广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)
【精编范文】科研项目,审计报告word版本 (8页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==科研项目,审计报告篇一:科技项目财务经费决算审计报告 2关于xxxxxx公司xxxx分公司201x年《XXXX研制》科技项目经费决算的审计报告审决字【201x】第号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━xxxxx公司xxxx公司:根据《中华人民共和国审计法》和《xxxxx审计监督条例》的规定,受贵公司工程审计部委托,我公司成立了以xx为主审,xx为成员的审计小组自201x年x月x日至201x年x月x3日,对xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxx研制》科技项目经费决算进行了审计。
此次审计,xxxxx公司xxx公司对所提供的相关的项目结算资料及其他证明资料的真实性、完整性负责。
我公司的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。
审计期间,得到了xxxxx公司xxx公司的支持与配合,审计工作进展顺利。
一、基本情况1、项目立项及内容。
xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目,按照《xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx批复批准项目立项,科技项目批复资金93万元(含税)。
201x年《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目主要内容:《xxxxxxxxxxxxx研制》科技项目达到的效果2、科技项目实施。
中标过程3、项目验收。
验收成果,及产生效果二、审计依据1、《中华人民共和国审计法》;2、《xxxx审计监督条例》;3、《 xxxx科技项目管理办法》;4、《xxxxxx技术开发费用财务管理暂行办法》;5、科学技术项目合同;6、xxxxx项目验收意见书;7、xxxxxxx科技项目经费决算报告。
三、决算审计结果xxxxx公司xxx公司201x年《xxxxxxx研制》科技项目批复资金93万元(含税),账面反映xxxxx公司xxx公司科技项目拨款93万元,项目决算金额94.92万元(含税),项目决算实际发生费用如下:1、xxxxxxx有限公司签订了《xxxxxxxxxx科学技术项目合同》金额为89.9万元(含税)。
科技项目审计报告模板

科技项目审计报告XX省科技项目财务审计报告(参考样式适用于分期拨款项目)审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托, 我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX 省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定, 审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的”××”项目( 以下简称本项目) 的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。
××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料, 我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。
在审计过程中, 我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法( 试行) 》的规定要求, 结合项目实际情况, 查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料, 并察看了现场, 核对账物的一致性, 实施了我们认为必要的审计程序, 现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况( 一) 承担单位基本情况表述项目承担单位( 企业、科研机构、高等学校和其它事业性研究机构) 的性质、成立时间和地址等基本情况( 如: ××单位( 企业) 系经工商行政管理局批准, 成立于××年××月××日。
取得注册号为××的企业法人营业执照, 单位类型: 有限责任/外商独资企业/中外合资企业, 注册资本人民币××万元, 法定代表人: ××, 地址: ××, 经营范围为××) 。
( 二) 项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》( 或省科技厅下达的科技计划项目任务书) :计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月: ××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人: ×××, 职务( 职称)主要参加人员包括: ×××, 职称; ×××, 职称; ×××, 职称; ……二、合同有关规定( 一) 项目预算项目预算总经费××万元, 其中: 财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元( 项目合同预算有变更的, 应表述经批准的预算变更情况) 。
结题财务验收审计报告

结题财务验收审计报告专业财务验收审计报告1. 前言本报告是针对项目名称/合同编号的财务验收审计报告,旨在对项目的财务状况进行全面审计和评估。
审计过程遵循相关法规和国际审计准则,确保审计结果的准确性和可靠性。
2. 项目背景简要介绍项目的背景和目标,包括项目的起源、目的、范围和执行时间等,以便了解项目的基本情况。
3. 审计目标明确本次审计的目标,主要包括对项目财务报表的真实性和准确性进行评估,验证项目成本、收入和支出的合规性以及财务制度的健全性。
4. 审计范围和方法详细描述本次审计的范围和方法,主要包括对项目的财务报表、凭证、账簿和相关财务记录进行抽样审计,以及进行与项目经理和财务人员的沟通和核实。
5. 审计结果和意见根据审计的结果,对项目的财务状况进行综合评估,并陈述审计意见。
可能的审计结果和意见包括但不限于:- 财务报表的真实性和准确性- 财务制度的健全性- 资金使用的合规性- 支出和收入的合理性和合规性6. 审计建议在审计结果和意见的基础上,给出对项目管理方和财务人员的建议和改进措施。
建议包括但不限于:- 完善财务管理制度和流程- 加强财务报告的透明度和准确性- 健全内部控制制度,防范财务风险7. 风险和限制说明本次审计可能存在的风险和限制,以确保读者对审计结果的准确性和可信度有充分的了解。
8. 结论对整个审计过程进行总结,并给出最终的结论。
结论应基于审计结果和意见的综合评估,客观地反映项目的财务状况和合规性。
9. 附录在需要的情况下,附上适当的附录,如审计所使用的样本数据、财务报表和其他相关文件,以供参考和核实。
总结:本次财务验收审计报告对项目的财务状况进行了全面的审计和评估,并根据审计结果提出了相应的意见和建议。
通过本报告,项目管理方可以了解项目的财务状况、合规性和风险,并采取相应的改进措施,以提高财务管理的效率和透明度,确保项目的可持续发展。
科研项目结题财务验收审计报告模板

