库房物品出库清单表

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食堂库房入库出库明细表

食堂库房入库出库明细表

32 黄豆酱 盒
33 干木耳 斤
34 干菇 斤
35 鸡蛋 板
36 咸蛋 个
37 皮蛋 个
38 白糖 斤 39 淀粉 斤 40 绿豆 斤 41 花生米 斤 42 黄豆 斤 43 梅干菜 斤 44 辣椒油 瓶 45 腐乳 瓶 46 榨菜丝 包 47 萝卜干 包 48 莲子 斤 49 百合 斤 50 银耳 斤 51 吹虾 斤 52 红枣 斤 53 粟米羮 听 54 冰糖 斤 55 牛奶粉 包 56 陈醋 瓶 57 黄花菜 斤 58 鸡汁 瓶 59 胡椒粉 瓶 60 十三香 件 61 米辣 包 62 橙汁 瓶 63 柠檬汁 瓶 64 龙口粉丝 包 65 干辣椒 斤
13 白醋 瓶
14红油 桶
17 老抽 瓶
18 生抽 瓶
19 番茄沙司 桶
20 虾子酱 瓶
21 甜面酱 瓶
22 芝麻酱 瓶
23 胖子榨菜 件
24
郫县豆瓣 酱

25 火腿肠 盒
26 肉松 包
27 五香粉 包
28 麻辣鲜 件
29 蒸肉米粉 件
30 咖喱粉 包
31 海螺酱油 袋
温州市中通国际学校食堂仓库物品入库出库记录表
2012年 月
序号
物品名称
单位
上月结 余
本月入库
单价
金额
本月出 库
单价
金额
本月结 余
单价
金额
1 大米 斤
2 糯米 斤
3 大豆油 桶
4 食盐 包
5 味精 包
6 鸡精 包
7 沙茶酱 瓶
8 柱候酱 瓶
9 海鲜酱 瓶
10 蚝油 瓶
11 西山老酒 包
12 花椒醋 包
合计:

库房大米出入库统计表

库房大米出入库统计表

数量(袋) 13 数量(袋) 228 数量(袋) 5 数量(袋) 223
11-22剩余
11-26出库
11-27剩余
总重(吨) 7 9 4 20
总重(吨) 7 3 4 14
总重(吨) 0 6 0 6
总重(吨) 0.3 总重(吨) 5.7 总重(吨)
Hale Waihona Puke 备注 英达1袋 果园1袋 食堂11袋含一袋珍珠米
备注 食堂取走
种类 长粒香(闷饭) 剩余库存 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 0 240 0 240
11-22出库
种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭) 种类 长粒香(闷饭)
单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50 单个重量(斤) 50
种类 长粒香(闷饭) 11-15日入库 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 700 360 160 1220
种类 长粒香(闷饭) 11-21日出库 长粒香(闷饭) 珍珠米(粥米) 合计
单个重量(斤) 20 50 50
数量(袋) 700 120 160 980
总重(吨)

