产品报废管理程序

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物料产品报废销毁管理制度

物料产品报废销毁管理制度

物料产品报废销毁管理制度一、制度目的:公司为了规范物料和产品的报废与销毁,确保公司资产的安全性和环境的可持续发展,特制定本管理制度。

二、适用范围:适用于公司内所有物料和产品。

三、定义:1.物料报废:指由于质量原因、过期、变质等因素,使物料不能再使用或销售的行为。

2.产品报废:指由于质量问题、过期、退市等原因,使产品不能再进行销售或使用的处理。

3.物料销毁:指将物料通过合法的方式销毁,并证明物料已完全无法使用的行为。

4.产品销毁:指将产品通过合法的方式销毁,并证明产品已完全无法销售或使用的处理。

四、管理原则:1.安全原则:物料和产品的报废与销毁必须保证安全,避免对员工和环境造成伤害。

2.规范原则:按照相关法律法规的要求和公司制度规定进行报废与销毁操作。

3.环境保护原则:在报废与销毁过程中,尽量减少对环境的影响,采取可持续发展的方式处理。

五、报废与销毁程序:1.报废与销毁申请:(1)部门经理或相关责任人发现需要报废或销毁的物料或产品时,应及时提出报废与销毁申请,并填写《物料、产品报废、销毁申请表》。

(2)申请表中应包含物料或产品的名称、规格型号、数量、原因等详细信息,并附上相关的证明文件(如质量检测报告、过期证明等)。

2.审批:(1)报废与销毁申请由相关部门负责人进行审批,并注明审批意见。

(2)财务部门负责人审批通过后,进行财务核实,并制定报废与销毁预算。

(3)总经理审批通过后,报废与销毁工作得以实施。

3.实施:(1)物料报废与销毁:由物流部门负责出具《物料报废、销毁清单》,并按照相关安全操作规程进行处理。

(2)产品报废与销毁:由质量部门负责出具《产品报废、销毁清单》,并按照相关法规要求和公司制度进行处理。

4.记录与监督:(1)物流部门和质量部门对物料和产品的报废与销毁进行记录,并保留相关的文件与证据。

(2)监督部门定期对报废与销毁情况进行审核和检查,确保报废与销毁工作规范有效。

六、违规处理:对于未经批准私自报废或销毁物料和产品的人员,将依据公司制度进行相应的纪律处分,并按照法律法规的要求进行追责。

企业产品报废管理流程图及工作标准

企业产品报废管理流程图及工作标准

1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 即时
系文件
1 个工作日内 2 个工作日内 3 个工作日内 一、产 成 品 质 量 规定 二、公司 ISO9001 质量管理体 系文件
随时 2 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 一、 产成品质量规 定 二、公司 ISO9001 质量管理体系文 件
报废 品的 确定
按规定时限
即时 1 个工作日内 1 个工作日内
3
不合格
确认
4
审批
审批
提出报废
5
执行报废
6
结果确认
反馈
7Байду номын сангаас
通知财务
8
审批
审批
审批
分析报告
配合
9
存档
生产
10
结束
公司名称 编制单位




第 页
签发人
签发日期
(二)企业产品报废管理工作标准 企业产品报废管理工作标准 产品报废管理工作
任务 名称 节 点
任务程序、 任务程序、重点及标准 程序
时限
相关资料
程序 ☆生产单位对生产出产成品,首先自我进行检验 ☆生产部对产成品进行初步检验 产品 检验 E2 D2 C2 ☆质量部按照产品质量、技术、工艺要求,对产 成品进行全面、正式检验 重点 ☆质量部以对产成品的检验 标准 ☆检验及时、准确 程序 ☆质量部在检验中发现不合格品 C3 D3 C4 B4 A4 ☆质量部会同生产部对不合格品进行确认 ☆质量部对不合格品提出报废请求 ☆报废请求报生产总监和技术总监审核 ☆报废请求报总裁审批 重点 ☆报废不合格品的确定 标准 ☆报废品确定及时、准确 程序 ☆生产部组织相关单位报废不合格品 ☆重点产品需质量部及生产总监监督执行 ☆易燃、易爆、易腐蚀,以及各种危险产品,需 在政府有关管理部门的监督下执行报废 不合 格品 报废 D5 D6 C6 C7 ☆生产部将不合格品报废执行的情况及时向质量 部汇报 ☆质量部检查,确认不合格品报废执行情况 ☆质量部通知财务部做出账面处理 重点 ☆不合格品报废的执行 标准 ☆不合格品报废执行及时,无弄虚作假现象 不合 格品 分析 报告 D8 E8 C8 B8 程序 ☆生产部仔细分析不合格报废品产生的原因,并 及时编写出分析报告 ☆各有关单位配合生产部分析原因

