集团公司调岗流程图说明

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集团公司调岗流程图说明

集团公司调岗流程图说明

集团公司调岗流程图说明调岗流程(005)1.员工调岗发起可员工本人,也可由部门经理发起。

2.员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后,由员工本人提交调岗申请单。

3.调岗申请单需相关部门经理审核签字。

4.本流程由员工本人负责执行。

调薪流程(006)1.员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。

2.调薪申请单由不部门经理填写,由部门经理负责执行流程。

3.调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。

离职流程(007)1.离职的发起人是员工本人或者部门经理。

2.员工本人提出离职需书面提交辞职信。

3.部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。

4.用人部门经理负责审批,确认工作交接完毕。

5.行政部经理确认物品已经归还,相应的门禁,邮箱已经撤销。

6.人力资源部经理确认员工离职手续结束,可转财务做离职清算。

7.总经理助理确认全部离职手续完成,离职清算符合公司相关规定。

8.离职流程的执行人为离职员工本人,各部门相关助理负责协助。

差旅流程(008)1.差旅流程的发起人是员工本人。

2.项目上员工出差,在部门经理签字前需项目负责人签字确认。

3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。

4.部门经理负责审批差旅报销的真实性,是否符合公司相关规定和制度。

5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票,机票或酒店,费用是否已经核算。

在报销单上标注三类情况(A没有通过行政部订票或订房,B通过行政部预定了车票,机票或房间,行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票,机票或房间,行政部已经支付相关票款)6.财务部审核票据的真实性,报销内容是否符合财务制度。

7.差旅流程的执行人是员工本人。

日常借款与销账(009-1)1.借款的发起人必须是部门经理。

2.借款凭证后需附借款说明3.财务部负责确认是否有资金可以出借。

4.总经理助理负责审核借款的合理性。

5.借款应及时到财务部销账,如在归还期以外仍未销账,需书面向财务部提供说明。

集团公司人才(招)调工程序(图)

集团公司人才(招)调工程序(图)

集团公司人才(招)调工程序(图)
相关单位程序表格及附件总部人力资源中

用人单位
总部人力资源中

职员本人
总部人力资源中

关于招、调工的说明及
工人调动所需材料17.2
NO
YES
停止
考试资格审查
招调工统一考试
YES
YES
NO
NO
YES
停止
停止
申请
向劳动局申报招调工计划
商调、调档,上报材料
赴公安局办理准迁证
调整社会保险、存档
领取调动通知书、交纳“城市基础设施增容费”
凭证办理工作调转手续
到公司报到、签定劳动合同
年初下发通知
汇总审核
劳动局下达指标
劳动局审核
NO。

调岗流程

调岗流程

调岗流程
1、当公司内部出现岗位空缺时,除考虑内部提升及外部招聘外,亦考虑平级调
岗。

公司有关部门及员工本人均可提出调岗。

2、员工提出的调岗,应由本人提出书面调岗申请,填写《员工调动申请表》并
报所在部门主管同意后,填写《工作评估表》,上交人事部。

3、公司提出调岗的,由行政人事部负责协调,取得调岗员工以及调出、调入部
门负责人的同意后,员工填《员工调动申请表》和《工作评估表》上交人事部。

4、原部门负责人根据《工作评估表》对调岗员工进行评估。

5、人事根据员工绩效和评估表与调岗员工进行面谈,并且给与建议和意见。

6、调入部门负责人进行面试,面试通过。

行政人事部向员工和有关部门发出“内
部调整通知”。

7、面试未通过,由人事协调该员工的工作。

8、进行调岗的员工必须遵守新部门的工作纪律,服从新主管的管理,接受考核。

9、确定调岗的人员必须在指定的时间内,将原岗位的任务、财产、物品、注意
事项、存在的问题等交接清楚。

10、到新岗位任职。

1
2
调岗流程图
员工或部门向行政人事提出职/岗位调整申请,填写《员工调动表》
部门负责人批准
原部门负责人根据《工作评估表》对其进行评估
人事谈话,根据绩效和评估表,给与建议和意见
用人部门进行面试
部门负责人不批准
面试通过,用人部门在《员工调动表》上签字
按公司人员录用审批权限得到批准
行政人事部发员工内部调整通知
员工办理工作移交手续、到新岗位任职
人事、员工所在部门、相关部门、员工共同协商
协商不成功,撤消申请返原岗位上班
面试未通过、撤消申请返原岗位上班。

