危险企业查核判断表

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危险化学品经营企业现场核查表一

危险化学品经营企业现场核查表一
被核查企业意见:
企业负责人(签字):时间:年月日
核查部门意见:
(盖章)
时间:年月日
是否配备必要的消防及应急救援器材、设备并符合要求。
是否按照规定要求定期进行预案的演练。
5
安全设施
特种设备、安全设施、防雷防静电装置等检测、检验报告,建筑物消防安全验收相关文件等需要查阅的其他资料。
6
建设项目
新、改、扩建危化品建设项目的,是否有危化品建设项目安全设施竣工验收审查表,是否与提交的申请材料一致。
危险化学品经营企业现场核查表(一)
批发(无仓储)经营企业
企业名称(盖章)
联系人
经营场所地址
联系电话
序号
核查内容
核查要点
核查结果
1
营业执照
企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际状况是否相符。
2
经营许可证
原经营许可证载明内容是否与企业实际状况相符,是否在有效期内。申报内容是否与现状一致。
3
经营场所
经营地址是否与申请及注册地址一致。
3
经营场所
经营地址是否与申请及注册地址一致。
经营场所产权证明(或租赁协议)载明内容是否与现场相符。
危化品作业场所,以及仓库、储罐是否经消防部门批准。
4
安全生产规章制度
和岗位操作规程
检查制度和操作规程文本,是否与提交的申请材料中的目录清单一致,是否定期进行修订、完善。
经营剧毒化学品的,应建立剧毒化学品的“五双”管理制度。
7
安全评价
是否依法每3年开展安全评价。
安全评价报告中提出的隐患和问题是否进行了整改。
评价报告是否根据GB50156等标准规范,对加油站及其总图布置、工艺设施、加油储油装置等进行安全评价,有明确评价结论。

危化品企业常用安全检查表19张

危化品企业常用安全检查表19张

危化品企业常用安全检查表19张危化品企业是具有一定安全风险的企业,为确保员工和环境的安全,必须进行定期的安全检查。

安全检查表是危化品企业常用的工具,用于记录和评估企业的安全措施和管理情况。

下面是危化品企业常用的19张安全检查表及其内容的简介。

1.通风排气系统检查表该检查表用于检查危化品企业的通风排气系统是否正常运行,并记录通风设备的维护和维修情况。

2.灭火设备检查表该检查表用于检查危化品企业的灭火设备是否齐全,并记录灭火器材的维护和检修情况。

3.应急疏散通道检查表该检查表用于检查危化品企业的应急疏散通道是否畅通,并记录通道上的障碍物和疏散标识的完整情况。

4.用电设备检查表该检查表用于检查危化品企业的用电设备是否符合安全要求,并记录设备的维护和维修情况。

5.防雷设施检查表该检查表用于检查危化品企业的防雷设施是否完好,并记录设施的维护和检修情况。

6.安全生产教育培训记录表该检查表用于记录危化品企业员工接受安全生产教育培训的情况,包括培训时间、内容和人员等。

7.危险化学品存储检查表该检查表用于检查危化品企业的危险化学品储存区域是否符合要求,并记录存储区域的安全措施和管理情况。

8.危化品生产操作规程检查表该检查表用于检查危化品企业的生产操作规程是否科学合理,并记录规程的执行和更新情况。

9.事故应急预案检查表该检查表用于检查危化品企业事故应急预案的编制和完善情况,并记录预案的演练和修订情况。

10.安全防护设备检查表该检查表用于检查危化品企业的安全防护设备是否齐全,并记录设备的维护和检修情况。

11.危险废物处理记录表该检查表用于记录危化品企业的危险废物处理情况,包括废物的产生、收集、贮存和处置等。

12.公共卫生管理检查表该检查表用于检查危化品企业的公共卫生管理情况,包括工作区域的清洁和个人卫生等。

13.职业健康监测记录表该检查表用于记录危化品企业员工的职业健康监测情况,包括健康检查的项目和结果等。

14.安全生产资质检查表该检查表用于检查危化品企业的安全生产资质情况,包括许可证、培训证书等的有效性和更新情况。

企业环境风险隐患检查表

企业环境风险隐患检查表

企业环境风险隐患检查表关键信息项:1、检查项目2、检查标准3、检查方法4、存在问题5、整改措施6、整改期限7、负责人8、复查情况11 废水处理设施111 污水处理设备运行状况检查污水处理设备是否正常运行,有无异常噪音、振动和泄漏。

