增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)及其附列资料(新版)
最新3《增值税纳税申报表小规模纳税人适用》及其附列资料汇总

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税控器具开具的普通发票不含
税销售额
3
(二)销售使用过的应税固定资产不
含税销售额
4(4≥5)
——
——
其中:税控器具开具的普通发票不含
税销售额
5
——
——
(三)免税销售额
6(6≥7)
其中:税控器具开具的普通发票销售
额
7
(四)出口免税销售额
8(8≥9)
其中:税控器具开具的普通发票销售
额
9
二、税款计算
3《增值税纳税申报表小规模纳税人适用》及其附列资料
附件3
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章):金额单位:元至角分
税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日
一、计税依据
项目
栏次
本期数
本年累计
应税货物及劳务
应税
服务
应税货物及劳务
应税
服务
(一)应征增值税不含税销售额
1
税务机关代开的增值税专用发
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
代理人名称(公章):经办人:
联系电话:
主管税务机关:接收人:接收日期:
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料
税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日
纳税人名称(公章):金额单位:元至角分
应税ห้องสมุดไป่ตู้务扣除额计算
期初余额
本期发生额
本期扣除额
期末余额
1
2
3(3≤1+2之和,且3≤5)
本期应纳税额
10
本期应纳税额减征额
11
应纳税额合计
12=10-11
增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料

增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料展开全文税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日纳税人名称(公章):金额单位:元至角分【表单说明】一、名词解释(一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。
(二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
(三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。
(四)本表及填写说明所称“扣除项目”,是指纳税人发生应税行为,在确定销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。
二、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》填写说明本附列资料由发生应税行为且有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税项目的金额。
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
(二)“纳税人名称”栏,填写纳税人名称全称。
(三)第1栏“期初余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目上期期末结存的金额,试点实施之日的税款所属期填写“0”。
(四)第2栏“本期发生额”:填写本期取得的按税法规定准予扣除的适用3%征收率的应税行为扣除项目金额。
(五)第3栏“本期扣除额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期实际扣除的金额。
第3栏“本期扣除额”≤第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”之和,且第3栏“本期扣除额”≤第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”。
(六)第4栏“期末余额”:填写适用3%征收率的应税行为扣除项目本期期末结存的金额。
(七)第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”:填写纳税人适用3%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额。
(八)第6栏“本期扣除额”:填写本附列资料第3栏“本期扣除额”的数据。
第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”(九)第7栏“含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的含税销售额。
第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入(适用3%征收率)”-第6栏“本期扣除额”(十)第8栏“不含税销售额”:填写适用3%征收率的应税行为的不含税销售额。
1、(零申报)增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)及其附列资料(新版)

(小规模纳税人适用) 纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称 (公章): 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日
填表日期:
本期数
金额单位:元 至角分 年月日
本年累计
项目
栏次
货物及劳务
服务、不动产 和无形资产
货物及劳务
服务、不动产 和无形资产
(一)应征增值税不含税ห้องสมุดไป่ตู้
完整的。
代理人名称(公章):
经办人:
主管税务机关:
联系电话: 接收人:
接收日期:
款
未达起征点免税额
计
应纳税额合计
算
本期预缴税额
18 19 20=15-16 21
本期应补(退)税额
22=20-21
0 0 —— 0 0
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纳税人或代理人声明:
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:
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办税人员:
财务负责人:
本纳税申报表是根据国家税收 法定代表人:
联系电话:
法律法规及相关规定填报的,
我确定它是真实的、可靠的、 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
销售额(3%征收率)
新版小规模纳税人申报表

附件1增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)纳税人识别号: 纳税人名称(公章):金额单位:元至角分税款所属期: 年 月 日至 年 月 日填表日期: 年 月 日 一、计税依据项 目栏次本期数本年累计 应税货物及劳务应税 服务 应税货物及劳务应税 服务 (一)应征增值税不含税销售额 1 税务机关代开的增值税专用发 票不含税销售额2 税控器具开具的普通发票不含 税销售额3 (二)销售使用过的应税固定资产不 含税销售额4(4≥5) —— —— 其中:税控器具开具的普通发票不含 税销售额 5 —— —— (三)免税销售额 6=7+8+9 其中:小微企业免税销售额7 未达起征点销售额 8 其他免税销售额 9(四)出口免税销售额10(10≥11) 其中:税控器具开具的普通发票销售 额 11 二、税款计算本期应纳税额 12 本期应纳税额减征额13 本期免税额14 其中:小微企业免税额15 未达起征点免税额 16 应纳税额合计 17=12-13 本期预缴税额18—— —— 本期应补(退)税额19=17-18————纳税人或代理人声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:办税人员: 财务负责人:法定代表人: 联系电话:如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:代理人名称(公章): 经办人: 联系电话:主管税务机关:接收人:接收日期:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日纳税人名称(公章):金额单位:元至角分应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额1 2 3(3≤1+2之和,且3≤5)4=1+2-3应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额5 6=3 7=5-6 8=7÷1.03。
增值税小规模纳税人申报表及附表

