供应商质量审核检查表
供应商审核检查表

10.3 对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进?
2
11 培训、环境与安全
备注 3/4
11.1 是否有面向所有员工的正式的培训计划?
2
11.2 教育、训练是否与分派的任务相适应?
1
11.3 培训是否形成文件性记录或进行考核评定?
1
11.4
培训过程是否明确标注关键注意项?该项是否确保全员知 晓?
1
11.5 随机抽查三名员工,确认培训情况。
2
11.6 是否有文件化的系统来评估培训的效果?
2
11.7 培训记录是否被很好的保存?
2
4/4
8.10 检验/或检查指导书?
1
8.11 是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性?
1
8.12 是否有文件化的返工/挑选程序?
1
8.13 过程检查/检验记录是否得到保存?
1
8.14 合适时,是否有用好品和坏品校验量具,测试设备和夹具? 1
8.15
发现过程异常,如超过目标的不合格率,有无相应的改 善?
5.1 仓库是否整齐有序?实物与标签上的内容保持一致?
2
5.2
原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照先进 先出的原则发放使用?
1
5.3
整个制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性 和可追溯性?
1
5.4 是否有不合格品的隔离区域, 合格品的储存,周转区域?
2
6 检查测量和测试设备
6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表?
2
9 最终成品检验控制
是否有出货检验标准?出货检验是否独立于生产线最终检
9.1 验?
2
供应商是否有效管理不符合的材料/半成品/成品?不符合
供应商审核各过程检查表

5,
6
检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结
果?
5,
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识,不合格品
有否被隔离?
5,
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效?
5,
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析?
5,
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5,
6
危险品是否建立独立的仓库,并有文件支持?
5,
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统(采购负责)
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证?最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核?
5,
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚?
5,
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理(SQE负责)
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理?
5,
2
是否建立仪校室仪器清单,对使用仪器加以管制?(如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等)
5,
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划?
5,
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录?
5,
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序?
45,
签名:
供应商质量审核检查表

16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员?
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制:
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准?
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本? To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别?
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?
供应商质量体系审核检查表

陷的数量、类别和严重性
共 14 页,第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序,指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理,针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用,不合格品的控制记录完整(包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备(包括防光、防尘、防潮等),确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定,以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施,满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时,识别和确定需补充和更新的设 施,并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审,以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序,包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页,第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度,并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识
供应商质量审核检查表

Chec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date2、设计和过程FMEA/design and process FMEAChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date3、控制计划/Control PlanChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date4、检验和试验/Inspection and TestingChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date7、搬运和贮存/Handling and storageChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date9、异常处理/abnormal disposeChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date 10、预防性维护计划/Preventive Maintenance PlansChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit dateChec供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date15、最终总结及个人意见/Final summary and personal opinion第 21 页,共 21 页。
供应商审核检查表-质量

供方名称:评估产品:企业地址:评估人员:主要产品:评估日期:评估项目总分评估内容一、配套情况(总分:5分)51、当前主机厂配套情况(5分)(3分)(1分)52、体系证书(5分)(4分)(3分)(2分)(2分)63、质量管理体系运行(1分)(2分)(2分)(1分)64、质量目标管理(1分)(1分)(2分)(2分)56、员工技能及培训(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)47、项目管理(1分)(1分)(1分)(1分)58、变更管理(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)二、质量管理体系(总分:29分)三、开发及流程管理(总分:14分)1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求,项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前,对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件,有认证计划6、3C证书(专用3C件:必须有3C证书,如没有,本大项0分)1、内审人员经体系认证培训,并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划,并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1~4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施,记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)610、分供方管理(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)611、进货质量控制(2分)(2分)(2分)五、检测设备/测量系统管理(总分:10)1012、检测设备/测量系统管理(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)613、可追溯性管理(2分)(2分)(2分)1414、生产过程管理(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)315、现场管理(1分)(1分)(1分)四、二级供应商控制(总分:12分)六、过程能力展现(总分:23)1、有年度MSA分析计划,并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划,并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全(合格、待修、停用、校验标签)4、现场确认检具完好且有效,检验报告与实测一致,人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件,原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品,是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进(进口自动化设备、数控设备等)2、生产设备、工装、模具合理性,有维护保养计划,并按照计划执行,且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行,检验记录完善,首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好:干净整洁,划线清晰,工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程,且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP,且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程,按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。
供 应 商 审 核 查 检 表(14001)

