品管部主要工作流程图

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某企业品管部组织结构和职责.ppt

某企业品管部组织结构和职责.ppt

注塑QC组长 郭晨辉品质部 NhomakorabeaPQC 人员分工
领班 马春波
喷涂/丝印QC组长 马群波
组装QC组长 马群波
注塑IPQC
刘荣芳
喷涂IPQC
彭三湘
喷涂FQC
陈罗亚
丝印IPQC
魏道伟
组装IPQC
江磊
周兰
黄兰香
陈瑞瑞
陈映珍
组装FQC张宵
A)、组长的工作职责:1。监督和确保QC工作有效地进行;2。安排QC的工作;3。审核检验记录; 4。负责首件样板的签制并培训QC了解产品的质量要求。
QC 领班
品质部人员工作职责
❖ 安排和协调组长、检验员日常工作任务。
❖ 监督和确保组长、检验员工作有效地进行
❖ 审核质量记录报表(检验记录,不合格报告等)
❖ 培训组长和检验员品质标准,指导仪器操作和保养等工作。
❖ 协助QE 对不良品进行确认、标识和跟踪处理,确保结案。
❖ 负责与相关部门协调品质异常及相关事宜。
B)BOM,产品生产,过程流程图,产品的 重要质量特性CTQ,过程的工艺参数。特 殊过程
QE 的工作指导
2)负责对新项目的开发,打样,试产等阶段的 样品确认和过程跟进。
A) 初件样品的评估 FAI B) T0,T1,T2 产品的质量特性评估:尺寸,外
观,性能等(包括:注塑,喷涂,丝印,组 装,油漆,胶料,油墨,外购件和电镀件) C) 供应商首件确认 D) 结构,颜色,外观限度样板等的确认。 E) 试产问题的清单和改善计划 F) CP/CPK ,直通率,过程控制计划等
喷涂自动线清洁点检。
品质部人员工作职责
组装FQC
❖ 负责对组装所有物料的抽检,封箱。 ❖ 记录和标识产品质量状况, ❖ 向组长汇报物料的不良现象及对不合格物料

品质部岗位职责及检验流程

品质部岗位职责及检验流程

质量部岗位职责及检验内容目录管理:AZL—01-2017—18目的:IQC/IPQC/FQC/OQC检验方法原材料检验(IQC )原进厂检验包括三个方面:①库检:原材料品名规格、型号、数量等是否符合实际,一般由仓管人员完成.②质检:检验原材料物理,化学等特性是否符合相应原材料检验规定,一般采用抽检方式.③试检:取小批量试样进行生产,检查生产结果是否符合要求。

