2017部门决算公开参考格式
2017年部门决算公开目录部门决算情况文字说明【模板】

2017年部门决算公开目录
1、部门决算情况文字说明
第一部分部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分部门2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公” 经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分部门2017年部门决算情况说明
- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况的说明
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
2、部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
- 3 -
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9、“三公” 经费等相关信息统计表
10、政府采购情况表
- 3 -。
2017年度部门决算公开表

210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49
2017年度部门决算公开模板

2017年度宁夏交通科学研究所部门决算目录第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占有使用情况说明(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、部门职责本单位属转制科研院所,主要承担全区公路工程试验检测任务。
经营范围:公路质量检测;公路养护环保节能项目开发;公路废物及路面再生技术研究开发;公路工程试验检测设备检定;公路养护工程施工(二类甲级资质范围)公路工程监理;公路、桥梁施工的新工艺、新材料的研制开发;交通工程设施开发、制作安装;汽车检测线检测设备的检定;公路环保绿化研究开发;技术产品包括交通工具及其它测试和维修设备的开发、引进、推广;技术转让、中介服务、公路工程技术培训;工程造价咨询服务、代理公路工程招投标;机械设备、仪器租赁。
二、机构设置按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
1.宁夏交通科学研究所第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门:宁夏交通我单位2017年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表。
2017年度部门决算公开

2017 年度部门决算公开尚义县公共资源交易中心2018年 11 月2017 年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算单位第二部分2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能履行政府采购、建设工程招投标、国有产权交易、农村产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责,具体包括:(1)、为交易活动提供场地、设施、信息、政策、咨询等具体服务。
(2)、收集、存储和发布交易信息、中标公告,安排开评标时间、场所。
(3)、负责公共资源交易网络的日常运行和维护、负责交易大厅、开评标场所秩序的监管。
(4)、为政府有关部门及其管理机构实施和管理提供条件。
(5)、为纪检监察部门实施行政监察提供条件。
(6)、与公共资源交易活动有关的其它服务。
(7)、受行政主管部门委托负责的其它工作。
二、机构设置2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个,比上年增减0 个。
第二部分2017年度部门决算报表备注:报表另附。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我中心 2017年度年初结转和结余 0.73万元,本年收入48.7万元;本年支出 48.84万元、年末结转和结余 0.59万元。
与 2016年度决算相比支出增加的主要原因,是雇用2名临时人员使工资量增加;商品服务及其他资本性支出增加主要是交易中心新购置标准化办公设备增加。
XX部门2017年部门决算说明(参考文本)

隆回县XX部门2017年部门决算说明(参考文本)一、部门主要职能和机构设置阐述部门主要职能和机构设置(建议从部门“三定”方案摘录,本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明)。
二、单位基本情况编制人数为XX人,实际人数XX人,其中在职XX人,离退休XX人,遗属补助人数XX人;小车编制数XX台,实际XX台;房屋面积XX平方米,固定资产XX万元等等...三、部门收支概况(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入XX万元。
比上年增(减)X%。
总支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)收入决算情况:2017年收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)支出决算情况:2017年支出XX万元,其中:一般公共服务XX万元,公共安全XX万元,教育XX万元,科学技术XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款收入XX万元,政府性基金预算财政拨款收入XX万元……。
财政拨款总支出XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款支出XX万元,政府性基金预算财政拨款支出XX万元。
五、一般公共预算拨款概况(一)2017年度财政拨款总体情况2017年财政拨款收入XX万元。
比上年增(减)X%。
财政拨款支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)2017年财政拨款收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)2017年财政拨款支出XX万元。
基本支出:XX万元,其中:工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。
项目支出:XX万元。
与2016年增(减)XX 万元。
2017年度部门决算

2017年度部门决算中共大庆市萨尔图区委办公室2018年07月18日大庆市萨尔图区区委办公室2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算编报范围第二部分 2017年度部门决算报表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度预算执行情况说明一、 2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明三、三公经费支出决算情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用使用情况七、绩效评价情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)部门职能区委办公室作为区委的综合办事机构,主要职责是:围绕区委中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。
具体来讲,主要包括:1. 围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。
2. 负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。
3. 负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。
4. 协助区委领导做好协调工作,促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。
5. 负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好上级领导、兄弟旗县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。
6. 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
2017年度部门决算公开

