岗位基本安全风险评估档案
风险评估档案管理制度

第一章总则第一条为规范公司风险评估档案管理,确保风险评估档案的完整、准确、安全和有效利用,提高风险评估工作的科学性和有效性,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司开展风险评估活动产生的档案资料。
第三条公司风险评估档案管理应遵循以下原则:(一)真实性原则:档案资料应真实反映风险评估活动的过程和结果。
(二)完整性原则:档案资料应全面、系统地反映风险评估活动的全过程。
(三)准确性原则:档案资料应准确记录风险评估活动的内容和结论。
(四)安全性原则:确保档案资料的安全,防止失密、泄密和损坏。
(五)便捷性原则:方便档案资料的查阅、利用和保管。
第二章档案分类与归档第四条风险评估档案分为以下类别:(一)风险评估报告类:包括风险评估报告、风险评估报告摘要、风险评估报告附件等。
(二)风险评估依据类:包括相关法律法规、政策文件、行业标准、技术规范等。
(三)风险评估过程类:包括风险评估会议记录、风险评估调查问卷、风险评估访谈记录等。
(四)风险评估结果类:包括风险评估结果汇总、风险评估风险清单、风险评估应对措施等。
第五条档案归档要求:(一)档案资料应在风险评估活动结束后及时归档。
(二)档案资料应按照档案分类体系进行整理、编号。
(三)档案资料应确保完整、准确,不得随意删减、修改。
第三章档案保管与利用第六条档案保管要求:(一)档案资料应存放在安全、干燥、通风的档案柜中。
(二)档案柜应配备必要的防火、防盗、防潮、防虫设施。
(三)档案资料应定期检查,确保档案资料完好无损。
(四)档案资料不得随意借阅、复制,确需借阅、复制的,应办理相关手续。
第七条档案利用要求:(一)档案资料查阅应遵循保密原则,未经批准不得外传。
(二)查阅档案资料应填写《档案查阅登记表》,登记查阅人、查阅内容、查阅目的等信息。
(三)查阅档案资料应遵守档案保管规定,爱护档案资料,不得擅自涂改、撕毁、折叠、涂写。
第四章档案销毁第八条档案销毁应遵循以下原则:(一)依法销毁原则:符合国家法律法规和公司规定的档案资料,方可销毁。
档案安全风险评估指标体系表

①查看消防工程验收文件 ②查看消防安全记录 ③现场查看
⑤档案库内有明火设施,档案装具未采用不燃材料或难燃烧材料
⑥档案库消防设备、器材和消防安全标志未满足完好有效的要求,安全出口、疏散通道、 消防车通道未保持通畅
①档案库外门及首层外窗没有可靠的安全防范设施;
①现场查看
①档案库电源总开关未设于库区外,档案库的电源开关未设于库房外,并未设防漏电、防 过载安全保护装置
①对接收的电子文件进行集中保存、集中备份
②建立档案数据备份制度,进行异地备份
③数据库实施定时容灾备份
①根据国家档案局要求,对档案管理系统实行安全等级保护
①未组建档案安全工作领导机构 ②未组建消防抢险、保密工作、信息安全、应急响应等档案安全队伍
①查看相关文件,核查档案领导机构 和队伍组建、人员构成情况 ②核查安全人员培训及考试
①查看档案清查盘点记录 ②查看缺失档案处置工作记录
①现场随机检查 ②核查人员出入库档案记录 ③检查档案库安全巡查、检查记录
①抽查 ②查看档案杀虫灭菌记录及档案真实 情况
①核查档案出库、入库相关手续 ②检查设施设备运输设施和装具
①核查近期档案利用审批手续
①核查近期档案利用审批手续
④档案利用不符合逐步以复制件代替原件的要求
4.2.3开展安全检查
4.3应急措施 4.3.1建立安全应急预案
4.4宣传培训
4.4.1安全宣传 4.4.2安全培训
档案安全风险评估指标体系表
评估内容
评估办法
①档案库房位于地势较低、场地潮湿、排水不畅、空气不流通地段 ①档案库位于有滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、地裂缝等地质灾害风险地段 ①档案库建筑未经验收或验收不合格
1.4设施设备
档案馆安全风险评估

