库房管理规章制度及流程
仓库管理制度及流程10篇

仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必需仔细查核物品数量,物品的名称、生产日期、合格证等验收工作,拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品,及无厂家名称、联系地址,无生产许可证,无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品,如因疏忽发生责任事故,应担当责任。
二、妥当保管好食堂全部的物品,及设备造册记下,对选购的进仓和不进仓食品必需严格验收,办理收料入库手续和出库手续,按名称、入库时光的先后挨次罗列和领取,并建账备查。
三、必需做到每日检查库存和记下好账簿,准时将出入库物品价格输入电脑帐户,做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应准时通知选购人员予以选购。
四、做好当日进出仓物品的统计,遵照财务审核要求,仔细做好每月月末的盘点工作。
五、强化仓库的平安管理,做好防火、防盗工作,不得在仓库内使用明火,检查库内是否有无存在平安隐患,如有应准时上报处理,检查好门窗是否牢固、门销是否损坏,并准时通知修理和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完美物品领用手续,严格控制、强化领用审核,避开造成铺张;强化防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作,确保仓库环境干净有序。
七、妥当保管贵重物品,造成仓库物品走失、短斤少两必需赔偿,严峻的追究其责任,并予以辞退。
仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责,仓库内要定期清扫,保持仓库、货架清洁卫生,常常开窗或用通风设备通风,保持干燥。
2、主食、副食分库存放,食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物品,不得存放个人物品和杂物。
3、做好食品数量、质量合格证实或检疫证实的检查验收工作。
__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新奇的食品,无卫生许可证的生产经营者提供的食品,未索证的食品不得验收入库。
4、食品按类别、品种等分架,隔墙、整齐离地摆放,散装食品及原料储存容器加盖密封,同时常常检查,防止霉变。
5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分离冷藏储存。
用于保存食品的冷藏设备,必需贴有显然的`标识并有温度显示装置。
库房管理制度及流程(详细版)

库房管理规章制度及流程第一章仓库管理制度一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导,尊重仓库主管,服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作,责任心强,自觉性好,勤恳踏实,一丝不苟地按照仓库流程操作,不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员,对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工,经劝说仍不听者,可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外,其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚,并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训,仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识,对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要,对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作,仓库所有人员自觉轮值,对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要,按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等,不得无故拖延时间从而影响正常生产,违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章仓库运作流程一、仓库生产运作流程(公司产品生产类)1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息,并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。
仓库库房管理规章制度及流程

仓库库房管理规章制度及流程仓库库房管理规章制度及流程【7篇】库房是指用于存放商品的房屋。
库房主要用于存放怕雨雪、怕风日,要求保管条件比较好的商品。
以下是小编准备的仓库库房管理规章制度及流程范文,欢迎借鉴参考。
仓库库房管理规章制度及流程【篇1】1、目的本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,储存时不变质、不损坏、不丢失。
2、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
3、职责3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。
3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。
4、入库管理4、1原材料、外协品、半成品的入库4、1、1原材料、外协品到公司后,由仓管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物能够直接放在仓库合格区内(左栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。
然后,仓管员按《过程和产品的监视和测龋,孝序》的规定进行到货验证和报验。
验证的资料包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的,仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。
接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
4、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
4、1、4半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。
仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,确认无误后方可入库。
4、2成品入库4、2、1检验结论为“合格”的产品,生产部打印《入库单)到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,贴合要求的方可入库。
食品成品库房管理规章制度及流程

食品成品库房管理规章制度及流程食品成品库房管理规章制度及流程1. 引言在食品生产和销售过程中,成品库房的管理是确保食品安全和合规性的重要环节。
本文将详细说明食品成品库房管理的规章制度及相关流程。
2. 规章制度入库管理•所有食品成品入库前必须进行质量检验,包括外观检查、标签、包装完整性检查等。
•每批入库的食品成品必须记录入库时间、数量、生产日期、有效期等信息,并进行货架分配。
•入库时应按照先进先出(FIFO)的原则进行摆放,确保库存的新鲜度及安全性。
出库管理•出库前必须核对库存数量,确保库存准确性。
•每次出库都需填写出库单,并记录出库时间、数量、领用人员等相关信息。
•出库产品必须按照货架分区进行取货,避免混乱和污染食品。
库存管理•库房管理员每天必须对库房进行巡检,检查温度、湿度等环境条件,并记录在库存管理表中。
•库房管理员应定期对库存进行清点和盘点,确保库存准确无误。
•库房应定期进行整理和清洁,确保库房内环境卫生,防止食品受到污染。
温度管理•库房应设有温度记录仪,并定期校准。
•库房内的食品成品应按照不同的温度要求进行分类摆放。
•温度异常时应及时采取措施,避免食品变质或滋生细菌。
3. 流程入库流程1.接收并检查食品成品的外观、标签、包装完整性等。
2.记录入库时间、数量、生产日期、有效期等信息。
3.进行质量检验,确保食品成品符合规定标准。
4.进行货架分配,按照先进先出(FIFO)原则进行摆放。
出库流程1.核对库存数量,确保库存准确无误。
2.填写出库单,记录出库时间、数量、领用人员等信息。
3.根据货架分区进行取货,并及时记录出库信息。
库存管理流程1.每天进行库房巡检,检查温度、湿度等环境条件。
2.记录库房巡检结果,并及时采取措施保持环境稳定。
3.定期对库存进行清点和盘点,确保库存准确无误。
4.对库房进行整理和清洁,保持环境卫生。
温度管理流程1.安装温度记录仪并定期校准。
2.对食品成品按照不同温度要求进行分类摆放。
仓库管理规章制度及流程(通用5篇)

仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程(通用5篇)在学习、工作、生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么拟定制度真的很难吗?以下是小编整理的仓库管理规章制度及流程,仅供参考,大家一起来看看吧。
仓库管理规章制度及流程篇1第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
库房管理制度与规定(5篇)

库房管理制度与规定1、申请采购。
各种原材料低于预定额度数量,仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。
2、入库验收。
接到购进物料,根据《物料请购单》与收到的送货单和购货____进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量,验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止虫蛀发霉,防止造成不必要的损失。
4、出库管理。
各车间班组在领用物料时,要填写领料单并由车间班组负责人批准,方可到库房领取,超过计划领用必须报厂长和总经理审批。
5、库管在发放物品时,应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准,逐项点发。
如果缺货不得用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。
物品出库后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。
6、库房盘点。
每周至少盘点一次,严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表。
如盘点与实际库存相符,应签名备查;如出现误差,要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。
7、仓库保管人员必须指定专人专职负责,不能因工作量小而由一个人同时兼任。
8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。
9、仓库帐簿的记账原则是。
简单、清楚、及时、准确。
为便于记账和便于查找,应按总账、分类账的记账顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。
码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清点。
11、仓库所存物品应有分类标签,标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。
12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。
对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品,应按规定的保管、操作规程进行管理,并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。
库房管理规章制度(精选7篇)
库房管理规章制度(精选7篇)库房管理规章制度【篇1】一、总则:1. 制定目的:1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
1.2 使仓管作业规范化、制度化。
2. 适用范围2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。
包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
3. 管理单位:3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。
3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。
二、内容:4. 仓库管理职责:4.1 仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。
4.2 工厂各科(车间)、采购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。
4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,pmc部门负责其审核及稽核。
5. 仓管原则5.1 所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。
5.2做好仓储的区、储位规划。
所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5m。
5.3 物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。
对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。
5.4 物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。
6. 仓储安全管理6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备(*转自实用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。
对危险品应予以隔离储放。
6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。
仓库管理制度及流程(优秀5篇)
仓库管理制度及流程(优秀5篇)仓库管理制度(一)总则篇一第一条为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些实在情况,特订本规定。
第二条仓库管理工作的任务:(1)依据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡连接。
(2)做好物资的保管工作,照实登记仓库实物账,常常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,帮助做好积压物资的处理工作。
(4)做好仓库安全守卫工作,确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司所属的各级公司,包含全资公司和控股公司。
第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一布置和调配。
仓库管理制度(四)仓库物资的保管篇二第十七条仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡,仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算,只记数量,不记金额,同时,在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡,跟入库单、出库单和领料单等适时登记仓库实物账及实行卡,保证账、卡、物相符。
第十八条每月必需对库存的商品材料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交公司有关领导,并将实物盘点数与仓库实物账核对,如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列,经财务部门核实,并报有关部门和领导批准,方可作调账处理,以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行,对不同物资采纳不同的计量方法,确保物资计量的精准性。
第二十条做好仓库与供应、销售环节的连接工作,在保证生产供应等合理储备的前提下,力求削减库存量,并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条仓库物资的保管要依据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,采纳不同方法分别存放,既要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘点便利。
库房管理规章制度(7篇)
