2019年审计报告的回复意见怎么写-word范文模板 (1页)
审计回复意见书

审计回复意见书尊敬的客户:感谢贵公司对我们审计工作的信任,并向我们提供了审计对象的相关资料。
根据贵公司的委托,我们已经完成了对贵公司的财务报表进行审计,并将结果整理成审计报告。
在这份审计报告的基础上,我们将回复贵公司的意见和建议,以便贵公司更好地了解审计结果,并作出相应的改进和调整。
首先,我们对贵公司的财务报表的审计结果进行了总结。
经我们审计,贵公司的财务报表体现了真实、准确的财务状况和经营成果。
我们基于合适的审计程序和方法,对贵公司的核算方法、会计估计和财务报表披露进行了全面的审计,认为贵公司的财务报表达到了国际财务报告准则的要求。
其次,我们注意到贵公司在财务报表披露方面存在以下问题:首先,贵公司的披露事项没有详细说明财务报表中的各项重要会计估计和假设,这使得贵公司的财务报表缺乏透明度。
其次,贵公司在关联交易披露方面不够充分和准确,这可能导致财务报表读者对贵公司的经营状况和财务状况的判断产生偏差。
最后,贵公司财务报表中的净现金流量未详细说明情况,这也会给财务报表用户带来理解困难。
鉴于上述问题,我们建议贵公司采取以下措施进行改进:首先,贵公司应该完善披露事项,详细说明财务报表中的各项重要会计估计和假设,以提高财务报表的透明度。
其次,贵公司应该加强关联交易的披露,确保披露内容充分准确,避免对财务报表的理解产生误导。
最后,贵公司应详细说明财务报表中的净现金流量情况,以方便财务报表读者对贵公司的经营活动进行正确的分析和判断。
另外,我们也发现贵公司在内部控制方面存在一些问题。
特别是贵公司的财务报表编制过程中,存在人员责任与审批流程不够明确,会计档案保存不规范等问题。
这些问题可能会影响贵公司财务报表的准确性和可靠性。
因此,我们建议贵公司建立完善的内部控制制度,明确相关人员的职责和审批流程,并加强对会计档案的管理和保存。
最后,我们希望贵公司能够重视我们的意见和建议,并认真改进相关问题。
我们愿意与贵公司保持密切合作,共同推动贵公司的财务管理和内部控制水平提升,以实现贵公司的长期稳定发展。
工程审计报告回复范文

工程审计报告回复范文尊敬的[审计方名称]:你们好!收到你们的工程审计报告啦,我们就像被老师批改了作业的学生一样,仔仔细细地看了好几遍呢。
一、关于审计报告中提出的[具体问题1]你们提到[详细阐述问题内容],这个事儿我们也知道是有点不太完美。
就像炒菜的时候盐放多了,我们原本是想让菜更有味道,结果却有点咸了。
其实当时在[具体工程环节]的时候,我们是这么考虑的:[解释当时的决策思路]。
不过呢,现在看来我们确实忽略了[指出被审计方现在认识到的错误之处],就像走路的时候光顾着看前面的风景,没注意脚下的小石子儿。
我们打算这样解决这个问题:[阐述具体的解决方案]。
就好比重新调整一下菜品的调味,让它变得可口起来。
我们会在[预计完成时间]之前把这个问题整改到位,并且会建立一个小“菜谱”,也就是专门针对这个环节的操作规范,以后就按照这个来,避免再犯同样的错误。
二、针对[具体问题2]报告里指出[详细说明问题],这就像我们盖房子的时候,有一块砖没砌齐。
当时啊,[解释出现问题的背景原因],导致了这个情况。
这就跟出门忘带钥匙一样,是个粗心的错误。
我们已经制定了计划来纠正这个问题。
首先呢,[第一步的解决措施],就像先找到一把备用钥匙打开门。
然后,[后续步骤],确保这个“房子”的每一块“砖”都整整齐齐的。
我们会让[负责人员]专门负责这件事,像监工一样盯着,保证在[具体时间期限]完成所有的调整工作。
三、关于[其他问题(如有)]……(按照上述结构依次回应其他问题)总的来说,我们特别感谢你们这么细致的审计工作,就像有一双明亮的眼睛帮我们找出了这么多问题。
你们的报告就像一本工程的“错题集”,我们一定会好好利用,把工程的质量和管理提升上去。
以后啊,我们也会多注意这些容易犯错的地方,像一个小心翼翼过马路的孩子一样,遵守交通规则(这里的交通规则就是工程建设的各项标准啦)。
如果你们对我们的回复有任何疑问或者新的想法,欢迎随时和我们联系。
我们的电话是[联系电话],期待与你们进一步沟通。
【精编范文】审计意见书回复-word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==审计意见书回复篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告回复单范文

