内网管理办法实施细则

合集下载

内网管理办法

内网管理办法

内网管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范内部信息通信和管理,保障内部通信和信息安全,提高工作效率,特制定本办法。

本办法依据公司相关规定和国家有关法律法规制定。

第二条适用范围本办法适用于公司内部各部门、员工的信息通信和管理工作。

第三条定义1. 内网:指公司内部的局域网,仅对公司内部人员开放。

2. 内网管理人员:指负责内网信息通信和管理的专职或兼职人员。

3. 内网用户:指拥有内网账号和密码的公司员工。

第二章内网账号和密码管理第四条内网账号和密码的分配和管理1. 内网账号和密码由公司内部信息化部门统一分配和管理,每个员工仅限一个账号,并保持该账号与员工身份一致性。

2. 内网账号和密码仅限本人使用,严禁借、抄、转、泄账号和密码。

3. 内网账号和密码使用过程中,如遇到账号丢失、密码泄露等情况,应及时向信息化部门进行报告。

4. 使用内网账号和密码登录内网后,应及时修改初始密码,并定期更换密码。

第五条内网账号和密码的权限管理1. 内网账号和密码的权限由信息化部门根据员工职责和需要分配,具体权限包括但不限于访问内部文件、发送内部邮件、使用内部系统等。

2. 内网账号和密码的权限变更应经过本人申请和所在部门主管审核同意,并报信息化部门审批。

3. 未经授权擅自使用他人账号和密码,或利用自己的账号和密码超越权限进行操作的,将视情节轻重给予相应处理。

第三章内网信息通信管理第六条内网信息的发布和共享1. 内网发布的信息应符合公司相关规定和国家法律法规,信息发布者需对所发布信息的真实性和准确性负责。

2. 内网信息共享应遵守相关机密、秘密和保密规定,对需要受限制的信息,需进行特定管理和保密措施。

3. 内网信息的发布和共享应尽可能满足员工的工作需要和信息披露的合理性。

第七条内网信息的存储和备份1. 内网信息应按照不同类型和重要程度进行分类、整理、归档和存储。

2. 内网信息应定期进行备份,备份数据存储在与内网不同位置的服务器上,以防意外损坏或灾难性丢失。

内网管理办法

内网管理办法

内网管理办法1. 引言随着现代企业信息技术的快速发展,内网已成为企业内部信息传输和沟通的重要基础设施。

为了确保内网的安全和高效运行,制定本内网管理办法是必要的。

2. 内网管理原则内网管理应遵循以下原则:1. 安全性原则:保障内网的安全,预防黑客攻击、信息泄露等安全问题;2. 高效性原则:提高内网的运行效率,降低信息传输的成本和延迟;3. 合规性原则:遵守相关法规和规章制度,确保内网管理合法合规;4. 可靠性原则:确保内网的稳定性和可靠性,减少整体的故障和中断时间。

3. 内网管理措施为了保证内网的安全和高效运行,以下措施应当得到落实:3.1 内网安全措施内网安全措施包括但不限于以下内容:1. 严格管理内网的访问权限,采用强密码策略、定期更换密码,并限制非授权人员的访问;2. 安装防火墙和入侵检测系统,及时发现和阻止潜在攻击;3. 定期更新和维护内网的安全补丁,修复已知漏洞;4. 加密敏感数据传输和存储,确保数据不被篡改或窃取;5. 建立安全审计机制,定期对内网进行安全审计和漏洞扫描。

3.2 内网运行效率措施内网运行效率措施包括但不限于以下内容:1. 优化内网网络拓扑结构,合理规划网络设备和布线,减少网络拥堵;2. 使用高效的数据传输协议和技术,提高数据传输速度和稳定性;3. 配置负载均衡和缓存服务器,分担服务器负载,提高访问速度;4. 使用虚拟化技术,提高服务器的资源利用率。

3.3 内网合规性措施内网合规性措施包括但不限于以下内容:1. 遵守相关法规和规章制度,如《网络安全法》、《个人信息保护法》等;2. 明确内网的管理责任和权限,建立完善的管理制度和流程;3. 对内网进行定期的合规性检查和审核,确保内网的合规运行;4. 定期组织员工进行内网合规性培训,增强员工的合规意识。

