CCC工厂检查的要求
CCC检查要求

11 职责和资 1 质量负责人职责:见质量手册2 页 源 2 技术负责人职责:见质量手册 2 页3 认证标志如何管理(购买、保管、加贴、记录的要求)见-程叙文件 22 页 注:技术负责人职责的含义关键元器件和材料变更时,主开关(进线总开关 )、 铜排、绝缘支撑件的变更需报CQC 批准,其他关键件企 业可自己变更,技术负责人批准即可,不用报CQC 。
1 低压产品关键件范围:主要是一次线的的元器件: 断路器、 隔离开关、 接触器、 热继电器、 插座、 导线、 铜排、绝缘支撑件、壳体、电容器、补偿控制器2 变更关键件时的程序:填写关键件变更记录——附带变更件的相应资质 及其有效性结果——技术负责人签字批准——填 写供方评价记录——填写合格供方目录3 技术负责人必须取得证书,方可有权变更。
证书只限于本人、本企业使用1 质量、技术负责人任命书见-质量手册 3 页 2 认证标志管理程序 见-程叙文件 22 页 3 岗位任职要求 见作业文件 57 页1 培训记录2 技术负责人证3 剩余认证标志4 认证标志使用记录注: ①使用数、剩余数对应; ②使 用记录不能有超范围、不一致等不 符合试验报告描述的产品; ③在证 书变更、暂停期间不能贴标志(无任何产品生产记录)有培训时填写标志购买、加贴时2 文件和记录3 采购和进货检验1 文件如何管理编制文件——经过签字批准——文件标识(版本、状态、编号、日期等) ——发放——更改——文件作废2 记录如何管理记录填写要清晰完整;记录要妥善保存;记录要标识检索;记录要规定保存年限;记录进行处臵1 供应商如何管理?(进行选择、评价和日常管理)2 选择、评价和日常管理的标准要求? (程叙文件 6 页)3 进货检验的要求、抽样的要求(作业文件 46 页)4 关键件和材料定期确认检验的方法(作业文件 54 页) 注:关键元器件定期确认检验方法和频次——CCC 认证的元器件,要上网查询其证书的有效性(断路器、接触器、热继电器、导线、隔离开关、插座)。
CCC强制性产品认证《工厂质量保证能力要求》

1.2 资源(zīyuán)
• 工厂应配备(pèibèi)必须的生产设备和检验
设备以满足稳定生产符合强制性认证标准 的产品要求;应配备(pèibèi)相应的人力资源, 确保从事对产品质量有影响工作的人员具 备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、 检验、试验、储存等必备的环境。
第九页,共24页。
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8 内部(nèibù)质量审核
• 工厂应建立文件化的内部质量审核程序,
确保质量体系的有效性和认证产品的一致 性,并记录内部审核结果。
• 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要
求的投诉,应保存(bǎocún)记录,并应作 为内部质量审核的信息输入。
• 对审核中发现的问题,应采取纠正和预防
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概述(ɡài shù)
• 3C认证是我国新的安全许可制度,统一并
规范了原来的“CCIB认证”和“长城认 证”,符合国际贸易通行规则,是我国质 量认证体制与国际接轨的重要政策之一, 既能从根本上强制企业提高管理水准和产 品质量(chǎn pǐn zhì liànɡ),又有利于建立 公平、公正的市场准入秩序。
• 运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
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7 不合格品的控制(kòngzhì)
• 工厂应建立不合格品控制程序,内容应包
括不合格品的标识方法、隔离和处置及采 取纠正(jiūzhèng)、预防措施。经返修、返 工后的产品应重新检测。对重要部件或组 件的返修应作相应的记录,应保存对不合 格品的处置记录。
• 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要
求应不低于有关该产品的国家标准要求。
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2 文件(wénjiàn)和记录
CCC工厂现场审核要求及注意事项

CCC工厂现场审核要求及注意事项一、CCC工厂现场审核的要求:1.申请人需要准备相关的文件和资料,包括申请表、产品技术规范、质量手册等。
2.工厂现场审核应在厂房正常生产状态下进行,以确保审核的真实性和客观性。
3.工厂现场审核应由认证机构指派的审核员进行,审核员应具备相关的技术和专业知识。
4.工厂现场审核应对生产设备、生产线、工艺流程、质量检测等环节进行全面的检查和评估。
5.工厂现场审核应遵守相关的法律法规,尊重劳动者的合法权益,确保生产过程符合安全和环保标准。
