恒大地产集团总部采购管理制度

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恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理
2.6供应商分级
依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果,确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。
3.
3.1集团成本管理中心战略采购管理部
3.1.1组织制定、修订和解释本制度。
3.1.2负责集团集中采购材料设备类供应商评价工作的组织、实施,同时对各区域平台评价执行情况进行监督与考核。
3.1.3负责与供应商就合作和评价过程中反馈的重大问题进行沟通和推动解决。
4.2.2总包类供应商
4.2.2.1过程评价:过程飞检成绩、材料飞检结果、工程管理(包括进度、分包管理)、成本管理(变更签证、付款配合)、质量安全事故扣分项。
4.2.2.2交付评价:交付阶段飞检成绩、工程管理(资料、入住配合)、房屋维修满意度、房屋质量满意度、成本管理、渗漏事故扣分项。
4.2.2.3后评价:保修管理、成本管理、渗漏事故扣分项。
3.2.4配合集团风险管控部审核和发布全集团供应商的黑合集团成本管理中心及集团项目管理中心审核及发布全集团供应商黑名单处罚结果
3.4区域平台供应商评价对接部门
3.3.1负责依据本制度制定和修订本区域公司执行的供应商评价制度。
3.3.2负责组织区域公司各职能部门、各项目公司开展对供应商的评价工作,并对本区域平台的评价结果进行整理、汇总、分析和总结。
恒大中国控股有限公司管理制度
CM-X-2020
恒大集团
供应商管理制度
(试行稿)
1.
1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制,明确对供应商的评价要求,统一评价标准,保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。
1.2通过对供应商评价制度的制定,建立集团对各类供应商的评价机制、分级管理制度,督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系,使其与各项目沟通顺畅,保障运营计划顺利实施,促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。

房产公司采购部管理制度

房产公司采购部管理制度

第一章总则第一条为规范房产公司采购部的管理,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于房产公司所有采购活动,包括但不限于建筑材料、设备、办公用品等。

第三条采购部应遵循公平、公正、公开、高效的原则,严格执行国家法律法规和相关政策。

第二章组织架构与职责第四条采购部由采购经理、采购专员、供应商管理专员等组成。

第五条采购经理负责采购部全面工作,包括制定采购计划、监督采购流程、协调各部门关系等。

第六条采购专员负责具体采购项目的实施,包括询价、比价、谈判、合同签订等。

第七条供应商管理专员负责供应商的筛选、评估、维护及信息管理。

第三章采购流程第八条采购计划:采购部根据公司年度计划、项目需求等制定采购计划,经相关部门审核后执行。

第九条询价与比价:采购专员根据采购计划,通过多种渠道进行询价和比价,确保采购价格合理。

第十条谈判与合同签订:采购专员与供应商进行谈判,达成一致后签订采购合同。

第十一条合同执行与验收:采购专员负责合同的执行,确保供应商按时、按质、按量提供货物。

第十二条付款与结算:采购专员根据合同约定,办理付款手续,并进行结算。

第四章供应商管理第十三条供应商筛选:采购部根据采购需求,对供应商进行筛选,确保供应商具备合法经营资格、良好的信誉和业绩。

第十四条供应商评估:采购部定期对供应商进行评估,包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。

第十五条供应商维护:采购部与供应商保持良好沟通,及时解决采购过程中出现的问题。

第五章监督与考核第十六条采购部内部设立监督小组,负责对采购活动进行监督,确保采购流程的规范性和透明度。

第十七条采购部对采购人员进行定期考核,考核内容包括采购效率、采购质量、成本控制等。

第十八条采购部对供应商进行考核,考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等。

第六章附则第十九条本制度由房产公司采购部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注:本制度可根据公司实际情况进行调整和完善。