3.4 内网可靠性措施内网可靠性措施包括但不限于以下内容:1. 建立完善的备份和恢复机制,定期备份内网的重要数据和配置文件;2. 定期对内网进行性能监控和故障预警,及时发现和解决潜在问题;3. 建立故障处理机制,对内网故障进行快速响应和处理;4. 采用高可用性的硬件设备和冗余技术,确保内网的稳定性和可靠性。

内网管理办法

内网管理办法

内网管理办法内网管理办法1. 引言2. 内网管理原则2.1 安全性原则内网管理的首要原则是确保内网的安全。

为达到这一目标,应采取以下措施:制定并实施严格的访问控制策略,限制未经授权的内部和外部访问。

定期更新所有内网设备的安全补丁和固件,以防止已知漏洞的利用。

配置强大且独特的密码和账户策略,限制内网访问权限。

为内网设备启用防火墙,并设置适当的网络隔离策略,以分隔不同的内网区域。

建立实时监控和预警系统,及时检测和阻止潜在的安全威胁。

2.2 性能原则内网管理的另一个重要原则是确保内网的高效性能。

为实现这一目标,应采取以下措施:定期对内网设备进行维护和优化,清理无用的配置和日志,提升系统响应速度。

配置合理的网络带宽控制策略,以平衡内网的传输需求和可用带宽。

使用负载均衡技术,分摊内网流量,提高网络服务的可靠性和响应速度。

添加缓存服务器,加快对内网常用资源的访问速度。

2.3 简洁性原则内网管理的另一个原则是保持简洁性。

为达到这一目标,应采取以下措施:简化内网设备和服务的配置,减少冗余设置,提高管理效率。

统一管理内网设备的固件和软件版本,避免混乱和兼容性问题。

移除或禁用不必要的服务和功能,以减少安全风险和系统负担。

3. 内网管理流程下面介绍一套常用的内网管理流程,以保证内网的安全和高效运行:3.1 设计和规划阶段定义内网的拓扑结构,包括网络区域、设备和连接关系。

制定内网设备和服务的安全要求和规范。

3.2 部署和配置阶段安装和配置防火墙设备,并设置网络隔离策略。

配置子网和 VLAN,实现网络分段和安全策略控制。

部署防和入侵检测系统,确保内网的安全性。

配置访问控制列表(ACL),限制内网资源的访问权限。

3.3 监控和维护阶段配置日志服务器,收集和分析内网设备和服务的日志信息。

定期备份内网设备和重要数据,以防止意外丢失。

实时监控内网设备和流量,及时发现和处理异常情况。

定期对内网设备进行维护,包括软件升级、性能优化等。

中华人民共和国网络运行和信息安全保密管理办法

中华人民共和国网络运行和信息安全保密管理办法

中华人民共和国网络运行和信息安全保密管理办法国家安全生产监督管理总局为加强安全生产系统网络信息安全保密管理,保障网络正常运行和信息安全,提高办公效率,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和国家有关规定,制定本办法。

一、总 则1.本办法所称网络包括各单位使用的内网、国家安全生产监督管理总局(以下简称总局)政务外网和各单位应用的互联网。

其中,内网是指各单位内部与互联网物理隔离的局域网;总局政务外网是指全国安全生产系统信息化综合应用的专用广域网络,与互联网逻辑隔离。

2.总局政务外网建设和管理遵循总局统筹规划、统一建设和各省级单位分级管理的原则。

二、组织管理与职责3.总局保密委员会是全国安全生产系统网络信息安全保密管理的领导机构,负责指导、审查安全生产系统信息安全保密管理工作。

4.总局办公厅是全国安全生产系统信息安全保密工作的日常管理部门,负责信息安全保密管理工作的指导、协调、监督、检查以及对失泄密事件的查处。

5.总局规划科技司负责总局政务外网和总局机关网络信息安全保障项目的规划、立项和建设管理工作。

6.总局通信信息中心是全国安全生产系统信息网络运行与维护的管理部门和信息安全保障能力建设的技术支撑部门,负责按照国家有关涉密、非涉密信息系统技术标准规范,提出总局政务外网和总局机关网络建设的技术需求,负责建设项目的技术管理和建成系统的运维管理。

