2019年诏安县财政预算收支表(草案)
二〇一九年全县一般公共预算收入安排情况表

二〇一九年全县一般公共预算收入安排情况表二〇一九年全县一般公共预算收入安排情况表说明1.2019 年市本级一般公共预算收入安排 12.65亿元,比2018 年执行数(下同)增长 1.5%。
2.增值税预算数增长26.1%,主要是六大攻坚战成效显现,工业企业、建筑安装等行业增值税预计稳步增长。
3.企业所得税预算数增长15.6%,主要是园区投产企业增多及减税降费的进一步实施,企业生产状况及盈利能力将显著改善。
4.个人所得税预算数下降16.3%,主要是个人所得税免征额调增及专项附加扣除力度加大以及2018年企业股权转让及利润分红较多,预计2019年个人所得税征收额下降。
5.土地增值税预算数增长7%,主要是工业用地及商业用地转让力度预计进一步加大。
6.房产税、契税预算数分别增长 37%、8%,主要是预计2019年房地产市场将保持平稳发展势头。
7.非税收入预算数下降38.3%,其中行政事业性收费收入、罚没收入等分别下降57.8%、28.3%,主要是供给侧结构性改革深入推进,积极的财政政策加力提效,实施更大规模的减税降费政策,不断为市场主体减负。
二〇一九年全县一般公共预算支出安排情况表单位:万元二〇一九年全县一般公共预算支出安排情况表说明1.2019年《政府收支分类科目》因机构改革导致科目调整较大,为更好的对比上年度预算,部分上年预算数的基数调整至新科目。
2.各预算单位一般性支出普遍下降,主要是认真落实党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本,严格按照“除刚性和重点项目支出外,一律按照不低于 5%的幅度压减”的要求编制 2019年预算。
3.公共安全支出预算数比2018年预算数增长27.7%,主要是落实公检法系统职务系列工资套改、公检法加班工资及公检法警察执勤津贴等支出增加,以及公检法系统全面开展 扫黑除恶专项行动,相应的支出增加。
4.教育支出预算数比2018年预算数增长32.6%,主要是教育系统新增安排职工福利费及培训经费、高中生均公用经费水平由600元/年提高到1000元/年以及列支了部分上级提前告知指标。
村级财务收支预算表

借出资 金
收回借 款
收专项 应付款
收土地 补 减
债务增 减
公积公 益金增
减
在建工 程增加
在建工 程转固 定资产
固定资 产增减
总资产 增减
金额
书记:
村主任:
村监督组组长:
制表人:
年 月日
年度
金额:万元(保留两位小数)
2014年 实际数
(三)其他支出 利息支出 赔款及罚款支出 资产处理净损失 捐款支出 其他 (四)投资收益 对外投资收益 入股分红 有价证劵收益
其他 三、全年结余
减:(提取)标准应付福利费 (四)年末结余
②学校教育支出 ③老年人费用 ④其他福利费用 ⑤历年结余
2015年 预算数
核准数
补充资 料
借入资 金
其他
附报: 1、应付福利费 (1)集体福利 (2)文教卫生 (3)优抚、五保、 困难补助 (4)其他福利费
①计划生育费用
2014年 实际数
2015年 预算数
核准数
项目
(二)管理费用 1、干部报酬 2、办公费用 ①报刊费 ②交通费 ③其他 3、差旅费 4、折旧费 5、维修费 6、其他 ①管理人员工资 ②误工工资及补贴 ③通讯费 ④选举费 ⑤村民工资 ⑥电费 ⑦招待费 ⑧燃料费 ⑨保险费 ⑩其他
村级财务收支预算表
村名:
年度
金额:万元(保留两位小数)
项目
一、全年收入 (经营)收入 林业收入 集体资产租赁收入 管理费收入 自来水收入 农业收入
其他 (二)发包收入 1、发包收入 2、上交利润
(三)补助收入 村级管理费
其他 (四)其他收入 存款利息
其他 二、全年支出 (一)经营支出 林业支出 集体资产租赁支出 经营性管理支出 自来水支出 农业支出
陕西省西安铜川宝鸡咸阳渭南汉中延安榆林安康商洛杨陵各市县区财政收支2019

ty (City and District) (2019)
地方一般预算收 入
Local General Bugetary Revenue
(10 000 yuan)
一般预算支出 General Bugetary
Expenditure
13282 6790
40629 18918
7202 891009 353387
Baoji City Level Weibin Jintai
22878983 6310431 7025624 4429153 227250 367845 389740 182840 311884 459339 70143 131584 208071 120553 74905 27218 25099 241231 108473 22307 17907 70575 21969 879796 475786 60279 47497
Xi'an City Level Xincheng Beilin Lianhu Baqiao Weiyang Yanta Yanliang Lintong Chang'an Gaoling Huxian Lantian Zhouzhi
Tongchuan City Level Wangyi Yintai Yaozhou Yijun
90428 38006 36312 18883 19625 27653
7Байду номын сангаас28 68063 27900
6488 22383 48090 126163 860083 181547 60910 29026 10568 19355 20506
235636 143863 145246 140269 103118 4037620 859963 222983 115913 279605 230159 313795 296437 196864 212613 243141 210044 269456 308908 277739 4673138 651417 516550 249045 140289 427539 353621
广东省财政厅关于下达中央2019年农业生产和水利救灾资金预算(第六批)的通知