关于20xx年立项的“xxxxxx研究平台建设”项目财务验收审计报告被审计项目编码:20xxxxxxxx被审计项目名称:xxxxxx研究平台建设被审计项目承担单位:xxxxxx有限公司审计报告编号:xxxxxxx20xx年x月xx会计师事务所(特殊普通合伙)目录引言序号一项目基本情况 1项目承担单位基本情况项目合作单位基本情况1-1 1-2项目立项基本情况1-3项目实施情况1-4单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5 二项目预算安排及执行情况 2 省财政专项经费预算安排情况2-1省财政专项经费到位情况2-2省财政专项经费拨付情况2-3省财政专项经费使用情况2-4省财政专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹配套经费到位情况2-7 三审计意见(综合评价) 3 四其他需要说明的事项 4审计报告信会师川报字[2019]第 xx095号xxxxxx有限公司:我们接受xx有限公司委托,对xxxxxx有限公司(以下简称“xx公司”)承担的,xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx股份有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 集团有限公司(以下简称“xx公司”)、xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 有限公司(以下简称“xx公司”)合作建设的“xxxxxx研究平台建设”项目进行了结题财务验收审计。
按照《xx省科技支撑计划专项经费管理办法》的规定,真实、完整地编制项目经费财务决算是公司管理层的责任。
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与项目经费相关的内部控制,以使项目经费财务决算不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)恰当界定项目的具体范围;(4)对提交审计的财务会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性负责。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目专项经费财务决算发表审计意见。
我们按照《xx省科技计划项目专项资金管理暂行办法》(x财教[20xx]xx号)、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[20xx]xx 号)、《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化省级科研项目和资金管理的通知》(x科资〔20xx〕x号)、《xx省财政厅+xx省科学技术厅关于xx省科技计划项目专项资金管理的补充通知》(x财教〔20xx〕xx号)的规定执行了审计工作。
广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见(综合评价)4五、其他需要说明的事项5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。
3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
科研项目结题经费审计报告

科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告一、前言本次审计是对某科研项目的结题经费进行审计,旨在确保该项目的经费使用符合相关法规和规定。
二、审计范围和对象本次审计的范围是该科研项目的结题经费,对象是该项目的负责人和相关人员。
三、审计目标本次审计的目标是检查该科研项目结题经费是否存在违规使用行为,并提出改进建议。
四、审计方法本次审计采用了文件查阅、现场检查、询问等多种方法进行。
五、审计结果分析1. 项目负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为。
在现场检查中,发现该科研项目的负责人及相关人员存在多项违规行为。
例如:未按要求提交支出凭证;超支情况未及时上报;个别支出未按规定程序审核等。
这些行为均属于违反了相关规定,应当受到严肃处理。
2. 经费使用中存在部分不合理支出。
在文件查阅和现场检查中,发现该科研项目在部分支出上存在不合理情况。
例如:购买设备时未按要求比较多家厂商报价;部分差旅费用未按要求报销等。
这些行为虽然不属于违规,但也应加以改进。
六、审计结论根据本次审计结果,我们认为该科研项目的负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为,并且部分支出存在不合理情况。
因此,我们建议对相关人员进行严肃处理,并对项目的经费使用流程进行改进。
七、改进建议1. 对项目负责人及相关人员进行教育和培训,强化其经费使用意识和法规观念。
2. 完善经费使用流程,明确支出标准和审核程序。
3. 加强内部控制,确保经费使用符合相关规定。
八、结语本次审计结果仅供参考,并不能代表全部审计结果。
我们将继续关注该科研项目的经费使用情况,并提出更多的改进建议。
广东省科技计划项目结题验收书