恒大集团采购管理制度

恒大集团采购管理制度

恒大中国控股有限公司管理制度恒大集团采购管理制度目录前言 (2)1范围 (3)2术语和定义 (3)2.1供应商 (3)2.2采购模式 (3)2.3采购方式 (4)3采购方式、采购模式、战略合作的实施 (4)3.1采购方式 (4)3.2采购模式 (8)3.3集中采购 (10)3.4联合采购 (11)3.5战略合作的实施要求 (11)4职责 (12)4.1集团成本管理中心成本管理部 (12)4.2集团成本管理中心战略采购管理部 (13)4.3集团项目管理中心 (13)4.4区域成本采购主管部门 (13)4.5区域品质或工程主管部门 (14)4.6区域研发主管部门 (14)5对各区域公司使用集团集中采购成果的管理要求 (14)6对各区域公司定标过程的管理要求 (17)6.1采购计划 (17)6.2确定采购小组 (18)6.3供应商筛选、考察及入围 (18)6.4招标文件编制 (19)6.5立项 (20)6.6发标、现场踏勘、答疑或补遗、回标 (20)6.7技术标开标及评标 (22)6.8标底的制定 (22)6.9商务标开标及评标 (23)6.10评标报告编制要求 (24)6.11定标 (25)6.12归档资料 (26)6.13审计监督 (27)2附录 (27)●附录一:立项及定标审批流程 (27)●附录二:总包商务标评标报告模板 (27)●附录三:专业工程评标报告模板 (27)●附录四:材料设备采购评标报告模板 (27)●附录五:战略合作协议模板 (27)●附录六:恒大集团战略合作操作流程(适用区域级/城市级)模板 (27)●附录七:战略合作审批表模板 (27)●附录八:不使用集团集采成果使用集采品牌集采清单外产品超10万汇报模板 (28)●附录九:各流程上传附件要求 (28)前言本制度明确了采购工作权责划分,规范了采购操作程序,建立了采购审批路径,为采购管理开展提供了制度依据。

本制度自发布之日起实施。

恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度

恒大地产集团总部采购管理制度第一章总则第一条为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本制度。

第二条本制度适用于集团总部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条工程类材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团2011年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章采购原则第四条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。

第五条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。

第六条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则:(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则:(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则:(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。

第三章年度采购第七条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第八条年度采购的范围1、供应给地区公司、酒店集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

2、供应给集团总部的办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第十条采购立项1、全国性材料物资类于每年1月1日立项。

2、申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据。

第十一条立项报告审批流程1、固定资产(含车辆)(1)10万元以内(含10万元)的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示(按照权限)→采购配送中心(2)10万元以上的固定资产审批流程:申购部门/单位填写“资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→招标中心/采购配送中心招标定价→集团公司领导批示(按照权限)。

恒大地产采购管理制度和招标方法(建议收藏)

恒大地产采购管理制度和招标方法(建议收藏)

恒大地产采购管理制度和招标方法(建议收藏)恒大地产采购管理制度1. 采购管理概述1.1 采购管理的定义1.2 采购管理的目的1.3 采购管理的范围1.4 采购管理的原则2. 采购需求确定2.1 采购需求的提出2.2 采购需求的评审和审批2.3 采购需求的编制和发布3. 供应商评估与选定3.1 供应商评估的准备工作3.2 供应商的筛选与评价3.3 供应商的选定与合作4. 采购合同签订4.1 采购合同的准备和起草4.2 采购合同的谈判和签订4.3 采购合同的审核和备案5. 采购执行与监控5.1 采购订单的管理和跟踪5.2 供货质量的监控和评估5.3 供货进度的监控和协调6. 采购结算与支付6.1 采购结算的程序和要求6.2 采购付款的授权和审批6.3 采购支付的方式和时间7. 采购管理的评估与改进7.1 采购绩效评估的指标与方法7.2 采购管理改进的流程和机制7.3 采购管理改进的监控和落实8. 附则8.1 本制度的解释权8.2 本制度的修订和废止8.3 本制度的实施和监督附件:1. 采购需求申请表格2. 供应商评估表格3. 采购合同模板法律名词及注释:1. 采购合同:指双方为了供货或者购货等交易目的,经过讨价还价,达成的具有法律效力的协议。