广东省财政厅关于下达中央2019年农业生产和水利救灾资金预算(第六批)的通知
文章属性
•【制定机关】广东省财政厅
•【公布日期】2019.10.07
•【字号】粤财农〔2019〕180号
•【施行日期】2019.10.07
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财政综合规定
正文
广东省财政厅关于下达中央2019年农业生产和水利救灾资金
预算(第六批)的通知
粤财农〔2019〕180号
有关地级以上市财政局,有关财政省直管县(市)财政局,省水利厅:根据省水利厅来函,现将2019年中央农业生产和水利救灾资金预算(第六批)下达你市、县(市)、单位。
其中,安排市县的资金,收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”功能科目,支出列“213农林水支出”相关科目;安排省级单位的资金支出功能科目、金额等详见附件1。
有关事项通知如下:
一、请尽快将本次下达资金分配拨付至有关单位或县(市、区)财政部门。
二、请各地对照本次下达的绩效指标和任务清单,加强绩效监控,做好本地区预算绩效管理工作,确保年度绩效目标如期实现。
三、切实加强资金管理和监督检查,提高财政资金使用效益,并接受财政部广东监管局的监督。
附件:1.2019年中央农业生产和水利救灾资金预算(第六批)安排表.doc
2.2019年中央农业生产和水利救灾资金预算(第六批)任务清单.xls
3.2019年中央农业生产和水利救灾资金预算(第六批)区域绩效目标表.doc
广东省财政厅
2019年10月7日。
大理州人民政府关于2019年度州本级预算执行和其他财政收支的审计情况公告

大理州人民政府关于2019年度州本级预算执行和其他财政收支的审计情况公告文章属性•【制定机关】大理白族自治州政府•【公布日期】2022.12.01•【字号】〔2020〕无•【施行日期】2022.12.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文大理州人民政府关于2019年度州本级预算执行和其他财政收支的审计情况公告受州人民政府委托,大理州审计局于2020年6月29日,向州第十四届人大常委会第26次会议报告了2019年度州本级预算执行和其他财政收支的审计情况,现予以公告。
2019年,在州委的领导下,州人民政府带领各部门紧紧围绕中心工作,认真落实州十四届人大二次会议各项决议,积极应对复杂形势,克服多重困难,从审计情况看,州本级预算执行总体较好,圆满完成了年度财政预算目标任务,财政保障能力进一步增强,保持了经济社会健康发展,社会和谐稳定。
2019年6月以来,以强化对支出预算和重大政策落地的审计监督为主线,坚持依法审计,不断加强政府预算全口径和预算执行的全过程审计监督,促进提高支出预算编制质量和预算执行规范化水平,做到实时监督和有效监督,重点揭示损害群众利益、违纪违法和履职不到位等问题。
根据审计法及相关法律法规的规定,对2019年度州本级决算草案、预算执行和其他财政收支情况开展了审计,重点关注了新冠肺炎疫情防控和复工复产情况,州本级共完成审计和审计调查项目65个,提出审计建议154条,发现问题322个,移送纪检监察及相关部门问题线索12件;审计共查出违规资金47,563.64万元;管理不规范资金213,544.56万元。
一、州本级决算草案和预算执行情况审计(一)州本级财政决算草案和财政预算执行审计经审计,2019年度州本级决算一般公共预算收入165,611万元,支出434,099万元;政府性基金收入25,308万元,支出22,258万元;国有资本经营收入4,227万元,支出281万元;社会保险基金收入合计678,445万元,支出合计581,714万元,与向州人大报告的执行数一致。
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案.doc

怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表:受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持稳中求进,积极作为,认真落实政策措施,大力组织财政收入,努力强化支出管理,稳步推进财税改革,为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元,占调整后预算的 100.33%,比上年增长8%。
其中:中央收入83976万元,省级收入8675万元,地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中,税收收入175541万元,增长8.94%;非税收入43377万元,增长2.87%。
收入按县乡体制划分,乡镇完成51030万元,占全县财政收入的23.3%;县本级完成167888万元,占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制,2018年,我县地方一般公共预算收入126267万元,加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元,以及动用预算稳定调节基金12928万元,总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元,安排预算稳定调节基金7847万元后,实现收支平衡,略有结余,其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元,加上上级补助收入2203万元,专项债券转贷收入36881万元,政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元,专项债券还本支出607万元,调出资金20000万元,政府性基金支出总计275117万元。
2019年全县一般公共预算收入表