档案馆安全风险评估档案馆安全风险评估档案馆是保存历史文献资料的重要场所,对于国家、社会和人民的文化遗产保护具有至关重要的意义。
但是,随着社会发展和科技进步,档案馆安全面临越来越多的挑战和风险,如消防安全、天气灾害、盗窃等。
因此,对档案馆进行安全风险评估,既是档案馆保护和管理的必要手段,也是提高档案馆安全管理水平的重要途径。
首先,档案馆安全风险评估需要考虑的因素较多。
包括档案馆建筑的结构安全、施工质量、天气灾害、火灾、盗窃等,还包括档案馆设施设备的维护、保养、更新、消防工程的建设,人员的素质、技能、数量、配置、管理等因素。
因此,针对不同的因素,需要相应制定不同的安全措施和管理措施。
其次,档案馆安全风险评估需要通过科学的方法和技术手段进行。
如建立安全评估体系、实施风险评估、制定风险管控计划等。
在评估过程中,需要充分考虑档案馆的特点和实际情况,以避免过分程度的评估和措施制定。
同时,要注重评估和管控实效性,制定出具体、实用、可行的措施,以保证档案馆安全管理工作的顺利实施。
最后,档案馆安全风险评估需要定期进行更新和维护。
随着时代的变化和科技的前进,档案馆保护工作的形势和风险也在不断变化。
因此,需要对安全风险评估的内容进行定期更新和维护,以确保安全防范措施的有效性和针对性。
总之,档案馆安全风险评估是档案馆安全保护工作的一个重要部分。
只有通过科学的评估和管理措施,才能保证档案馆的安全、完整和可持续。
在今后的工作中,需要进一步加强档案馆安全管理,提高档案馆保护的重要性,保障文化遗产保护的实现。
机场安检岗位基本安全风险评估档案

机场安检岗位基本安全风险评估档案岗位风险评估档案岗位名称民航安全检查员功能描述对乘坐民用航空器的旅客及其行李、进入候机隔离区的其他人员及其物品,以及空运货物、邮件的安全检查;对候机隔离区内的人员、物品进行安全监控;对执行飞行任务的民用航空器实施监护国内要求法律法规《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》CAAC规章标准《中国民用航空安全检查规则》(中国民用航空总局第85号令、CCAR-339SB)《民用航空安检业务培训大纲》机场内部要求《民用航空安全检查工作手册》《机场使用手册》其他《民航安全检查员国家职业标准》《民用航空运输机场安全保卫设施建设标准》1国际要求ICAO 《国际民用航空公约》(《芝加哥公约》)附件十四、附件十七评估方面状态描述L E C D 建议措施人员没有持有《安检人员岗位证书》1 10 3 30 严格控制人员招聘录用要求,并对岗位内人员进行审核年龄不在25周岁以下 6 2 1 12 严格控制人员招聘录用要求,并对岗位内人员进行审核被袭击0.5 0.5 40 10 加强机场安全保卫与监控工作设备新购设备没有经由民航总局公安局会同有关部门检测并被颁发《使用合格证》0.5 10 7 35 加强关于购置设备制度要求建设与控制监督设备没有定期检查适用性、基本性能和状态1 10 7 70 加强制度要求建设与控制监督环境工作场地不符合《民用航空运输机场安全保0.5 10 15 75 进行整改并审核2卫设施建设标准》高噪音 6 6 1 36 进行人员补贴,加强换班轮岗制度建立及落实X射线检查仪有辐射10 6 1 60 1.每年到指定医院进行体检,建立健康状况档案;2.每年享有不少于2周的疗养休假;3.按民航总局规定发给工种补助费;4.女工怀孕和哺乳期间合理安排工作,避免在X射线区域工作。
5.X射线安全检查仪操作检查员连续操机工作时间不超过40分钟,每天累计不超过6小时工作程序安检制度制定不符合《民用航空安全检查工作手册》1 10 7 70 加强制度制定的检查与审核制度落实不力,操作性 3 10 3 90 加强制度落实监控,定期3不强审核落实情况LEC评价法事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能,但不经常1 可能性小,完全意外0.5 很不可能,可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度410 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果100 10人以上死亡40 3~9人死亡15 1~2人死亡7 严重3 重大,伤残1 引人注意5D值危险程度>320 极其危险,不能继续作业160-320 高度危险,要立即整改70-160 显著危险,需要整改20-70 一般危险,需要注意<20 稍有危险,可以接受6。
企业安全风险评估档案