7.总局通信信息中心配备符合信息系统运行管理需要的网络管理员,承担总局政务外网和总局机关网络IP地址分配、系统资源配置、安全防护管理,以及各应用系统的日常运行维护工作,是网络及系统各项安全保密技术防范措施正常运行的直接责任人。

8.总局政务外网的建设和使用遵循“谁建设,谁负责”、“谁使用,谁负责”的原则。

各单位应明确信息安全保密管理部门和信息安全保障能力建设部门,并指定专门机构负责本单位网络运行与维护管理工作,配备符合信息系统运行管理需要的网络管理人员作为本地网络及系统各项安全保密技术防范措施正常运行的直接责任人,负责本单位接入总局政务外网以及本单位局域网的日常管理和应用系统的运行维护工作;网络用户是自用计算机信息处理、发布和管理的直接责任人。

网络和信息系统安全运行管理实施细则

网络和信息系统安全运行管理实施细则

网络和信息系统安全运行管理实施细则目录第一章总则 (2)第二章职责与分工 (2)第三章运行值班管理 (4)第四章事件管理 (4)第五章变更管理 (5)第六章网络管理 (5)第七章应用管理 (7)第八章机房管理 (9)第九章信息设备管理 (10)第十章账号管理 (13)第十一章信息资料管理 (14)第十二章备份管理 (15)第十三章耗材管理: (15)第十四章移动存储介质管理 (16)第十五章补丁管理 (18)第十六章漏洞管理 (19)第十七章日志审计 (19)第十八章外包管理 (20)第十九章人员管理 (21)第二十章附则 (22)第一章总则第一条为了保证XX有限公司(以下简称“XX公司”)网络和信息系统的安全运行,依据《天津市电力公司信息系统安全管理规定》等相关制度,结合XX公司实际,制定本实施细则.第二条本实施细则适用于公司所属各部门(以下简称“各部门”).第二章职责与分工第三条XX公司党政领导一把手是信息系统的第一安全责任人;各部门的一把手是本部门信息系统安全的第一责任人。

信息安全考核纳入安全生产考核和经济责任制考核。

第四条XX公司信息系统为三级管理,XX公司建立信息化工作领导小组,运维检修部负责信息化工作的职能管理,是公司的归口管理部门,各部门是信息化工作的具体落实部门。

第五条XX公司信息化工作领导小组是公司信息安全的领导组织。

负责审定公司的信息安全管理有关规定,负责落实上级主管部门的安全管理防范的技术策略和信息安全管理有关规定.第六条XX公司安全监察质量部负责监督和考核公司信息系统的运行状况。