2017年度部门决算公开尚义县住房和城乡规划建设局2018年11月目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公“经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分:部门概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡规划建设等有关政策和法律、法规,制定和完善县级住房和城乡建设管理规定。
(二)承担和保障低收入家庭住房建设与管理的职责,贯彻国家及省、市廉租房政策,负责廉租房的建设和管理工作。
(三)依法对全县房地产市场进行管理,负责房地产估价、商品房预售等的管理,规范房地产有偿转让工作,依法对房屋产权进行权属管理。
(四)强化对建筑市场的管理,指导全县建筑活动,监督市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程稽查、工程质量和安全等,拟定勘察设计、建筑施工、建设管理计划等并监督实施。
(五)监督检查建筑行业各类企业及相关中介组织的资质,并负责资质管理;负责房地产开发企业的资质审查;管理房屋拆迁工作。
(六)负责全县住房维修基金的征缴、使用、管理及监督检查工作。
(七)承担规范、指导村镇建设工作。
拟订和实施农村新民居建设和农村危房改造工作。
(八)坚持规划先行,完成县城控制性详细规划的编制和评审工作及中心镇、各乡镇规划的编制和评审工作。
(九)加强规划管理,严格执行规划,严肃查处无规先建、违规乱建等违规、违法行为。
上林县2017年度部门决算公开参考格式【模板】

XX县2017年度部门决算公开参考格式XX县塘红乡(部门)2017年部门决算—9——9—目录第一部分:塘红乡(单位)概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:塘红乡(单位)2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表—9—表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:塘红乡(单位)2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:塘红乡(单位)概况—9—一、主要职能XX县塘红乡人民政府:(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施;加强集市管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
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附件1 2017年度部门决算公开参考格式罗山县环境保护局2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分环境保护局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分环境保护局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分环境保护局部门决算名词解释第一部分环境保护局概况一、主要职责(一)负责罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策,负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实国家和省市减排目标的责任,负责全县环境污染防治的监督管理,指导、协调、监督全县生态保护工作,负责全县核安全和辐射的监督管理,组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
负责本辖区环境监察工作。
(二)组织检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况,征收排污费,调查本辖区污染事故和污染纠纷。
组织辖区内环境监测工作,掌握质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策措施,并组织实施。
二、机构设置及部门决算单位构成罗山县环境保护局有二级预算单位3个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括罗山县环境保护局本级、所属3个二级单位,具体单位名单如下:第二部分罗山县环境保护局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1334.94万元,支出总计1334.94万元,与2016年相比,收、支总计各增加590.59万元,增长79%。
收入变动的主要原因是:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
支出变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计1334.94万元,其中:财政拨款收入1334.94万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计1334.94万元,其中:基本支出809.94万元,占60.7%;项目支出525万元,占39.3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算1334.94万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加590.59万元,增长79%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出809.94万元,占支出合计的60.7%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加435.79万元,增长116%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1334.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出809.94万元,占60.7%;节能环保支出525万元,占39.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.94万元,支出决算为1334.94万元,完成年初预算的100%。
其中:1.一般公共服务支出(项)。
年初预算为809.94万元,支出决算为809.84万元,完成年初预算的100%。
2.节能环保支出(项)。
年初预算为525万元,支出决算为525万元,完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出809.84万元,其中:人员经费609.95万元,主要包括:基本工资282.61万元、津贴补贴33.58万元、奖金4.36万元、其他社会保障缴费32.53万元、绩效工资75.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元、职业年金11.22万元、住房公积金30.94万元、奖励金69.28万元;公用经费199.99万元,主要包括:办公费18.21万元、印刷费1.2万元、水费0.28万元、电费4.03万元、邮电费1.03万元、物业管理费1.8万元、差旅费14.77万元、维修(护)费5.25万元、会议费0.41万元、培训费4.9万元、公务接待费24.80万元、劳务费5.04万元、工会经费3.79万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用26.51万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置31.31万元、专用设备购置5.63万元。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加435.79万元,增长116%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.01万元,支出决算为49.21万元,完成预算的84.83%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为24.41万元,完成预算的81.18%;公务接待费支出决算为24.8万元,完成预算的88.76%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费节约开支、逐年递减。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.9万元,下降15.32%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.66万元,下降18.82%;公务接待费支出决算减少3.14万元,下降11.24%。
;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出节约开支、逐年递减;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费节约开支、逐年递减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算24.41万元,占49.6%;公务接待费支出决算24.8万元,占50.4%。
具体情况如下:1.公务用车购置及运行费支出24.41万元。
公务用车运行支出24.41万元。
主要用于公务用车燃油费及维修费等。
2.公务接待费支出24.8万元。
主要用于公务接待:罗山县环境保护局2017年度共接待国内来访414次共计2518人。
八、关于预算绩效情况说明2017年罗山县环境保护局未开展预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明罗山县环境保护局无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出1334.94万元,比2016年增加590.59万元,增长79%。
变动的主要原因是:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额36.94万元,其中:办公设备购置31.31万元,占政府采购支出总额的84.76%;专用设备购置5.63万元,占政府采购支出总额的15.24%。
(三)国有资产占用情况。
2017年期末,罗山县环境保护局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。
第三部分罗山县环境保护局部门决算名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分(Excel表格)罗山县环境保护局2017年度部门决算表说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
1516公开02表17公开03表181920公开05表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:金额单位:万元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表。