6.工厂现场审核应依据CCC认证的具体要求进行,包括产品认证的范围、工艺技术的要求、质量控制体系等。
二、CCC工厂现场审核的注意事项:1.建立良好的沟通与配合机制:申请人应与认证机构保持密切的沟通,按时提供所需的文件和资料,确保审核进程不受阻碍。
同时,工厂方应配合审核员的工作,提供必要的协助和支持。
2.严格按照要求准备资料:申请人需要按照CCC认证的具体要求准备相关的文件和资料,确保其真实可靠,并满足认证机构的审核要求。
3.确保生产现场的整洁有序:工厂方应做好生产现场的整理和清洁工作,确保审核员能够有序地进行现场检查和评估。
4.保证质量控制体系的有效运行:工厂方应建立健全的质量控制体系,并确保其有效运行。
质量控制体系包括产品检测、质量记录、不良品处理等环节,审核员会对其进行详细的检查。
5.关注安全和环保问题:工厂方应重视生产过程中的安全和环保问题,按照相关的法律法规要求进行生产,确保产品安全、环保。
6.保障劳动者的合法权益:工厂方应尊重劳动者的合法权益,保障其工作环境安全,提供必要的劳动保护措施。
7.及时处理及期限内提交整改报告:如果审核中发现问题,工厂方应及时处理,并在规定的期限内提交整改报告。
总之,CCC工厂现场审核要求真实可靠,要求申请人提供相关的文件和资料,审核过程中应对各个环节进行全面检查和评估。
在工厂现场审核过程中,申请人需要与认证机构保持密切沟通和配合,严格按照要求准备资料,确保生产现场整洁有序,质量控制体系有效运行,关注安全和环保问题,保障劳动者的合法权益,并在发现问题时及时处理并提交整改报告。
CCC认证(09类初查)工厂检查前准备工作

第 1 页;共 2 页工厂检查日期:一、审核基本资料需准备资料注意事项责任单位1. 生产厂营业执照与组织机构代码证(原件与复印件) 审核有效日期及是否有年审,经营范围是否符合要求。
质量负责人2. 质量负责人任命书、认证联络员任命书3. 检测仪器的外校证书。
(例如卡尺,万用表,电批扭力计,静电环测试仪,烙铁温度测试仪等) 注意核对仪器上的校准标签与校准证书一致。
4. 型式试验报告(查厂上线生产的型号)5. 一批量与做试验一致的物料审核当天上线生产(需要准备20到30套物料) 关键元器件与送样机器一致6.二、需审查的程序文件程序文件名称责任单位1. 认证标识的保管使用控制程序 文控2. 产品变更控制程序3. 产品一致性控制程序4. 关键元器件和材料的定期确认检验程序5. 例行检验和确认检验控制6. 产品不合格信息控制程序7. 3C 产品档案控制程序8. 不合格控制程序9.内部审核控制程序10. 供应商选择评定和日常管理程序 11. 生产设备维护保养控制程序 12. 生产过程控制程序 13. 检验控制程序 14. 产品防护控制程序 15. 文件控制程序 16. 质量记录控制程序 17. 采购控制程序 18. 标样、留样控制程序三、作业指导书及检验规范需准备作业指导书及检验规范责任单位 1、生产工艺流程图及生作业指导书工程部2、BOM 表、设计图纸(电路图、结构图等)、关键件规格书3、生产设备操作规范生产部4、检测仪器操作规范(例如卡尺,万用表,电批扭力,静电环测试仪,烙铁温度测试仪等)6、IQC进料检验规范品质部7、成品检验规范四、四级文件/表格记录需准备记录责任单位1、受控文件主清单文控2、质量记录清单3、文件的发放与回收记录1、合格供方名册,采购订单、关键元器件供应商送货单采购1、关键元器件的入库单,领料单,台账仓库1、关键件IQC检验报告2、检测仪器清单品质部3、首件确认表,IPQC的巡检记录,QC全检日报表,1、不良品维修记录2、烙铁温度的监控记录,电批扭力的监控记录3、生产设备的日常保养维修记录(例如:流水线等)生产部4、生产设备清单(如流水线,电批,烙铁等。
CCC工厂检查要求AAA

条款文件要求1.岗位职责(与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系)2.质量负责人任命书3.认证标志的保管使用控制程序4.产品变更控制程序5.质量手册1.质量计划2.文件和资料控制程序3.相关国家标准4.质量记录控制程序1.供应商的选择、评定和日常管理控制程序2.关键元器件和材料的检验或验证控制程序3.关键元器件和材料的定期检验控制程序4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求5.进料检验规定1.生产工艺流程图2.各工序作业指导书3.生产设备维护保养控制程序4.过程检验规定1.例行检验和确认检验程序1.检验试验仪器设备操作规程2.检验试验仪器设备运行检查规定3.检验试验仪器计量、内校、外校程序7.不合格品的控制1.不合格品控制程序CCC工厂检查的文件和记录1.职责和资源2.文件和记录3.采购和进货检验4.生产过程控制和过程检验5.例行检验和确认检验9.认证产品的一致性1.产品一致性控制程序6.检验试验仪器设备8.内部质量审核 1.内部质量审核程序10.包装、搬运1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序的储存记录要求备注1.