信息系统发生事故,按照《天津市电力公司信息系统事故调查及考核办法》,由安全监察质量部牵头组织事故分析,提出处理意见,运维检修部配合进行专业分析。

第七条运维检修部是公司信息化管理的职能部门,设置信息化管理专责。

主要工作:1、组织实施公司各项信息管理制度,做好监督、检查、指导信息安全管理及信息运行维护工作,组织实施安全防范措施。

内网管理办法

内网管理办法

内网管理办法内网管理办法一、背景随着互联网的迅速发展和普及,各种信息技术和网络设备在企业内部得到广泛应用。

这些设备和技术的应用带来了巨大的便利,但也带来了一系列的安全风险。

为了确保企业内网的安全和稳定运行,制定内网管理办法势在必行。

二、内网管理原则1. 安全性原则:内网管理应以安全为首要任务,保障内网的信息安全和系统运行的稳定性。

2. 合规性原则:内网管理要符合国家法律法规、相关规范和企业内部制度要求。

3. 统一性原则:内网管理要统一规划、统一部署、统一管理,确保内网的整体运行效果。

4. 便捷性原则:内网管理要注重用户体验,提供方便、快捷的内网服务。

三、内网管理措施1. 内网安全策略:制定完善的内网安全策略,包括对内外网通信的管理、用户权限的控制、应用软件的合规使用等方面。

2. 网络设备管理:对内网的各类网络设备进行维护和管理,包括及时更新设备固件、监控设备状态、配置设备防火墙等。

3. 内部网络隔离:根据需要,划分内网的安全域,设置网络隔离和访问控制,限制内部网络的访问权限。

4. 文件和数据备份:定期对重要数据进行备份,并建立完善的备份策略,确保数据的安全性和可靠性。

5. 安全漏洞管理:及时跟踪和修补内网中的安全漏洞,对出现的安全问题及时处置,防范内外攻击。

四、内网管理流程1. 内网规划:根据企业业务需求和安全要求,制定内网规划,包括内网拓扑结构设计、IP地质规划、网段划分等。

2. 设备采购和部署:按照内网规划,选购合适的网络设备,并进行设备的配置和部署。

3. 内网安全策略制定:在设备配置基础上,制定内网的安全策略和访问控制规则。

4. 内网监控与管理:建立内网监控系统,及时监测内网的安全状态、设备状态等,并对内网进行定期巡检和管理。

5. 内网安全事件处置:对于内网出现的安全事件,按照预先制定的应急预案进行安全事件处置。

五、内网管理评估与改进1. 内网安全评估:定期对内网进行安全评估,发现问题并及时进行改进和完善。

中介公司房源内网管理制度

中介公司房源内网管理制度

中介公司房源内网管理制度一、总则为保障公司房源信息的安全与准确,维护公司与客户的合法权益,特制定本内网管理制度。

本制度适用于公司所有员工,并要求严格遵守。

二、用户管理1. 公司将为每位员工设置独立的登录账号和密码,员工应对自己的账号负责。

2. 员工应定期更新密码,保证密码的复杂度,不得将账号、密码泄露给他人。

3. 离职员工的账号应在离职当日由管理员注销,确保信息安全。

三、权限管理1. 根据工作需要,内网系统将划分不同的权限等级,员工根据职责获得相应的操作权限。

2. 管理员应定期审查权限设置,确保符合当前的业务需求和管理要求。

3. 未经授权,员工不得越权访问或操作不属于自己的数据信息。

四、数据管理1. 所有房源信息必须通过内网系统进行录入、修改和删除,严禁使用外部存储设备传输。

2. 数据的录入应确保真实性、完整性,对于错误或不实的信息应及时更正。

3. 定期备份重要数据,防止数据丢失或损坏。

五、安全管理1. 内网系统应安装有效的防火墙和病毒防护软件,定期进行安全检查和病毒扫描。

2. 禁止员工在内网系统上安装非工作相关的软件,尤其是未经安全认证的软件。

3. 对于发现的安全隐患,应立即上报并采取相应措施进行处理。

六、培训与监督1. 新员工入职时应接受内网系统操作培训,确保熟悉相关操作流程和安全规范。

2. 定期对员工进行网络安全知识的培训,提高员工的安全意识。

3. 建立监督检查机制,对违反内网管理制度的行为进行记录和处理。

七、应急处理1. 制定内网系统故障应急预案,明确故障报告、处理和恢复的流程。

2. 在发生数据泄露或其他安全事件时,应立即启动应急预案,减少损失。

3. 事后应进行事件分析,总结经验教训,完善管理制度。

八、附则本制度自发布之日起实施,由公司信息技术部门负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。

内网管理办法

内网管理办法

内网管理办法一、总则为了加强公司内部网络(以下简称内网)的管理,确保网络安全、稳定、高效运行,保障公司各项业务的顺利开展,特制定本管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部所有使用内网的员工、部门和设备。