来料不合格的处理:①标识:在外包装上标明“不合格”,堆置于“不合格区”或挂上“不合格”标识牌等。

②处置:退货或调货或其他特采。

③纠正措施:对供应商提供相关要求或建议防止批量不合格的再次出现。

2紧急放行:因生产急需,在检验报告出来前需采用的物资,为紧急放行。

需留样检验,并对所放行物资进行特殊标识并记录,以便需要时进行追踪。

3特采:从非合格供应商中采购物资--加强检验。

②检验不合格而采用的物资-—挑选或修复后使用。

4应特别关注不合格品所造成的损失:①投入阶段发现,损失成本为1元。

②生产阶段发现,损失成本为10元。

③在客户手中发现,损失成本为100元。

二、过程检验(IPQC )lPQC 的检验范围包括:①产品:半成品、成品的质量。

②人员:操作员工艺执行质量,设备操作技能差。

③设备:设备运行状态,负荷程度。

④工艺、技术:工艺是否合理,技术是否符合产品特性要求.⑤环境:环境是否适宜产品生产需要。

2工序产品检验:对产品的检验,检验方式有较大差异和灵活性,可依据生产实际情况和产品特性,检验方式更灵活。

质检员全检:适用于关键工序转序时,多品种小批量,有致命缺陷项目的工序产品。

工作量较大,合格的即准许转序或入库,不合格则责成操作员工立即返工或返维。

质检员抽检:适用于工序产品在一般工序转序时,大批量,单件价值低,无致命缺陷的工序产品.员工自检:操作员对自己加工的产品先实行自检,检验合格后方可发出至下道工序。

可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量,不易管理控制,时有突发异常现象。

设备管理程序含流程图

设备管理程序含流程图

1.0目的
为了保持生产设备、设施处于完好状态,满足生产能力要求,特制定本程序。

2.0范围
适用于生产设施(水、电、气、环保等公共设施)、生产设备、运输设备的采购、安装、调试、验收、维护、维修直到报废的全过程。

3.0定义
3.1 设备:生产过程中使用的机械、装置和设施等可供长期使用、并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的物质资料。

4.0职责
4.1 生产部——设备管理归口部门,负责组织设备安装、调试、验收、使用、维护保养、维修等工作。

4.2 工艺部——负责制定设备操作规程、维修保养规范、重点设备的技术精度要求等技术文件。

4.3 品管部——负责设备验收后试生产产品的检验,确认设备的精度。

4.4 采购部——负责设备及设备备件的采购、贮存工作。

4.5 财务部——负责设备等固定资产的账务处理。

5.0程序
附录1:
8.0修改一览表。

产品开发流程图

产品开发流程图
1.新产品开发工作流程图
销售部研发部采购部品管部制造部
1.1.工作流程说明
流程内容
相关部门/责任人
输出结果(包括相关管理文件及表格)
开发建议书
销售部
《产品开发建议书》
开发立项表
研发部/部长
《产品开发立项表》
外形设计
研发部
效果图
产品开发任务书
研发部/主管
《产品开发任务书》
产品开发进度表
研发部/项目工程师
按模具制作进度表跟进,模具修改原则上只可修改三次
产品认证
研发部
送样机给认证公司作认证测试ห้องสมุดไป่ตู้出证书
首次产品验证
品管部
根据产品型式试验要求作产品首次验证并出测试报告
整机评估合格
研发部/项目工程师
型式实验报告
资料下发
研发部/项目工程师
产品资料
试产
制造部
产品
产品验证
品管部
根据产品型式试验要求作产品验证并出测试报告
产品总结
研发部/相关人员
产品总结报告
产品鉴定
品管部/相关人员
产品鉴定报告
量产
制造部
产品
编制:审核:批准:
《产品开发进度表》
产品结构设计
研发部/项目工程师
3D结构实体图
结构评审
研发部/相关人员
《产品设计评审表》
开模通知单
研发部
《模具开模通知单》
手板制作
研发部
产品结构手板
手板评审
研发部/相关人员
《手板评审报告》
模具制作合同签订
采购部
《模具制作合同》
首样评估
研发部/项目工程师
评估报告

品管部QC工作流程-产品首件检验作业流程

品管部QC工作流程-产品首件检验作业流程

OK
首件产品由生产技工/组长要先自检,确定产品 符合图纸工艺要求后再交品管确认一次,生产 调模一次,这样来回确认可能会耽误很多时间)
QC根据产品图纸、样板、产品检查核对表全面检 验产品是否符合品质要求。如确认不合格将首件 确认表和产品一起退回生产部,生产部不能改善 合格可要求工程设计协助处理,改善后产品要继 续交给品管做首件确认。上线首次首检需要经项 目负责人审核,再次首检由现场品管依据上线首 次样板检验生效。
QC工作流程图
产品首件检验作业流程
生产上线
生产部根据PMC排产计划,领取合格物料安排生 产。
调机或试组装
员工操作前经生产技工/组长按图纸或工艺要求 调试机器、模具、夹具、试装配,制作首件确认 产品(有模号的产品不同模号要各制作1件或多 件)。
NG 技工/组长自检
OK
NG 首件确认表 (不合格)
品管确认
首件确认条件: 1、新工单批次产品上线生产。 2、同一款产品中途长时间(超过3天)停产后再生产。 3、产品换机、换材料、换工艺、图纸更改、模具/夹具维修。 4、不良品加工/翻修。 5、首件产品以一个部门为单位完成所有加工工序,有模号区别的需要检验每个模号产品(至少1PCS)。 6、首件产品提供数量:生产制程20PCS,装配功能测试5PCS。
记录并签发 临时生产样板
QC确认首件合格,要做首件确认记录,并给生产 部签发临时生产样板。
首件确认表 临时生产样板
QC将首件检验合格的临时生产样板交给生产部。 (旧产品从生产交首件样板开始在30分钟--1小 时内确认完成,新产品在1--4小时内完成)
OK
批量生产
生产部在接到QC的首件检验合格的临时生产样板 后,安排批量生产。临时生产样板要挂在操作员 易看到、方便拿取的地方。