仓库物品出入库管理规定

仓库物品出入库管理规定

仓库物品管理规定目的:为明确和规范公司仓库物品的进、出手续,避免造成公司财产的损失和工作混乱,便于控制成本及核算.一、仓库基本管理1、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面包括散装产品,产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象.产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放.2、仓库每种产品要有标识牌,并按照先进先出的方式摆放产品从前往后、自左到右的码架,确保优先使用前面的、左边的产品.3、库房码放产品必须留出进出货通道,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品.4、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录.5、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板.做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘.仓库内严禁吸烟.6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放,不同品类的产品放置相对应的区域,不得混放.7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训.二、物品入库有关制度1、物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向逐件交接.库房管理员要根据送货单据入库单明细认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全.双方在送货单据入库单上签字.送货单据入库单当天15:00前交至财务处;送货单据入库单保留三个月.2、物品进库根据送货单据入库单,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品,对物品进行检查验收,并做好仓库台账登记.仓库台账保留十二个月.3、物品验收合格后,应及时入库.4、物品数量准确、价格不串.做到账、标牌、货物相符合.发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库.5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存.6、做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库.7、注意仓库所有物品的存量,以降低库存为原则,根据实际使用量,科学制定各种物品的存量,并据此每周做出请购计划.三、物品出库有关制度1、出库时间:早10:00-11:00下午:4:00-5:00.各部门应在营业前做好各项准备,用于营业用的各种物品及商品等,避免紧急出库,如有特殊情况,特殊对待.2、领用人去仓库领物品前,必须正确填写领货单领料单上要有物品名称、数量、规格等;一式两份:仓库管理员、主管各执一份,仓库管理员要做好记录,领用人签字.领货单保留三个月.3、物品出库,数量要准确账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符.做到账、标牌、货物相符合.发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库.4、仓库管理员严格执行凭发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,的完整履行.5、保管员要做好仓库台账登记.6、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好领货单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物.四、物品盘点制度1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点月盘责任人:各部门主管;盘点人员:主管+员工;盘点表制作人:财务+主管;次月3日前将月度盘点表交至财务处.月度盘点表格保留十二个月.2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点.五、订货制度1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购.2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单.3、每周二采购人员收集采购清单,并集中进行供应商订货;同时填写采购请款单向财务请款.4、每周五采购人员确认采购物品入库状况,未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间.。

车间库房管理制度

车间库房管理制度

车间库房管理制度车间库房管理制度一、管理范围本制度适用于公司车间内所有库房的管理,包括原材料库房、半成品库房、成品库房以及其他相关库房。

二、管理职责1.库房管理员(1)负责库房内的物品进出、整理、分类及标记工作;(2)制定库房物品清单,保证库房内物品的完好、齐全、准确;(3)负责库房的日常保洁和消毒工作;(4)按照相关规定做好库房物品的入库、出库记录,确保物品的安全、完整;(5)每季度对库房物品进行全面盘点,将库存情况及时汇报给上级主管;(6)配合公司安全、环保管理工作,做好消防安全检查和防水、防潮、防雨等措施。

2.主管领导(1)对负责的库房管理任命负责人,并对其日常工作进行指导和督促;(2)负责对库房物品的质量监督、检验、验收工作;(3)制定库房物品入库、出库的审批流程,并保证审批的公正性和严谨性;(4)在必要时,负责库房物品的调拨、转移及回收等工作;(5)按照公司要求收集分析库房物品使用情况,做出合理的配货计划和库存控制方案。

三、入库管理1.进货验收(1)负责进货验收的人员应具有严密的工作态度和对所负责物品的质量有较高的评估能力;(2)验收时应对数量、质量、规格等进行详细核对,确保所到货物品与订单相符合;(3)对验收不合格的物品应做好记录,及时通知供货方退货或者修改,确保公司权益不受损失。

2.入库登记(1)对验收合格的物品进行入库登记,并按照规定流程进行存储、整理和标记;(2)品质问题及时汇报上级领导,做到早发现、早报告、早处理。

四、出库管理1.领用审批(1)领用人员需凭借相关申请单进行领用审批,严禁私自领用公司物品;(2)领用审批流程要求审批人员询问、核实领用原因及用途,确保物品的合理使用;(3)出现擅自领用、虚假领用等情况的,领用人员应及时接受处理并赔偿公司相应损失。

2.出库登记(1)领用审核通过后,应按照规定领取物品,并做好相关出库记录及存储安排;(2)对于出库物品的数量、规格、质量等应进行详细核对,并做好出库单的保管;(3)严禁无领用单擅自领用物品,如发现此类违规行为,将按公司规定处理。