(二)销售使用过的应税固定资产不含税销售额
4(4≥5)
——
——
其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额
5
——
——
(三)免税销售额
6(6≥7)
其中:税控器具开具的普通发票销售额
7
(四)出口免税销售额
8(8≥9)
其中:税控器具开具的普通发票销售额
9
二、税款计算
本期应纳税额
10
本期应纳税额减征额
11
应纳税额合计
12=10-11
本期预缴税额
13
——
——
本期应补(退)税额
14=12-13
——
——
纳税人或代理人声明:
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏:
办税人员:财务负责人:
法定代表人:联系电话:
如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:
增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用)
纳税人识别号:
纳税人名称(公章):金额单位:元至角分
税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日
一、计税依据
项目
栏次
本期数
本年累计
应税货物
及劳务
应税
服务
应税货物
及劳务
应税
服务
(一)应税征增值不含税销售额
1
税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
2
税控器具开具的普通发票不含税销售额
代理人名称(公章)Hale Waihona Puke :经办人(签章):联系电话:
主管税务机关:接收人:接收日期:
增值税纳税申报表
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)

税款所属期: 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号:
填表日期: 年 月 日
纳税人名称(公章):
金额单位:元至角分
项目
栏次
金额
期初余额
1
0.00
应税行为(3%征收率)扣 除额计算
本期发生额
2
0.00
本期扣除额
0.00
除额计算
本期扣除额
11(11≤9+10之 和,且11≤13)
0.00
期末余额
12=9+10-11
0.00
全部含税收入(适用5%征收 率)
13
0.00
应税行为(5%征收率)计
本期扣除额
14=11
0.00
税销售额计算
含税销售额
15=13-14
0.00
不含税销售额
16=15÷1.05
0.00
3(3≤(1+2)之和, 且3≤5)
0.00
期末余额
4=1+2-3
0.00
全部含税收入(适用3%征收 率)
5
0.00
应税行为(3%征收率)计0
税销售额计算
含税销售额
7=5-6
0.00
不含税销售额
8=7÷(1+征收率)
0.00
期初余额
9
0.00
应税行为(5%征收率)扣
本期发生额
10
《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》 及其附列资料填写说明

附件4《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料填写说明本申报表及其附列资料填写说明(以下简称本表及填写说明)适用于增值税小规模纳税人(以下简称纳税人)。
一、名词解释(一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。
(二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。
(三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产(以下简称应税行为)。
(四)本表及填写说明所称“扣除项目”,是指纳税人发生应税行为,在确定销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。
二、《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》填写说明本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
(二)“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号。
(三)“纳税人名称”:填写纳税人名称全称。
(四)第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”:填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额,不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产(不含不动产,下同)和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额,国家税务总局另有规定的除外。
纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《附列资料(一)》第8栏数据一致,适用小微企业免征增值税政策的纳税人除外。
(五)第2栏“增值税专用发票不含税销售额”:填写纳税人自行开具和税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。
(六)第3栏“其他增值税发票不含税销售额”:填写增值税发票管理系统开具的增值税专用发票之外的其他发票不含税销售额。
(七)第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”:填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。
(完整word版)增值税纳税申报表适用于增值税小规模纳税人

增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)金额单位:元(列至角分)受理人:受理日期:年月日受理税务机关(签章):增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)附列资料税款所属期:年月日至年月日填表日期:年月日填表说明一、填报范围:本附列资料适用于应税服务有扣除项目的增值税小规模纳税人填报。
本附列资料各栏次申报项目均不包含免税服务数据。
应税服务扣除项目指根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定,对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,在计算应税服务销售额时,允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的项目。
二、填写项目:(一)本附列资料“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
(二)本附列资料“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。
(三)本附列资料第1项“期初余额”栏数据,为从本附列资料上期第4项“期末余额”栏转入本期的数额。
(四)本附列资料第2项“本期发生额”栏数据,填写本期发生的根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定,对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,在计算应税服务销售额时,允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的价款数额。
(五)本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据,填写应税服务扣除项目本期实际扣除的价款数额。
(六)本附列资料第4项“期末余额”栏数据,填写应税服务扣除额的期末余额。
第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额”(七)本附列资料第5项“全部含税收入”栏数据,填写纳税人提供应税服务,取得的全部价款和价外费用数额。
(八)本附列资料第6项“本期扣除额”栏数据,为本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。
第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”(九)本附列资料第7项“含税销售额”栏数据,填写应税服务的含税销售额。
第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额”(十)本附列资料第8项“不含税销售额”栏数据,填写应税服务的不含税销售额。
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1 2
3
4 5 6
7(7≥8)
—— —— —— —— ——
—— —— —— —— ——
其中:税控器具开具的普通发票 8 不含税销售额 (四)免税销售额 其中:小微企业免税销售额 未达起征点销售额 其他免税销售额 (五)出口免税销售额
9=10+11+12 10 11 12 13(13≥14)
其中:税控器具开具的普通发票 14 销售额 二 、 税 款 计 算 本期应纳税额 本期应纳税额减征额 本期免税额 其中:小微企业免税额 未达起征点免税额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补(退)税额
(一)应征增值税不含税 销售额(3%征收率) 税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 税控器具开具的普通发票 不含税销售额 一 、 计 税 依 据 (二)应征增值税不含税 销售额(5%征收率) 税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 税控器具开具的普通发票 不含税销售额 (三)销售使用过的固定资产 不含税销售额
附件3 增值税纳税申报表
(小规模纳税人适用) 纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称(公章): 税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元至角分 年 月 日 本年累计
填表日期: 本期数
项 目
栏次
货物及劳务
服务、不动产 பைடு நூலகம்务、不动产 货物及劳务 和无形资产 和无形资产
15 16 17 18 19 20=15-16 21 22=20-21
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纳税人或代理人声明:
如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员: 财务负责人:
本纳税申报表是根据国家 法定代表人: 联系电话: 税收法律法规及相关规定 填报的,我确定它是真实 如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏: 的、可靠的、完整的。 代理人名称(公章): 经办人: 联系电话: 主管税务机关: 接收人: 接收日期: