自动化仪表管理制度

自动化仪表管理制度
自动化仪表管理制度

海油炼化惠炼生〔2010〕105号附件6:

自动化仪表管理制度

第一章总则

第一条为明确自动化仪表管理的范围、程序、职责,规范工作流程,确保自动化仪表设备、仪器、控制系统的可靠、稳定、长周期运行,特制定本制度。

第二条仪表设备包括现场监测仪表、分析仪表、控制阀门、控制盘、校验仪器、标准仪表工器具等。控制系统包括DCS(分散型控制系统)、PLC(可编程序控制

器)、SIS(安全仪表系统)、CCS(压缩机组控制系统)、AMS(智能设备管

理系统)、GS(可燃气体、有毒气体检测系统)、批量装车系统。

第三条本制度适用于惠州炼油分公司(以下简称分公司)自动化仪表的管理。

第四条下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本制度:

第五条GB50093――《自动化仪表工程施工及验收规范》

第六条SH3521――《石油化工仪表工程施工技术规程》

第七条GBJ131――《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

第八条中国石油化工集团公司《石油化工设备维护检修规程》(第7册)仪表

第二章组织机构

第九条自动化仪表主管机构为设备中心。

第十条相关单位有指挥中心、运行部、信息中心、维保单位。

第十一条仪表专业工程师指设备中心仪表工程师、DCS(DCS、SIS)仪表工程师、分析仪表工程师、计量仪表工程师、机组控制系统(CCS、PLC)工程师。

第三章职责

第十二条设备中心职责

1、组织制定分公司自动化仪表管理制度、维护规程。

2、负责自动化仪表的全面管理,及时掌握自动化仪表设备运行情况。

3、审核批准仪表备件计划、维护方案、维修计划、技改计划等。

4、负责技措和新建项目仪表自动化设计方案及施工方案审查、项目验收。

5、每月组织一次自动化仪表设备的大检查。

6、负责对维保单位的维护情况进行考核。

7、审批气体检测报警仪的维修、更新计划;参加新增气体检测报警仪设置方案

审查、施工及投用前的验收工作。

第十三条HSE部职责

1、负责对火灾报警系统、气体检测报警仪的使用、管理、维修工作进行监督。

2、负责对现有火灾报警设备、报警仪拆除、停用、临时停用的审查和备案。

3、组织对新增火灾报警设备、气体检测报警仪的审查和投用前的验收。

第十四条指挥中心职责

1、负责进出厂贸易计量仪表、装置间核算计量仪表检定计划制订及检定管理。

2、负责全厂可燃气体报警器、有毒气体报警器检定计划制订及检定管理。

3、负责全厂压力表、温度计等定期检定计划制订及检定管理。

第十五条运行部职责

1、负责对仪表维保单位的日常管理及维修作业的监护。

2、负责对仪表维保单位维护工作质量及服务质量的考核。

第十六条维保单位职责

1、贯彻执行分公司规章制度和自动化仪表设备维护检修规程,保证自动化仪表

设备运行质量。

2、负责维护范围内自动化仪表的运行维护、巡检、强制保养、检修、资料更新、

设备建档及更新。

3、每月20日前向运行部提交备件计划、维护方案、维修计划。

4、维修过程中要做好交接班日记、设备巡检记录、大机组特护记录、设备强制

保养记录、设备隐患记录、事故记录、不完好设备记录、泄漏点记录、设备

损坏记录、备品备件、材料库存记录等。

5、各保运单位编制设备巡检制度、设备强制保养制度,报运行部批准,同时报

设备中心备案。

6、每月20日前向运行部提交仪表四率报表,设备隐患、事故记录,不完好设备

记录,设备隐患、事故记录,不完好设备记录,泄漏点记录。

第四章管理内容与要求

第十七条运行维护

1、自动化仪表维护人对所管辖的自动化仪表要做到“四懂三会”,即“懂结构、

懂原理、懂性能、懂用途、会使用、会维护保养、会排除故障”。

2、处理仪表故障和需要检查在用自动化仪表设备时,必须通知工艺操作人员,

经同意并采取相应措施,办好工作票后进行。

3、自动化仪表设备运行中发生重大故障、事故时,应及时处理并上报。

4、自动化仪表设备应保证生产需要,做到测量准确、控制灵敏、安全可靠。

第十八条机房(FAR、工程师室)及控制软件管理

1、运行部负责辖区内机房的管理,设备中心负责CCR机房的管理。

2、全厂机房实行授权管理,根据实际工作的需要对仪表工程师及维护人员授权,

没有授权的人员不得进入。非授权人员如需要进入机房,需要运行部或设备

中心同意并在各相应仪表维保单位人员监护下进入。所有进入机房内人员须

严格遵守附件1规定。

3、HSE部根据设备中心仪表组审核后的维保单位授权人员名单进行授权(授权范

围见附件1)。

4、机房内的工程师站实行用户登录密码管理。对于DCS、SIS、CCS的工程师站

根据工作需要登陆不同权限属性,SIS、CCS在设备中心仪表工程师允许的情

况下维保单位工程师可登陆MANAGER属性进行修改、下装组态,完成相应工

作后立即退回初始属性,其他维保人员不得越权登陆。

5、按着维护范围维保单位要对各系统的系统软件及组态数据进行备份存档。各

系统的组态数据每六个月备份一次。对于停工检修装置或正常生产装置进行

大技措、大改造时,需在停工或改造前及投用正常后各备份一次。每次备份

文件要采用两种不同介质同时备份并保留最新两个版本。存储于可移动介质

的备份须存放于防磁化金属柜中集中管理。

第十九条设备联锁管理:

