危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表
产生单位——危险废物规范化管理考核指标

综合评估标准
1.无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分,40—50分为达标,30—39分为基本达标;29分及以下为不达标;有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分,44-55分为达标,33—43为基本达标,32分及以下为不达标;有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分,48-60分为达标,36-47分为基本达标,35分及以下为不达标。
2.第12条为否决项,即该项不得分,则综合评估为不达标。
3.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生突发环境事件的(参照《国家突发环境事件应急预案》中规定),综合评估为不达标。
4.检查内容不适用的,计为0分,并将该分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标。
2---危险废物规范化管理指标体系2015(考核评分表)_产废单位版

附件危险废物规范化管理指标体系危险废物规范化管理指标体系依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》《危险废物转移联单管理办法》《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)等法律法规和标准制定,主要包括危险废物识别标志设置情况,危险废物管理计划制定情况,危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况,贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。
工业危险废物产生单位规范化管理指标见附1,非工业源危险废物产生单位(医疗机构、实验室、机动车保养维修等单位)规范化管理指标参照附1;危险废物经营单位规范化管理指标见附2。
—3—附1工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表单位名称:单位地址:法定代表人:环保负责人:检查时间:年月日时至时检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:姓名:单位:环境监察执法证件号:姓名:单位:环境监察执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
—4——5——6——7——8——9——10——11——12——13——14—。
危险废物规范化管理考核指标.

1*
9
1.2 标识制度—检查内容
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、 处臵危险废物的设施、场所,必须设臵危险废物识别标志。 (《固废法》第五十二条)。
编号 检查内容
危险废物 容器和包 装物是否 2* 设臵危险 废物识别 标志。
评分细则 1.依据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)附录A,设臵了规范的(样式 正确、内容填写完整)危险废物识别标志,得2 分; 2.识别标志样式正确,内容填写不完整或存在错 误但不多于两处的,得1分; 3.未设臵识别标志、识别标志样式不正确、识别 标志填写内容有三处(含)以上不完整或错误的, 均得-1分。
工业危险废物产生单位危险废物规范化管理考核指标
污 染 环 境 责 任 制 度
标
识 制
度
管 理 计 划 制 度
申 报 登 记 制 度
源 头 分 类 制 度
转 移 联 单 制 度
经 营 许 可 证 制 度
应 急 预 案 备 案
贮 存 设 施 管 理
利 用 设 施 管 理
处 臵 设 施 管 理
业 务 培 训
13
江西省固体废物管理中心
1.3 管理计划制度—检查内容
编号 检查内容 危险废物管 理计划包括 减少危险废 物产生量和 危害性的措 施。 危险废物管 理计划包括 危险废物贮 存、利用、 处臵措施。
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评分细则 A.危险废物的产生环节、种类表述清晰; B.危险废物的危害特性表述准确; C.危险废物产生量预测依据充分。 1.制定了危险废物管理计划且达到上述要求 的,得2分; 2.制定了危险废物管理计划,上述各项只有 一条未达到要求的,得1分; 3.未制定危险废物管理计划,或上述各项有 两条(含)以上未达到要求的,得0分 1.危险废物贮存、利用、处臵措施表述清楚 的,得2分; 2.危险废物贮存、利用、处臵有一项表述不 清楚的,得1分; 3.危险废物贮存、利用、处臵有两项(含) 以上表述不清楚的,得0分。
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表

附件三:
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应
—12—
执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。
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—14—
—15—
—16—
—17—
—18—。
危险废物规范化管理指标体系

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
危险废物规范化管理指标体系

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相应栏目以达标计危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7、检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。
医疗废物考核标准
4.一项不符扣1分
5.包装物或容器无标识、无封口、包装不符合要求各扣2分
6.一处不符扣2分
7.一处不符扣1分
8.一处不符扣2分
9-11.一处不符扣1分
12.不会洗手扣5分
13.不知道扣2分
14.有意见扣5分
10.医疗废物转交指定机构后,室内空气、地面、墙壁、物表及用具进行终末消毒处理,门窗及时关闭、加锁。
11.暂存室应有防蝇、防鼠、防蟑等设施,警示标示无破损。
12.医疗废物专职员应会七步洗手法。
13.医疗废物专职员应熟知锐器伤局部处理措施。
14.回收工作科室满意。
1.一项1
2.不知道扣2分,不熟悉扣1分
医疗废物管理质量考核评价表
检查日期:年月检查人:得分:分
项目
标准内容与要求
评分标准
扣分理由
工作
质量
管理
100分
1.操作时着装符合要求
2.专职人员熟知医疗废物管理规章制度和收集、运送、储存、处置流程及医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故紧急处理措施及职业防护要求、职业暴露的应急处理措施。
3.每天严格按照医疗废物回收要求及线路进行收集、运送至废物暂存室妥善保存。
4.医疗废物回收项目登记齐全、规范。
5.医疗废物运送前应当检查容器的包装物或容器的标识、标签及封口符合要求。
6.运送车辆专用、盖严实、紧密。
7.药物性废物、病理性废物、感染性废物、损伤性废物标识清楚、分类存放。
8.暂存室废物在48小时转交指定的机构,如实填写转移联单,相关资料妥善保存。
9.运送车辆及用物、防护用品及时消毒、清,每周彻底清洗两次。
危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名: 单位: 环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查. 2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证. 4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6。
检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
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危险废物规范化管理指标体系(环保部)
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相应栏目以达标计危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7、检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。
危险废物规范化管理考核表
21.未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
做到分类贮存。
现场查看。
22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。
做到分类贮存。
现场查看。
23.建立危险废物贮存台账,并如实记录危险废物贮存情况。
有台账,并如实记录危险废物贮存情况。
现场查看台账,并与贮存情况核对。
现场核查。
3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
三、管理计划制度(《固废法》第五十三条)
4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。
制定了危险废物管理计划;内容齐全,危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰;报环保部门备案;及时申报了重大改变。
11.转移危险废物的,按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,如实填写转移联单中产生单位栏目,并加盖公章。
按照实际转移的危险废物,如实填写危险废物转移联单。
现场查看联单,并结合环评文件、台账记录等材料进行核对。
12.转移联单保存齐全。
当年截止检查日期前的危险废物转移联单齐全。
现场查看联单,可与申报登记数据核对。
有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。
核查合同有效性及废物接受单位的危险废物经营许可证(复印件)。
八、应急预案备案制度(《固废法》第六十二条)
15.制定了意外事故的防范措施和应急预案。
有意外事故应急预案(综合性应急预案有要求或有专门应急预案)。
查看应急预案。
16.向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
危险废物规范化管理情况考核表
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附件三:
危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理考核指标表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应
—12—
执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。
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—14—
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