物品报废管理制度模版

物品报废管理制度模版

物品报废管理制度模版第一章总则一、为规范物品报废管理,提高资源利用效率,保护环境,制定本制度。

二、本制度适用于本单位的各类物品报废管理。

三、本制度的贯彻实施,应确保报废物品的安全处理,合理利用,并符合相关法律法规的要求。

第二章报废物品定义与分类一、报废物品定义本制度所称报废物品是指达到一定使用寿命后,根据相关标准判定为无法继续使用或经济上不再具有再利用价值的物品。

二、报废物品分类根据不同的物品性质和处理方式将报废物品分为以下几类:1. 办公设备类:包括电脑、打印机、复印机、传真机等。

2. 办公家具类:包括桌椅、文件柜、书架等。

3. 通信设备类:包括电话机、传真机、交换机等。

4. 电子设备类:包括电视、音响、空调等。

5. 交通工具类:包括汽车、摩托车、自行车等。

6. 其他类:包括文具用品、消耗品、废弃物等。

第三章报废标准与程序一、报废标准1. 办公设备类:设备损坏,无法维修或维修费用超过设备的90%。

2. 办公家具类:严重损坏,无法修复。

3. 通信设备类:设备严重老化无法使用。

4. 电子设备类:设备故障频繁,无法继续使用。

5. 交通工具类:严重事故损坏,无法修复或修复费用过高。

6. 其他类:物品失效,无法再使用。

二、报废程序1. 提交申请:责任人向部门主管提交报废申请,注明报废物品名称、数量、状况及处理方式。

2. 审批批准:部门主管审核申请,审核通过后将申请报废的物品和审批表一并上报给资产管理部门。

3. 资产管理审批:资产管理部门对物品报废申请进行审核,并出具报废审批单。

4. 报废处理:经批准的报废物品由财务部门进行处理,可以选择拍卖、捐赠或委托专业公司进行处理。

5. 记录登记:资产管理部门对报废物品进行记录登记,包括报废物品的名称、数量、报废原因等。

6. 报废通知:资产管理部门将报废处理情况通知申请单位,并告知报废物品的具体处理结果。

第四章报废物品处理方式一、拍卖拍卖是指通过公开拍卖的方式将报废物品卖给最高出价者。

物品报废管理制度范本(4篇)

物品报废管理制度范本(4篇)

物品报废管理制度范本第一章总则第一条为规范物品报废管理,确保资产安全和经济利益,提高办公效率,制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有使用中的物品报废管理工作。