转岗调动流程图

转岗调动流程图
转岗/调动流程图
员工 调出部门 调入部门 人力资源部 流程说明
填写《人事调 动审批表》
《人事调动审 批表》

说明: 1、转岗前员工、调出部门 和调入部门需做好沟通, 由调出部门填写《人事调 动审批表》; 2、主管及以上级别人员的 异动需总经理审批; 3、审批通过后由人力资源 部下发调令或文件; 4、员工在调出部门进行工 作交接,交接情况需填写 《人事调动审批表》中工 作交接部分的内容,并由 调出部门领导签字确认;

审核

不予转调

审批
5、异动员工入职新岗位, 此流程关闭。


表单: 《人事调动审批表》
工作交接 下发调令或 文件
审核
新岗位报到
流程结束
Nova-HR-NBZG/DD-LCT-001

调动管理工作流程图

调动管理工作流程图

调动管理工作流程图节选公司《人力资源管理制度》第四章员工异动管理第一节调动管理1.日常员工异动调动、待岗、辞职、违纪解除等情形。

出现员工异动,原工作部门应监督其及时办理异动手续,若因部门管理不善,离职人员带走公司财物和技术秘密,一概由原工作部门负责人承担责任。

2.员工异动的主管部门是行政人事部,其他部门无权对员工异动作出批准决定。

凡未经行政人事部认可的私自异动均为无效异动,当事人将受到相应处罚。

3.因工作需要,公司有权对员工进行合理的工作调整,各部门/单位及员工应无条件服从。

4.内部调动跨部门岗位调整新工作部门因工作需要,经与拟调动员工原部门领导协商同意的员工调动;4.1.2 员工认为现工作岗位不适合,经与新工作部门联系,并得到原工作部门同意的员工调动;跨部门岗位调整须经原工作部门领导及上一级领导和新工作部门领导及上一级领导签字同意,公司行政人事部批准,在办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。

部门/单位内岗位调整因工作需要或本人申请,进行的部门/单位内岗位调整。

部门/单位内岗位调整,须经部门/单位负责人同意,并至行政人事部备案。

4.3内部调动程序员工调出、调入部门协商调动事宜;调动员工到行政人事部领取《员工岗位变动审批表》和《员工工作交接单》;调动员工原工作部门领导和上一级领导同意;办理员工异动交接手续;报行政人事部批准或备案(部门内岗位调动);至调动员工《员工岗位变动通知书》;调动员工到新工作部门、岗位工作。

员工接到岗位调动通知后,应于规定的日期内依据离职程序办妥移交手续,前往新岗报到,逾期未到岗报到也未请假者,按旷工处理。

调离员工在接任者未到职(岗)前,其所任职务(岗位)由原部门/单位负责人指派适合人选暂行代理。

5.员工外调交流是指因工作需要,本公司员工被公司安排到其他公司协助工作,公司保留其员工资格,但由新公司发放其薪资并解决福利。

5.2员工的外调由公司安排,员工无权主动提出外调。

5.3员工外调须经原工作部门领导和上一级领导同意,经总经理批准,并办理异动交接手续。

企业集团人员变动平级调动流程模板

企业集团人员变动平级调动流程模板

总经理
审批 通 过
流程图13:人员变动 — 降级流程
现用人部门主管 副总/经理
填写《人员变 动审批表》
人力资源经理
降级
360
结绩

度 资 质 调 查
效 考 核 结 果


人力资源部 薪酬专员
招聘专员
总经理
审核签字
新级别薪资 核定
部门经理以上报总经理审批
通知本人办理 调动手续
审批
通 过
流程图14:离职办理流程
离职人员所在部门
离职人员 上级主管
离 解除 职 劳动 申 合同 请 通知
信息部
财务部
人力资源部
主管部门
人力资源经理 招聘专员 薪酬管理专员 经理/副总
填写《离职 审批表》
监督
部门工作 交接
收回系统权 限和电脑
财务欠款核 查
资产移交
确定违约金结 算项目金额
办理结算事 宜
离职面谈
确定工资截 至日期
计算薪酬结 算金额
现用人部门主管 副总/经理
填写《人员变 动审批表》
人力资源经理
晋 职
360
绩 岗相
效 考 核
结 果
度 资 质 调 查 反 馈 结 果
位 任 职 能 力 评 估 结 果
关 课 程 培 训 记 录
晋 级
绩 效 考 核 结 果
人力资源部 薪酬专员
招聘专员
审核签字
新级别薪资 核定
部门经理以上报总经理审批
通知本人办理 调动手续
审批
流程图11:人员变动 — 平级调动流程
现用人部门主管 副总/经理
对拟调动员工进 行综合绩效评估