附表1-2
2019年全县一般公共预算支出表
单位:万元
科目名称 1.一般公共服务支出 2.国防支出 3.公共安全支出 4.教育支出 5.科学技术支出 6.文化体育与传媒支出 7.社会保障和就业支出 8.医疗卫生与计划生育支出 9.节能环保支出 10.城乡社区支出 11.农林水支出 12.交通运输支出 13.资源勘探信息等支出 14.商业服务业等支出 15.金融支出 16.国土海洋气象等支出 17.住房保障支出 18.粮油物资储备支出 19.灾害防治及应急管理支出 20.预备费 21.其他支出 22.债务还本支出 23.债务付息支出 24.债务发行费用支出 合 计
附表1-1
2019年全县一般公共预算收入表
单位:万元 科目名称 一、税收收入 增值税 营业税 企业所得税 个人所得税 资源税 城市维护建设税 房产税 印花税 城镇土地使用税 土地增值税 车船税 耕地占用税 契税 二、非税收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 合 计 71520 4540 585 1950 5220 699 742 2912 835 387 2553 3067 15818 2873 1394 1236 9623 692 预算数 55702 32212
预算数 14430
5963 29638 270 2040 24089 23728 1523 1691 23632 4740 189 89
851 3235 28 1046 1500 4700 863 2117 39 146403
揭阳市统计年鉴2019社会经济发展指标数据:地方一般公共预算支出(1)