1、联锁系统必须做到资料、图纸齐全准确。与联锁系统相关的工作必须有审批

单、工作票或记录并及时存档。

2、联锁系统必须做到资料、图纸齐全准确。与联锁系统相关的工作必须有审批

单、工作票或记录并及时存档。

3、建立健全设备联锁台帐。设备联锁的摘除、旁路或变更,均应由运行部提出

并办理《设备联锁摘除或变更申请审批单》(见附表2)。对于设备维修或工艺

需要在不超过四小时的临时设备联锁旁路或摘除,在工艺采取必要措施后会

签到设备中心,紧急情况下可电话争得相关人员同意后可先实施旁路或摘除

出操作,但必须及时补办审批单。超过四小时必须正常办理《设备联锁摘除

或变更申请审批单》。

4、仪表维保单位在对联锁保护系统维修作业时,必须事先研究联锁逻辑图,确

定联锁解除或切除的方案,采取可靠措施,且处理过程必须有人监护。

5、联锁保护系统应随装置停工大检修进行检修、校验,新更换的元件、仪表、

设备必须经过校验之后安装,并进行系统联校后投用。

6、联锁保护系统应具有足够的备件。

7、凡与联锁保护系统有关的仪表、设备、附件等,应按要求悬挂或张贴明显标

识。非仪表专业人员不得靠近或调试联锁回路仪表设备。

第二十条火灾报警系统及可燃气体、有毒有害气体报警仪管理

1、仪表工程师负责技术管理工作。

2、维保单位每季度对可燃气体、有毒有害气体报警仪用标气试验一次,火灾报

警按钮试验一次,对存在问题进行整改。

3、维保单位配合指挥中心每年一次可燃气体、有毒有害气体报警仪检定。

4、火灾报警系统及可燃气体、有毒有害气体报警仪与装置停工大检修同时检修,

与装置开工同时投用。投用前必须进行100%检验或校验合格,计量检验证书

或调校记录要及时归档。

5、火灾报警系统及可燃气体、有毒有害气体报警仪必须达到100%投用。需临时

停用、停用、拆除的火灾报警系统及可燃气体、有毒有害气体报警仪必须填

写附表2审批单,审批后方可停用或拆除。

第二十一条维修作业管理

1、维保单位值班人员对生产装置的维修需求必须及时反应,白天在15分钟、夜

间在20分钟内必须及到达现场处理,

2、一般作业证作业内容填写要详细,一事一单,不得超作业内容、作业时间、

作业场所作业。严格按照安全作业的十六字方针进行:风险评估、有效隔离、

消项作业、清场恢复。

3、申请作业前,必须对作业风险进行充分识别,补充措施要叙述清楚、完整,

需控制回路手动或联锁旁路、摘除等措施时要具体填写到仪表位号。设备或

工艺联锁条件的旁路、摘除、修改必须有相应的审批单方可申请作业。

4、处理自动回路测量仪表故障时,要求自动回路必须处于手动方式;处理装置

联锁、机组联锁、泵联锁仪表时,要将该仪表联锁回路处于旁路或摘除状态;

维护作业人员必须认真确认每项作业隔离措施,操作画面旁路的联锁要进入

SIS或CCS系统内确认。确保处理的仪表,与工艺介质、联锁、控制系统、电

气、设备等有效隔离,不引起人身伤害、设备损坏和联锁]误动作。

5、联锁回路的作业许可证必须由仪表工程师、工艺工程师、设备工程师(涉及

设备联锁)联合汇签,其他作业许可证必须由运行部人员签发,必须有作业

方案,待相关部门审批后再严格按方案实施,不得扩大排查范围。作业过程

严格执行消项作业,所有维护作业需有业主人员全程现场监护的情况下方可

实施。

6、联锁的旁路、摘除、修改由操作员或仪表维护人员具体实施;在操作画面或

辅操台上的旁路按钮、开关由工艺人员操作,在系统工程师站修改或摘除由

仪表维护人员操作。

7、处理联锁回路仪表故障或联锁修改时,维保单位仪表工程师必须在现场指导

实施,维保单位仪表工程师不在现场不得处理与各类联锁有关的仪表故障。

8、联锁的限值、逻辑的修改,必须按相应联锁管理制度要求办理审批手续,程

序的修改与下装必须由业主仪表工程师监护的情况下方可下装。

9、各位维保单位严格执行常规仪表与专业维保维护范围界线划分,不得越界维

护,维护作业需要配合时任何维保单位必须配合处理。

10、仪表作业完成后,仪表、系统投用前,要逐项确认,实施消项作业,确

保在投用仪表时不引起人身伤害、设备损坏、联锁误动作等次生事故。

第五章检查与考核

第二十二条检查与考核按分公司相关制度执行。

第六章附则

第二十三条本规定解释权属于设备中心。

第二十四条本规定自发布之日起执行。

附件1

一、机房门禁授权如下:

表一、FAR室授权范围

二、进入机房(FAR或工程师室)规定

1、运行部负责辖区内就的管理,设备中心负责CCR室的管理。

2、进入机柜室作业人员严格遵守各项规章制度,不得做与作业无关的事。

3、除授权工作人员之外,任何人员未经许可不得进入机柜室。

4、外单位人员需进入机柜室施工,应持有有效的作业票,并在仪表人员监护下进行,

施工完毕应把机柜室地板打扫干净。

5、外来参观人员须由专人陪同进入。

6、爱护机柜室内设备,保持机柜室整洁,进出须换拖鞋或穿鞋套。

7、不得将污物、食品、饮料等带入机柜室。

8、非仪表人员在装置正常运行时不得使用工程师站。

9、除专用备份存储设备外,禁止使用U盘、软盘、移动硬盘等存储设备。

10、控制系统机柜室内限制使用对讲机。

11、装置维保单位负责检查回路故障检查,不容许进行DCS、SIS软件的修改、 FAR

内DCS、SIS、及附件的更换;DCS维保单位负责DCS、SIS软件的修改、FAR内DCS、SIS、及附件的更换。

12、已开工装置FAR室门禁系统要正常投用(原则上,操作员不容许在FAR内,也

不给门禁授权)。

13、任何进入各系统工程师站完成相应工作人员必须立即退出工程师属性。为避免

无关人员的误操作,所有工程师站设置2分钟屏幕保护。

附表1:

