广告预算表(表格模板、doc格式)

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商铺装修预算报价表EXCEL模板(超详细)

商铺装修预算报价表EXCEL模板(超详细)

工程量提供:
第 3 页,共 9 页
甲方认可签字:
备注
泰山石膏板面层,木龙骨,9.5mm石膏板 披刮腻子(施乐福腻子)打磨三遍并打磨平整。 顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味)(滚刷一底两遍,含宏漆01底漆) 披刮腻子(施乐福腻子)打磨三遍并打磨平整。 顶面乳胶漆(多乐士家丽安净味)(滚刷一底两遍,含宏漆01底漆)
1 ·地面找平
2 ·蓝色地毯
2 ·桌子
2 ·吧台凳
3 ·灯带
4 ·筒灯
水电工程(强\弱电部分)
1 ·弱电部分
2 ·强电部分
3 ·安防
4 ·背景音乐
5 ·电路人工费
6 ·石工开槽费
7 ·补线、管槽
8 ·得亿PVC线管
其它工程
面积:
工程地点:
单位 工程量 主材
辅材
米 6.2
平方 米
30
150.00 70.00

平方 米
平方 米
平方 米
平方 米
平方 米

平方 米
1 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
60.50 40.00 40.00 240.00 0.00 0.00 2.00 0.50
45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.20
第 2 页,共 9 页
甲方认可签字:
姓名:
联系方式:
面积:
工程地点:
序号
工程项目名称
1 ·成品保护费
2
·(平层)吊平顶、涂料零 时设施费
单位
平方 米

企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板

!企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表编制单位:A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位:A公司单位:人民币元$表3经营预算总表编制单位:A公司 20×4年度单位:万元¥表部门预算分解表编制单位:公司营销部 20××年度单位:万元'表部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元|表部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表部门预算分解表编制单位:公司财务部 20××年度单位:万元;表部门预算分解表编制单位:公司人力资源部 20××年度单位:万元表部门预算分解表"编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位:万元表门店预算分解表编制单位:A店 20×4年度单位:元:表5:A公司基本薪酬等级表表6:部门岗位人员定编表部门:【表7:薪酬预算表表8:投资预算指标表编制单位:A公司(门店)单位:元表9:投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10:投资现金流量分析表编制单位:A公司单位:元表11:原材料采购预算表编制单位:A公司采购部单位:元?表12:生产预算表编制单位:A公司生产部单位:元】表13:预算利润表编制单位: 20××年度单位:元"表14:年度现金流量预算表编制单位: 20××年度单位:元(表15:年度预算资产负债表编制单位: 20××年12月31日单位:元(表16:年度预算资本结构表。

表17:预算完成比例分析表(表18:现金流量差异分析表附表1:销售现金回款账期分析表附表2:销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表附表4:付现采购品类分析表、表19:终端竞争力分析表编制单位:A公司 20××年×月单位:元表20:销售同比/环比增减表。

产品预算表格模板

产品预算表格模板
产品预算表格模板
以下是一个简单的产品预算表格模板。你可以根据你的具体需求进行修改和扩展。
产品名称
规格型号
单价(元)
数量(个)
总价(元)
备注
产品1
A型号
1000
200
200000
产品2
B型号
1500
100
150000
产品3
C型号
2000
50
100000
产品4
D型号
2500
30
75000合计Leabharlann 525000解释:
1.产品名称:列出你要采购的各类产品名称。
2.规格型号:描述产品的具体型号或规格。
3.单价(元):每个产品的单价。
4.数量(个):所需产品的数量。
5.总价(元):该产品所需的总金额。
6.备注:可以添加关于产品的一些额外信息或说明。
在填写表格时,将实际数据填入对应的单元格即可。最后一行的"合计"列会自动计算所有产品的总预算金额。

全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档

全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
89500
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算(表一)
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位:元

项目预算表模板列明项目的各项费用和预算

项目预算表模板列明项目的各项费用和预算

项目预算表模板列明项目的各项费用和预算项目预算表模板项目名称:项目编号:预算时间范围:编制人:审核人:审核日期:序号项目名称费用类型预算金额(单位:人民币)备注1 人工费用1.1 员工工资与津贴1.2 临时员工费用2 采购费用2.1 采购设备2.2 采购原材料3 租赁费用3.1 租赁设备3.2 租赁场地4 差旅费用4.1 交通费4.2 餐费4.3 住宿费5 市场推广费用5.1 广告宣传费5.2 促销活动费6 咨询费用6.1 顾问咨询费6.2 法律咨询费7 网络与技术支持费用7.1 网络设备费7.2 技术支持费8 培训费用8.1 员工培训费8.2 外部培训费9 其他费用总预算金额:(合计以上各项预算金额)编制说明:1. 该项目预算表旨在列明项目的各项费用和预算,以便进行经费计划和监控。