三、职责分工(一)信息技术部门1、负责内网的规划、建设、维护和管理工作。

2、制定和实施内网安全策略,防范网络攻击和数据泄露。

3、对网络设备和服务器进行定期巡检,及时排除故障。

4、为员工提供网络技术支持和培训。

(二)各部门1、遵守内网管理的各项规定,合理使用网络资源。

2、负责本部门员工的网络安全教育和管理工作。

3、配合信息技术部门进行网络故障排查和处理。

(三)员工1、遵守网络使用规范,不得从事违法、违规活动。

2、保护个人账号和密码的安全,不得泄露给他人。

3、及时报告网络故障和安全问题。

四、网络接入管理(一)新设备接入1、新设备接入内网前,需向信息技术部门提出申请,填写《内网接入申请表》。

2、信息技术部门审核通过后,进行设备的接入配置和安全设置。

(二)移动设备接入1、员工的移动设备(如笔记本电脑、手机等)接入内网需安装公司指定的安全软件和认证客户端。

2、严禁未经授权的移动设备接入内网。

(三)外部人员接入1、外部人员因工作需要接入内网,需由接待部门提出申请,经公司领导批准后,由信息技术部门提供临时接入账号和权限。

2、外部人员接入内网期间,接待部门需对其行为进行监督,确保其遵守内网管理规定。

五、网络访问控制(一)权限管理1、根据员工的工作职责和业务需求,为其分配相应的网络访问权限。

2、权限变更需经过审批流程,由相关部门负责人提出申请,信息技术部门审核并实施。

(二)网站访问限制1、禁止访问与工作无关的网站,如游戏、娱乐、购物等网站。

2、对涉及敏感信息的网站进行访问限制,只有经过授权的人员才能访问。

(三)文件共享管理1、员工不得随意共享个人工作文件,如需共享,应设置合理的访问权限。

2、对于重要文件和数据,应采取加密存储和传输措施,防止泄露。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
备注:每季度由技术科与管理科共同组织对服务器的检查,并如实填写检查情况。
无关软件 是 检查 检查
否存在
人 时间
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
10
附件 8:
内网机新增申请表
申请单位
申请部门
申请人
联系电话

1、申请部门负责人须仔细复核新增原因;
检查人: 检查时间:
外置设备是否安装 (若未安装无需勾选)
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
□USB 打印机 □数码相机 □带存储卡相机
附件 7:
序 号
服务器编号
主要搭载应用
杀毒软件 是否安装
服务器定期检查表
病毒库是否 更新至最新
系统补丁 是否更新至
最新
远程桌面 是否关闭
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□



中心领导签字:

见 年月日

IP 地址: 子网掩码: 默认网关:

远程桌面是否开启:是□ 否□


实施人签字:
年月日
8
附件 6:
受检单位:
使用人
操作系统是否统一 (补丁是否更新)
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
其他情况:
内网设备巡检维护登记表
附件 1:
二O一O年五月二十一日
内网管理办法实施细则
第一条 根据《内网管理办法》(以下简称办法),制定 本实施细则。
第二条 办法第五条第一款第六项“负责承担内外网数 据交换工作”,是由管理科客服工作人员具体实施,包括数 据交换、填写《内外网数据交换登记表》,具体流程为:交 换需求的提出数据交换的实施交换数据的留档登记。
财务监管系统的数据导出应当填写《内网财务数据导出 登记表》。
第三条 办法第五条第一款第七项“负责业务系统接入 内网的技术审查”,是由管理科负责,技术科和相关软件公 司配合,开展技术审查的时间是在内网机或服务器部署至正 式环境时,技术审查的内容主要包括以下内容:
(一)统一安装操作系统,并更新补丁至最新; (二)统一安装杀毒软件,并升级病毒库至最新; (三)统一部署终端管理软件,并安装主机铁箱; (四)列表登记必要支撑软件; (五)连接数码相机、打印机、带有存储卡数码相机等 电脑外置设备的接口应当封闭。 对内网机或服务器接入内网开展技术审查,应当分别填 写《内网机接入审查表》、《服务器接入审查表》。 第四条 按照办法第七条的要求,信息中心应当会同局 办公室开展不定期的内网安全巡检工作,一般每年组织 2 次, 巡检人员应当填写《内网设备巡检维护登记表》、《服务器定 期检查表》做好情况记录。 内网机的维修和报废应当遵循以下原则: (一)现场维修应有信息中心工作人员陪同; (二)非硬盘故障的维修,应在硬盘取出后送修: (三)硬盘故障的维修以更换为主; (四)机器报废应在信息中心统一处理硬盘后实施。
3
第五条 根据办法第十条,各单位提出新增或调整内网 设备的申请时,须填写《内网机新增申请表》或《内网机调 整申请表》。
第六条 根据办法第十一条,由技术科负责系统上线前 的权限统一分配,由管理科负责系统上线后的权限增加、删 除和调整,技术科应将上线前相关资料在上线后移交至管理 科。权限分配情况应当征求相关业务部门的意见,业务部门 需要新增帐号、调整权限的,应当填写《系统帐号新增、权 限变更申请表》并报信息中心审核。
打印机连接设备是否封闭正常。
数码相机存储卡是否封闭正常。 其他设备封闭情况:
是□ 是□ 是□ 是□
是□
否□ 否□ 否□ 否□
否□
是 否□
是□ 否□
支 撑 软 件 列 表