附表2

申请人:申请日期:

附表2

仪表停用或变更申请审批单申请部门:申请日期:

注1、此申请单一式3份:设备中心、运行部、维保单位各存一份。

2、涉及到可燃气体/有毒气体报警仪、消防设备停用或变更,需HSE中心会签。

程序文件及管理制度

压力容器制造程序文件及管理制度 (2016版) 文件号:LZZG-2016.1 编制: 审核: 批准: 持有人: 2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司

1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人(兼总经理) 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施,对公司产品的安全质量负全责; 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标,批准发布《压力容器制造质量保证手册》; 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人; 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源; 1.1.1.5 主持召开董事会,拟定公司管理机构; 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系,为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作,向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性; 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责; 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立;

1.1. 2.4 负责程序文件(管理制度)的批准; 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免; 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责; 1.1. 2.7 主持管理评审; 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作,确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标,在总经理的领导下,负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行; 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查,根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作; 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定; 1.1.3.4 坚持原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员工作; 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核,协助总经理组织管理评审; 1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训; 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准,其中包括质量记录、报告,并通过质量保证体系贯彻实施; 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责,审核质量证明书、合格证和材料的入库验收; 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质,组织对分包/分供方的评价工作; 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放,确保压力容器用材的正确性; 1.1.4.4 审核材料的代用手续; 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查,有权制止不合格的材料进入制造现场; 1.1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作,有权制止不合格的技术文件流入制造工序; 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件,负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理; 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收;

薪酬绩效管理制度汇编(全)2018年(修订版)

薪酬绩效管理制度(修订版) 编制:

薪酬管理制度 第一章总则 第一条为适应公司发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,进一步拓展员工职业上升通道,建立一套相对科学、合理的薪酬体系,根据公司现状,特制定本规定。 第二章薪酬管理原则 第二条薪酬体系适用对象包括公司各部门各岗位人员。 第三条坚持各尽所能、按劳分配原则、工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度、职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。 第四条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬,适当向经营风险大、责任重大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。 第五条构造适当的工资档次落差、调动公司员工积极性的激励机制。 第三章薪酬增长机制 第六条对员工个人工资增长幅度的确定,要根据市场相同或类似岗位平均工资和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定,对本公司生产经营与发展急需的高级紧缺人才,市场相同或类似岗位薪酬又较高的,增薪幅度要大;对本公司工资水平高于市场相同或类似岗位平均工资的简单劳动的岗位,增薪幅度要小,甚至不增薪。对贡献大的员工,增薪幅度要大,对贡献小的员工,不增薪或减薪。 第四章薪酬的构成 第七条员工薪酬架构分为业务部和非业务部两类: 一、非业务部门: 非业务部薪酬构成=基本工资+岗位工资+绩效工资+补助 1、基本工资 基本工资均为1720元/月(根据国家政策或公司发展可对此项进行调整)。

2、岗位工资 薪酬、岗位工资等级划分对照表,具体划分如下表: 3、绩效工资 薪酬结构中的绩效按工资总额占比划分,非业务岗以工资总额的30%为绩效工资 4、各项补助 公司各项补助有:交通补助;通讯补助;餐补。 二、业务部门: 业务部薪酬构成=基本工资+绩效工资业务类人员薪酬、绩效等级划分对照表,具体划分如下表:

薪酬与绩效管理制度

1、目的 为完善公司现代企业管理制度和原有的分配机制,充分发挥员工的积极性、主动性和创造性,配合企业内部组织结构的优化和调整,结合企业实际,通过建立结构合理、责权利相结合的薪酬绩效管理制度,使员工的收入与企业经济效益相结合,与个人业绩相联系,特制定本制度。 2、适用范围 适用于全体在册员工,即和本公司存在劳动关系的人; 本制度绩效部分适用于公司月工资制员工。 3、职责 人事部作为公司薪酬与考核工作具体执行部门,主要负责: 起草、修改公司薪酬绩效管理制度及相关文件; 收集公司内部对本制度实施过程中的反馈意见,并加以分类、汇总、分析; 协助建立各岗位考核标准、目标值的商定、变更和管理; 对各部门的考核过程进行监督与检查; 汇总统计考核评分结果并计算员工考核工资; 调节、处理好各级人员关于申诉的具体工作; 对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚; 建立考核档案,将公司所有员工的考核结果备案并作为薪酬调整、岗位调动、培训和奖惩的依据; 监督各部门主管公正、准确考核,以确保人力资源的健康发展。 各管理人员、各部门负责人职责 本部门考核工作的整体组织实施及监督管理; 负责本部门制订或修改各岗位的绩效考核指标、权重,并及时提供本部门和相关部门考核信息; 负责本部门员工的考核结果反馈、绩效面谈,并帮助员工制订改进计划和协调处理本部门员工的考核申诉。财务部职责: 财务部负责薪资发放和公司薪资合理性的监督工作。 4、薪酬结构 固定工资:不计考勤计发月工资,此类工资只限于公司特殊岗位员工; 月工资:一个月26天为基准,按当月正常出勤计发月工资,请假按实际请假天数扣发工资(因公调休