查看设备运行记录,包括开机时间、处理水量、药剂添加量等。

现场观察设备的处理效果,如出水水质是否达标。

112 废水排放口检查排放口是否规范设置,有无标识牌。

监测废水排放的流量、pH 值、化学需氧量(COD)、氨氮等主要污染物浓度。

检查是否存在偷排、漏排现象。

113 废水处理药剂储存与使用检查药剂储存场所是否符合安全要求,有无防潮、防晒、防火措施。

核实药剂的使用量是否符合处理工艺要求,有无浪费或超量使用情况。

12 废气处理设施121 废气收集系统检查废气收集管道是否完好,有无破损、泄漏。

评估废气收集效率,是否存在收集不完全、逸散现象。

查看集气罩的设置是否合理,能否有效收集废气。

122 废气处理设备检查废气处理设备(如除尘器、脱硫脱硝装置等)的运行情况,包括设备的压力、温度、风量等参数。

检查设备的维护保养记录,是否按时进行检修、更换滤料等。

监测废气处理后的排放浓度,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等是否达标。

13 固体废物管理131 固体废物分类存放检查企业是否按照危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾进行分类存放。

查看存放场所的标识、防雨、防渗、防扬散措施是否到位。

132 危险废物转移与处置核实危险废物的产生量、转移量和处置量是否相符。

检查危险废物转移联单制度的执行情况,是否存在非法转移、倾倒危险废物的行为。

查看危险废物处置单位的资质和处置合同。

14 噪声控制141 噪声源识别排查企业内主要噪声源,如设备运行噪声、风机噪声、交通噪声等。

对噪声源进行监测,确定噪声强度和频谱特性。

142 噪声控制措施检查噪声控制设备(如消声器、隔音罩、减震垫等)的安装和使用情况。

评估厂区布局和建筑物的隔音效果,是否采取合理的降噪措施。

危险企业的判断查核表

危险企业的判断查核表
2.景气的好坏呈急剧变化情况

1.事业扩展欲过强,无视企业经营的均衡原则

2.做事缺乏计划性,过于孤注一掷

3.动辄有点转业,缺乏永绩经营的坚定信念

4.缺乏长远的眼光,过去也没有经营成功的资历

5.缺乏会计常识,了无数字观念,完全无视财务经营的原则

6.对于公司的业绩及经营本行的冲劲不够

7.缺乏对向品战略吵区战略的研究心
危险企业的判断查核表
危险企业的判断查核表

不清楚


1.银行依赖性甚高,利息负担很重关2.自有资金过少, Nhomakorabea债比率过高
3.惨淡经营,长期没有利润

4.设备投资过于庞大

5.开始着手投资新的设备

6.开始进行多角落化的经营

7.库存过多,资金负担增大

8.收少开销多,资金负担增大
9.企业的经营年资短浅,变动要素多

4.是否以票据向人抵押告贷

5.对其他J...商的票据信用如何呢

6.最近是否有变卖资产的情事

7.是否与主要往来银行建立良好的人际关系

8.会计人员是否加班办公
9.公司的重要干部间是否存在着对立的现象

8.在穿着阶公室装波及汽车上作了过于庞大的花费

9.是否任众挪用公款在与公司业务无关的事务上

0.对于本行的确良专业知识不够/

11.是否曾经倒闭或倒债过
查核项目

不清楚


1.为人过于霸道,公私不分

Z.对部属采取差别待遇

数据中心-危险源辨识与风险评价表

数据中心-危险源辨识与风险评价表

数据中心-危险源辨识与风险评价表1.引言数据中心作为企业信息系统的核心组成部分,承载着海量的数据和关键业务,其正常运行对企业的稳定运营至关重要。