第三条报废物品分类:1.固定资产:指使用年限已完结,无法继续使用的固定资产。

2.耗材物品:指使用年限已过,无法继续使用的日常办公用品、耗材物品。

第二章报废程序第四条报废物品的程序:1. 部门申请:当某物品达到报废标准后,负责使用该物品的部门应向资产管理部门提出报废申请,附上详细的报废原因和报废预估价值。

2. 审批报废:资产管理部门对报废申请进行审批,核实报废原因和预估价值,并根据实际情况决定是否同意报废。

3. 报废公示:经资产管理部门审批同意后,通知相关部门和人员,在单位内部公示报废物品的种类、数量和预估价值,公示期一般不少于7个工作日。

4. 报废处理:公示期结束后,资产管理部门按照实际情况选择合适的方法进行报废物品的处理,可以选择拍卖、捐赠、出售等途径。

5. 报废登记:报废物品处理完毕后,资产管理部门应及时进行报废登记,将报废物品从账簿中注销,同时将相关信息归档保存。

第三章报废标准第五条固定资产报废标准:1. 使用年限已满或属于使用寿命内的损坏严重、无法修复的资产。

2. 功能性丧失,无法正常使用的资产,经评估无再利用价值的资产。

第六条耗材物品报废标准:1. 使用年限已满,无法再继续使用的耗材物品。

2. 过期物品、损坏严重、无法再正常使用的耗材物品。

第四章报废审批第七条报废审批权限:1. 固定资产报废审批权限:资产管理部门负责审批固定资产报废。

2. 耗材物品报废审批权限:办公室负责审批耗材物品报废。

第八条报废审批流程:1. 提交申请:部门向上级部门提交报废申请,附上报废原因和报废预估价值,上级部门会根据实际情况决定是否同意报废。

2. 审批程序:上级部门审批报废申请后,将申请文件交给资产管理部门进行核实和审批。

3. 审批结果:资产管理部门在7个工作日内核实报废申请,并向提出申请的部门反馈审批结果。

物品报废管理制度(三篇)

物品报废管理制度(三篇)

物品报废管理制度一、概述随着企业的发展和变革,对物品报废管理的重视程度也日益增加。

物品报废管理旨在规范企业物品报废流程,确保企业资产的安全、合理报废,减少资源浪费和环境污染。

本制度旨在规范企业物品报废管理,为企业提供参考。

二、适用范围本制度适用于企业内所有的物品报废管理工作。

三、报废物品定义报废物品是指因经济原因、技术原因、使用寿命到期等原因,不再使用或处于需要报废的状态的物品。

四、报废审批管理1. 一般报废物品的审批权限如下:- 价值10,000元及以下:由部门主管审批。

- 价值10,000元以上但不超过100,000元:由总经理审批。

- 价值超过100,000元:由董事会审批。

2. 特殊报废物品的审批权限由董事会确定,并在相关部门制定具体的审批流程。

五、报废程序1. 报废物品的申请- 部门主管或特定人员发现需要报废的物品,应填写《物品报废申请表》,并在申请表上注明报废原因、报废物品清单、报废物品的数量、估计价值等相关信息。

