工序质量控制点管理制度标准范本

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质量控制点管理制度

质量控制点管理制度
浙江勇力机械有限公司
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YL-WI-03—01
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A/0
质量控制点管理制度
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1目的
通过对质量控制点进行有效控制,确保产品质量处于稳定的合格状态,满足顾客需求。
2范围
适用于本公司所确定的所有质量控制点控制.
3职责
3。1技术部负责质量控制点的设立;
3.2办公室负责质量控制点标识牌的制作及安排质量控制点岗位的培训及能力分析考评确认并做好相关记录;
质量控制点质量状态分析表
编制/日期: 主管/日期:
质量控制点监督检查记录表
序号
质量控制点
检查时间
检查数据
检验员
操作员确认
生产主管确认
备注
编制/日期: 主管/日期:
4.1。2办公室根据生产部需求的实际情况,制作合适的质量控制点标识牌给生产部安置及其设施的改造,同时做计划安排对质量控制点岗位人员进行持续培训工作,并对该岗位人员进行能力分析和考评确认工作,做好相关记录保留备查;
4。1.3生产部根据技术部门设置的质量控制点要求完善各生产加工制造作业指导书,在该岗位的易见处合理安置质量控制点标识牌,负责对各质量控制点的设备、工装夹具、计量器具的重点
4.2。1.3品质部部负责编制质量控制点检测、计量设备周期定检台帐
4。2.1.4在5.2。1.1—5。2。1.3条款中控制文件必须体现质量控制点的特殊控制要求和检验频次;
4.2.2质量控制点能力分析,由品管部对质量控制点定期进行工序能力分析,对分析结果中能力不足者提出改进方案,由相关单位实施,并对实施效果进行验证,对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺和质量控制文件中。
4.2。3质控点控制因素要求

工序质量控制点管理制度

工序质量控制点管理制度

工序质量控制点管理制度本工序质量控制制管理制度规定了工序质量控制点,以下简称控制点,管理实施的职责~设置步骤等有关要求。

一、职责:1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。

2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。

3.生产车间负责控制点的日常管理工作。

二、建立控制点原则:1. 全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。

2.工艺上有特殊工要求~对下道工序有重大影响的工序。

3.用户意见,包括下工序,比较多的薄弱环节。

三、控制点的设置与撤销:1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。

2. 控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺文件操作能稳定产品质量、经验证后符合工艺要求的生产工序~可以撤销控制点。

四、控制点的管理:1. 控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿~调整控制点内容~并上报技术厂长批准。

2. 车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律~产品质量控制内容的教育~发现问题及时反映协调解决。