5240
5442 23460 66406 23124 26117 27476
28153 28920 33693 43928 83529 84895 33072
51875 14195
5547 25241
5285 2800
52619 16013
5080 25371
4816 4205
55292 23422
12304 3616 3040 1039
1012
1995年 110058 4630 6536 30 58 6478 240 38553 4698 3294
14983 5603 4079 1152
1543
1996年 124033 3693 3981 10 136 7214 299 43288 6934 3603
297
413
2997
1136
2495
1769
6029 13729
4339
5588
6404
8004 10130 10557 15011 16223
50704 64930 90322 108576 138508 175970 238836
39035 66394 81505 97263 161611 188069 220683
1734
2237
1112
9491 10942
16391 17612 18111 29892
6652
4156 10315
6427
9046
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
169491 188950 208532 256059 309509 292664 309877 403513
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事业运行
8
海关事务
40
其他海关事务支出
40
人力资源事务
1000
引进人才费用
1000
纪检监察事务
1334
行政运行
1126
大案要案查处
200
事业运行
8
商贸事务
759
行政运行
99
招商引资
80
其他商贸事务支出
580
民族事务
110
10
行政运行
47
民族工作专项
10
10
其他民族事务支出
53
港澳台事务
255
27
行政运行
诏安县财政局
二〇一八年十二月
诏安县2019年度地方公共财政收一般预算收支表
收
项
目
税收收入 1、增值税 2. 改征增值税 3.企业所得税 4.个人所得税 5.资源税 6、城市维护建设税 7.房产税 8.印花税 9.城镇土地使用税 10.土地增值税 11.车船税 12.耕地占用税 13.契税 14.环保税 非税收入 11、专项收入 12、行政事业性收费收入 13、罚没收入 14、国有资本经营收入 15、国有资源(资产)有偿使用收入 16、捐赠收入 17、政府住房基金收入 18、其他收入
1074
其他公立医院支出
242
183
6
收 项
诏安县2019年度地方公共财政收一般预算收支表
单位:万元
入
上级提前
目
预算数
下达专项 转移支付
收入算数
支
项
目
出 预算数
上级提前下 达安排专项 转移支付支 出预算数
基层医疗卫生机构
9027
1079
城市社区卫生机构
430
乡镇卫生院
3857
462
其他基层医疗卫生机构支出
单位:万元
入
上级提前
预算数
下达专项 转移支付
收入算数
支
项
目
出 预算数
上级提前下 达安排专项 转移支付支 出预算数
56,523
一般公共服务支出
45783
47
15,335
人大事务
1301
11,242
行政运行
1031
8,996
人大会议
130
1,806
其他人大事务支出
140
522
政协事务
366
1,751
行政运行
179
行政运行
35
其他科学技术管理事务支出
144
技术研究与开发
17
产业技术研究与开发
17
科学技术普及
77
科普活动
65
其他科学技术普及支出
12
文化旅游体育与传媒支出
4168
0
文化和旅游
1531
行政运行
267
图书馆
192
群众文化
113
文化创作与保护
40
其他文化和旅游支出
919
文物
540
文物保护
540
体育
内部资料 注意保管
2019年诏安县财政预算收支表(草案)
1、诏安县2019年度地方公共财政收一般预算收支表 2、2019年诏安县一般公共预算收入表 3、2019年诏安县一般公共预算支出表 4、2019年诏安县政府性基金预算收入表 5、2019年诏安县政府性基金预算支出表 6、2019年诏安县国有资本经营预算收支总表 7、2019年诏安县国有资本经营预算收入表 8、2019年诏安县国有资本经营预算支出情况表 9、2019年诏安县社保基金预算收支情况表 10、2019年诏安县社保基金预算收入情况表 11、2019年诏安县社保基金预算支出情况表
入
上级提前
目
预算数
下达专项 转移支付
收入算数
支
项
目
出 预算数
上级提前下 达安排专项 转移支付支 出预算数
未归口管理的行政单位离退休
27
机关事业单位基本养老保险缴费支出 10933
机关事业单位职业年金缴费支出
4374
对机关事业单位基本养老保险基金的补助5950
其他行政事业单位离退休支出
6716
抚恤
2830
事业运行
29
2,515
其他发展与改革事务支出
80
统计信息事务
357
8,011
行政运行
242
专项普查活动
111
180
其他统计信息事务支出
4
490
财政事务
1191
行政运行
611
信息化建设
120
事业运行
46
其他财政事务支出
414
税收事务
1800
其他税收事务支出
1800
审计事务
212
行政运行
184
审计业务
20
111
优抚事业单位支出
5
义务兵优待
700
其他优抚支出
2125
111
退役安置
991
退役士兵安置
878
军队移交政府的离退休人员安置
30
军队转业干部安置
68
其他退役安置支出
15
社会福利
4042
63
儿童福利
78
63
老年福利
2571
殡葬
1393
残疾人事业
3277
763
行政运行
187
机关服务
35
残疾人康复
112
初中教育
14490
高中教育
5578
其他普通教育支出
21707
职业教育
766
中专教育
662
技校教育
104
特殊教育
127
特殊学校教育
127
进修及培训
571
教师进修
282
干部教育
289
教育费附加安排的支出
700
其他教育费附加安排的支出
700
其他教育支出
1750
其他教育支出
1750
科学技术支出
273
0
科学技术管理事务
630
体育训练
178
体育场馆
290
其他体育支出
162
广播电视
1380
行政运行
344
其他广播电视支出
1036
其他文化体育与传媒支出
87
文化产业发展专项支出
77
其他文化体育与传媒支出
10
社会保障和就业支出
55419
5945
人力资源和社会保障管理事务
1262
13
行政运行
564
就业管理事务
108
社会保险业务管理事务
13
13
社会保险经办机构
271
其他人力资源和社会保障管理事务支出 306
民政管理事务
292
64
行政运行
15
行政区划和地名管理
20
基层政权和社区建设
64
64
其他民政管理事务支出
193
行政事业单位离退休
28087
归口管理的行政单位离退休
87
5
收 项
诏安县2019年度地方公共财政收一般预算收支表
单位:万元
诏安县2019年度地方公共财政收一般预算收支表
入
上级提前
目
预算数
下达专项 转移支付
收入算数
支
项
目
农产品质量安全
执法监管
统计监测与信息服务
防灾救灾
农业生产支持补贴
农业组织化与产业化经营
成品油价格改革对渔业的补贴
其他农业支出
林业和草原
行政运行
森林培育
动植物保护
其他林业和草原支出
水利
行政运行
水利工程建设
水利工程运行与维护
2636
其他行政事业单位医疗支出
120
财政对基本医疗保险基金的补助
5883
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5883
医疗救助
474
城乡医疗救助
424
其他医疗救助支出
50
优抚对象医疗
25
优抚对象医疗补助
20
其他优抚对象医疗支出
5
其他卫生健康支出
401
其他卫生健康支出
401
节能环保支出
5309
0
环境保护管理事务
179
其他财政对社会保险基金的补助
1004
其他社会保障和就业支出
1117
857
其他社会保障和就业支出
1117
857
社会保险基金支出
4
失业保险基金支出
4
失业保险金
4
卫生健康支出
29640
1372
卫生健康管理事务
168
行政运行
144
其他卫生健康管理事务支出
24
公立医院
2083
183
综合医院
767
中医(民族)医院
4740
617
公共卫生
2001
101
疾病预防控制机构
635
卫生监督机构
133
妇幼保健机构
254
基本公共卫生服务
750
重大公共卫生专项
180
92
其他公共卫生支出
49
9
计划生育事务
5611
9
计划生育机构
108
计划生育服务
5503
其他计划生育事务支出