人员花名册2.生产设备清单3.检测设备清单4.3C 认证标志申请表5.3C 认证标志领用记录6.3C 认证标志使用记录1.受控文件清单2.文件发放、回收记录3.新增文件申请4.文件更改申请5.受控文件章6.作废文件章7.质量记录清单1.供应商评鉴表、对供应商进行选择、评定和日常管理的记录2.合格供应商名册3.关键元器件和材料清单4.供应商营业执照复印件5.关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明(包括进料检验和确认检验)6.来料检验报告7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单1.IPQC 检验记录2.生产设备日常维护记录3.生产设备定期维护计划4.生产设备定期维护记录5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制1.例行检验记录2.定期确认检验记录3.例行检验清单4.确认检验清单5.出货检验记录1.检验试验仪器设备清单2.检验试验仪器设备履历表3.检验试验仪器设备校准报告4.检验试验仪器设备运行检验记录5.检验试验仪器设备日常检查记录6.例行检验和确认检验设备运行检查的记录7.运行检验的不合格纠正记录1.不合格品处置记录注意区域划分和隔离要求1.内部质量审核计划2.检查表、内部审核记录3.内部质量审核报告4.内部质量审核不合格纠正预防措施5.顾客投诉及采取纠正措施的记录1.关键元器件和材料及其供应商清单2.产品变更申请书工厂检查的文件和记录从原材料到产品完全一致1.关键元器件和材料储存记录。
家电产品CCC工厂检查时如何进行一致性检查

家电产品CCC工厂检查时如何进行一致性检查I. 引言- 家电产品CCC认证的重要性- 一致性检查的背景和目的II. CCC工厂检查概述- CCC检查的流程和步骤- CCC工厂审核的验收标准III. 一致性检查的项目和标准- CCC标准的基本要求- 一致性检查的相关项目和要求- CCC产品的一致性检查流程IV. 一致性检查的关键环节和注意事项- CCC工厂检查的关键点和考虑因素- 检查中的技术要点和注意事项- 检查中的各种问题和解决方法V. 结论- 一致性检查对于验证CCC标准的重要性- CCC工厂检查应该保证产品质量和安全性- 一致性检查的未来发展趋势和展望注:CCC指“中国强制性产品认证”(China Compulsory Certification)是中华人民共和国法定的安全认证制度,是在中国境内销售、进口的54个类别、152个子类强制性产品认证,它是根据《中华人民共和国强制性产品认证条例》实施的质量强制认证制度。
第一章节:引言随着世界经济的全球化和技术的不断发展,家电产品的市场需求也日益增长,但是随着电子产品的大量涌入到市场中,市场竞争日趋激烈,给消费者选购家电产品带来了很大的挑战。
因此,对于消费者而言,如何选购一件质量优良、安全可靠的家电产品是一个必须要重视的问题。
随着消费市场的壮大和国内家电企业的崛起,为了保证家电产品的品质和安全性,中国政府制定并实施了强制性认证制度(China Compulsory Certification)(简称CCC认证),目的在于保障消费者利益,减少社会风险。
通过实施CCC认证制度,消费者可以依据相应的强制性认证标准来选购质量优良、安全可靠的家电产品,同时使得家电企业在质量控制上能够更加严格和有效的确保产品质量。
在CCC认证制度下,一致性检查也是非常重要的环节。
一致性检查是指对于已经取得CCC证书的产品进行再次筛查和质量检查,确保产品的质量和安全。
这个检查是在CCC认证周期内,发生在制造商的工厂中,以确认制造商的生产和质量系统是否和认证过程中现场审查和测试所获得的结果一致。
CCC工厂检查项目内容

CCC及ISO9001工厂检查内容:1、检查仪器是否全部都有,耐压仪,电阻仪,测试台,卡尺,摇表(要500V的)2、检查是否有接地电阻仪标准件,耐压仪标准件,防护等级标准件,要有标识。
3、质量手册,程序文件,作业指导书要工厂人员签字质量手册的编制:由3C负责人签字,批准由总经理签字;质量负责人任命书要签字,技术负责人要签字;程序文件的编写:由办公室签字,审核由3C负责人签字,批准由总经理签字;作业指导书编制:由质检部签字,批准由3C负责人签字;所有的文件要盖上受控文件章;复印一式两份,加上原件共3份;4、所有记录要各部门负责人及人员签字,不可代签字;5、要注意所有的记录不要漏签字,漏签字为无效记录。
6、检查是否有三个国标,和认证实施规则;要盖上受控文件章;7、检查产品XL产品和XM产品是否与报告相符合,不可以有任何一个的不相同,(如有技术负责人证书即可以更改除了铜排,绝缘件,主断路器之外的材料,但要有变更审批表;8、特另注意要进行产品的检测,每一项都要作到位;9、工厂要提供采购单,入库单,领料单,(采购时间是-什么时候,入库时间是-什么时候,领料时间是-什么时候)提供产品图纸,材料表。
10、铜排厂,绝缘件厂,壳体厂要有第三方检验报告。