2. 项目经理应根据项目需求和范围编制该预算表,并确保各项费用的准确性和合理性。

3. 各责任部门和成员应按照预算表列明的费用类型,合理安排和控制项目资金的使用。

4. 当涉及到费用调整或额外费用时,应及时更新该预算表,并详细记录相关事由和审批程序。

5. 该预算表应由项目经理提交给相关人员进行审核,并获得审批后方可进行执行。

注意事项:1. 费用类型可根据具体项目进行调整和扩展。

2. 备注栏可用于补充相关信息,如费用计算公式、市场行情等。

3. 以上金额均以人民币为单位,需严格按照实际情况进行核算和统计。

该项目预算表模板可作为参考,具体的项目预算表应根据实际情况进行调整和完善。

在编制预算表时,需充分考虑项目的各项费用,并确保预算的准确性和合理性。

项目预算的有效管理和控制对于项目的成功执行具有重要意义,相关责任部门和成员应严格按照预算表列明的费用类型进行资金的使用和监控。

同时,在项目实施过程中如有费用调整或额外费用产生,应及时更新预算表,并保留相关审批记录,以确保项目经费的透明度和可控性。

通过科学合理的项目预算管理,可以提高项目执行的效率和经济效益,为项目的顺利进行提供保障。

财务预算格式表(全年)模板

财务预算格式表(全年)模板

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合计 -
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说明
单位:元
10、租金及管理费
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11、宣传费
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11.1、VI设计费
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11.2、宣传品印刷费
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13、其他
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13.1、招聘费
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公司财务预算格式表
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
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(五)、房屋维护费
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财务预算计划(表格模板)

财务预算计划(表格模板)
1. 引言
本文档提供了一份财务预算计划的表格模板,旨在帮助您制定财务预算计划以管理和控制财务资源。

财务预算计划是一项重要的管理工具,它可以帮助您规划和监控财务活动,实现财务目标。

2. 表格模板
以下是财务预算计划的表格模板,您可以根据实际需要进行填写和调整。

3. 使用说明
项目:列出您预计的各项收入和支出项目。

:列出您预计的各项收入和支出项目。

预算金额:填写预计的金额,即您计划在每一项项目上花费的金额。

:填写预计的金额,即您计划在每一项项目上花费的金额。

实际金额:记录实际发生的金额,即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。

:记录实际发生的金额,即您在每一项项目上实际支出或收入的金额。

差异:计算预算金额和实际金额之间的差异。

:计算预算金额和实际金额之间的差异。

4. 注意事项
- 确保列出所有相关的收入和支出项目,以确保预算计划的准确性和完整性。

- 定期更新实际金额,以便比较预算与实际情况之间的差异。

- 分析差异并采取相应的措施,例如削减支出或寻找增加收入的机会。

5. 总结
通过使用这个财务预算计划表格模板,您可以更好地规划和管理财务活动,掌握资源分配和支出情况,为实现财务目标提供有效的决策依据。

记得定期检查和更新财务预算计划,以保持其准确性和实用性。

新公司预算表格模板

新公司预算表(年度)
序号

2024年预算执行情况
备注
预算金额
花销金额
差异数
差异原因
1
管理费用
行政费用
办公费
2
房屋租赁、水电燃气、物管费
3
保洁费用
4
电话及网络通讯费用
5
差旅费
6
业务招待费费
7
会务费
8
公务车费用
9
①汽油费
10
②汽车保险费
11
③维修保养费
12
④其他费用
13
工商、税务注册\年检费
54
业务招待费
55
其他
56
营销费用合计
57
专项费用
费用
58
借款
59
专项费用合计
60
总计
32
员工工装费
33
其他费用
34
小计
35
管理费用合计
36
资产购置费
设备购置
37
办公家具
38
车辆购置
39
其他费用
40
资产购置费合计
41
财务费用
利息支出
42
银行手续费
43
财务费用合计
44
营销费用
策划设计费
45
会务费
46
办公租赁费
47
广告宣传费
48
产权税费
49
人工费用
50
运输费
51
仓储费
52
差旅费
53
通讯费
14
验资费用
15
审计评估费
16
律师费、诉讼费
17

公司费用预算表格模板(详细版)



公 耗


项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年(季、月)预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年(季、月)预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6

2023年公司年度预算表格模板

公司名称:________________________财务年度:________________________预算制定日期:________________________预算制定人:________________________预算项,预算金额(单位:金额单位),备注----------------,----------------------------,------------------1.销售收入,2.成本费用,2.1.原材料成本,2.2.生产成本,2.3.劳务成本,2.4.其他费用,3.营销费用,4.管理费用,5.财务费用,6.投资支出,7.资本开支,8.税金及其他费用,9.其他收入,10.净利润,说明:1.销售收入:填写公司预计在财务年度内的销售收入总额。

2.成本费用:填写与产品生产及销售相关的费用总额。

2.1.原材料成本:填写公司预计在财务年度内的原材料采购成本。

2.2.生产成本:填写与产品生产及制造相关的费用总额,包括人工成本、设备折旧等。

2.3.劳务成本:填写与公司雇员劳动力成本相关的费用总额。

2.4.其他费用:填写与产品生产及销售相关的其他费用总额。

3.营销费用:填写与产品销售推广及市场营销相关的费用总额。

4.管理费用:填写与公司运营管理相关的费用总额,包括行政人员薪酬、办公费用等。

5.财务费用:填写与公司财务运作相关的费用总额,包括银行手续费、利息支出等。

6.投资支出:填写公司预计在财务年度内的投资支出总额,包括购买新设备、技术升级等。

7.资本开支:填写与公司资本支出相关的费用总额,包括购买固定资产、房地产等。

8.税金及其他费用:填写与公司税金及其他费用相关的费用总额。

9.其他收入:填写与公司经营活动以外的其他收入总额。

10.净利润:根据以上预算项计算得出的公司预计财务年度净利润。

此预算表格仅作为财务管理和决策参考之用,具体执行和实施应根据公司实际情况进行调整和变动。

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