审计报告回复单范文
尊敬的客户
感谢您提供的审计报告,并允许我们对您的财务记录进行审计。
经过我们认真地分析和评估,我们现在向您提供一份回复单,以澄清一些问题和提供建议。
首先,我们非常重视您的合作和信任。
我们的审计小组已经在您的财务记录上进行了全面的审查,并致力于提供准确和详尽的报告。
然而,我们发现了一些问题,需要向您说明,并为您提供解决方案。
请注意,这份报告是我们根据国际审计准则和我们对财务信息的评估所得出的结论。
我们的审计报告是基于抽样调查,并且有一定的假设和限制。
因此,我们建议您按照我们的建议并与我们的团队沟通,以便更全面地理解和解决问题。
在我们的审计过程中,我们发现了一些与财务报表中的内部控制制度有关的问题。
我们认为,您的公司需要进一步改进和加强内部控制制度,以确保财务报表的准确性和可靠性。
我们建议您聘请专业的会计师或内部控制专家,以帮助您建立更有效的内部控制制度,并定期评估和监控其有效性。
此外,在审计过程中,我们还发现了一些应收账款的问题。
我们建议您加强对应收账款的管理,包括定期核实客户的信用状况和还款能力,并制定更严格的收款政策和程序。
衷心祝福。
审计报告回复范文

审计报告回复范文尊敬的先生/女士非常感谢您的来信,并提供了审计报告。
首先,我想对您提供的审计报告表示感谢。
我们非常重视您提供的审计报告,并已认真阅读了其中的内容。
审计报告对于我们公司的运营和财务管理具有重要的参考作用。
根据您的审计报告,我们了解到了一些我们公司在财务方面存在的问题。
您的审计报告指出了我们公司在财务报表和内部控制方面的一些弱点和不足之处。
我要向您表示真诚的道歉,因为这些问题的存在导致了我们在财务上的不规范操作和不稳定的内部控制。
我们深感愧疚,对于您在审计过程中发现的问题,我们会积极采取措施进行改进和调整。
我们将严格遵守您的建议,重新评估公司的内部控制,并对财务报表进行全面检查,确保其准确性和完整性。
同时,我们也会对财务管理团队进行培训和培养,以提高他们在财务报表编制和内部控制方面的专业能力和意识。
我们会聘请专业的财务顾问和审计师,对财务数据和内部控制进行定期审查,确保公司的财务管理工作符合法规和规范要求。
另外,在您的审计报告中,您还提到了一些关于我们公司的建议和改进意见。
我们非常重视这些意见并将其视为推动公司财务管理持续改进的方向。
我们会成立专门的项目组,负责研究和实施这些建议和意见,并定期向您反馈进展情况。
我们也欢迎您在后续工作中对我们的财务管理提出更多的建议和指导。
总之,我十分感谢您对我们公司的审计工作和提供的审计报告。
我们将认真对待审计报告中的问题和建议,采取积极的措施进行改进和调整。
我们希望通过我们的共同努力,可以进一步提高公司财务管理水平,确保公司的经营和财务状况的稳定和健康发展。
再次感谢您的审计报告,并对您的支持和合作表示衷心的感谢!祝商祺!此致敬礼。
2019年对审计报告的意见的回复单-word范文 (14页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==对审计报告的意见的回复单篇一:审计报告回复范文对审计报告(征求意见稿)的意见回复单说明:1、本单随《审计报告(征求意见稿)》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。
对审计报告征求意见稿回复意见的函(例文)对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计,并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。
现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。
本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。
二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。
我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进××省农业经济发展。
公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务,以及国家计委对××省的投资业务。
公司成立时省、省都没有安排启动资金,通过几年来的努力,公司已具有××××万元注册资产,××××年创税利总额×××万元,上缴所得税×××万元,上缴流转税××万元。
审计报告回复意见书