调岗流程图

调岗流程图

不同意
同意? 是
在原岗位上至 少工作1年以
上? 否
同意
安排时间与员工 沟通意愿及主要
想法
在人力资源总监收到信息后与相关 岗位的直接负责人协商讨论(讨论 主题 1/是否适合该岗位 2/职 位是否变化 3/薪资及级别是否 调整信息)双方意见一致后, 开始
实施内部调岗流程
收到人力资源总监写的邮件 告知详细调整信息(1周 内)处理:A《岗位调整通知 书》- 需要其个人签署确 认;B《岗位调整通知书》-
发给相关部门以及外服
将盖好人力资源章 的《岗位调整通知 书》,一份让员工 签署,另一份存入
其档案
结束
HR总监
HR (系统操作
员)
更新EAS系统中相 关信息
调岗流程hr系统操作员直属经理员工hr总监hrcb专员安排时间与员工沟通意愿及主要想法是否在人力资源总监收到信息后与相关岗位的直接负责人协商讨论讨论主题1是否适合该岗位2职位是否变化3薪资及级别是否调整信息双方意见一致后开始实施内部调岗流程结束在原岗位上至少工作 (C&B专员)

员工调岗流程说明

员工调岗流程说明

员工调岗流程说明员工调岗流程说明一、调岗背景调岗是指将员工从原有岗位调整到另一岗位的人事行为。

调岗的目的是为了适应组织发展的需要,充分发挥员工的潜能,提高工作效率和员工满意度。

二、调岗流程1. 提出调岗申请员工首先向上级主管提出调岗申请,说明调岗的原因和意愿,并提供相关的岗位调整建议。

2. 确定调岗需求上级主管对员工的调岗申请进行评估,确定是否有调岗的需求。

如果有需求,进入下一步;如果没有需求,及时与员工沟通并给予反馈。

3. 确定调岗岗位根据组织的需要和员工的能力、经验等因素,确定适合员工的调岗岗位。

在确定岗位时,要充分考虑员工的意愿和发展需求。

4. 协商调岗条件上级主管与员工进行协商,确定调岗的具体条件,包括薪资待遇、工作职责、工作地点等。

双方要充分沟通,达成一致。

5. 编制调岗通知人力资源部门根据协商结果,编制调岗通知,并将其交与员工本人。

调岗通知中应包含调岗的原因、调岗的岗位、调岗的条件等详细信息。

6. 员工确认和签字员工收到调岗通知后,需要认真阅读,并确认无误后,在通知上签字确认。

签字后,员工即表示同意接受调岗。

7. 调岗实施人力资源部门将员工的调岗信息记录在人事档案中,并通知相关部门和人员进行调岗工作的安排和准备。

8. 调岗跟踪和评估在员工调岗后,上级主管和人力资源部门应进行跟踪和评估,及时了解员工在新岗位上的表现和适应情况,并提供必要的支持和指导。

9. 调岗结果反馈根据员工在新岗位上的表现和适应情况,上级主管和人力资源部门应及时给予员工调岗结果的反馈,包括肯定成绩和提出改进意见。

三、注意事项1. 在调岗过程中,要充分尊重员工的意愿和发展需求,避免强制性调岗。

2. 调岗过程中要与员工充分沟通,确保信息的准确传达和理解。

3. 调岗后要及时跟踪和评估员工的表现和适应情况,提供必要的支持和指导。

4. 调岗结果的反馈要及时给予,以便员工了解自己的表现和发展方向。

以上是员工调岗流程的说明,希望能对组织和员工在调岗过程中有所帮助。

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调岗流程(005)
1.员工调岗发起可员工本人,也可由部门经理发起。

2.员工调岗需经过原部门经理面谈及调入部门经理面谈同意后,由员工本人提交调岗
申请单。

3.调岗申请单需相关部门经理审核签字。

4.本流程由员工本人负责执行。

调薪流程(006)
1.员工调薪发起人为员工本人或所在部门经理。

2.调薪申请单由不部门经理填写,由部门经理负责执行流程。

3.调薪申请经批准后需本人签字确认后归档人力资源部。

离职流程(007)
1.离职的发起人是员工本人或者部门经理。

2.员工本人提出离职需书面提交辞职信。

3.部门经理及人力资源部经理负责与辞职或者辞退员工面谈。

4.用人部门经理负责审批,确认工作交接完毕。

5.行政部经理确认物品已经归还,相应的门禁,邮箱已经撤销。

6.人力资源部经理确认员工离职手续结束,可转财务做离职清算。

7.总经理助理确认全部离职手续完成,离职清算符合公司相关规定。

8.离职流程的执行人为离职员工本人,各部门相关助理负责协助。

差旅流程(008)
1.差旅流程的发起人是员工本人。

2.项目上员工出差,在部门经理签字前需项目负责人签字确认。

3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。

4.部门经理负责审批差旅报销的真实性,是否符合公司相关规定和制度。

5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票,机票或酒店,费用是否已经核算。

在报销单上标注三类情况(A没有通过行政部订票或订房,B通过行政部预定了车票,机票或房间,行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票,机票或房间,行政部已经支付相关票款)
6.财务部审核票据的真实性,报销内容是否符合财务制度。