然而,数据中心也存在一定的危险源,如电力故障、环境异常、设备故障等,一旦发生事故可能导致巨大的经济损失和声誉风险。

为了保障数据中心的安全稳定运行,必须进行危险源辨识与风险评价,及时采取相应的控制措施。

2.危险源辨识危险源辨识是确定数据中心可能存在的危险源并加以识别的过程。

通过对数据中心的设施、设备和运行过程的全面调查,我们确定了以下主要危险源:2.1 电力故障数据中心对电力供应的稳定性要求极高,一旦出现电力故障,将导致数据中心无法正常运行。

主要电力故障包括停电、电压过高或过低、电力突变等。

2.2 环境异常数据中心的环境条件对设备运行至关重要,而环境异常可能导致设备过热、防火设施失效等问题。

主要环境异常包括温度过高或过低、湿度过大或过小、气流通道堵塞等。

2.3 设备故障数据中心设备的正常运行对稳定性和可靠性至关重要,设备故障可能导致数据中心停机。

主要设备故障包括服务器故障、存储设备故障、网络设备故障等。

3.风险评价风险评价是对危险源的可能性和影响程度进行综合分析,确定风险的大小,以便采取适当的控制措施进行风险管理。

根据我们的评估,以下是对数据中心风险评价的结果:3.1 电力故障电力故障可能导致数据中心的停电,造成数据损失、业务中断和用户不满等风险。

针对电力故障,我们将采取备用电源、稳压器等措施来降低发生电力故障的可能性,并确保快速切换至备用电源系统。

3.2 环境异常环境异常可能导致设备过热、防火设施失效等风险,进而造成数据中心设备的损坏和数据丢失等后果。

为降低环境异常的风险,我们将定期检查环境监测系统,确保温度和湿度处于正常范围,并确保通风通道畅通。

3.3 设备故障设备故障可能导致数据中心的停机,造成数据丢失、业务中断等风险。

为降低设备故障的风险,我们将定期维护服务器和网络设备,及时更换老化设备,并建立设备故障报警系统,实现故障的及时发现和处理。

企业重大危险源重点部位安全检查表参考模板范本

企业重大危险源重点部位安全检查表参考模板范本
说明
1、正常或符合要求划√、有缺陷划△、不正常划×。
2、检查由单位领导负责组织,按照本检查表每季度检查一次,检查记录存安全环保部。
3、凡属不符合项和安全隐患的治理,本着谁检查谁下达隐患整改通知书、谁负责追踪的闭环原则处理。
批准:审核:编制:
查现场
查记录
22、安全监测、控制装置,安全防护设施完好。
9
危险化学品
储存
23、危险化学品按要求限量储存。
现场查看
24、危险物品品名、数量等标识清楚。
25、储存容器、管道、阀门无跑冒滴漏。
26、夏季降温措施到位;
27、围堰、收容池完好,排雨口堵漏物资到位。
10
其他
安全检查评语和建议:
单位领导签字
检查人签名:
现场查看
14、应急设备、设施、防护器材完好。
15、应急通道畅通。
16、区域禁火管理符合要求,灭火器在有效期内。
6
房屋设施安
全管理
17、厂房坚固,门窗完好,无建筑隐患、无漏雨。
现场查看
18、避雷装置完好。
7
电气
19、各种用电器完好。
现场查看
20、线路无不良设置和安全隐患。
8
安全装置
21、仪器仪表在检验期内,且显示正常;
重大危险源、重点部位安全检查表
单位: 检查时间: 年 月 日 №:
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
检查评价
评价
不符合及
主要问题
1
管理
1、安全制度、操作规程、安全标识、标牌齐全。
现场查看检查记录
2、责任单位负责人履行职责有记录。
3、部门安全检查有记录。
4、无安全隐患治理欠账;5、安全部门检查有记,每年检测评估报告齐全。2