查 人
审查人签字:


年月日




中心领导签字:

见 年月日
实 IP 地址: 子网掩码: 默认网关:


实施人签字:
密码
设置时间
保管人
变动链接
备注:此台帐需技术科负责人授权方能填写,台帐由技术科专人负责保管。数据库密码每季度修改一次,密码的长
度不小于 15 位,必须包含数字、字母和特殊字符。管理密码者应严格保密,不得泄漏。
请 2、申请调整的内网机专机专用,只能用于内网系统;
须 3、内网机调整必须由信息中心实施完成;

4、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。
申 请 部 门 调 整 原 因



负责人:



部门盖章:
年月日






意 见
中心领导签字:
年月日
12
附件 10:
序号
数据库名称
数据库密码登记台帐
帐号
要 求 增 加 权 限



位 (
负责人:


部门盖章:
)意

年月日




中 心
中心领导签字:


年月日
内网管理办法实施细则
《内网管理办法实施细则》
附件:1.《内网管理办法实施细则》 2.《内外网数据交换登记表》 3.《内网财务数据导出登记表》 4.《内网机接入审查表》 5.《服务器接入审查表》 6.《内网设备巡检维护登记表》 7.《服务器定期检查表》 8.《内网机新增申请表》 9.《内网机调整申请表》 10.《数据库密码登记台帐》 11.《设备密码登记台帐》 12.《系统帐号新增、权限变更申请表》
第七条 根据办法第十三条,由管理科掌握设备密码, 技术科掌握数据库密码,密码每季度更换一次,各科室应分 别做好《数据库密码登记台帐》、《设备密码登记台帐》记录。
第八条 办法第十五条规定“内网计算机不得使用 U 盘 等移动存储设备”,但信息中心为数据交换、密钥缴费及内 网维护等工作之需可以在内网机上使用 U 盘等移动存储设 备。
杀毒软件是否安装 (补丁是否更新)
是□ 否□
无关软件 终端管理软件
是否安装
是否安装
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□ 是□ 否□
主机铁箱 是否安装 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□

年月日
7
附件 5:
服务器编号 联系人
服务器接入审查表
服务器所 搭载应用 联系电话
技 术
1、安装统一的操作系统,更新补丁至最新。
是□ 否□

2、安装统一的杀毒软件,更新病毒库至最新。 是□ 否□
查 项
3、不存在与内网系统运行无关的软件。
是□ 否□
支 撑 软 件 列 表




审查人签字:

年月日

附件 11:
序号
设备编号
设备密码登记台帐
帐号
密码
设置时间
保管人
变动链接
备注:此台帐需管理科负责人授权方能填写和调整,台帐由管理科专人负责保管,变动链接栏中填写内容为密码调
请 须
2、新申请电脑内网机专机专用,只能用于内网系统;
知 3、由信息中心负责对内网机做接入审查和日常维护。
申 请 部 门 新 增 原 因


部 门
负责人:


部门盖章:
年月日







中心领导签字:

年月日
附件 9:内网机调整申请单
申请单位
申请部门
申请人
联系电话

1、申请部门负责人须仔细核实调整原因;
整后对应的新序号。
14
附件 12:
系统帐号新增、权限变更申请表
申请单位
部门
申请人
性别
固定电话
移动电话
申 1、请根据实际工作需要申请帐号、权限; 请 2、请注意密码强度并经常更换,勿使用默认密码; 须 3、帐号、密码是登录信息系统的凭证,请注意保密; 知 4、凡因帐号、密码使用不慎造成的损失由申请部门、申请人自行负责。
协助人
备注
6
附件 4:
内网机接入审查表
所属单位
部门
联系人
联系电话


术 审

主 机 附 件 封 闭 情 况
(1) 安装统一的操作系统,更新补丁至最新。 (2) 安装统一的杀毒软件,更新病毒库至最新。 (3) 统一部署终端管理软件,并安装主机铁箱。 (4) 不存在与内网系统运行无关的软件。 数码相机连接设备是否封闭正常。
相关文档
最新文档