2. 供应商:指在采购过程中,提供产品或服务的个人或企业。

3. 采购绩效评估:对采购活动的过程和结果进行评估,以确定采购管理的优劣和改进方向。

--------------------------------------------------------------------------------------------恒大地产招标方法1. 招标方法的选择1.1 招标方法的种类1.2 招标方法的选择原则1.3 招标方法的比较分析2. 招标文件的编制2.1 招标文件的组成2.2 招标文件的编写要求2.3 招标文件的审批和发行3. 招标公告和邀请函3.1 招标公告的发布3.2 邀请函的发出4. 招标文件的获取和提交4.1 招标文件的获取渠道4.2 招标文件的请求和答疑4.3 招标文件的提交和截止5. 招标评标与中标5.1 招标评标委员会的组成和职责5.2 招标评标的程序和标准5.3 中标结果的公示和通知6. 招标合同签订6.1 招标合同的准备和起草6.2 招标合同的谈判和签订6.3 招标合同的审核和备案7. 招标管理的评估与改进7.1 招标管理绩效评估的指标与方法7.2 招标管理改进的流程和机制7.3 招标管理改进的监控和落实8. 附则8.1 本方法的解释权8.2 本方法的修订和废止8.3 本方法的实施和监督附件:1. 招标文件模板2. 邀请函模板3. 招标合同模板法律名词及注释:1. 招标公告:公开发布招标信息,邀请潜在供应商参与投标活动的通知。

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

全国性材料物资采购供应管理制度第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资.二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理,并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。

各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员,由其负责建立健全计划申报台帐及材料使用台帐,以及材料款支付及扣款的对账工作。

四、地区公司工程技术部负责本公司材料计划的审核,材料配送、质量及台帐的监督检查考核工作,并协调解决地区公司内部材料管理方面问题.五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作,在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算.六、地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。

七、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

八、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆(含高压电缆)、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及会所地毯、酒店电子锁、防水材料、户内配电箱、给水阀门、弱电箱箱体、钢塑复合管及管件、地弹簧、排气扇、淋浴间隔。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司或酒店集团的材料物资:厨房电器、对讲机、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、酒店电视机、浴室防水电视、电话机、清洁设备、保险箱、客房冰箱、电脑电视一体机、客房布草、餐饮布草、骨瓷、强化瓷、自助餐设备、厨房小型设备、不锈钢餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴会家具、酒店家具、客房床具、客房服务用品、客房落地灯及台灯、服务车类、酒店系统管理软件、水会管理软件、办公家具)、电脑、安全帽、保安装备、广告伞、制服、公共区配电柜、垃圾桶及园林座椅、金银器、不锈钢制品、厨房用品、大堂服务用品、货架系列、公共区垃圾桶、体育器材、标识标牌、清洁剂、印刷品、纸巾类、户外家具、维修工具、员工宿舍家具、员工宿舍床上用品、员工工鞋、系统管理软件、粮油、烟酒、贵重干货。