粉尘爆炸危险场所专项检查表

粉尘爆炸危险场所专项检查表

1
爆炸性 粉尘及 场所辨 识

厂房
- 1 -
序号
检查 项目
检查内容 粉尘爆炸危险作业场所的厂房应与其他厂房或建(构) 筑物分离,其防火安全间距应符合 GB 50016 的相关规定。
检查结果
4
防火 间距
乙类厂房之间防火间距不应小于 10m。如果相邻厂房 的耐火等级为三级或四级,则防火间距为 12m 或 14m。 厂房与民用建筑的防火间距应不小于 25m。 作业场所严禁设置在居民区。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须
6
工艺 布置
7
消防 车道
大于 1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有 困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m。 具有火灾危险的生产厂区、 厂房等的入口处或防火区内
8
安全 标识
必须设置“禁止烟火” 、 “禁止吸烟” 、 “禁止放易燃物” 、 “禁止带火 种” 、 “当心火灾–易燃物” 、 “当心火灾–氧化物”和“当心爆炸– 爆炸性物质”等标志。 必须按标准规范设计、 安装、 使用和维护通风除尘系统,
检查结果
19
安全管 理制度 与操作 规程
附表:可燃及爆炸性粉尘辨识 表 1:常见可燃粉尘类型和粉尘名称 (1) 粮食、农产品、食品与饲料、动物制品 玉米淀粉、面粉、咖啡、蛋白粉、大米粉、茶叶、烟草、皮革、奶粉、麦乳精、明胶粉、 麦芽、可可粉、黄豆粉、大米淀粉、小麦淀粉、糖粉、石松子、木薯粉、乳清粉、苜蓿粉、 苹果粉、香蕉粉、甜菜根粉、胡萝卜粉、椰壳粉、棉籽、大蒜粉、面筋粉、青草粉尘、啤酒 花、柠檬皮粉、柠檬浆粉、柠檬酸渣、沙棘粉、莲子粉、亚麻籽、槐树豆胶、橡子粉、橄榄 核、洋葱粉、欧芹、桃、花生、土豆、丝兰花籽、玉米粉尘、谷尘、黑麦粉尘、小麦粉尘、 黄豆粉尘、调味品粉、向日葵粉、西红柿粉、核桃粉、黄原胶、骨粉、血粉、玉米芯、豆粕、 棕榈粕、混合饲料等。 (2) 木材粉尘与造纸粉尘 包括木粉(用于生产纤维素) ,纸粉、木材加工产生的伴生粉尘,基于木材的造粒生物燃 料的碎屑等。 (3) 金属粉或金属粉尘 铝(合金)粉、镁(合金)粉、锆粉、钴粉、钽粉、锌粉、镍粉、铁粉、钢粉、青铜粉、 碱金属粉,钕铁硼粉、金属抛光产物粉尘等。 (4) 非金属单质 硫磺粉、白磷粉、红磷粉、硅粉、硼粉等。 (5) 塑料、合成树脂与橡胶 漆粉、墨粉、粉末喷涂材料、ABS、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、酚醛树脂、环氧树脂、 橡胶、墨粉、聚酰胺树脂、聚丙烯酰胺、聚丙烯腈、三聚氰胺树脂(密胺树脂) 、聚丙烯酸甲 酯、聚乙烯醇、聚乙烯醇缩丁醛等。 (6) 煤炭与碳素类粉尘 褐煤、烟煤、无烟煤、活性炭、炭黑、焦炭、石油焦、泥炭、油页岩等。 (7) 化学粉尘 制药行业粉尘、医药中间体,除草剂、杀虫剂、农药中间体,抗氧化剂,缓释剂,羧甲 基纤维素、甲基纤维素、己二酸、蒽醌、抗坏血酸、乙酸钙、硬脂酸钙、硬脂酸钠、硬脂酸 铅、多聚甲醛、抗坏血酸钠等。 (8) 纺织纤维 棉、亚麻、羊毛、羽绒,涤纶、氨纶、腈纶等。