的属正常出勤,其余均属非正常出勤,且调休不得跨月); 出勤工资(点工工资):即定的点工工资下,按实际出勤天数计发工资; 计件工资:在即定的定额下,按照工人当月实际计件产量计发工资; 考核工资:在即定的定额下,按照员工当月考核得分计发工资; 考核内容主要包括关键业绩指标及工作任务指标; 如员工在当月工作过程中出现重大违规或责任事故(重大安全事故、重大质量事故、重大客户投诉、重大管理失职或公司领导认定为严重失职等)可实行考核一票否决; 员工当月请假10天及以上的,不计考核工资,且春节假期月无考核工资。(加班属非正常出勤,按加班相关规定执行); 工龄工资:是以员工在公司服务年限为标准发放的工资,适用于公司所有在职员工; 从员工第一次与公司签订劳动合同起,在公司连续工作时间满2年,但未满5年者,工龄工资以20元/年为基数;(例:工龄2年每月工龄工资40元,工龄3年每月工龄工资60元) 从员工第一次与公司签订劳动合同起,在公司连续工作时间满5年及以上,但未满10年者,工龄工资以25元/年为基数;(例:工龄6年每月工龄工资150元) 从员工第一次与公司签订劳动合同起,在公司连续工作时间满10年及以上者,工龄工资以30元/年为基数;(例:工龄12年每月工龄工资360元) 加班工资:公司每月正常工作时间为26天,因工作需要延长工作时间的,经主管领导批准可算加班; 公司中层以上管理人员(月工资人员):脱产的班组长、办公室、技术部、财务部、车间会计、仓管员、生产部、销售部、采购部及计量室、实验室人员因工作需要延长工作时间的,时间≥小时的,补贴餐费15元;休息日全天的补贴餐费30元(不足一天的按半天15元计算)。 调休:以上管理人员因工作需要晚上加班到12点之后,第二天可调休半天,加班到次日6点之后,可调休一天。 车间一线员工、质管部车间检验人员,加班工资按实际时间计算,晚班时间满小时的,补贴餐费5元,加班到晚上十二时以后的,补贴餐费8元。 正常倒班:到晚上零点的,补餐费5元;到早上7点的,补餐费8元。计时(点工)工人的倒班工资按实际倒班时间计算。 高温补贴:为保证炎夏季节高温条件下生产经营活动的正常进行,保障公司员工在劳动生产过程中的

各项管理制度与操作程序文件

机械设备管理制度 机械设备管理可分为以下四个方面: ⑴.技术资料管理; ⑵.维护和保养; ⑶.备品备件管理; ⑷.管理办法。 ㈠.技术资料管理 技术资料包括设备档案;设备图纸两方面。 ⑴.设备档案包括合格证;使用说明;验收报告;安装位置;使用年限;设备现状;维修保养记录等几方面。 ⑵.设备图纸包括目录;安装布置图;机械图纸;电气图纸;机械传动原理图;电气原理图;机械;液压;气压控制图;接线图;标准件明细表;外购件明细表;自制件明细表和备件明细表等几个方面。 ㈡.维护和保养 机械设备保养一般采取三级保养制度,即日常保养;定期保养和大修。 ⑴.日常保养 ①.日常保养工作主要是对某些零件进行检查;清洗;调整;运动队滑;紧固等,针对的是外观、操纵装置、传动装置、控制装置、各种仪表和关键部位部件。 ②.日常保养分为班前保养巡检和点检。 班前保养主要内容是:擦拭设备、检查仪器仪表是否正常,

操纵控制指示部分是否灵敏可靠,有没有异常响声气味等。 巡检内容是:根据具体情况,制订表格,实施对设备的控制。 点检是对重点设备重点部位的控制。 ⑵.定期保养 定期保养根据工作量和复杂程度大体可分为一级保养、二级保养。这是一种强制性预防为主的停机保养制度。 ①.定期保养是根据设备使用时间长短来规定的。各级保养的间隔期大体是:一级保养300h,二级保养1200h。 ②.定期保养的内容是:排除发现的故障,更换工作期满的易寻部件,调整个别零件,并完成难保养的全部内容。 ③.各级保养的具体内容根据设备的性能与使用要求而定。 ⑶.大修 大修是根据设备性能参数丧失程度而安排的,一般情况下,现场设备不安排大修。 ㈢.备品备件 备品备件是设备长期保持良好运营状态的保证,是设备管理的一项重要内容。可分为备件计划和备件管理两部分。 ⑴.计划是根据设备具体情况、工作环境、连续工作时间而制定的。备品备件必须是设备运转和保证设备运转的必需品。 ⑵.备件管理 备件根据使用范围的不同,可以分为以下几部分:专用备件、备品、标准件、计量器具及常用工具,其中大型备件,易燃易爆品,有

文件和档案管理制度

文件档案管理制度 1目的 为规范安全管理体系文件的管理,对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。 2范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3职责 3.1各过程管理部门职责: 3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。 3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5负责文件更改内容等。 3.2生产部职责: 3.2.1负责管理手册的编制。 3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。 3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。 4程序内容 4.1确定文件种类 4.1.1为便于文件管理,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。

4.1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。 4.1.3综合管理体系文件 a.方针、目标和指标; b.实现方针、目标和指标的策划; c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4资料和记录 相关的资料包括但不限于: a.各类分析/评价/统计数据(如OSHA 统计分析数据); b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料; c.建设(工程)项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、 HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见; d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录; e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告; f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南; g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、 异常工况处置卡) h.设施的设计、运行技术资料; i.供应商和承包商档案; j.作业许可证等; k.其他资料。 4.2提出文件的编制和修改需求 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3指定编写人 4.3.1如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。

薪酬绩效管理制度word版本

薪酬绩效管理制度 第一章总则 第一条目的 (一)使公司的薪酬体系与电子商务市场接轨,能够达到激发员工活力的目标。 (二)把员工个人业绩和团队业绩有效结合起来,共同分享企业发展所带来的收益。 (三)促进员工价值观念的凝合,形成留住人才和吸引人才的机制。 (四)最终推进公司发展战略和经营目标的实现。 第二条适用范围 本管理制度适用于汇宇电子商务有限公司全体员工(临时员工除外),凡本公司员工的工资待遇,除有特殊规定之外,应依照本办法办理。大专毕业新进人员的核用及工资核定由总经理办理及拟订。 第三条基本原则 (一)贯彻公司发展战略,促进人才队伍建设。 (二)以岗定薪,按绩取酬。在职位分类、评估和绩效管理基础上根据岗位的相对价值和任职者胜任能力、绩效表现支付薪酬。 第四条确立依据 (一)依据岗位综合评价,确定岗位级别。 (二)依据个人知识、能力和资历等确定个人所在级别档次。 (三)依据工作业绩确定个人绩效工资。 (四)依据公司效益、劳动生产率增长情况、社会平均工资增长率和社会物价指数以及同地区同行业的薪资水平等,确定公司员工总体工资水平。 第二章薪酬体系与结构 第五条公司的薪酬制度为岗位绩效工资制。 第六条薪酬结构 (一)员工工资由固定工资、浮动工资两部门组成。 (二)固定工资包括岗位工资、工龄工资、岗位津贴。固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。 (三)浮动工资包括效益工资、绩效工资、全勤奖等。浮动工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司 (四)基本工资是指根据员工所在职位、能力、经验、学历、价值核定的薪资。是员工生活的基本保障。 (五)岗位工资是指以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等评价要素支付的工资。 (六)效益工资是指按企业经济效益状况支付给员工的工资。在效益考核实施前可统一按C等效益工资与其他工资构成的岗位标准工资进行定薪