超/过期的为无效。
11、要进行每一个人员的培训,(每一个人都有一张纸要进行学习,要他们回答问题,不可以一问三不知)12、断路器,电线,熔断器,要上网查到相同规格和名称的3C有效证明,打印出来。
办公室要提供的资料:1、营业执照副本复印件,(要年检过的)2、组织代码副本复印件,(要年检过的)3、检查人员的联系,接送,招待,报销有关的费用4、准备3套质量手册,程序文件,作业指导书;1、文件清单2、文件发放记录3、外来文件清单4、记录清单5、年度培训计划,6、培训记录生产部:1、设备台帐,2、设备保养计划3、设备日常保养记录4、生产通知5、送检单6、生产日报表7、领料单8、图纸9、车间准备2个产品(XM、XL)要贴上当年份铭牌质检部:1、仪器台帐2、仪器校准计划3、仪器校准证书4、仪器正常可以使用5、仪器运行检查记录(耐压仪,电阻仪,摇表要进行运行检查)6、进料检验记录7、过程检验记录8、出厂(例行)检验记录9、一个产品一年一次的确认检验记录10、不合格品处理记录11、客户投诉处理记录采购部1、合格生产商名单2、生产商评审表3、生产商品质汇总表4、生产商资格证书(铜排的、绝缘件的、壳体的)5、断路器,电线,熔断器,要上网查到相同规格和名称的3C有效证明,要签字和日期6、采购单技术部1、来图登记、2、技术设计方案、图纸和资料管理制度3、生产图、材料表仓库1、对仓库物料标示,2、入库单3、领料单4、帐本 (呆料、半成品、成品送货单等)质量负责人1、质量负责人的任命书,认证联络员和管理者代表的任命书2、技术负责人的任命书3、技术负责人的证书复印件4、3C标志发放回收记录,3C标志购买底单5、提供有3C证书的产品试验报告(检测所提供的合格试验报告)6、年内审记录(包括一致性检查记录表)ISO9001质量体系检查多一份内审资料。
3C强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求

3C强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求目录0.引言··51.适用范围··52.术语和定义··52.1认证技术负责人··52.2认证产品一致性(产品一致性)·5 2.3例行检验··62.4确认检验··62.5关键件定期确认检验··62.6功能检查··63.工厂质量保证能力要求··63.1职责和资源··73.2文件和记录··83.3采购和关键件控制··83.4生产过程控制··93.5例行检验和/或确认检验··103.6检验试验仪器设备··103.7不合格品的控制··123.8内部质量审核··123.9认证产品的变更及一致性控制··12 3.10产品防护与交付··133.11CCC证书和标志··130.引言按照《强制性产品认证管理规定》的要求,生产企业应控制获证产品一致性,其质量保证能力应持续符合认证要求。
为规范指导强制性产品认证(以下简称CCC认证)目录内产品生产企业建立确保产品持续符合CCC认证要求的质量保证能力,制定本实施规则。
在认证工作具体实施中,工厂应以保证生产的认证产品与型式试验样品的一致性为目标,根据本实施规则及相应产品认证实施规则/细则的要求,针对产品特性和生产加工特点,建立符合本实施规则要求的质量保证能力。
注:本实施规则中的工厂涉及认证委托人、生产者、生产企业。
1.适用范围本实施规则规定了工厂质量保证能力的基本要求,同时也是认证机构实施工厂检查的依据之一。
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CCC工厂检查的要求理解要点第一节职责和资源1.1职责工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
理解要点:1)工厂,制造商自己拥有的或受制造商雇佣委托其进行生产、组装活动的物质基础,包括人员、场地、设施和设备;2)影响认证产品质量的人员,至少包括:质量负责人、和质量活动相关的各级管理人员、设计人员(如果有)、采购人员、对供应商进行评价的人员、按制造工艺流程进行操作的人员、检验/试验人员、设备维修保养人员、计量人员(如果有)、内部审核人员(无论其他职责如何)、从事包装、搬运和储存的人员。
各类人员都应有相应的职责,且各职责的接口应清晰、明确;3)指定的质量负责人原则上应是最高管理层的人员,至少是能直接同最高管理层沟通的人员。
工厂可指派一名质量负责人的代理人,当质量负责人不在时履行相应职责;4)质量负责人(无论在其它方面的职责如何)应被赋予覆盖1.1 a)~d)的职责和权限。
他/她应具有相应的质量管理工作经验或经历,并得到相应的授权,有能力协调、处理与认证产品质量相关的事宜,熟悉相关认证实施规则和认证机构对强制性认证标志的管理要求。
1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;2)工厂是否指定了质量负责人,其是否被赋予了1.1 a)~d)规定的职责和权限;3)通过对相关过程和活动的审核,确定质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作;4)通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。