- 部门主管审核确认后,将申请表提交到相关部门或人员进行审批。

2. 报废物品的审批- 审批部门或人员根据申请表上的信息进行审批,并在申请表上签字确认。

如有需要,审批部门或人员可以进行现场检查。

- 审批部门或人员应在3个工作日内完成审批,并将审批结果通知申请部门。

3. 报废物品的处理- 审批通过的物品报废申请,申请部门应将物品移交给专门的报废管理部门。

- 报废管理部门应按照公司规定的程序和要求进行物品报废处理,包括物品的拍照、登记、销毁等。

4. 报废物品的记录和报废证明- 报废管理部门应将报废物品的相关信息记录到报废物品台账中,并保留相关的报废证明材料。

- 报废管理部门应定期将报废物品的相关信息报送给财务部门,以便进行财务核算。

六、报废物品的处置1. 报废物品的处置方式有以下几种:- 销售:对于仍具有一定价值的物品,可以通过拍卖、二手交易等方式进行销售。

- 捐赠:对于仍具有价值但无法销售的物品,可以考虑捐赠给慈善机构、教育机构等。

仓库报废品处理流程

仓库报废品处理流程

仓库报废品处理流程仓库报废品处理是指将库存中的报废物品进行分类、整理、清点、核对和处理的一系列流程。

这些报废品可能来自于损坏、过期、质量问题等各种原因。

为了确保仓库的运营顺利进行,及时处理并清除这些报废品是非常重要的。

以下是一个关于仓库报废品处理的简要流程。

1.报废品检查和分类首先,需要对仓库中的报废品进行检查和分类。

这个过程包括查看物品是否存在损坏、过期或其他质量问题,然后将其分类为可回收、不可回收或需要进一步检查的物品。

2.记录和标记3.报废品清点和核对然后,对报废品进行清点和核对。

这一步是为了确保记录和实际情况的一致性。

仓库人员应该依次清点每件报废品,并核对记录的数量和实际数量是否一致。

4.确定处理方式根据报废品的性质和数量,确定适当的处理方式。

可回收的报废品可以进行二次利用、再加工或回收,不可回收的报废品需要进行合适的处理,如封存、销毁或外运。

对于需要进一步检查的报废品,可以委派专业人员进行检测和评估。

5.报废品处理根据确定的处理方式,对报废品进行相应的处理。

比如,回收的报废品可以进行重新分配或售出,不可回收的报废品需要按照规章制度进行封存、销毁或外运。

在处理过程中,要确保按照规定的程序进行,并且记录下相关的信息,以备后续查阅和追溯。

6.报废品记录和报告处理完毕后,仓库应该对每件报废品进行记录和报告。

记录包括报废品的处理方式、日期、参与人员等信息,报告可以汇总报废品的种类、数量和处理情况。

这些记录和报告有助于管理人员了解仓库报废品的状态和趋势,以及采取相应的措施进行改进和管理。

7.持续改进总之,仓库报废品处理流程是一个复杂而重要的工作。

通过合理的分类、记录、清点、处理和改进,可以确保报废品得到及时处理,并且提高仓库的管理水平和业务效率。

仓库商品报损与报废流程

仓库商品报损与报废流程

仓库商品报损与报废流程1. 前言在仓库管理中,商品报损和报废是一项非常重要的环节。

仓库商品报损是指仓库中的商品由于各种原因而不能正常使用或销售,需要进行报损处理;仓库商品报废指的是商品在保质期过期、质量问题等原因下,需要进行报废处理。

在仓库商品报损与报废流程中,包括报损与报废的流程、流程执行须知、流程的问题处理及优化建议等多个方面。

下面我们将详细介绍这些方面的情况。

2. 报损与报废流程2.1 商品报损流程商品报损流程主要包括下列步骤:1.发现报损商品:发现商品有报损情况时,需要尽快将商品通知相关人员,并进行记录。

2.审核报损商品:相关人员需要审核报损商品,确认报损原因、报损数量等信息是否正确。

3.确认报损商品:确认报损商品后,进行报损商品的移除处理,并进行记录。

4.报损商品的处理:处理报损商品的方法有多种,例如彻底报废、部分报废修复等。

2.2 商品报废流程商品报废流程主要包括下列步骤:1.发现报废商品:发现商品有报废情况时,需要尽快将商品通知相关人员,并进行记录。

2.审核报废商品:相关人员需要审核报废商品,确认报废原因、报废数量等信息是否正确。

3.确认报废商品:确认报废商品后,进行报废商品的移除处理,并进行记录。

4.报废商品的处理:处理报废商品的方法有多种,例如彻底报废、回收后再利用等。

2.3 报损和报废的区别仓库商品报损和报废是两个不同的概念,其中报废意味着商品没有经过正常的使用,就需要报废处理;而报损则是在商品正常使用过程中的损坏和 loss,需要进行相应的损失和维修等处理。