3. 控制点有专人负责管理控制点日常工作~汇总控制点的原始记录及有关资料~出现问题找出原因~及时采取改进措施。

4. 控制点出现异常情况应及时与技术科联系~从人、机、料、法、环五个因素中进行分析及时处理解决。

5.检验部门应对控制点工艺记录表进行复查。

6.机修车间对控制点设备作重点管理~保证完好率达到100%~并不定期对控制点设备进行检查。

五、控制点文件:(一)工序质量分析及其内容:1.主要内容:,1,控制目标:即质量特性值及允许界限。

,2,确定主要质量问题中的主要因素。

,1, 主要质量因素控制范围:包括控制项目及其允许界限~检查项目方法~检查频次~责任者~标准名称等内容。

2. 工序质量分析表由技术科编制、检验科会签~由厂长审批。

(二) 作业指导书:1. 作业指导书是正确指导现场工人操作~控制和检查的规程。

2. 作业指导书的内容:,1,操作要领和要求:,2,控制要求:检验项目~检验频次~模具要求~控制手段等。

关键工序质量控制制度

关键工序质量控制制度

关键工序质量控制制度关键工序质量控制制度是指为了确保产品质量稳定和达到预期标准而制定的一套规范和流程。

该制度旨在通过严格的控制和监督关键工序,降低产品缺陷率,提高产品质量,满足客户需求。

一、制度目的和背景关键工序质量控制制度的目的是确保关键工序的质量稳定和可控,以减少产品缺陷率和质量问题的发生。

该制度的背景是公司对产品质量的高要求和客户对产品质量的严格要求。

二、适合范围该制度适合于公司所有关键工序的质量控制,包括但不限于原材料采购、生产过程控制、产品检测和出厂检验等环节。

三、制度内容1. 关键工序定义明确公司认定的关键工序,包括工序名称、工序内容、工序所涉及的产品和关键参数等。

2. 质量控制要求制定关键工序的质量控制要求,包括工序的标准操作规程、工艺参数和质量检验标准等。

确保每一个关键工序的操作和控制都符合要求。

3. 质量控制流程制定关键工序的质量控制流程,包括工序的开始和结束条件、工序中的质量控制点和质量控制措施等。

确保每一个关键工序在生产过程中都能得到有效的控制和监督。

4. 质量控制记录建立关键工序的质量控制记录,包括工序操作记录、工序检验记录和异常处理记录等。

记录关键工序的每一步操作和检验结果,以便追溯和分析质量问题的原因。

5. 质量控制评估定期对关键工序的质量控制进行评估和分析,包括关键工序的缺陷率、不合格品率和质量改进措施等。

通过评估结果,及时调整和改进质量控制措施,提高关键工序的质量稳定性和可控性。

四、责任和权限明确关键工序质量控制的责任和权限,包括质量控制人员、工序操作人员和管理人员的职责和权限。

确保每一个人在关键工序质量控制中都能履行自己的责任和义务。

五、培训和沟通制定关键工序质量控制的培训计划和沟通机制,包括对工序操作人员的培训和考核,以及与质量控制人员和管理人员的定期沟通和交流。

提高每一个人对关键工序质量控制的理解和执行能力。

六、监督和改进建立关键工序质量控制的监督和改进机制,包括定期的内部审核和外部认证等。

工程质量控制点管理制度

工程质量控制点管理制度

工程质量控制点管理制度第一章总则第一条为规范工程质量管理,提高工程施工质量,保障工程项目顺利实施,特制定本制度。

第二条本制度适用于企业在施工过程中对工程质量进行控制的相关事务管理。

第三条工程质量控制点管理制度是企业质量管理体系的重要组成部分,其制定必须符合国家相关法律法规和标准的要求。

第二章质量控制点的确定第四条工程质量控制点是指在工程施工过程中的具体环节或阶段,需要特别关注和控制的关键点。

第五条工程质量控制点的确定应综合考虑工程的特点和施工过程中容易出现质量问题的环节,详细制定施工工艺流程。