恒大采购管理制度

恒大采购管理制度

恒大采购管理制度第一章总则第一条为规范和规范恒大的采购活动,促进企业经营的健康发展,制定本制度。

第二条本制度适用于恒大内部所有采购活动。

第三条本制度的目的是加强恒大采购管理,提高采购效率,降低采购成本,保障采购品质,确保购买物品和服务的合理性和合法性。

第四条恒大采购管理以公平、公正、诚信为原则,确保采购活动的公开透明,维护采购方、供应商和员工的合法权益。

第五条恒大应建立完善的采购组织,明确职责分工,确保采购人员的依法依规操作。

第六条恒大应建立完善的采购制度和程序,明确采购活动的流程和程序,规范采购活动的各个环节。

第七条恒大应建立完善的采购管理信息系统,及时记录和追踪采购活动,保证采购数据的真实性和准确性。

第二章采购组织和管理第八条恒大应建立采购管理部门,明确采购管理部门的职责和权限。

第九条采购管理部门应根据恒大的实际情况,负责起草和制定采购计划、采购协议和其他相关文件。

第十条采购管理部门应组织开展供应商的审查和评价工作,建立供应商数据库,及时更新供应商信息。

第十一条采购管理部门应建立采购档案,及时归档采购文件,确保采购活动的合规性和合法性。

第十二条采购管理部门应加强采购培训和考核工作,提高采购人员的专业水平和实践能力。

第三章采购流程和程序第十三条采购流程包括需求申请、采购申请、报价比较、合同签订、验收入库等环节。

第十四条需求部门应根据实际需求填写采购申请,采购管理部门应根据采购申请制定采购计划。

第十五条采购管理部门应根据采购计划向供应商询价,比较报价,选定合适的供应商。

第十六条采购管理部门应根据选定的供应商签订采购合同,明确双方的权利义务和责任。

第十七条采购管理部门应组织验收入库工作,确保采购物品和服务的质量和数量符合合同规定。

第四章采购管理信息系统第十八条采购管理信息系统应实现采购活动的信息化管理和监控。

第十九条采购管理信息系统应包括需求管理模块、采购计划模块、供应商管理模块、合同管理模块、验收管理模块等功能模块。

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度

恒大地产全国性材料物资采购供应管理制度1.引言本制度是为了规范恒大地产全国性材料物资采购供应的管理,提高采购效率,降低采购成本和风险,保证项目的顺利进行。

2.适用范围本制度适用于恒大地产全国区域范围内的材料物资采购供应管理。

3.采购供应策略3.1通用策略-坚持公开透明原则,实行公开招标,确保公平竞争。

-根据项目的需求和特点,确定合理的采购策略,包括集中采购、分散采购、多元采购等。

-充分利用信息化技术,建立电子采购平台,提高采购效率和透明度。

-与供应商建立长期稳定的合作关系,确保供应的质量和稳定性。

3.2分类采购策略-高频低价品采购:采用集中采购、统一招标的方式,实现批量采购,降低成本。

-高价重要品采购:采用多元供应商分散采购的方式,确保供应的稳定性和灵活性。

-特殊定制品采购:根据项目需要,寻找能够提供定制化产品的供应商,确保产品符合要求。

4.采购流程4.1采购需求确认项目进行前,项目负责人需提出采购需求,并进行详细的材料物资清单,包括规格、数量、质量要求等。

4.2供应商选择与评估通过公开招标、询价等方式,筛选合格供应商,并进行评估,包括供应商的信誉度、质量管理体系、供货能力等。

4.3供应合同签订与供应商达成一致后,签订供应合同,明确双方责任和权益,保障双方的合法权益。

4.4供货管理恒大地产材料物资采购系统与供应商建立电子化管理平台,及时跟踪供应进度,确保按时供货。

4.5质量管理对供应的材料物资进行质量检验,确保符合项目的要求。

4.6付款管理按照合同约定的付款方式,及时付款给供应商,维护供应商的信誉和稳定合作关系。

5.供应商管理恒大地产对供应商进行评估和分类管理,建立供应商库,定期进行供应商绩效评估和考核。

6.监督与考核建立材料物资采购的监督和考核机制,对采购过程进行监督,并定期进行内部审计和外部评估。

7.违规处理对违反采购制度的行为,按照公司规定进行处理,包括警告、处罚和终止合作等。

8.审查和修订定期对本制度进行审查和修订,以适应公司运营和市场环境的变化。

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恒大地产集团总部采购管理制度第一章适用范围第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。

第二章采购原则第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。

第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。

第四条严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则:(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;(2)一种物品分别报三家;(3)一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则:(1)同类物品质量最优;(2)同类物品价格最低;(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则:(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。

第三章采购立项第五条全国性材料物资招标时间每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。

第六条除全国性材料物资外,其他采购立项申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据。

第七条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位第八条立项报告审批流程1、资产类:申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。

2、非资产类:申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。

3、汽车:用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。

4、系统软件类:业务管理信息系统软件:申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。

其他应用软件:申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。

第四章全国性材料物资的采购第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条全国性材料物资的采购流程1、材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

2、酒店、会所、影院类材料物资(统供)的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院年度统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。

3、单项采购定标由直管副总裁审批;年度材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅;年度物资采购的定标预算金额500万元以下(含500万元)的由直管副总裁审批,预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批;年度合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批,价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。

第五章预算金额10万元以上日常物资的采购第十一条供应商的征召、资格审查和选择1、供应商的资格要求:必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业;确无相关排名的,入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召:(1)重大采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员(招投标中心、建筑设计院),按照“背靠背”的原则,分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

(2)其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放:根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》,如需发放由采购配送中心直管副总裁(或其授权人)独立筛选出初选单位名单,亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出,寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。

《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系,落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查:由采购配送中心直管副总裁(或其授权人)根据联系情况确定须考察的单位,并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组,必要时邀请相关部门人员参加,对初选入围单位的规模进行考察,包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等,考察完毕后,由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》,密封提交至由采购配送中心直管副总裁(或其授权人),并对考察情况进行汇报。