3. 流程执行须知3.1 审核流程在进行商品报损和报废流程中,审核流程非常重要,需要严格遵守规定。

审核人员需要仔细核对商品报损或报废的原因、数量、形态等信息,确保信息的完整和准确性。

3.2 记录流程在流程中需要进行记录的地方一定不能省略。

每个环节的记录都需要仔细填写,确保记录的详尽性和准确性。

记录可以帮助企业及时发现问题,在保证效率的前提下准确处置。

不合格品报废处理流程

不合格品报废处理流程

不合格品报废处理流程不合格品报废是一个重要的管理环节,其目的是确保产品质量,避免不合格品影响市场和消费者利益。

以下是不合格品报废处理流程的概述:1. 不合格品鉴定:不合格品鉴定是最初的步骤。

当发现产品存在质量问题时,应立即停止流通,并由质量控制部门或专业检验人员对该产品进行鉴定。

确保不合格品的鉴定具有客观性和准确性。

2. 标识和分类:一旦确定产品为不合格品,应对其进行标识和分类。

通常,可以使用明显的标志或标签,以示该产品不可使用,不得销售或进入市场。

3. 不合格品记录:对于每一次不合格品鉴定,应建立详细的记录,包括鉴定的日期、产品批次和数量、鉴定结果,以及相关的详细信息。

这些记录对于品质改进和质量管理至关重要。

4. 报告和审批:一旦鉴定完成并记录完毕,不合格品报告应上报给相关部门的负责人进行审批。

审批的目的是确保决策的合理性和合规性。

5. 不合格品处理方法选择:根据报告中的情况,负责人应选择合适的不合格品处理方法。

可能的处理方法包括重新加工、重新检验、销毁或回收利用等等。

选择处理方法时应考虑成本效益、资源利用和环境保护等因素。

6. 处理操作和监督:一旦选择了合适的处理方法,相应的操作和监督应进行。

对于重新加工或重新检验,应严格按照质量控制程序进行。

对于销毁或回收利用,应确保符合相关法规和环境保护要求。

7. 处理记录和归档:所有不合格品的处理过程应进行详细记录,包括处理的日期、负责人、处理方式、处理结果等信息。

这些记录应妥善保存并归档,以备将来的参考。

不合格品报废处理流程的目标是通过合理的管理和决策来保证产品质量,确保合格品能够按照预期投放市场,同时避免不合格品对消费者和企业造成不必要的损失。

在整个流程中,严格遵守相关法规和标准是非常重要的,以确保处理过程的合法性和有效性。

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文件编号ENG-C-007 页码第 1 页共 4 页
修订记录表
修订次生效日期修订内容修订页码版次备注
总经办国际营销中心国内营销中心财务部 PMC 采购品质部人事行政部研发部生产部工程部仓储部
文件编号ENG-C-007 页码第 2 页共 4 页1.0. 目的
规范公司产品报废流程,控制公司运营成本。

2.0. 试用范围
适用XX电源有限公司。

3.0. 定义
无法修复或无修复价值的不良产品、客退品及呆滞料
4.0. 职责
生产部:负责组织对制程产生的报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后转到仓储部门
工程部:负责对相关部门提交的报废产品及物料确认审核,并判断是否有维修价值
品质部:负责对相关部门提交的报废产品及物料的品质鉴定及记录,同时负责对客退品(无法修复)清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批签字、形成有效单据后
转到仓储部门
仓储部:根据其他部门有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的分类清点、记录与保管
行政部:负责对仓储部门分类的报废品进行分类处理
财务部:负责对报废品进行估价及成本核算
总经办:负责对报废品的最终审核及批准
5.0. 程序
5.1流程图:
呆滞料不良品客退品
待报废
是否存在修复价值工程判定是否有修复价值
操作部门
文件编号
ENG-C-007
页 码
第 3 页 共 4 页
5.2不良品
5.2.1 生产制程中产生的不良品,由生产人员送于工程人员修复。

5.2.2 工程部接到生产送修的不良品,应及时安排人员进行修复,修复OK 的产品交由生
产,生产必须重新测试老化后,按正常产品下机。

5.2.3无法修复的不良品,工程人员必须判定出具体原因及相关的责任单位、责任人并
由相关部门给予相对应的负激励。

5.2.3.1工程部维修人员造成的原因,由工程部给予责任人负激励,并将无法修复不
良品退还生产。

5.2.3.2生产部在接受到无法修复的不良品时,应按工程判定的责任人,给予相对应
的负激励;同时将无法修复的不良品分类清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.3 客退品
5.3.1 品质部在接到客户退回的不良品时,由品质工程师进行判定,能修复且客户又要
求补回的,则修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.4 呆滞料
5.4.1 呆滞料由报废部门提供给业务及工程先期给出消化方案,无法进行消化的,分类
清理,并填写《产品报废申请单》并跟踪单据审批;
5.5工程部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排技术人员对申请部门
提出需要报废的产品物料做技术上的评估,并提出部门建议;
返工处理 品质检验 检验合格 返回报废部门
分类清点
报废单申请 价值及成本核算
变卖、废弃 OK OK OK NG
仓储及财务分
类清点
品质部检验 财务部核算
文件编号ENG-C-007 页码第 4 页共 4 页
5.6品质部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排品质人员对申请部门
提出需要报废的产品物料做品质上的评估,并提出部门建议;
5.7 PMC部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即评估该产品物料报废后,
对出货及后续订单是否存在影响,并提出部门建议;
5.8 财务部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排相关的财务人员进行
清点,并及时做好成本核算,并根据《产品报废申请单》上的责任部门及相关责任人给
予相对应的负激励。

5.9 仓储部在接到相关部门填写的《产品报废申请单》时,应立即安排相关的人员与财务人
员一起对报废产品物料进行清点,并做好分类存储。

5.10 行政部对库存的报废产品物料做定期的处理,可以变卖的联系商家回收,无法变卖的
在不违反相关的法律法规的情况下做废弃处理。

5.11 总经办对相关报废产品物料做最终的判定。

6.0 附件
6.1 《产品报废申请单》。

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