库房规章制度规范要求表格

库房规章制度规范要求表格

库房规章制度规范要求表格
序号规定内容详细要求
1 入库管理 1.1 所有物品入库前需进行分类清点,做好详细记录
1.2 入库人员需对所入库物品进行标识,方便查找和管理
1.3 入库人员须对所入库物品进行质量检测,确保物品完好无损
2 出库管理 2.1 出库需提前填写出库申请单,经主管审核
2.2 出库人员必须核对出库物品的数量和型号,避免错漏
2.3 出库人员需对已出库物品进行标识,记录出库时间和目的
3 库存管理 3.1 库房管理员须定期对库存物品进行盘点,做好库存清单
3.2 库房管理员需根据盘点情况及时调整库存数量,避免库存错误
3.3 库存物品需按照分类存放,避免混乱和交叉污染
4 安全管理 4.1 库房内禁止存放易燃易爆物品,确保库房安全
4.2 库房内禁止吸烟和火种,确保库房内无火灾隐患
4.3 库房内设有安全出口和灭火设备,确保安全应急措施完备
5 清洁管理 5.1 库房内要保持干燥通风,避免潮湿和霉变
5.2 库房内要定期进行整理和清洁,保持整洁有序
5.3 库房内地面要保持干净无杂物,避免摔倒和受伤事件发生
6 使用规范 6.1 使用库存物品须经过审批,不得私自取用
6.2 使用者需按照规定使用物品,避免浪费和损坏
6.3 使用完毕的物品需及时归还,确保物品的安全和完整
7 监督检查 7.1 主管人员需定期对库房进行检查,确保各项规定得到执行
7.2 出现问题时要及时整改并记录,以确保不再发生同类问题
7.3 定期对库房规章制度进行总结和评估,不断完善和提高管理水平
以上为库房规章制度规范要求表格。

希望各位员工能认真遵守相关规定,确保库房管理工作的顺利进行,保障企业的正常运行和发展。

出库申请单范本范文

出库申请单范本范文

出库申请单范本范文
申请部门:_______________________
申请人:_________________________
申请日期:_______________________
序号物品名称规格型号单位库存数量申请数量备注
10
申请理由:
请根据以下规定填写本申请表,以确保出库申请的顺利进行。

1.出库物品必须在库存清单中,并且数量充足。

2.在出库申请前,请先库房与仓库,以确保所需物品在现有库存中。

3.物品出库后,申请人需签字,确认接收。

4.物品申请出库的目的必须明确,否则申请将不会通过。

5.出库申请单上的物品规格、型号、单位和数量必须准确填写,以确保发放正确的物品。

6.若所需物品数量大于库存数量,需向上级主管提交特殊申请,并在申请单上注明。

7.出库物品的保存期限过长或不需要的,必须及时报废或退回。

8.出库物品需按要求包装妥善,并填写出库记录。

特此申请
申请人签字:_________________________
审核人签字:_________________________
审批人签字:_________________________
备注:如有特殊情况,请在备注栏注明详细说明。

库房入、出库流程

库房入、出库流程

库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后,由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收,按实际质量认真填写“入库单”,对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写,不得漏项。

对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价,财务据此入账核算,待发票到后再按实际价格调整。

2、(1)如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员,共同现场鉴定,必要时拍照记录,由采购人负责更换,更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担(2)原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门(3)物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽询采购部门,确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算,则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”,如无运费,应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。

入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账,采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。

退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证(单)”,由保管员按规格、品种填写成品“入库单”,质检员、保管员和当班生产负责人均应签字;生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。

7、仓库管理员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:(1)未经批准的采购;(2)与采购审批表中不相符的采购物资;(3)与使用要求不符合的采购物资;(4)质量不符合要求的物资;(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资,仓库管理员要到现场核对验收,并及时补填《入库单》。

仓库物品入库、储存、领用管理制度

仓库物品入库、储存、领用管理制度

物资入库、储存、领用管理制度一、入库管理(一)库管员严格填写《入库单》;(二)库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人:1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的.(三)入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续.二、仓库管理(一)物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作;(二)库管员对常用物资要随时盘点,对库存物资每月进行一次盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查;(三)库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改;(四)禁止无关人员进入仓库;(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮.三、物资领用(一)物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认,经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;(二)如遇物资需紧急领用时,领用人应电话请示总经理或主管领导批准,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;(三)库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则;(四)已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写《入库单》,将剩余物资接收入库进行统一管理。

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