1.2资源工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
理解要点:1)本条款是对工厂资源的总要求,包括生产设备、检验设备、人力资源和工作环境;2)人力资源的配备应满足质量活动对人员能力的要求;3)工厂应有足够的生产及检验设备,其技术性能、精度、运行状态等均能对认证产品满足强制性认证标准提供保障;4)工作环境是指保证认证产品符合要求所需的环境,涉及生产、检验、试验、存储等环节,如:温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等方面。
工厂应识别环境要求,并提供和管理资源以满足要求;5)无论是由于外部原因(如:认证制度、认证标准等)或是内部原因(人员变动、设备更换、环境发生变化等),资源发生变化,工厂应采取相应的措施,保证认证产品质量满足强制性认证标准的要求。
审查要点:1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求,通过何种措施使人员满足岗位能力要求,目前各岗位人员的能力是否符合要求;2)通过对相关过程和活动的审核,判定企业提供的资源是否充分和适宜,对资源是否实施了有效的管理和控制;3)当资源发生变化时,工厂是否有畅通的渠道以及时了解相应的信息,是否能及时采取措施保证其资源满足认证产品稳定生产第二节文件和记录2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的《生产一致性控制计划》或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。
《生产一致性控制计划》应包括产品实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。
理解要点:1)关键件,直接影响整机(车)产品认证相关质量的元器件、材料等。
通常,这些关键件可以作为独立的元器件供货,并可按相关的独立元器件标准进行检测和认证;2)工厂应针对认证产品建立并保持相关文件,文件的内容应覆盖2.1条中的规定。
当产品和过程都比较简单时,可用《生产一致性控制计划》把所有内容包括进去。
若无法实现,可将上述规定写入不同的文件中。
如《生产一致性控制计划》只规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源;认证产品变更的管理、认证标志使用的管理在程序文件中规定;产品的设计目标在相应的标准或规范中规定;产品实现过程,监3)本文所规定的产品设计目标应至少包括满足强制性产品认证标准的要求;4)实现过程是指认证产品生产过程。
审查要点:1)按上述要求查阅针对认证产品制定的《生产一致性控制计划》及相关的过程管理文件或程序文件,并在现场审查时,注意核实质量计划的可行性和有效性;2)查阅标准、规范一览表(或类似文件),确认生产厂使用的标准及规范不低于强制性认证标准的要求。
2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。
这些控制应确保:a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;b)确保文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
理解要点:该条款的理解基本和体系认证的理解相同。
1)凡用于控制认证产品质量的文件和资料都应受控;2)文件和资料的受控主要体现在:文件和资料须经授权人批准才可正式使用;在从事与认证产品质量相关的活动中应使用经批准的文件和资料。
审查要点:1)是否制定了文件和资料的控制程序;工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定,内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应:a)认证标志的保管使用控制程序;b)产品变更控制程序;c)文件和资料控制程序;d)质量记录控制程序;e)供应商选择评定和日常管理程序;f)关键元器件和材料的检验或验证程序;g)关键元器件和材料的定期确认检验程序;h)生产设备维护保养制度;i)例行检验和确认检验程序;j)不合格品控制程序;k)内部质量审核程序;l)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系;此外,还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。
2)查阅程序文件,其内容是否覆盖了2.2 a)~c)中的规定;3)在现场审查时,注意核实其规定的要求是否得到落实。