1)是否有定期对环境体系进行审查? 二 、 环 境 内 审 2)是否有专业的环境管理人员实施环内部审核? 3)是否有保存内部环境内审的资料? 4)内部审核中不合格点是否得到了相应的改善并保存有记录? 5)内审中的环境不合格项是否做为管理评审的输入? 1)是否有制定环境管理培训计划?
、
Байду номын сангаас
2)是否对特殊工作要求人员的资格作鉴定(电工、环境管理人员、量测仪 器管理人员?) 训 练 3)教育训练计划中是否包含了消防培训? 1)是否定期对环境相应的法律法规等外来文件进行收集整理?
得 分 1 2 3 4 N/A
备注(支持性文件或记录)
、
资 材 管 理
3)危险化学品是否分区域放置?放置厂所是否通风、并备有相应的防火器 材? 4)化学品保管仓是否有悬挂相应的MSDS资料? 5)当化学品出现泄时有无相应的管理办法? 1)是否对生产过程中的重大环境因素进行识别? 2)制程是否有污染,如有是否計劃进行减少? 3)是否有生产过程中机器污染防止管理性文件 ?
、 料 管文
xxxxxx有限公司
版本/次:A.1
表(14001) 供 应 商 審 核 查 检 表(14001)
管文 理件 资 五 、 2)环境体系文件是否有規定环境記錄的保存期限? 3)是否定期对供应商的环境管理休系进行稽核? 4)对供应商的评估内容是否包含了有害物质的管理? 管 理 5)是否要求供应商提供一些环境合格的验证资料? 1)资材管理是否有对5S进行点检 2)是否根据材料的物性对产品进行温湿度管理并保存有记录
、
制 程 管 理 4)生产过程中是否对废弃物进行分类存放? 5)生产车间是否有明确所有的通道路线?并配有相应的消防器材? 6)生产活动過程中,是否有对禁止物质进行控制?
供应商质量体系监查评审表

优良:≥90%合格:75~89%
不合格可接受:60~74%不合格不可接受:<60%
适用项目得分
审核员:审核时间:
10
12
按产品零部件的关键特性值应建立质量控制点
10
13
应制定质量控制点管理制度并保存记录,验证其有效性
10
14
生产设备应满足工艺要求,并制定设备维修保养计划
20
15
应有健全的计量管理制度,并按规定进行周期鉴定
20
16
检测和测量,试验设备要保持良好状况,并在检定周期内使用
15
17
应制定不良品管理制度,并有效执行
20
18
作业环境要保持清洁、整齐、安全、文明
10
19
对来不及检验而紧急放行的产品进行有效控制
15
20
应建立售后服务机构及管理制度
15
21
应保存售后服务记录,并能提供真诚的服务
10
22
正常条件下,到货期外包装应保证产品质量不受影响
10
综合说明(总标准分数300分,适用项目得分/总标准分等于实际得分百分比):
供应商名称
代号
地址
邮编
电话
传真
法人代表
职工人数
技师人数
质检人数
设备台帐
年生产能力
产品价格
产品名称及规格
序号
评定内容
标准
分数
评定
分数
1
应制定质量方针/工厂方针
10
2
按质量职能要求制定各部门质量职责,并实施奖罚措施
10
3
工厂应有厂长直接领导的质量检验机构,并配备足够能胜任工作的专职员
10
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
BDH261
NO.
评价evaluate
1.11.2
1.31.4NO.
评价evaluate
2.1记录/comments
2、设计和过程FMEA/design and process FMEA
DFMEA 的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确?
文 件 要 求/document questions
DFMEA (含有设计职责)/DFMEA(if supplier is design responsible)生产过程中,材料和产品流动是否与过程流程图一致?
is there a dated copy of the current floor plan readily available?操 作 要 求/implementation/process questions
does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?are process flowcharts dated and current?
does the actual material and production flow follow the process flowchart?
文 件 要 求/document questions
记录/comments
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
供应商名称/supplier name
产品型 号/part no.
审核日期/audit date
是否有最新版平面布置图?
平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分?
流程图是否是最新版本的并标注有日期?
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
3、控制计划/Control Plan
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
4、检验和试验/Inspection and Testing
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
5、产品规范与图纸/Product Specifications & Drawings
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
7、 Handling and storage
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping Specifications
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261 does the supplier arrange for the protection of the quality of product after final
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
9、异常处理
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
10、预防性维护计划/Preventive Maintenance Plans
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture Evaluation
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
12、产能验证/Line Speed & Capacity Verified
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
检查表——供应商质量审核
Checklist——supplier audit
供应商名称/supplier name产品型号/part no.审核日期/audit date
BDH261
第 21 页,共 21 页。