公司档案管理制度及流程 (最新)

公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室: 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员: 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室; 2.定期向办公室移交本部门档案; 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理: ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅: ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; 5.档案销毁: ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围: ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等; ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

安全文件和档案管理制度

安全文件和档案管理制度 一、目的 为加强北京市潮白河管理处安全生产文件和档案的管理,确保文件和档案的齐全、完整、准确、系统,充分发挥其在安全生产监督管理工作中的作用,特制定本制度。 本制度适用于北京市潮白河管理处各科室、各所安全生产档案的管理。 二、编制依据 1.《中华人民共和国档案法》(主席令第77 号) 2. 《文书档案案卷格式》(GB/T 9705-2008) 3. 《照片档案管理规范》(GB/T 11821-2002) 4. 《安全生产监管档案管理规定》(安监总办[2007]126 号) 三、术语和定义 安全档案资料:是指在整个安全生产活动中形成的有归档保存价值的文件、记录资料。包括安全文件、记录、图纸、图表、文字材料、声像材料和其它载体的材料。 工作职责 (一)分管安全主任

分管安全主任对安全文件和档案管理工作负直接领导责任。 (二)安监科 1. 安监科组织编写安全文件和档案管理制度,并定期进行修订。 2. 按安全文件和档案管理制度要求,将所负责的文件资料进行归档。 3. 监督、检查其他科室、所按文件和档案管理制度要求将文件、记录等资料归档。 (三)行政办公室 1.负责安全文件登记编号、建立标识和编制发文目录; 2.文件发放、归档及安全档案管理。 (四)其他科室、所 1.执行安全生产档案管理制度,将各类安全生产档案按要求归档。 三、管理活动的内容和要求 (一)安全文件管理 1.发文管理 (1)文件编制 ①文件编制人员根据管理和工作需要,视行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定文件文种和内容。

②编制文件,对涉及其他部门职权范围内的事项,主办部门应当主动与有关部门协商,取得一致意见后方可行文;如有分歧,主办部门的主要负责人应当出面协调,仍不能取得一致时,主办部门可以列明各方理据,提出建设性意见,并与有关部门会签后报请上级协调或裁定。 (2)文件审批 ①拟稿人完成文件拟制,发所在部门领导审核后,由行政办公室对文件标题、字体、格式、文种、版记等形式要件进行核稿,核稿的重点是:是否需要行文、有关部门是否已协商、会签;提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可行;文件内容、文字表述、文种使用、文件格式等是否符合本制度及其他相关规定。 ②行政办公室核稿完毕后,拟稿人送管理处分管领导审批。 (3)文件标识、校对 ①文件经管理处领导审批后,由行政办公室登记编号,并应建立统一标识,编制发文目录。 ②文件标识、排版完成后返回拟稿人对文件内容进行校对。 ③文件缮印 ④文件正式印制前,缮印人员应进行核对,重点是:审批、签发手续是否完备,附件材料是否齐全,格式是否统一、规范等。 (4)文件分发

公司绩效考核及薪酬浮动管理办法 (1)

公司绩效考核及薪酬浮动管理办法 第一章总则 第一条为了将个人的绩效考核结果与薪酬相结合,有效地发挥薪酬的激励效能,激励全体员工发挥主观能动性,不断提升个人和组织业绩,特制定本办法。 第二条基本原则 1、绩效结果导向原则:以绩效结果为导向,将个人薪酬与个人绩效相挂钩。 2、客观性和全面性原则:以日常管理工作中可观察到的事实或工作中的表现为基 础,定量与定性相结合,并辅助个人综合表现的考核方式。 3、SMART原则:季度绩效考核指标的设立遵循SMART原则,即明确性(Specific)、 可衡量性(Measurable)、可接受型(Acceptable)、现实性(Realistic)、时限性 (Timed)。 第三条适用范围 使用于公司市场部经理及以下员工。 第二章薪酬结构与薪酬浮动 第四条员工的现金性薪酬由基本月薪、年底双薪、提成、奖金四部分构成。 第五条员工的基本月薪分为固定工资和绩效工资两部分,其中固定工资占基本月薪的70%,绩效工资占基本月薪的30%,绩效工资根据季度考核结果核发。 第六条年底双薪、奖金参照公司内制度执行。 第七条员工的薪酬浮动与季度绩效考核的结果挂钩,具体计算方法为: 月实际工资=固定工资+绩效工资*个人上季度绩效考核系数(Q值) 个人季度绩效考核的结果与下季度三个月的工资浮动挂钩, 第八条奖金管理办法: 为了充分调动员工积极性,拟实施如下奖励方案: 部门超额完成任务的40%作为奖金发放部分,避免部门内平均发放,由财务主管根 据部门考核结果按照比例进行统一安排。 第三章个人季度绩效考核 第九条个人季度绩效考核的内容 员工个人季度绩效考核体现以工作业绩为主导,结合个人综合表现评价的原则。具体内容如下:

