食品进货记录表
食品厂原料记录表

部门负责人:
处置方案:
返工○退换○作废○
处置结论:
厂长:年月日
厂长:年月日
处置实际情况:
验证情况:
监督员:年月日
监督员:年月日
质量工作会议记录
会议名称
主持人
会议时间
会议地点
参加
人员
主
要
内
容
技术文件发放及回收记录
文件发放
文件回收
发放日期
发文单位(人)
文件名称
签收人
回收日期
归还单位(人)
文件名称
品名
供应商
注册地址
卫生许可证号
原料卫生标准
批号
规格
生产日期
有效期至
生产厂家
出厂
合格证
检验报
告书
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
填报人:联系方法(手机/固话/传真):
注: 1、企业应如实全数填写报表;
2.上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件(均需加盖公章);
质检结果
原料消耗量( )
原库存量
()
现库存量
()
加工人员签名
注: 原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
长春XX食品厂产品销售记录表
计量单位: ( )田质监食表03-2005
日期
产品名称
销售数量( )
售价
经销(代销)单位
质检
结果
食品生产企业必备记录

目录1.原辅材料进货查验记录 (2)2.( )原料验收台账 (3)3.1( )出入库台账 (4)3.2成品出入库记录 (5)4.投料记录 (7)5. ( )关键控制点记录 (8)6.1包材清洗消毒记录 (9)6.2设备及车间清洗记录 (10)6.3紫外线灯杀菌记录表 (11)7.1消毒液、洗涤剂采购管理记录 (12)7.2( )出入库台账 (14)7.3车间消毒液、洗涤剂配制使用记录 (16)8.过程检验记录 (17)9.产品包装记录 (18)10.1产品检验报告 (19)10.2检验原始记录 (20)11.产品留样记录 (21)12.产品销售台帐 (23)13.运输交付记录 (24)14.防鼠防虫害检查表 (25)15. ( )温、湿度监控记录 (26)16.生产设备设施维护保养记录 (27)17.厂区卫生检查记录 (28)18.生产过程微生物监测记录 (29)19.废弃物管理记录 (30)20.不安全食品召回记录表 (31)21.1不合格原辅料处理记录 (32)21.2不合格半成品处理记录 (33)21.3不合格产品记录 (34)22.( )年度职工培训计划 (35)23.培训考核记录 (36)24.职工培训记录 (37)25.工作人员健康记录 (38)26.1食品安全自查记录 (39)26.2自查问题改进表 (43)27.食品安全隐患记录表 (44)29.投诉受理记录 (45)30.食品安全应急演练记录 (46)1 / 471.原辅材料进货查验记录填表说明:每次购进原辅材料(获证原料、辅料、包材、添加剂等)由采购部门填写本表。
生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。
2 / 472.( )原料验收台账企业制定的验收标准进行验收。
3 / 473.1( )出入库台账4 / 47填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表,每次购进原辅料填写入库,每次生产领用填写出库。
每次出入库计算库存,坚持先进先出原则。
餐饮行业相关记录表格

(*月*日*时*分)
留样量(g)
保存条件
留样保存至
(*月*日*时*分)
订餐单位
送餐时间
留样人
食品添加剂使用记录表格
序号
使用日期
食品添加剂名称
生产者
生产日期
使用量(g)
功能
(用途)
制作食品名称
制作食品量
使用人
备注
废弃物处置记录表格
日期
废弃物种类
数量(kg)
处理
时间
处理
单位
处理人及联系方式
记录人
进货日期产品名称规格数量生产批号地址及联系方随货证明文件查验入库检查自检备注许可营业执照购货凭证产品检验报告其他合格证明外观检查温度检查食品留样记录表格序号留样食品名称留样时间保存条件留样保存至订餐单位送餐时间食品添加剂使用记录表格序号使用日期食品添加剂名称生产者生产日期使用量g功能处理时液擦手纸或镜面地面便池卫生纸纸篓记录人备注
进货查验记录表格示例
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
生产批号或日期
生产者
地址及联系方式(电话等)
供
货
者
地址及联系方式(电话等)
随货证明文件查验
入库检查
自检或委检情况
记录人
备注
许可证(如有)
营业执照(如有)
购货凭证
该批产品检验报告
其Байду номын сангаас合格证明(如有)
外观检查
温度检查(如需)
食品留样记录表格
序号
留样食品名称
备注
卫生间清洁记录表格
日期
时间
台面
洗手池
洗手液
擦手纸或干手器
食品企业全套记录表格(DOC47页)