5、入围供应商的最终选择:由采购配送中心直管副总裁(或其授权人)根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十二条招标文件的编制及会审1、采购配送中心负责招标文件的编制,招标文件原则上按集团的标准格式编制。

招标文件必须附合同文本,合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单,并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审,招标文件须报采购配送中心直管副总裁(或其授权人)审批。

第十三条发标、开标、定标1、采购配送中心直管副总裁(或其授权人)指定专人向最终入围供应商发放招标文件,并负责招标文件的答疑。

2、开标会须由采购配送中心直管副总裁(或其授权人)主持,采购配送中心邀请合同管理中心、集团监察室等相关部门人员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式,并当场由各投标单位进行二次报价,开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见,由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。

严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

4、定标由采购配送中心合同管理人员出具价格审核意见后,报采购配送中心直管副总裁审批。

第十四条采购配送中心根据合同进行采购、验收并办理结算手续。

第六章预算金额10万元以下(含10万元)日常物资的采购第十五条由采购配送中心三名采购主管每人提交至少一家供应商的最终报价,并汇总成竞价表。

第十六条开标、定标由采购配送中心负责采购的领导主持,原则上3名采购主管参与,按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标,制作《定标审批表》并出具评标意见,定标报采购配送中心负责人审批;。

4、对已经开标定价的10万元以下(含10万元)物资(IT产品除外),三个月内再次申购的,经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第十七条采购配送中心根据《采购通知》或定标资料进行采购、验收并办理结算手续。

第七章计算机软、硬件及服务的采购第十八条采购流程参照日常物资采购流程执行,预算金额10万元以上的,信息化中心须参与供应商的征召、资格审查和选择,定标报信息化中心直管副总裁审批后再报采购配送中心直管副总裁审批。

第八章特殊采购第十九条议标由于特殊原因不能按正常程序实施询价及招标,需议标的项目须按下列程序进行:1、议标审批权限:预算金额10万以下(含10万元)的由采购配送中心负责人审批;预算金额10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、议标项目的开标、评标、定标参照日常物资采购流程执行。

第二十条现金采购由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行:1、现金采购审批权限:预算金额10万元以下(含10万元)的,由采购配送中心负责人审批;10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、预算金额10万元以下(含10万元)的现金采购,须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与;预算金额10万元以上的,须由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上参与,原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第二十一条车辆采购由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价,原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心直管副总裁审批后进行采购。

第九章合同管理第二十二条采购金额10万元以上(含10万元)的,必须签订合同(现金采购除外);不超过10万元的,不该签的合同,不允许签合同。

第二十三条全国性物资材料购销合同的管理按《全国性材料物资采购供应管理制度》的规定执行。

第二十四条合同金额500万元以下(含500万元)的由采购配送中心负责人审批;500万元以上的按集团标准范本报审的合同由合同管理中心审核后实施,无标准范本的合同,经合同管理中心审核后,再报直管副总裁审批。

第二十五条补充协议增加金额20万元以下(含20万元)的报采购配送中心负责人审批;增加金额20万元以上的,按集团标准范本报审的由合同管理中心审核后实施,无标准范本的经合同管理中心审核后,再报直管副总裁审批。

补充协议减少金额的由采购配送中心负责人审批。

第二十六条合同有效期届满续签的,需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。

第十章采购纪律第二十七条预算金额10万元以上的采购项目,发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十八条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。

第二十九条参与采购工作的各部门独立运作,禁止相互串通、干预。

第三十条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠,不得与供应商发生任何经济往来。

第三十一条所有参与采购过程的人员须严格保守机密,应对有关采购信息承担保密责任,不得泄密、公开。

第三十二条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料,严禁以此谋求任何个人利益,严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第三十三条凡违反采购纪律的,交集团监察室查处。

第三十四条搜集人员不得相互串通,一经发现,一律开除。

对搜集工作明显责任心不足,质量较差的,将给予失职问责处理。

第十一章附则第三十五条本制度自发文之日起执行,集团下属公司参照本制度执行。

第三十六条本制度由集团采购配送中心负责解释。

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