库房管理规章制度(7篇)库房管理规章制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算,特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括:物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序:采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量,按物资验收制度进行现场验收,在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员,质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核,在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿,必须建立手工台账,并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序:需领料单位填写《领料审批单》,各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位,要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应,领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料,数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单,系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核,在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资,系统无法出库必须建立手工台账,在该物资录入系统当日,补办完出库手续。
3、退库程序:凡到矿物资验收不合格,库管员在系统填写采购退货申请单,必须在系统中填明供应商、退货原因等信息,在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核,凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货,必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处,供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增,业务类型选普通采购退补货,填写相关信息,打印交驻矿财务稽核。
工厂仓库规章制度及流程
工厂仓库规章制度及流程一、总则为了规范工厂仓库管理,保障工厂物资的安全、有序地存储和使用,制定本规章制度,以便规范仓库管理,提高物资利用率,确保生产顺利进行,促进生产效益的提高。
二、仓库管理组织机构1. 仓库管理委员会:由工厂领导和相关部门负责人组成,负责制定仓库管理的各项政策和重要决策。
2. 仓库管理员:由工厂领导指定,负责具体的仓库管理工作,负责仓库的日常管理和监督。
三、仓库管理制度1. 仓库入库管理制度(1)进货人员必须向仓库管理员出具入库单,仓库管理员验收后方可入库。
(2)仓库管理员应按照物料的特性合理摆放,保持仓库的整洁、干燥。
(3)入库物资应按照序号和类型分类存放,方便查找和盘点。
2. 仓库出库管理制度(1)出货人员必须向仓库管理员出具出库单,经仓库管理员核对后方可出库。
(2)仓库管理员必须按照出库单的要求准确出库,保证物资的及时送达。
(3)出库后必须及时更新库存记录,保证库存的准确性。
3. 仓库物资盘点制度(1)每月月末对仓库物资进行盘点,记录实际库存和账面库存,发现差异要及时处理。
(2)仓库管理员要认真核对物资的数量和型号,确保盘点的准确性。
(3)盘点结果应报工厂领导,并做好盘点记录,以备查阅。
4. 仓库安全管理制度(1)仓库管理员要加强仓库的安全防范,防止盗窃和火灾等事故。
(2)仓库内禁止吸烟、打火机等火源进入,禁止擅自乱放易燃易爆物品。
(3)仓库内的设备要定期检查维护,确保运转正常。
5. 仓库管理流程(1)接收货物:进货人员将货物送至仓库门口,仓库管理员验收货物,签署入库单。
(2)分类存放:仓库管理员按照物资的类别和特性进行合理的分类存放。
(3)定期盘点:每月月末进行仓库物资盘点,记录实际库存和账面库存,发现差异及时处理。
(4)出库管理:出货人员凭出库单向仓库管理员申请出库,仓库管理员核对后出库,更新库存记录。
(5)仓库清理:定期对仓库进行清理,清除过期或损坏的物资,保持仓库的整洁。
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库房管理规章制度及流程
一、目的
为使本公司库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,指导和规范库房人员日常作业行为,特制订本规定。
二、范围
库房管理员
三、职责
1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。
2、做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
3、做好废弃物品处理工作。
四、物资的验收及保管
物资的验收
1、对于各部门购入的物资,库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货
单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相
符现象,库管员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人
员处理。
3、在入库过程中库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购。
2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3)与要求不符合的采购物资。
物资保管
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做
到"二齐、三清、四号定位"。
1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
2)三清:材料清、数量清、规格标识清。
3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时
找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数
据的准确性和可靠性。
物资的出库
1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发,若物品领用签收表上字据
不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用人,使用者按要求填
写采购申请单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资,不得在货架货
位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新,旧物资由库管员申请处理。
物资的退回
1、由于工作更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据"报废申请表"进行查验后,入库并做好记录
和标识。
五、库管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物
相符、帐卡相符。
六、每月月底之前,库管员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门
主管。
七、库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损,必须查
明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管。
八、做好库房与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,
力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种物资的不同种类及其特性,结合库房条件,保证库房货物定置摆
放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
十、对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
十一、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证库房和货物财产的安全。
十二、库管员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。
如有异常情况,要立即上报主管部门。
1、上班必须检查库房门锁有无异常,物品有无丢失。
2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。
3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
十三、严格遵守库房保管纪律、规定,库房保管纪律内容规定:
1、严禁在库房内吸烟。
2、严禁无关人员进入库房。
3、严禁涂改账目。
4、严禁在库房堆放杂物、废品。
5、严禁在库房内存放私人物品。
6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。
7、严禁随意动用库房消防器材。
8、严禁在库房内乱接电源,临时电线,临时照明。
十四、附则
1、本制度自下发之日起生效。
附件:
1、物品领用签收表
2、采购申请表
3、报废申请单
4、物资入库流程图
5、物资出库流程图
表1
物品领用签收表
表2
采购申请单
申请部门:日期:
表3
报废申请表
表4
物资入库流程图
主题:物资入库流程
本流程总负责人:文件编号:第1 页,总1页发出日期:起草人:审核人:批准人:
表5
物资出库流程图
主题:物资出库流程
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