品管部工作手册

品管部工作手册

品管部工作手册品质管理部工作手册目录一、引言二、部门职责与作用三、部门组成四、工作流程4.1 品质计划4.2 品质控制4.3 品质改进五、工作标准与规范5.1 测量与检验活动5.2 数据分析与统计5.3 内部审核与评估5.4 客户投诉处理六、部门培训与发展七、沟通与合作八、总结一、引言品质管理部作为企业内部质量控制的核心部门,负责制定和实施质量管理计划,监控产品和服务的质量,提出和跟踪品质改进的方案。

本工作手册旨在为品质管理部门提供准确、全面的工作指南,以确保部门的高效运作和良好的工作成果。

二、部门职责与作用品质管理部的主要职责包括:1. 制定和实施质量管理计划,确保产品和服务符合相关标准和要求。

2. 监控产品和服务的质量,及时发现并解决质量问题。

3. 分析和统计数据,提供质量报告和分析结果,为管理层提供决策依据。

4. 协调内部各部门,推动质量改进和流程优化。

5. 开展内部审核和评估,确保各项质量管理措施的有效实施。

6. 处理客户投诉,提供满意的解决方案。

7. 提供培训和指导,提高员工的质量意识和专业能力。

三、部门组成品质管理部由以下职位组成:1. 部门经理:负责整体的品质管理工作,并协调相关部门的合作。

2. 品质工程师:负责制定品质计划、监控质量指标、分析数据等工作。

3. 数据分析师:负责收集、整理和分析相关数据,并提供报告和分析结果。

4. 内审员:负责内部审核和评估,确保质量管理体系的有效运行。

5. 客户投诉专员:负责接收和处理客户投诉,并提供满意的解决方案。

6. 培训师:负责培训和指导员工的质量管理知识和技能。

四、工作流程4.1 品质计划1. 确定质量管理目标和策略。

2. 制订品质计划,包括质量检验计划、质量控制计划等。

3. 制定各项质量指标,包括产品质量指标和过程质量指标。

4. 追踪和分析质量目标的实现情况。

4.2 品质控制1. 监控产品和服务的质量,包括原材料的质量控制、生产过程的质量控制等。

品管部工作流程图

品管部工作流程图

•进料:收到仓库的送检通知单,准备验收; •查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告; •判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; •合格:报告合格再抽样检验; •不合格:通知品管主管; •知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理; •知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; •抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库; •入仓:仓库接到送检单,安排入仓; • 存档:所有文件检验记录存档。

02 . 生产过程工作流程•原料投产:原料投入生产;•巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检;•检验合格:继续一道工序;•检验不合格:通知主管;•通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废;•报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议;•整改意见:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改意见;•成品:半成品经过合格工序生产完成;•检验:对成品抽样检验各指标;•入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓保存;•存档:把各项检验记录,检查记录,整改意见书等保存起来。

03 . 出货工作流程•出货:接到仓库部通知准备出货;•检验:对照出货通知,核对产品名称,规格,标签;•通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员;•重新发货:重新按要求发货;•出货:产品检验报告交予物流部,出货;•存档:把相关文件存档以备查。