薪酬与绩效管理制度

2020/3/27 1、目的为完善公司现代企业管理制度和原有的分配机制,充分发挥员工的积极性、主动性和创造性,配合企业内部组织结构的优化和调整,结合企业实际,通过建立结构合理、责权利相结合的薪酬绩效管理制度,使员工的收入与企业经济效益相结合,与个人业绩相联系,特制定本制度。 2、适用范围 适用于全体在册员工,即和本公司存在劳动关系的人; 本制度绩效部分适用于公司月工资制员工。 3、职责 人事部作为公司薪酬与考核工作具体执行部门,主要负责:起草、修改公司薪酬绩效管理制度及相关文件;收集公司内部对本制度实施过程中的反馈意见,并加以分类、汇总、分析;协助建立各岗位考核标准、目标值的商定、变更和管理;对各部门的考核过程进行监督与检查;汇总统计考核评分结果并计算员工考核工资;调节、处理好各级人员关于申诉的具体工作;对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚;建立考核档案,将公司所有员工的考核结果备案并作为薪酬调整、岗位调动、培训和奖惩的依据;监督各部门主管公正、准确考核,以确保人力资源的健康发展。 各管理人员、各部门负责人职责本部门考核工作的整体组织实施及监督管理;负责本部门制订或修改各岗位的绩效考核指标、权重,并及时提供本部门和相关部门考核信息;负责本部门员工的考核结果反馈、绩效面谈,并帮助员工制订改进计划和协调处理本部门员工的考核申诉。财务部职责: 财务部负责薪资发放和公司薪资合理性的监督工作。 4、薪酬结构固定工资:不计考勤计发月工资,此类工资只限于公司特殊岗位员工;月工资:一个月26 天为基准,按当月正常出勤计发月工资,请假按实际请假天数扣发工资(因公调休 的属正常出勤,其余均属非正常出勤,且调休不得跨月);出勤工资(点工工资):即定的点工工资下,按实际出勤天数计发工资;计件工资:在即定的定额下,按照工人当月实际计件产量计发工资;考核工资:在即定的定额下,按照员工当月考核得分计发工资;考核内容主要包括关键业绩指标及工作任务指标;如员工在当月工作过程中出现重大违规或责任事故(重大安全事故、重大质量事故、重大客户投诉、重大管理失职或公司领导认定为严重失职等)可实行考核一票否决;员工当月请假10 天及以上的,不计考核工资,且春节假期月无考核工资。(加班属非正常出勤,按加班相

公司档案管理制度及流程

公司文件档案管理制度及流程 一、目的 加强文件档案管理,规范公司文件档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有 效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、 凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政人事部: 1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理; 2)建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4)负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案 的安全; 5)提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员:

1)负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知行政人事部; 2)向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件; 3)负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档;4)财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料; 3、各部门档案主管人员 1)负责部门档案的管理。 4、各部门负责人

1)负责对部门档案管理监督检查。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1)各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集,并编制 部门《文件(合同)管理记录目录》。 2)各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目 录》每季度向行政人事部移交。 a) 归档范围及移交时间:每季度结束后次月10 日前。 b)档案资料的标识 各部门对各自保管的档案资料编号,编号规则见后。 c)档案资料的日常管理: ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件,应当及时存放于指定电脑硬盘内。 ⑵ 文件、合同资料要登记详细信息,并编制《文件(合同)管理记录目录》检索利用。,以便 ⑶ 文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在文件/档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续,填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内, 不能带出;必须带出公司查阅的,需依照借阅权限由相关领导批准; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须 当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续;

薪酬与绩效考核管理办法

广州XX有限公司 员工薪酬与绩效管理办法 第一章总则 第一条为加强广州XX有限公司(以下简称“公司”)员工薪酬与绩效管理,提高公司管理水平和工作效率,特制定本办法。 第二条本办法所称的薪酬是指一个年度内公司实际发放给员工税费前的薪酬总额。 第三条本方法中的员工是指除公司领导班子成员外的员工。领导班子成员考核按照XX司(办)字[2016]39号《XX集团有限公司企业经营者薪酬与绩效管理办法》执行。 第四条本办法所称的绩效是指员工在一个年度内履行岗位责任的业绩和效率。 第二章薪酬构成 第五条员工年度薪酬包括:基础工资、岗位工资、绩效工资和专项奖金四个部分。 第六条基础工资,是指根据所在地的经济发展水平、消费水平、价格水平确定的基础性工资。基础工资标准需定期根据所在地政府发布的薪酬指导线进行调整。 第七条岗位工资,是指员工履行岗位职责而获得的相应薪酬。 第八条绩效工资,是指员工完成考核任务和指标,经绩效考核所获得的相应薪酬,包括月度绩效工资和年度绩效工资。 第九条专项奖金,公司员工专项奖金由两部分组成:一是员工在年度内做出特殊贡献,受公司表彰获得的专项奖金;二是公司在企业当年的净利润中按一定比例计提的专项奖金。 第十条员工基础工资与岗位工资之和称为基本工资,员工基本工资占员工

年度薪酬标准的70%,绩效工资占员工年度薪酬标准的30%。 第三章薪级的确定与调整 第十一条新入职员工薪酬定级。在入职公司时由招聘部门主管、财务行政人事部、总经理共同确定员工薪酬等级,匹配对应薪酬等级。 第十二条在职员工薪级调整。每年对员工进行薪酬等级评估,根据考核结果进行薪酬等级调整。 第四章考核内容 第十三条员工考核内容主要是考核员工岗位履职的情况,包括:(一)重点工作任务完成情况;(二)日常工作完成情况;(三)遵纪守法合规情况。 (一)员工重点工作任务:员工重点工作任务要根据公司战略规划、年度重点工作计划、预算等,结合本部门工作计划提出。重点工作任务是指关系公司长远发展和对实现本年度工作目标有重大影响的任务,包括但不限于业绩指标、岗位指标等。考核要明确重点工作任务的主要内容、完成时间进度、需达到的目标要求等。员工年度重点工作任务首先由员工提出,然后报主管领导审核,最后报总经理审批。员工重点工作任务不得低于三项。 (二)日常工作任务主要包括三个方面:1.常规性工作;2.与团队团结协作; 3.工作创新性、主动性和责任感等方面。 (三)遵纪守法合规考核主要包括三个方面:1.遵守国家法律法规、监管机构监管要求等情况;2.遵守公司规章制度情况;3.执行公司规划和预算等情况。 第十四条员工考核采用百分制,重点任务考核权重为90分;日常工作完成考核权重为10分;遵纪守法合规性考核实行扣分制。 第五章考核组织 第十五条员工考核实行月度和年度相结合的考核方法,并逐级进行考核。 第十六条公司设立考核委员会,考核委员会对部门主管进行考评,部门主管对部门内员工进行考核。 第十七条月度考核 (一)部门主管及员工每月就工作完成情况,填报:《广州XX有限公司员工月度绩效考核表》(附件1)。 (二)员工月度绩效考核结果分为A、B、C三个等级,对应的绩效考核系数