第六条工程质量控制点应该明确标识,具体内容包括控制点的名称、位置、控制要求、控制措施等。

第三章质量控制点的管理第七条工程质量控制点管理应有相应的质量管理部门负责具体执行,明确相关责任人。

第八条质量管理部门应建立相关的管理制度和工作流程,保证工程质量控制点的有效管理和执行。

第九条质量管理部门应定期对工程质量控制点进行检查和评估,及时发现并处理质量问题。

第四章质量控制点的监督检查第十条工程质量控制点的监督检查是保证施工质量的有效手段,必须进行严格执行。

第十一条质量管理部门应指定专人进行监督检查,逐项核实各个质量控制点的执行情况,制定监督检查报告。

第十二条质量管理部门应定期组织内部和外部的专家对工程质量控制点进行抽查和评估,确保质量控制点的有效实施。

第五章质量控制点的改进措施第十三条质量控制点管理应实行持续改进的原则,不断完善管理体系,提高质量控制点管理水平。

第十四条针对质量控制点管理中存在的问题和不足,质量管理部门应制定相应的改进措施,及时进行整改。

第十五条质量管理部门应定期对质量控制点的管理情况进行评估和总结,形成改进措施和经验教训,以提高施工质量。

第六章质量控制点管理的责任第十六条质量控制点的管理责任由企业领导班子及相关管理人员共同承担,各部门负责人要切实履行管理责任。

第十七条质量管理部门应定期向企业领导班子和相关管理人员汇报质量控制点的管理情况,并提出改进建议。

关键工序管理制度范本

关键工序管理制度范本

关键工序管理制度范本一、关键工序的管理为了建立和完善生产现场质量管理体系,使关键工序能得到有效控制,保证产品质量稳步提高,特制订本制度。

1、车间责任1.1操作者必须严格按工序卡片进行操作。

1.4生产过程不稳定,车间如果不能排除不稳定因素,应立即将信息反馈给技术中心、质检部。

1.5车间要做好关键工序的检查、督促、验收工作,逐步提高工序能力的工作。

1.6车间每月二十日前,将关键工序的各种原始资料及质量不稳定波动分析表报技术中心。

2、质检部责任2.1检查员要检查、督促操作者执行工序卡片以及工序质量管理规定,对违犯工艺规定的行为要严加制止。

2.2检查员要协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素并迅速协助解决。

2.3检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验。

2.4保证关键工序监视和测量装置的受检率达100%,关键工序工件抽检率达20%,产品合格率达100%。

2.5加强对关键工序计量器具的巡回检查工作,及时发现非正常使用计量器具的情况,督促纠正。

3、技术中心责任3.1根据车间生产过程实际情况和工序质量控制原则,及时制订和调整关键工序,完善质量保证文件。

3.2要经常检查、督促、指导操作者、检查员严格执行工序卡片等有关质量保证文件规定,经常检查控制点的原始记录,做好技术服务工作。

3.3及时与质检部门、车间联系,做好关键工序能力的调查验证工作。

3.4若生产过程质量不稳定,车间不能排除不稳定因素,技术部门应采取措施解决,报请副总经理,组织协调相关部门解决。

4、生产部责任4.1根据公司实际情况制定工序质量管理计划,做好协调工作。

4.2组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作。

4.3协助总经理排除生产过程中重大不稳定因素,组织和检查纠正措施的实施情况。

4.4关键工序上的设备要有日常点检制度,要建立周期点检卡。

4.5督促车间做好设备三级保养、设备三检和预防性维修。

4.6定期检查工序质量的保证能力,确保工序能力满足质量要求。

质量控制管理制度范本(2篇)

质量控制管理制度范本(2篇)

质量控制管理制度范本一、化验室的样品采集,分析工具使用、数据分析都必须按照国家标准检验法的要求和步骤进行。

二、化验室的各项检验测试、分析项目必须专人操作直到结果报出。

三、常规项目检测分析人员必须做到操作熟练、分析正确、结果精确。

四、各种分析仪器必须专人管理、操作维护。

五、所有仪器和分析器具操作前后的放置要保持一致,并填写好使用记录。

六、当天的水质水样必须当天做出结果,并将当天数据收集齐全后及时汇总上报技术主管。

七、定期对使用的量器做计量鉴定,并对承担的项目检测方法和质控方法进行鉴定。

质量控制管理制度范本(2)第一章绪论1.1 为什么需要质量控制管理制度质量控制管理制度是组织保证产品或服务质量的关键文档。

其有效执行能够帮助组织提供高质量的产品或服务,满足客户需求,增强组织竞争力。

1.2 目的和范围本质量控制管理制度的目的是确保组织的产品或服务在设计、生产和交付过程中符合质量要求。

此制度适用于所有相关部门、岗位和人员。

第二章质量控制管理体系2.1 质量方针和目标组织的质量方针应明确表达组织对高质量的承诺,包括满足客户需求、持续改进和遵守相关法规等。

质量目标应设定合理、可衡量和可验证。

2.2 质量责任组织应明确各级质量责任,并建立相应的质量管理岗位。

质量责任人应对质量相关事项负责,并确保质量控制管理制度的有效实施。

2.3 组织结构和职责组织应明确各部门的职责和权限,确保各职能部门间的有效协作。

同时,还应建立质量控制部门,负责质量管理工作的协调和监督。

第三章质量控制流程3.1 设计控制在产品或服务设计阶段,组织应制定设计控制流程,包括需求分析、设计评审和验证等环节,以确保设计符合客户要求和组织标准。

3.2 采购控制组织应建立采购控制流程,明确供应商选择、评价和管理的要求,确保采购的物料和服务符合质量标准。

3.3 生产控制组织应制定生产控制流程,监控生产过程,包括原材料的接收、加工、检验和成品的终检等,以确保产品质量稳定。

关键工序管理制度

关键工序管理制度

重点工序管理制度范本一、重点工序的管理为了成立和完美生产现场质量管理系统,使重点工序能获得有效控制,保证产质量量稳步提升,特制定本制度。

1、车间责任1.1 操作者一定严格按工序卡片进行操作。

1.4 生产过程不稳固,车间假如不可以清除不稳固要素,应立刻将信息反应给技术中心、质检部。

1.5 车间要做好重点工序的检查、敦促、查竣工作,逐渐提升工序能力的工作。

1.6 车间每个月二十天前,将重点工序的各样原始资料及质量不稳固颠簸剖析表报技术中心。

2、质检部责任2.1 检查员要检查、敦促操作者履行工序卡片以及工序质量管理规定,对违反工艺规定的行为要严加遏止。

2.2 检查员要辅助操作者实时发现影响质量特征的不稳固要素并快速辅助解决。

2.3 检查员要严格按《检验和试验规程》进行检验。

2.4 保证重点工序监督和丈量装置的受检率达 100%,重点工序工件抽检率达 20%,产品合格率达 100%。

2.5 增强对重点工序计量用具的巡回检查工作,实时发现非正常使用计量用具的状况,敦促纠正。

3、技术中心责任3.1 依据车间生产过程实质状况和工序质量控制原则,实时制定和调整重点工序,完美质量保证文件。

3.2 要常常检查、敦促、指导操作者、检查员严格履行工序卡片等有关质量保证文件规定,常常检查控制点的原始记录,做好技术服务工作。

3.3 实时与质检部门、车间联系,做好重点工序能力的检查考证工作。

3.4 若生产过程质量不稳固,车间不可以清除不稳固要素,技术部门应采纳举措解决,报请副总经理,组织协调有关部门解决。

4、生产部责任4.1 依据企业实质状况拟订工序质量管理计划,做好协调工作。

4.2 组织有关技术人员做好生产现场的工序管理工作。

4.3 辅助总经理清除生产过程中重要不稳固要素,组织和检查纠正举措的实行状况。

4.4 重点工序上的设施要有平时点检制度,要成立周期点检卡。

4.5 敦促车间做好设施三级养护、设施三检和预防性维修。

按期检查工序质量的保证能力,保证工序能力知足质量要求。

监理工序质量控制制度

监理工序质量控制制度

监理工序质量控制制度第一章总则第一条为了保证产品质量,提高工程项目的效益,确保施工过程符合设计和规范要求,制定本制度。

第二条监理工序质量控制是工程项目质量管理的重要组成部分,适用于公司所有工程项目。

第三条监理工序质量控制应遵循预防为主、过程控制、持续改进的原则。

第四条公司工程质量管理部门负责监理工序质量控制制度的制定、实施和监督。

第二章监理工序质量控制职责第五条工程项目经理负责项目的质量控制,确保施工质量符合设计和规范要求。

第六条施工现场质量检查员负责现场质量检查,及时发现和纠正质量问题。

第七条材料检验员负责材料质量的检查和验收,确保材料符合相关标准和要求。

第八条施工设备操作员应严格执行操作规程,保证设备正常运行,防止质量问题发生。

第三章监理工序质量控制流程第九条工程项目开工前,应编制详细的施工方案和质量计划,报工程质量管理部门审批。

第十条施工过程中,应严格执行施工方案和质量计划,按照设计和规范要求进行施工。

第十一条施工现场质量检查员应定期对施工质量进行检查,发现问题及时整改。

第十二条材料检验员应在材料入场、施工过程中对材料进行抽检,确保材料质量。

第十三条施工设备操作员应定期对设备进行检查和维护,保证设备正常运行。

第四章监理工序质量控制措施第十四条工程项目经理应组织定期质量分析会,分析质量问题,制定整改措施。

第十五条施工现场质量检查员应做好质量记录,为质量追溯提供依据。

第十六条材料检验员应建立健全材料质量档案,记录材料检验过程和结果。

第十七条施工设备操作员应做好设备运行记录,及时报告设备故障。

第五章监理工序质量控制奖惩第十八条对严格遵守本制度,取得显著质量成绩的单位和个人,给予表彰和奖励。

第十九条对违反本制度,造成质量问题的单位和个人,按照公司相关规定进行处理。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司工程质量管理部门。

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管理制度编号:LX-FS-A97593 工序质量控制点管理制度标准范本
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工序质量控制点管理制度标准范本
使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。