企业安全风险评估档案
企业安全风险评估档案包括以下内容:
1. 企业背景信息:包括企业名称、所属行业、企业规模、企业业务范围等基本信息。
2. 风险评估目的:明确进行风险评估的目的,例如确保企业信息安全、防范内外部威胁、遵循法规合规要求等。
3. 风险评估方法:描述使用的评估方法和工具,例如安全漏洞扫描、渗透测试、风险矩阵评估等。
4. 风险评估范围:明确评估的范围,例如评估企业网络安全、物理安全、人员安全等。
5. 风险评估结果:列出每个评估项的结果,包括风险等级、影响程度、概率等指标。
6. 风险应对措施:针对每个评估项提出相应的风险应对措施,包括补丁升级、安全培训、加强监控等。
7. 风险评估报告:详细描述评估过程、结果和应对措施的详细报告,包括风险源、威胁类型、安全威胁等。
8. 风险评估时间:记录进行风险评估的时间,以便定期进行风险评估和监控。
9. 风险评估责任人:记录进行风险评估的责任人和参与人员,以确保评估工作的有效推进。
10. 风险评估更新:记录评估结果的更新情况,包括新增风险项、已处理风险项和已验证有效的风险项。
这些档案记录可以帮助企业全面了解和管理自身的安全风险,并制定适当的策略和措施来保护企业的安全。
档案馆安全风险评估指标体系

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22五 121.《..、《《指评档特标估案藏体方信档系法息案》系库既统基可运本用行要于维求各护》(级规D国范A家/》T(综5D5合国-A2w档家0/wT1w案档45.)s6馆案a—a档局c2.0案官g1o4安网v).全cn
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1.2 馆库 建筑
1.2.1 竣 工验收
等城市地下空间建设项目。
③《数据中心电子信息系统机房设
计规范》(GB50174-2017)附录一
①特级、甲级档案馆抗震设计未高于本地区抗震设 ①查看《建设项目的环境影响报告 ① 《 档 案 馆 建 筑 设 计 规 范 》( JGJ
防基本烈度一度;位于地震基本烈度七度及以上地 区的乙级档案馆未按基本烈度设防,地震基本烈度 六度地区重要城市的乙级档案馆未按七度设防;抗 震设防烈度为九度地区未按比九度更高的要求采 取抗震措施。 ①档案馆基地设于易发生洪水、风暴潮、海啸、内 涝及水库、河道溃塌等灾害的地段。
陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害风险 ②查看建设项目地质勘察报告; (DZ/T0286-2015)
风险评估档案管理制度