04 . 新产品研发工作流程•开始:客户特别要求或者公司计划研制新产品;•各项资料的准备:客户的要求,市场的口味要求,工艺流程图的制定等;•试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产需要注意事项;•开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问题要点;•新产品检验:检验产品的各指标,是否符合要求;•分析:分析对于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策;•效果确认:根据改善对策重新试产,逐项确认效果;•新产品调查:组织相关人员对新研制产品进行品尝调查;•存档:保存各种记录文件。

质检部工作流程图

质检部工作流程图

质检部工作流程图理要求,或发现异常情况,应及时向品质主管提报。

异常处理:品质主管应及时组织相关人员进行异常处理,分析原因并提出改善措施,确保产品质量;成品检验:生产完成后,检验员对成品进行检验,合格后放行;不合格品处理:不合格品应及时通知相关部门进行处理,如返工、报废等;入库:合格品放行后,仓库接收并安排入库,存档所有文件记录。

记录/参考生产计划单来料检验标准首检记录单生产巡检记录表品质异常提报单不合格品处理单成品检验记录单入库单存档文件记录品管部:进料工作流程图流程叙述:供应商送货:供应商将物料送到待检区,并提供产品质量报告单。

仓库按送货单暂收。

生产抽样并将样品送外协检验机构进行检验,准备验收。

外协检验报告核对:外协检验完成后,外协检验机构提供《检验报告单》,检验员核对外协检验报告是否与供应商提供之质量报告单结果一致。

判定与处理:检查《检验报告单》上的各指标是否符合要求,是否与供应商提供的质量报告单内容一至。

如果物料检验报告核对合格,仓库接到检验通行单,放行入库待生产。

如果不合格,质检主管审批,在送检通知单填写不合格,通知仓库退货处理,同时与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题。

挑选加工:来料不合格,经过物料评审,质检主管同意挑选使用,通知生产部门对物料进行挑选分类。

并最后由检验员检验确定,做好标识,区分存放。

可使用物料办理入库手续,待生产。

不合格物料办理退货手续。

入仓与存档:仓库接到检验通行单,安排入仓。

所有文件检验记录存档。

负责人:供应商/仓管员、送检员、检验员、品管主管、仓管员、采购员、质检主管、相关部门负责人。

记录/参考:送货单、《送检单》、《检验报告单》、《来料检验标准》、《供应商每批供应记录表》、《送检通知书》、《来料检验报告》、来料送检通知。

品管部:生产过程工作流程表流程叙述:原料、物料投产:根据生产计划原料、物料投入生产;检验员核对物料及来料品质状况。

首件检验:生产过程中,现场管理或技术人员对本车间或机台生产的产品进行自检,合格后现场QC通知检验员进行首件检验,如有需要应取样送实验室进行检测。

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品管部收集相关资料
不良物料、在制品不 良与供应商协商处理
YES
品管部跟进改善效果
下批验证 是否有效果 YES 结案/记录归档
供应商是否当 日内回复对策
NO
NO 再次发异常单
给供应商
供应商专题检讨
供应商提出改善对策
每月汇总供参考
可编辑
精选
4.首件检验流程图
生产计划单
生产备料
核对物料 NG
OK 生产准备
生产部 人员/物料/作业指导书
说明 首件版确认流程: 1.工艺工程部:确认图稿及参数 的正确性,指导书的合理性。 2.生产部:确认是否符合作业标 准要求。 3.品管部:核查所有参数是否符 合标准要求。
品管部 作业标准/检查标准
工艺工程部 图稿/工艺/测试设备等

生产审核 NG
OK
首件试生产
制程审核 首样版确认
精选
1.品质控制流程图
开始
调查分析落实责任
供应商评审
不合格供应商
采取纠正预防措施
采购原材料 来料检验 入库存储 发料生产
退供应商要求改善 特
NO