公司规章制度程序文件

公司规章制度程序文件

目录 第一章管理总则 (3) 第二章员工守则 (4) 第三章人事管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节编制及定编 (4) 第三节员工的聘(雇)用 (5) 第四节工资、奖金及待遇 (5) 第五节假期及待遇 (6) 第六节辞职、辞退、开除 (7) 第四章行政管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节办公用品领用规定 (8) 第三节电话使用规定 (8) 第四节车辆使用管理规定 (8) 第五章合同管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节经济合同的签订及管理 (9) 第六章考勤制度 (10) 第七章保密制度 (12) 第八章安全保卫制度 (12) 第九章晋升制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节分则 (13) 第十章奖惩制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节奖励 (14) 第三节处罚 (14)

第一章管理总则 一、为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有 关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何部门、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的专业艺术、管理、经营水 平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和 机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.公司派出进修,费用及培训时间由公司承担和安排,并与员工签订技术协议。 2.自己申请进修或深造并与公司业务相关的,费用由个人和公司各承担50%,并与 公司签订技术协议。 3.自己申请进修或深造且与公司业务无关的,费用由个人承担,培训时间按事假计 算。公司根据公司业务情况保留同意或拒绝员工申请的权力。 八、公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

安全文件和档案管理制度

安全生产文件和档案管理制度 1目的 为进一步加强本公司安全生产管理工作,预防和减少安全生产事故,提高本公司安全生产管理水平,根据《档案法》的有关规定和《安全生产许可证条例》规定,根据本公司具体情况,特制定如下安全生产文件和档案管理制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有安全文件、档案的管理。 3 职责 3.1技术科负责参考资料和文献的收集、保存。 3.2安全科负责上级安全部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等。 3.3车间、工段、班组负责各自安全资料的建档、保存。 4 管理内容 4.1 安全生产管理工作必须建立安全档案,由安全科统一管理,公司、车间,工段(班组)分级保管。 4.2 企业根据需要,重要文件以文件形成由企业负责人签发并加盖公章,保管员将原件存入档案。 4.3 安全生产管理所形成有关记录,按规定保存归档。 4.3.1 有关职业安全健康上报材料、文件、表格、企业各种安全证件应复印保存。 4.3.2 安全检查、安全学习、安全宣传培训教育活动情况资料。 4.3.3 责任书、安全管理机构设置的文件、安全组织网络图、上下级签订的安全生产责任书。 4.3.4 制度文件:有关部门制订和下发的制度性文件。 4.3.5花名册:全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。 4.3.6 危险化学品管理台帐资料

4.3.7 安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐(附票证复印件)。 4.3.8 安全事故记录和报告资料、安全事故调查处理材料。 5 档案管理要求 5.1对档案分类、管理由企业安全管理员负责,档案管理应本着整齐、规范、便于查阅的方针。 5.2 存于档案的所有文件、图件应编写目录或清单,以便于查阅。 5.3 建立本单位的安全档案,主要有安全文件、安全记录、安全教育、培训、责任状等,并接档案管理制度定期存档案室。 5.4 企业重要安全档案,日常由安全管理员负责编制、管理,并按档案管理制度定期将重要档案存档。 5.5 档案保存的形式有:文字书面版本、照片录像等。 5.6 档案管理必须有专门的档案柜,并具有良好的卫生环境和防盗、防火、防潮的安全措施。 5.7 根据国家和有关部门的规定,档案保管期限分为永久、长期、短期三种,确定保管期限的基本原则是: 1)对企业安全生产有长远利用价值的档案应永久保存; 2)对企业安全生产在一定时间内有利用价值的档案分别是长期和短期保存; 3)凡是介于两种保管期限之间的档案,其保管期限一律从长。 5.8 安全档案保存期限由相应规定确定。 6 档案销毁 6.1 档案销毁必须慎重,销毁前要填写“销毁文件清单”,经企业负责人批准同意后进行。 6.2 档案销毁至少要二人进行,档案销毁采用碎裂填埋或燃烧法,燃烧时应做好防火工作。 7 档案借阅 7.1 安全档案借阅需经企业负责人批准。 7.2 档案材料原则上现场查阅,必须借出时须办理借阅手续。 7.3 外单位调阅档案时,须经企业负责人同意,并办理借阅手续。 7.4 凡属外借档案,借阅人应及时交回,如未按期交回,安管员应进行索要。索要无果或档案损坏应汇报企业负责人,按档案管理制度进行处罚或追究其责任。

某房地产公司薪酬管理与考评制度.doc

薪酬管理与考评制度 薪酬管理制度和考评制度是对公司人事相关制度的细化,是薪酬管理工作及绩效考核工作具体操作的指导。薪酬管理和绩效考核以制度的形式确定下来,是规范公司管理制度的一项举措,也是营造一个科学的管理环境的良好开端,使各级管理者在实际操作中有据可依。 薪酬分配的目的绝不是简单的" 分蛋糕" ,而是通过" 分蛋糕" 使得公司今后的蛋糕做得更大。薪酬分配绝不仅是一项技术工作,更是一种战略思考。因此,在设计薪酬体系时,充分考虑了公司的现状及未来发展的目标。 考核的目的不是为了惩罚,而是一种手段,一种激励员工的手段。通过考核来去粗取精、去伪存真,为企业筛选合适、优秀的人才,同时也为真正的人才提供发挥个人能力的空间。 薪酬管理制度和考评制度相辅相成,薪酬的提升依赖于考评的结果,考评又为薪酬的提升提供依据。两者在执行过程中有着密切的联系,切不可脱离执行。 2003.01