2.3工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。
质量记录应有适当的保存期限。
理解要点:1)质量记录的管理要制度化、规范化,对产品的追溯性起重要作用的质量记录必须保留。
也就是说,保留下来的质量记录要能起到证实认证产品是否符合规定要求的作2)质量记录的控制要求:a)对记录的标识,可采用颜色、编号等方式。
b)对记录的储存,应安排适宜的环境,防止记录的损坏或丢失。
c)对记录的保管,应包括对记录的防护和管理,使记录易于查阅。
d)对记录的处理,应包括记录最终如何销毁的要求。
3)记录的填写要求是:字迹清晰,不随意涂改,按规定更改,内容完整。
4)所有质量记录都应规定保存期限。
保存期限的规定应考虑认证产品特点、法律法规要求、认证要求、追溯期限等因素。
审查要点:1)查阅管理质量记录的程序文件(或类似文件),程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定,规定是否充分和适宜;2)在现场审查中,可随机抽取保存的质量记录(一般以近期的质量记录为宜)和现场使用的质量记录,确认规定和实施的符合性;3)是否所有质量记录都规定了保存期限,规定是否适宜;4)质量记录的填写是否清晰、完整。
工厂应保存至少包括以下的质量记录,以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验,质量记录应真实、有效:a)对供应商进行选择、评定和日常管理的记录;b)关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;c)产品例行检验和确认检验记录;d)检验和试验设备定期进行校准或检定的记录;e)例行检验和确认检验设备运行检查的记录;f)不合格品的处置记录;g)内部审核的记录;h)顾客投诉及采取纠正措施的记录;i)零部件定期确认检验记录;j)标志使用执行情况记录;k)运行检验的不合格纠正记录;记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔,即至少24个月,以确保本次检查完之后产生的所有记录,在下次检查时都能查到。
第三节采购和进货检验3.1供应商的控制工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
理解要点:1)供应商,对生产认证产品的工厂提供元器件、材料或服务的企业或个人;2)关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料,如认证实施规则中的“关键零部件清单”(有时可能不仅限于这些);3)工厂应制定相应的程序对供应商进行控制,对选择、评定和日常管理必须明确规定其控制方法;4)供应商的选择包括确定供应商范围、制定选择条件、明确选择方法和程序等。
如所采购的产品涉及强制性认证时,在选择准则中应有这方面的要求;5)供应商的评定包括制定评定依据或准则,明确合格评定要求或指标,对评定人员的要求,对评定结果审批的权限和职责,以及执行评定的方法和程序等。
对各类采购产品可采用不同的评定准则;6)供应商的日常管理包括规定管理方式,确定控制程度(一般还是从严),明确出现问题时的处理方法等;7)工厂应保存的对供应商选择评价记录包括合格供应商名录,供应商质保能力调查表等。
工厂应保存的日常管理记录包括供货业绩,当供应商产品出现问题时,工厂要求其采取纠正措施及验证其实施的资料等;8)以上记录应按2.3条的要求进行控制。
1)是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序,选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜;2)是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理;3)是否保存了相应的记录。
※3.2关键元器件和材料的检验/验证工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。
关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。
当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。
工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
理解要点:1)工厂制定的检验/验证程序中,应明确规定对属于关键元器件的外购件、外协件进行检验/验证;应制定关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序。
工厂应对供应商提供的产品按程序的要求进行检验或验证;2)定期确认检验是工厂为确保供应商提供的产品持续符合要求而采取的确认活动。
工厂应明确其实施的时机、频次及项目等;3)工厂应根据所采购产品的重要性,自身的检测能力,检验成本及供应商质保能力等因素来确定检验的方式和内容。