审计报告回复意见书尊敬的审计报告撰写人:感谢你为我们公司进行审计工作,并拟定了审计报告。
我们已仔细阅读了你们的报告,并就其中的一些观点和结论提出了一些意见和建议。
现将我们的回复意见书详细列出如下:首先,关于报告中提到的内部控制体系存在缺陷的问题,我们在此表示认同。
我们已经注意到贵公司在报告中指出的内部控制上的几个重要问题,如账务处理、现金流程和风险管理等方面。
我们将按照你们的建议进一步完善我们的内部控制体系,以确保公司的财务数据的准确性和安全性。
第二,关于报告中提到的销售合同审查不彻底的问题,我们已认真考虑。
我们确实存在一些销售合同方面的管理问题,导致了一些风险的产生。
我们承认这是一个需要我们加以改进的领域,并将致力于加强我们的销售合同审查流程,以确保合同的合规性和公司的利益。
第三,关于报告中提到的现金管理方面存在的问题,我们已经进行了仔细的研究。
我们承认,我们的现金管理流程和程序不够完善,难以及时掌握现金流动情况,并且存在资金使用效率低下的问题。
我们会根据你们的建议,加强我们的现金管理工作,确保公司的现金流畅和资金的高效使用。
最后,关于报告中提到的公司的未来发展规划的问题,我们真诚地感谢你们的关切和建议。
我们认识到,公司需要更好地制定明确的战略规划,以适应不断变化的市场环境和行业竞争。
我们会借鉴你们的意见,进一步优化我们的发展战略,确保公司能够在未来取得更好的发展。
总的来说,我们对你们撰写的审计报告非常满意,并对你们提出的意见和建议表示感谢。
我们将认真对待你们的建议,并进一步完善我们的内部控制体系、销售合同审查流程和现金管理工作。
我们相信,在你们的帮助下,我们公司将能够取得更好的发展和成果。
谢谢!此致公司领导部门。
审计报告回复意见

审计报告回复意见主要回复意见如下:首先感谢审计人员对我们公司的审计工作,我们对审计报告中的发现和建议非常重视,并已经对相关问题进行了充分的讨论和研究。
以下是对审计报告中提到的几个主要问题的回复和解决方案:1.关于内部控制不足的问题,我们已经成立了内部审计部门,并制定了一系列内部控制政策和流程,以加强对公司各个方面的控制和监督。
我们将进一步完善公司的内部控制机制,确保公司的运营活动能够规范、高效地进行。
2.关于财务报表的真实性和准确性问题,我们将进一步加强财务管理的科学性和系统性。
我们将建立一个有效的财务管理体系,确保财务报表的真实可靠性,并加强对财务人员的培训和监督,提高其财务技能和专业素养。
3.关于公司税收方面存在的问题,我们已经积极与税务机关合作,提供了相关的证明材料和解释,并进行了相关的调整和申报。
同时,我们将进一步加强与税务机关的沟通和合作,确保公司的税收合规性和税务风险的控制。
除了对审计报告中提到的具体问题做出回应和解决方案外,我们还将采取以下措施,以提升公司的整体经营管理水平和企业形象:1.加强对公司各个职能部门的管理和监督,确保各项业务活动能够按照公司的规定和要求进行,并制定相应的制度和流程来规范各项工作。
2.加强对员工的培训和教育,提高其职业道德和专业素养,增强他们的责任感和使命感,确保公司的运营活动能够按照法律法规和行业规范进行。
3.加强对公司的财务管理和资金监控,确保公司的资金流动和使用符合相关法律法规,杜绝财务风险和违规行为的发生。
我们相信,在公司全体员工的共同努力下,我们能够解决审计报告中提到的问题,并持续提升公司的运营管理水平和业绩表现。
我们将按照审计报告中的建议和要求,积极采取措施,加强对公司各个方面的管理和监督,努力实现公司的良好经营状况和可持续发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2019年审计报告的回复意见怎么写-word范文模板
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==
审计报告的回复意见怎么写
篇一:对审计报告 (征求意见稿)的意见回复单
对审计报告(征求意见稿)的意见回复单
说明: 1.本单随《审计报告(征求意见稿)》附发,请于10日内回复;
2.征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。
书写时请用钢笔或黑色碳素笔,字迹请勿潦草。
3.经济责任人请在单位公章处签字。
篇二:关于审计报告征求意见书的复函
关于审计报告征求意见书的复函
县审计局:
你局于201X年3月20日至201X年8月11日对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于201X年8月12日收悉。
我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。
在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。
反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。
经党组研究,同意你局对我单位201X年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。
阜南县总工会
201X年8月12日
篇三:审计报告回复单
对(来自: : 审计报告的回复意见怎么写 )审计报告(征求意见稿)的意见回复单
附同样规格的纸张填写。