生产过程分析与改进
顾客满意 顾客满意度调查
记录存档 结束
试产 首检
NO
全检返工返修
直接报废
降级
下工序生产
各工序自检
IPQC 巡检
业务受理 客户抱怨
出货 出货检验
OK
批量生产
重新生产并分析原因 NG
可编辑
品管部负责跟进 长期措施改善效果
精选
5.制程异常处理流程图
制程异常或各项目目标超标
生产部或品管部开出异常单
相关部门提出纠正预防措施
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门主管/技术员
到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
NO 相关部门经理到现场解决
YES IPQC 跟进是否改善
入库 OQC 检验
包装
全检
可编辑
PASS 入库
精选
2.来料检验流程图
供应商送货 仓库接收
放置于待检区 开出《送检单》
IQC 检验
NG 品质异常处理
YES
组织评审 YES 评审同意使用
生产计划确认 是否急料
NO
NO 给出退货结论
入退货区 退供应商
可编辑
精选
3.来料品质异常处理流程图
来料或生产物料异常
NO 对策是否可行
YES 执行纠正措施 验证纠正措施
NG OK 标准化 相关记录存档
可编辑
精选
11.预防措施实施流程图
潜在不符合识别 分析不符合原因 提出预防措施
NO 对策是否可行
YES 执行预防措施 验证预防措施
NG OK 标准化 相关记录存档
可编辑
临时校准
精选
12.监视和测量装置控制流程图
计测量器申购/验收
OK 修理标识及相关记录
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废
是否要求测试 YES
NO
NG
生产线检验
OK
测试
NG
OK 包装
NG FQC 全检 OK 出货
可编辑
精选
7.出货检验流程图
生产部将产品 送检 OQC
OQC 清点数量及 确认状态标识
依成品检验标准及 抽样计划实施检验
对批进行随机抽(全)检
PASS 记录并开具出货报告
成品入库单
出具检验结论 OK
NG 呈上级进行确认
NG 不合格品处置单
入成品仓
生产部对不合格批 进行处理后再送检
可编辑
精选
8.客户投诉处理流程图
客户投诉
品管部/市场部 接收并确认
品管部初步调查原因
品管部召集相关部门 提出纠正预防措施
纠正预防措施
NG
返回客户确认
OK 执行纠正预防措施
效果确认
NG
OK 结案/记录归档
是否合格 YES
计测量登记
NO 退回供应商或更换
是否校准 YES
执行内/外校准
NO 使用/保管/维护
校准判定
NG 校准失效
PASS 校准标识/记录
使用/保管/维护
YES 能否维修
NO 报废
YES
使用过程中
是否失效
NO 定期校准通知
相关记录存档
可编辑
精选
13.产品标识流程图
原材料
来料检验
分类标识入库存放 生产领用物料标识的
维护与保存
生产自检 制程抽检
生产线自 检或测试
检验状态标识
标识入库
出货检查 确认标识
相关记录保存
不合格品 标识区分
隔离 返工/返修/特采/报废
分类标识 品质确认 单独标识入库
可编辑
可编辑
返工/返修
精选
9.不合格品处理流程图
检验或过程作业中 出现不合格品
品管部对不合
OK
格品进行判定
NG 不合格品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ识
不合格品隔离
确定不合格品的 处理方式
流入下工序或 交付客户
纠正预防措施
分选
特采
报废
品管部跟进处理过程
品管部确认后流入 下工序或交付客户
记录存档
可编辑
精选
10.纠正措施实施流程图
不符合发生 分析不符合原因 提出纠正措施
NO 通知高层处理 有必要停止生产处理
直至改善 OK 则结案
临时措施结案 临时措施结案 临时措施结案
可编辑
精选
6.不良品修理流程图
外观不良
自检/测试不良品
修理记录表
不良分类
功能性不良
修理过程中 判定是否误判
NO 外观修理
YES 返回生产线处理
修理过程中 判定是否误判
NO 性能修理
NG 修理员自检
修理超过 3 次报废
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