危险化学品重大危险源企业检查表

危险化学品重大危险源企业检查表
5.16有爆炸危险场所应设置并保证正常使用视频监控设施,做到24小时有人监控,接警、处置及时;位于爆炸危险区域的视频探头应防爆,且视频监控影像记录保存时间不少于3个月。
现场通过调取视频监控画面,检查一、二级重大危险源和关键部位是否实现监测监控全覆盖,是否24小时处于正常投用状态,核查视频保存期限是否不少于3个月。
危险化学品重大危险源企业专项检查表
专项检查督导的重点内容
监督检查清单
检查方式
检查结果描述
一、企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。
10.1应建立安全检查和隐患排查治理制度。
查制度,包括隐患排查治理制度、保证事故隐患排查治理所需的资金建立的资金使用专项制度。
11.2应编制并实施安全检查、隐患排查,如实记录并建立安全检查、隐患排查治理台账。
检查可燃、有毒气体泄漏报警探头的安装是否符合GB/T50493的要求;可燃气体和有毒气体检测报警信号是否送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警,控制室操作区是否设置可燃气体和有毒气体声、光报警;现场区域报警器是否有声、光报警功能。
5.1在爆炸危险区域内的电力装置和电气设施及仪表应防爆
检查现场爆炸危险区内是否有非防爆电气设施。
查制度,查防火巡查记录和消防设施的检测、保养记录。
二、危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。
3.9现场仪表指示数值、DCS控制数值应和工艺要求的控制数值一致。
对照操作规程及操作卡片,确定储罐的温度、压力、液位等指标设置是否合理,是否经过审批。现场调取操作记录,查有无超温、超压、超液位报警情况。通过现场问询,查企业评价报告、操作记录及工作交接记录等资料,核实是否存在随意变更储存介质。
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危险企业查核判断表
查核项目是不清楚否
有关财务的事项1.银行依赖度甚高,利息负担很重?
2.自有资金过少,负债比率过高?
3.惨淡经营,长期没有利润?
4.设备投资过于庞大?
5.开始着手投资新的设备?
6.开始进行多元化的经营?
7.库存过多,资金负担增大?
8.书入少开销多,资金负担增大?
9.企业的经营年资短浅,变动要素多?
10.经常出现回收不易的呆账?
11.经常出现以支票四处调现,弄得焦头烂额的景象?
12.呈现经营赤字不断增高的现象?
查核项目是不清楚否
经营者的为人处世方面1.为人过于霸道,公私不分?
2.对部属采取差别待遇?
3.不信任部属,猜疑心很强?
4.不指导、培育部属,许多事都揽着自己做?
5.每天很晚才到公司,对工作的努力程度不够?
6.为了荣誉头衔的事务或个人的嗜好活动而经常外出,因而荒废工作?
7.交际费非常可观,挥霍无度?
8.缺乏虚怀若谷的心态,执意不肯学习别家公司的优点?9.是否以疾病为由而经常向公司告假?
10.个性优柔寡断,领导能力不足?
倒闭的征兆方面1.是否票据到期,对方却来电请求延期呢?2.是否草率、毫不计较地高价进货呢?
3.进货时的验收是否相当随便?
4.是否以票据向人抵押告货?
5.对其他厂商的票据信用如何呢?
6.最近是否有变卖资产的情况?
7.是否与主要往来银行建立良好的人际关系?8.会计人员是否加班办事?
9.公司的重要干部间是否存在着对立的现象?10.老板是否经常到现场巡视?
11.公司里的人才是否不断离职他去?12.公司的员工是否工作情绪低落?。

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