薪酬管理制度 第一节 总 则 1.总则:薪酬是职员的劳动报酬,是公司对职员劳动成果的评价,公平合理的薪酬有利于激励职员的积极性、敬业精神,增强公司凝聚力和团队荣誉感。 2.薪酬分配的原则: 本着公平合理的原则,充分体现价值观念、绩效评估、责任和收益及团队意识。 价值观念:创造的价值和薪酬成正比; 公司文化:团结、进取、务实、开拓; 绩效评估:注重实效、注重人才、讲求诚信,提倡发挥个人能力,提倡时间观念;责任和收益:责任越大、风险越大、收益越高。 第二节 薪酬的组成结构 1、薪酬的组成架构图 薪酬 金钱报酬 非金钱报酬 直接金钱报酬 间接金钱报酬 荣誉 培训机会 固定报酬 不固定报酬 福利 有薪假期 保险、基金 基 绩 假 奖 社 活 会 动 本 效 期 金 津 保 基 薪 薪 补 报 贴 偿 险 金 酬 酬 金 酬 说明:(1)此架构图在薪酬等级方案表的基础上设置而成; (2)关于非金钱报酬部分,金钱报酬里的不固定报酬及间接金钱报酬除根

医疗器械经营企业质量管理制度与工作程序文件

(2016年新版)医疗器械经营企业质量管理制度及工作程序(全套) 医疗器械经营企业质量管理制度 xxxxxx医疗科技有限公司 2016年医疗器械经营质量管理制度 1、医疗器械经营质量管理制度目录 1.质量管理机构(质量管理人员)职责QMST-MS-001 2.质量管理规定QMST-MS-002 3.采购、收货、验收管理制度QMST-MS-003 4.供货者资格审查和首营品种质量审核制度QMST-MS-004 5.仓库贮存、养护、出入库管理制度QMST-MS-005 6.销售和售后服务管理制度QMST-MS-006 7.不合格医疗器械管理制度QMST-MS-007 8.医疗器械退、换货管理制度QMST-MS-008 9.医疗器械不良事件监测和报告管理制度QMST-MS-009 10.医疗器械召回管理制度QMST-MS-010 11.设施设备维护及验证和校准管理制度QMST-MS-011

12.卫生和人员健康状况管理制度QMST-MS-012 13.质量管理培训及考核管理制度QMST-MS-013 14.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度QMST-MS-014 15.购货者资格审查管理制度QMST-MS-015 16.医疗器械追踪溯管理制度QMST-MS-016 17.质量管理制度执行情况考核管理制度QMST-MS-017 18.质量管理自查制度QMST-MS-018 19.医疗器械进货查验记录制度QMST-MS-019 20.医疗器械销售记录制度QMST-MS-020 2、医疗器械经营质量工作程序目录 1.质量管理文件管理程序QMST-QP-001 2.医疗器械购进管理工作程序QMST-QP-002 3.医疗器械验收管理工作程序QMST-QP-003 4.医疗器械贮存及养护工作程序QMST-QP-004 5.医疗器械出入库管理及复核工作程序QMST-QP-005 6.医疗器械运输管理工作程序QMST-QP-006 7.医疗器械销售管理工作程序QMST-QP-007 8.医疗器械售后服务管理工作程序QMST-QP-008 9.不合格品管理工作程序QMST-QP-009 10.购进退出及销后退回管理工作程序QMST-QP-010 11.不良事件报告工作程序QMST-QP-011 12.医疗器械召回工作程序QMST-QP-012

1、文件和档案管理制度

文件和档案管理制度 1目的 为加强安全生产管理,使安全生产管理工作档案与公司各活动记录标准化、规范化,公司根据安全生产法建立了安全生产档案,并制定安全生产建档制度。 2 职责 2.1各部门、各岗位人员按照公司安全管理制度的要求建立相应安全管理档案。 2.2 安全主任负责监督管理安全管理档案的建立、完善情况。 3安全档案台账的主要内容。 3.1安全会议记录本 3.1.1安全会议记录应认真填写会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议内容、处理结果等。 3.1.2安全会议记录本主要填写各部门召开的安全会议内容,尤其对安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。 3.2安全综合管理台账 3.2.1安全综合管理台账设年度安全工作计划、年度安全工作总结、月度工作计划、月度工作总结和大事记等栏目。 3.2.2安全工作计划、总结: ①年度安全工作计划、总结:将本单位的年度工作计划、总结填写到台账内备查。 ②月度安全工作计划、小结:将上月所开展的主要安全工作,在认真总结的基础上,实事求是的填写在台账内;本月的安全工作计划认真的填写在台账内。 3.2.3大事记: 主要填写已经发生了的、并与本部门有密切关系的、安全工作上的重大事件或事故。 3.3安全教育台账 安全教育台账分三级安全教育台账、日常安全教育台账、安全培训班台账三种。安全教育台账实行分级管理,按照《安全教育管理制度》的要求执行。 3.3.1三级安全教育台账设三级安全教育记录表、三级安全教育人员登记表,分设教育时间、组织者、教育地点、受教育人数、教育内容、授课人、课时、受教育人员基本情况和三级安全教育成绩等栏目,应逐项认真填写。其主要对象为新入厂人员、转岗人员、施工人员和外来人员。 3.3.2日常安全教育台账设班组安全活动日计划、领导干部参加班组安全活动日情况、班组安全活动记录检查、日常安全教育统计等栏目。

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