附件三:
项目编号:
广东省科技计划项目
结题验收书
(软科学项目)
项目名称:
下达文件编号:
承担单位:
验收形式:
组织验收单位:
验收日期:
广东省科学技术厅
- 1 -
二○一○年十二月制- 2 -
说明
一、本验收表的各类信息必须如实填写,不得弄虚作假。
二、在验收时请同时提供广东省软科学研究计划项目合同书及验
收所需的具体材料。
三、如项目在验收的同时进行软科学成果评审,验收专家组同时
为成果评审专家组。
四、项目验收结束当年仍需填写“广东省科技计划项目年度执行
情况调查表”。
- 3 -
一、项目基本信息
- 4 -
- 5 -
二、经费使用情况(单位:万元)
项目负责人:财务负责人:(并加盖财务公章)- 6 -
广东省科技计划项目结题验收书
三、项目主要参加人员名单
(注:本栏不够填写可加页)
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -。
广东级科技计划项目结题

广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见(综合评价) 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。
3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
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广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告
(格式)
项目编号:
项目名称:
项目计划类别:
项目承担单位:
20XX年X月
XXXX会计师事务所
目录
引言
一、项目基本情况 1
项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4
二、项目预算安排及执行情况 2
专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3
四、审计意见(综合评价) 4
五、其他需要说明的事项 5
审计报告
报告号:
注协报备号: XXXXX公司:
我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:
“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截
至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司
负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会
计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有
关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。
在审计
过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
一、项目基本情况
1.项目承担单位基本情况
XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2.项目立项基本情况
项目名称:XXXXXXXXXX;
项目编号:XXXXXXXXXX;
项目起止时间:XXXX-XXXX;
项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;
主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;
项目承担单位:XXXXX公司;
项目协作单位:XXXXX公司。
3.项目实施情况
XXXX
4.单位内部财务管理制度建设及执行情况
简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。
单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。
二、课题预算安排及执行情况
1.专项经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件,确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。
2.专项经费到位情况
专项经费及时足额到位,广东省科技厅、财政厅于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。
财政专项资金拨入的总额与预算一致。
3.专项经费拨付情况
根据XXXXX公司与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书,本项目协作单位为XXXXX公司。
XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定,在收到省财政专项经费后,于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。
拨付的总额与预算一致。
4.专项经费使用情况
经核查,该单位已经(或没有)对专项经费进行单独核算。
(1)项目经费累计支出使用情况:
截止XXXX年XX月XX日,“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。
(2)审计支出认定情况:
截止XXXX年XX月XX日,专项经费支出认定情况如下:
单位(万元)
同中的开支内容为准。
(3)仪器设备购置、使用及管理情况:
该项目按照预算,购置5万元以上设备X台,5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元,与预算差异情况,设备使用情况情况,管理情况。
序
号
设备名称设备型号
资产登记
卡号
购买
日期
单价
(元/台件)
数量
(台件)
总价(万
元)1
2
3
4
5
6
…
累计:
5.专项经费结余情况
截止至XXXX年XX月XX日,XXXXXXX
财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX日前发生的专项经
费支出-XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出-应付未付款
=XX-XX-XX-XX=XX万元。
6.自筹经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划
项目合同书及XXXXX文件,确认“XXXXXXXXXX”项目自筹经费人民币XXXX万
元,其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。
7.自筹经费到位情况
项目自筹经费的预算金额XXX万元,截至20XX年XX月XX日实际到位自筹经费
XX万元,其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。
自筹经费到位金额比预算多(少)XXXX万元。
8.自筹经费使用情况
经核查,该单位已经(或没有)对专项经费进行单独核算。
......
9.自筹经费结余情况
......
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及审计意见
根据有关制度规定逐项列示审计过程中发现的问题,并提出审计建议。
四、审计意见(综合评价)
经审计,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目截至XXXX年XX月XX日,账面反映省财政科技计划拨款到位专项经费人民币XXX万元;专项经费已支出共计人民币XX万元,后续支出XXXX费人民币XX万元,审计费人民币XX万元,应付未付XXXX费人民币XX万元。
我们认为,除本报告第三节所述问题外,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用符合(或基本符合)《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定,项目经费的使用和支出符合目标相关原则,未发现其他违反政策的事项,核算内容清晰,体现了单独核算、专款专用的原则。
(或:我们认为,由于本报告第三节所述问题,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用不符合《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定。
)
五、其他需要说明的事项
XXXX
中国注册会计师:
XXXX会计师事务所
中国注册会计师:
中国·广州二〇XX年XX月XX日。