一、总则为了规范风险评估档案管理,确保风险评估档案的完整、准确、安全,提高风险评估工作效率,根据国家有关法律法规和公司相关规定,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、子公司及下属单位在风险评估过程中产生的档案资料。
三、档案管理职责1. 风险评估部门负责风险评估档案的收集、整理、归档、保管和利用。
2. 风险评估部门负责人对风险评估档案的完整、准确、安全负总责。
3. 风险评估部门工作人员按照职责分工,负责风险评估档案的具体管理工作。
四、档案收集与整理1. 风险评估档案收集:在风险评估过程中,应收集以下档案资料:(1)风险评估报告;(2)风险评估会议纪要;(3)风险评估依据;(4)风险评估过程中产生的相关文件、资料;(5)其他与风险评估相关的资料。
2. 档案整理:风险评估档案应按照以下要求进行整理:(1)按照时间顺序排列;(2)分类存放,便于查阅;(3)采用统一格式的档案袋或档案盒,标签清晰;(4)对电子档案进行备份,确保数据安全。
五、档案保管与利用1. 档案保管:风险评估档案应存放在安全、干燥、通风的场所,防止档案损坏、丢失。
2. 档案查阅:查阅风险评估档案应遵守以下规定:(1)查阅者需提供合法的身份证明;(2)查阅档案应填写《风险评估档案查阅登记表》;(3)查阅档案不得擅自复制、摘抄、借阅、外传;(4)查阅者应妥善保管查阅的档案,不得遗失、损坏。
3. 档案利用:风险评估档案的利用应遵循以下原则:(1)公开、公正、公平;(2)服务于风险评估工作;(3)确保档案信息安全。
六、档案销毁1. 档案销毁应严格按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。
2. 档案销毁前,应经风险评估部门负责人批准,并报公司领导审批。
3. 档案销毁应采取安全、环保的方式,确保档案信息安全。
七、附则1. 本制度由风险评估部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
安全生产风险评估档案

安全生产风险评估档案
安全生产风险评估档案是用于记录安全生产工作中的危险因素、风险评估结果和相关控制措施的文件资料。
安全生产风险评估档案通常包括以下内容:
1. 风险评估报告:包括对各项工作活动进行风险识别和评估的报告,包括危险因素的描述、风险等级的评定和控制措施的建议。
2. 风险评估记录表:对每一项工作活动进行风险评估的具体记录表格,包括工作活动的名称、危险因素的描述、可能引发的事故类型、风险等级的评定和相应的控制措施。
3. 风险评估结果追踪记录:对已实施的控制措施进行追踪记录,包括控制措施的执行情况、效果评估和改进措施。
4. 风险评估方案和流程:包括风险评估的方法和步骤,以及相关的标准和规范。
5. 风险评估人员的培训记录:对参与风险评估工作的人员进行培训的记录,包括培训内容、培训方式和培训结果。
6. 其他相关资料:包括事故案例、风险评估的统计和分析结果、风险防范和应急预案等。
安全生产风险评估档案的建立和管理对于进行有针对性的风险
分析和控制措施的制定具有重要意义,能够帮助企业和组织提高安全生产管理水平,减少事故风险。
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岗位名称
评估时间
所属部门
责任人
实施评估班组
实施评估人员信息
姓名
部门
职务
联系电话
相关要求
国家法律法规
民航规章标准
机场内部要求
其它
评估要素
状态描述
风险分值
人员
上岗资格
能力要求
人员状态(身体健康)
设备
适用性(投入使用前的验收批准情况)
基本性能(设备的运行情况)
状态检查(设备的检查测试情况)
环境
自然环境(光照度、噪音、有毒有害物等)
技术环境(人员、设备、工作程序对环境的特殊要求)
工作程序
是否健全
目的性、功能性、可操作性和可监督性
其它要素
岗位风险度:
ห้องสมุดไป่ตู้岗位风险等级:
评估结果的核实:
部门负责人 : 年 月 日
说明:
1、符合性情况及其风险分值:
符合情况
风险分值
完全符合要求
0
部分不符合要求
1
不符合要求
3
2、岗位风险度计算方法
风险度=各评估要素所得风险分值之和。
3、岗位风险等级划分
岗位风险度
岗位风险等级
0
(一级)低风险,生产保障活动可以正常开展
=1或2
(二级)中等风险,须制订控制措施,限期整改
≧3
(三级)高风险,不可接受,必须立即采取控制措施