产品销售台帐产品名称规格数量生产日期检验合格证号生产批号出厂检验报告编号购买者名称及联系方式销售日期库存量原辅材料采购台账序号原辅料名称规格数量供方名称供方地址生产许可证登记号营业执照号供方联系电话供货时间运输工具清洗消毒记录日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注计量检测仪器检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生产厂家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态1 2 3 4 5 6 7 8生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态质量管理考核记录考核部门考核内容考核记录考核结果质检对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。
(得分1分)科对产品的质量检验工作,对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。
(得分2分)对组织质量分析会,将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。
(得分1分)考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。
(得分1分)考核对不符合品的识别及跟踪处理结果,负责纠正、预防措施的实施及验证工作。
(得分1分)考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。
(得分1分)考核对质量体系文件的发放管理工作。
(得分1分)考核对各类报表的准确性,对检验报告、检验资料的保管效果。
(得分1分)考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。
(得分1分)生产科考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。
(得分2分)查看会议记录,考核定期召开会议,掌握生产情况,及时解决生产中出现的问题。
(得分2分)考核生产过程中原材料、半成品的管理情况,是否定期组织安全生产大检查。
(得分3分)查看设备检修计划,是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。
(得分3分)化验室严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作,按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验,作出检验结论;(得分3分)完成本岗位担负的检验和临时性试验工作,发现异常及时汇报;(得分3分)确保检验项目齐全、数据准确,检验记录填写字迹清楚、真实,检验结果应及时通知有关部门、岗位;(得分2分)规定的方法取样,确保取样有代表性,留样标记清楚、正确。
学校校园餐厅食堂日管控(食品原料、食品添加剂进货查验表)

④发现运输不符合运输条件要求,需要上报评估产品状态,确认是否可以让步接收。
⑤供方提供的食品原料、食品添加剂检验报告存在检测项目不全或数据异常,应及时联系供应商确认情况。
⑥包装破损、脏污,可能已被污染,应做退货处理。
②
2.核对食品原料、食品添加剂出厂检验报 Nhomakorabea是否符合验收标准明确的项目范围,是否检验合格。
⑤
掺假或欺诈
1.通过对包装、标签、感官等的检查,确认是否存在掺杂掺假、假冒等情况。
⑦
2.检查物料包装完整度、车辆的卫生清洁状况,判断食品原料、食品添加剂在运输过程中是否发生异常。
⑥
感官劣化
对采购食品原料进行感官检查,包括颜色、气味、状态、滋味等,核实是否发生腐败、变质、劣化等,确认新鲜度是否良好。
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。
5.相应编号的防范措施:
①未列入合格供应商名单,需及时制止,做退货处理。
②缺少资料,及时联系供应商索要,对于无法提供的,或提供不符合验收标准的证件材料的,应立即上报,并做退货处理,将相关情况记入供应商评估记录。
③
检测超标
按照验收标准对需要自检的原料进行检验,确认是否符合食品安全标准等标准要求。
③
生鲜原料(如生鲜鱼)
检查到货时食品原料的温度,结合运输车辆等情况,核实原料运输条件是否符合原料贮存要求。
④
……
……
……
……
……
存在问题描述
选择处理结果
食品生产环节记录台账表格