资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

1、主题及适用范围
为了加强工序质量管理,有效控制生产现场影响质量特性的诸项因素,以得到稳定的制造过程,保证产品质量生产效率的稳定提高,特制订本制度。

2、工序质量控制程序
2.1工序质量控制点设置原则
凡符合下列条件之一者,应设立质控点:
2.1.1按《质量特性重要度分级》中属关键(A 级〉特性的工序。

2.1.2加工工艺有特殊要求或对下道工序有影响的关键的工序或工序的关键部位。

2.1.3经常出现不良品或质量长期不稳定状态工序。

2.1.4用户比较集中反映不良环节。

2.2工序质量控制点设置
工序质量控制点的设置由技术科根据质控点设置原则确定。

车间不得擅自取消或更改质控点。

车间增减质控点必须向技术科申报,按工序质量控制点的管理程序办理审批手续。

2.3工序质量控制的程序(见工序质量控制程序图〉。

3、工序原量控制对各部门要求及考查办法
3.l对技术科的要求
3.1.1按建立质控点的原则确定质控点,编制下达《工序质量控制点明细表》,同时,组织质检科、供应部、生产车间等部门进行工序分析。

根据《工序质量
控制点明细表》制订《工序质量分析表》、《作业指导书》、《工装周期检验卡》等,并根据车间生产过程中实际情况和工序质量控制原则,及时调整质控点,完善质保文件。

3.1.2进行工序能力分析,把影响工序质量特性的主要因素和相关管理标准编入《工序质量分析表》。

3.1.3根据车间质控点反馈表情况及时进行分析、处理,并现场具体指导,每月对质控点质量保证文件执行情况进行检查一次,并做好记录。

3.1.4对质控点长期不稳定因素应采取措施解决。

3.1.5考查由技术科抽查。

3.1.6认真参加工序分析活动,制订检验规程,编制“检验指导书”
3.1.7检验员要熟悉本耳职只范围内的工序质量
控制点及某控制方法,严格按检验指导书规定进行检验,协助操作者及时发现影响质量特性的不稳定因素,并协助解决。

3.1.8技术科应督促检验员按检验指导书和有关规定进行检验,做好检验记录并及时向技术科反馈信息,
3.1.9考核自查,技术科抽查,纳入质量考核。

3.1.10对不稳因素加强分析,及时采取有效措施解决。

3.2对生产科的要求
3.2.1质控点计量器具抽、送检率达100%,合格率达98%以上,当抽查低于这
一指标时,及时调整检定周期。

3.2.2加强对质控点计量器具的巡回检查工作,及时发现非正常使用计量器具情况,并督促纠正。

3.2.3督促车间做好三级保养、设备三检和预防性维修。

保证质控点的设备完好率达100%。

3.2.4考查由生产科抽查。

3.3对车间的要求
3.3.1车间要积极配合各职能科室不断完善工序质量保证文件,并由车间技术主任负责车间质控点管理工作,负责日常检查、督促、指导操作者。

严格执行《工艺守则》、《作业指导书》等有关质量保证文件并做好记录,填好反馈表。

3.3.2车间设一名质控点负责人,负责做好质控点的检查验证和进行提高工序能力的分析。

根据质量保证文件的要求,对质控点的原始数据资料进行审核、归档。

每月将检查分析情况汇总上报技术科。

3.3.3操作者必须严格按工艺守则或作业指导书操作。

正确使用图表,认真填写各种记录,准确记录有
关数据,不得弄虚作假。

因故中断应在图表上说明停歇日期、原因等以便备查。

3.3.4在生产过程中操作者发现异常情况时,应立即采取措施使生产过程正常。

如不能排除不稳定因素,应采取措施解决。

车间如不能排除不稳定因素,应立即将信息反馈技术科,
3.3.5考查由车间自查,技术科抽查。

4、工序质量控制点的撤消
由于工序质量提高,已经能按工艺文件正常操作和管理,或由于质量要求改变,不需要特别控制的质控点可撤消,但必须由车间填写"质控点撤消审核表"报技术科,经技术科验审后在"审核表"上签字,办理撤消手续。

车间不得自行取消或更改。

5质控点的标志和记录的管理
5.1质控点的标志牌
5.1.1技术科负责制作、发放、更改和撤消标志牌。

5.1.2各质控点所在班班长负责妥善保管标志牌。

5.2质控点的记录
5.2.1质控点活动记录各相关部门应认真填写,并报技术科。

5.2.2技到这科负责记录的收集、汇总、考核和管理。

请在该处输入组织/单位名称
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