7.差旅流程的执行人是员工本人。

日常借款与销账(009-1)
1.借款的发起人必须是部门经理。

2.借款凭证后需附借款说明
3.财务部负责确认是否有资金可以出借。

4.总经理助理负责审核借款的合理性。

5.借款应及时到财务部销账,如在归还期以外仍未销账,需书面向财务部提供说
明。

日常报销(009-2)
1.日常报销的发起人是员工本人,每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。

2.部门经理负责审核报销的真实性,合理性,是否符合公司相关制度。

3.财务部负责审核发票的真实性,是否符合财务制度。

4.
固定资产及办公用品的采购和领用(010)
1.流程的发起人是使用人或部门经理。

2.部门经理负责审批领用的合理性。

3.行政部判断是否有库存,有库存的办公用品可直接领用。

4.行政部经理负责审批采购的合理性。

5.财务部负责审批采购金额的合理性,公司资金是否可以支付。

6.总经理助理负责全局把控。

对公支付流程(011)
1.有对应销售合同的采购合同款项支付,发起人为技术部指派专人负责。

需要在
支付凭证后附立项表,合同正本。

2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。

3.销售部经理负责确认可以付款。

4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。

5.财务部确认是否有资金可以按时支付。

6.总经理助理总体把控。

7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。

1.其他对公支付发起人为付款经办人,(付款凭证后附正是合同或协议及购买说
明)
2.部门经理负责审核付款的真实性
3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。

4.总经理助理总体把控。

立项流程(012)
1.立项流程的发起人是也业务员,执行人是商务专员。

2.销售部负责审批流程的真实性,落实销售金额与成本金额。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.商务部经理负责审核业务可实施性,例如交货日期,到款日期,到货日期,到岗日期;
核实人员成本等。

5.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

6.总经理负责审核立项表整体情况。

销售合同盖章流程(013)
1.销售合同盖章的发起人为业务员,执行人为业务员。

2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单,后附立项表,合同正本。

3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性,落实销售金额与成本金额。

4.技术部经理负责审核技术可行性。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险,例如交货日期,到款日期,到货日期,到
岗日期;核实人员成本等,并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

采购合同盖章流程(014)
1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责,执行人为商务专员。

2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单,后附立项表,合同正本,采购合同正本。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性,落实销售金额与成本金额。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险,例如交货日期,到款日期,到货日期,到
岗日期;核实人员成本等,并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

其他合同盖章申请流程(015)
1.除销售合同及对应的采购合同外,其他合同的发起人为付款人,流程的执行人也为付款
人。

2.合同盖章申请后需要附合同正本。

3.部门经理负责审核合同的真实性。

4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程,并审核合同的风险,例如交货日期,到款
日期,到货日期,到岗日期;核实人员成本等。

8.财务部负责审核财务风险,例如资金情况,税负比例,利润点等。

9.总经理助理负责审批合同的整体情况。

5.总经理负责审核合同的整体情况。

6.合同的原件由财务部指派专人保管,相关部门付款人留复印件。

公章盖章流程(016)
1.公章盖章申请由本人发起,流程执行人为申请人。

2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。

人力资源章盖章流程(017)
出门条盖章申请(018)
1.出门条盖章申请人为员工本人,执行人为盖章申请人。

2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。

1.人力资源章盖章申
请人为员工本人,执
行人为盖章申请人。

2.盖章申请需后附盖
章文件正本。

3.员工所在部门经理
负责审批盖章可行
性。

1.开票流程的发起人为业务员,流程执行人为业务员。

2.开票申请单后附立项表,合同正本,对账单,工作量核算表。

3.销售部负责审核发票项目的是否准确,数量及金额是否准确。

4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项,数据是否准确。

5.财务部负责整体审核发票开具的内容。

1.开票流程的发起人为业务员,流程执行人为业务员。

2.销售部负责确认是否需要退票,并承担相应责任。

3.商务部负责确认退票的真实性。

4.财务部负责整体审核。

工程师派遣流程(021)
1.流程发起人为销售,填写工程师派遣申请(标注立项编号)。

2.销售部确定派遣工程师的专长,人数。

3.技术部需要确定是否有内部工程师可以调配,如没有合适工程师,进入招聘流程。

如技
术上不能实现则结束流程。

4.商务部负责确定是否符合立项要求,没有立项或者已经超出立项,则进入立项流程。

5.工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。

附表:
1. 用人申请表
内部用人申请表.xl
sx
2. 工程师派遣单工程师派遣单.xlsx。

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