食品生产环节记录明细表表1:场所清洁消毒记录表表2:供应商评价表表3:合格供应商汇总表表4:到货通知单表5:采购物资检验/验证结果通知单表6:采购物资出入库台账表7:进货台账表8:配料记录表表9:从业人员健康检查档案表10:不合格品处置记录表11:机器设备维修清洗保养卡表12:领料单表13:成品出入库台账表14:产品销售台账表15:抽检产品留样记录表16:委托出厂检验登记表表17:成品检验报告单表18:食品安全风险分析记录表表19:不合格品销毁记录表表20:食品召回措施报告表21:食品召回阶段性进展报告表表22:食品召回总结报告表23:关键控制点记录表场所清洁消毒记录表格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产流通许可证生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品,否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表到货通知单到货日期:年月日采购物资检验/验证结果通知单企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告;2、对无法提供合格证明文件的采购物资,应当依照食品安全标准进行检验;3、对有产品合格证明文件的采购物资,企业可根据管理要求进行必要的检验;采购物资出入库台账备注:本表用于单一采购物资的管理;进货台账配料记录表从业人员健康检查档案不合格品处置记录编号:机器设备维修清洗保养卡设备名称:设备编号:年月领料单领料单位:年月日领料:审批:发料:年月日年月日年月日共三联,第一联:存根 ,第二联:仓库,第三联:领料单位成品出入库台账产品名称/代号:包装规格:仓管员:产品销售台账抽检产品留样记录备注:本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业;委托出厂检验登记表时间:年月日备注:本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业;成品检验报告单食品安全风险分析记录表不合格品销毁记录表企业名称:食品召回措施报告食品召回阶段性进展报告食品召回总结报告关键控制点记录表。
11食品添加剂进货查验记录

包装完整,无破包、漏包等现象。 包装完整,无破包、漏包等现象。
其他: 包装质量
其他:
是□ 否□
总结论
审核员:
时间:
年
月日
验员:
时间:
年
月日
查验结果
年
月日
是□ 否□ 其他:
食品添加剂标签标识完整,不存在 “三无”产品状况,无过期食品添 加剂。 标签标识 其他:
食品添加剂颜色、形态呈现其本身 食品添加剂颜色、形态呈现其本身所属性
所属性质,无杂质,无潮湿,无发 质,无杂质,无潮湿,无发霉变质等异常
霉变质等异常现象。 原料外观 其他:
现象。 是□ 否□
其他:
食品添加剂进货查验记录表
验收时间:
食品添加 剂名称
生产日期 /批号
供货商名 称(代 号)
生产厂家
年
月日
规格 进货数量
查验项目
要求
查验情况
(1)产品检验合格证明文件齐全 (2)供货商资质材料齐全(营业 执照、许可证) 资质材料 (3)食品添加剂与购物凭证一致 其他:
(1)检验合格证明文件齐全 是□ 否□ (2)供货商资质材料齐全 是□ 否□ (3)食品添加剂与购物凭证一致
食品生产基本安全管理制度及记录表格

根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》及产品卫生规范和细则等有关规定,食品生产许可企业至少且必须具有以下保证食品质量安全的食品安全管理制度及记录表单。
(严禁千篇一律,未根据不同食品品种有针对性地制定,笼统无物)。
处置记录表
7、食品安全事故处置管理制度
应按食品安全法制定,有基本预案与处理程序。
1、食品安全事故处置记录表
1、配料、投料记录表;
2、生产关键环节控制记录表(根据不同产品的关键生产工序控制记录表;贮存、包装及生产记录表);
3、食品添加剂使用记录表;
4、设备设施(含冷库等生产设备以及用水、排水、废弃物存放、通风、照明、仓储、温控、紫外线灯、检验仪器等设施)的使用、清洗、杀菌消毒、维护保养记录表
3、出厂检验记录管理制度
各项制度名称
要求及包含内容
至少应附记录表单
1、进货查验记录管理制度
应根据不同产品,针对性制定。含原辅料、食品添加剂等采购验证、检验验收制度。
1、原料、辅材料、包装材料及食品添加剂进货查验记录表
2、生产过程控制管理制度
应根据不同产品,针对性制定。含原料控制、关键环节控制、检验控制、运输与交付控制等控制记录管理制度外,使用食品添加剂的应有食品添加剂使用管理制度、设备设施管理制度,以及作业指导书或操作规程。
5、从业人员健康管理制度
应按食品安全法及健康卫生要求,针对性制定。含从业人员岗位培训管理制度。
1、从业人员健康档案记录表
3、从业人员岗位培训记录表
6、不安全食品召回管理制度
应根据《食品召回管理办法》制定。含不合格品管理制度、消费者投诉举报受理处置管理制度、食品安全追溯管理制度。