集中采购管理制度
集中采购管理制度内容

集中采购管理制度内容一、集中采购管理制度的意义1.提高采购效率:集中采购管理制度的建立可以统一采购流程和管理方式,简化冗杂的购买程序,避免反复操作,从而提高采购效率,节省时间和精力。
2.降低采购成本:通过集中采购,企业可以实现批量采购,享受到更优惠的价格和更灵活的支付方式,降低采购成本,提高企业的竞争力。
3.提高采购品质:建立健全的集中采购管理制度可以规范采购流程,确保采购的品质和质量符合企业要求,降低风险,增强合作伙伴之间的信任和稳定性。
4.优化采购结构:通过集中采购管理制度的实施,可以对采购行为进行规范和标准化,优化采购结构,实现资源的最大化利用和合理配置。
二、集中采购管理制度的内容1.采购管理机构与职责划分(1)设立采购管理部门,负责企业的所有采购活动,包括制定采购计划、评估供应商、签订合同等。
(2)明确各部门在采购过程中的责任与义务,建立采购委员会或采购审批机构,确保各部门之间的紧密合作和信息畅通。
2.采购管理流程(1)采购需求确定:各部门提出采购需求并填写采购申请单,经过审批后由采购部门进行统筹拟定采购计划。
(2)供应商评估:采购部门根据企业的需求和要求,对潜在的供应商进行评估和筛选,选择符合要求的供应商进行洽谈。
(3)合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,约定交付和付款条件,保证采购过程的合法合规。
(4)采购执行:采购部门跟踪和监督供应商的交付情况,及时处理采购过程中的问题和风险,确保采购进度顺利进行。
(5)采购结算:采购部门负责采购结算工作,核对采购发票和合同金额,及时支付供应商的货款和服务费用。
3.采购管理制度的执行和监督(1)制定详细的采购管理制度和操作规程,确保各项操作流程清晰明确,责任落实到人。
(2)建立严格的采购管理考核体系,对采购人员的绩效进行评估和考核,激励其积极投入工作,提高采购效率。
(3)建立健全的内部控制制度和风险管理机制,加强对采购活动的监督和检查,及时发现和解决采购过程中的问题和不正当行为。
集采管理制度

集采管理制度一、总则为了规范和促进集中采购活动,建立健全集采管理制度,提高采购效率,节约采购成本,确保采购活动公平、公正、公开,保障国家利益和社会经济效益。
特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于国家机关、事业单位、企事业单位等各类组织的集中采购活动。
三、集中采购的组织形式集中采购可以分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价比选等形式进行,具体形式由采购单位根据实际情况决定。
四、集中采购的原则1.公开、公平、公正原则。
任何组织或个人都有平等参与的权利,任何人都不得以不公开、不公平的方式干扰或阻挠其他人参与集中采购活动。
2.经济效益原则。
采购单位应当根据具体情况,综合考虑产品或服务的价格、质量、性能、使用寿命、售后服务等因素,选择性价比最高的产品和服务。
3.节约资源原则。
采购活动应当综合考虑成本、效益和环境影响,选择节约资源、环保的产品和服务。
4.便民原则。
采购活动应当尽量减少对供应商和采购单位的办事流程和时间消耗,简化采购手续,提高采购效率。
五、集中采购的监督管理1.建立集中采购管理机构,负责集中采购活动的组织和管理工作。
2.采购单位应当建立健全财务、审计、监察等内部监督机制,加强对集中采购活动的监督。
3.对于违反采购法规、制度的行为,采购单位应当及时处理,并通报有关部门,追究相关责任人的法律责任。
六、集中采购的程序和流程1.需求确认。
采购单位应当明确自己的需求,并在集中采购计划中予以确认。
2.采购计划编制。
采购单位应当根据实际需求和经费预算,制定集中采购计划,并经主管领导批准后实施。
3.采购文件的准备。
采购单位应当按照相关法规、政策和规章制度的要求,准备好采购文件。
4.公开、透明招标。
采购单位应当通过公告等方式,向社会公开招标信息,确保公开、公平、公正,便于供应商参与。
5.开标评标。
采购单位应当组织开标评标工作,按照相关规定的程序和程序进行,实事求是地评定中标人。
7.合同签订。
采购单位应当与中标人签订采购合同,明确双方责任和权利,保障采购活动的顺利进行。
集中采购管理制度

集中采购管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动,提升采购效能,降低采购成本,推动企业经济发展,特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业范围内的所有采购活动。
第三条本制度所称采购是指依法纳税及按合同要求采购的货物、工程、服务及土地使用权转让等活动。
第四条采购管理原则:公开、公平、公正、诚实信用。
第五条采购管理目标:提高采购效率,控制采购成本,确保采购安全。
第六条采购管理要求:严格依法依规、严格执行程序。
第七条采购管理依托于科学的采购管理理念,建立完整的采购管理体系。
第八条采购管理应坚持贯彻节约资源、绿色环保的理念,鼓励给予优先采购环保和节能产品。
第九条采购管理应注重保护劳工权益,严格落实企业社会责任。
第十条采购管理应强化风险管控,确保采购安全。
第十一条采购管理应强化供应商信用评价,建立合作共赢机制。
第十二条本制度由企业领导制定并监督执行,由采购部门具体负责。
第二章采购管理机构第十三条本企业设立采购部门,主要负责企业采购管理工作。
第十四条采购部门的主要职责包括:统筹协调全公司采购活动,组织制定采购计划,指导采购流程,组织采购谈判,管理采购合同,监督采购执行情况,负责采购预算管理等。
第十五条采购部门的人员设置应符合企业采购需求,包括采购主管、采购员、采购助理等岗位。
第十六条采购部门负责人应具有相关专业知识和丰富的采购管理经验。
第十七条采购部门的人员要求:遵纪守法,勤勉尽责,保守企业商业秘密。
第三章采购管理流程第十八条采购管理流程包括采购计划、供应商选择、采购谈判、合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第十九条采购计划应在充分调查研究的基础上编制,明确采购物品、数量、质量、价格及采购时间等具体要求,并报企业领导审批。
第二十条供应商选择应坚持公开、公平、公正的原则,通过公开招标、竞争性谈判等方式进行。
第二十一条采购谈判应主动邀请供应商参与,以确保采购的合理价格、合理质量和合理交货时间。
第二十二条合同签订应严格依法依规进行,明确合同双方的权利和义务,签字盖章并备案。
集中采购一体化管理制度

集中采购一体化管理制度1.引言集中采购一体化管理制度是指在组织内部对采购活动进行统一规范和管理的一套制度。
通过集中采购管理制度的实施,可以提高采购效率,降低采购成本,提升采购质量。
本文档将详细介绍集中采购一体化管理制度的各个方面。
2.采购范围集中采购一体化管理制度适用于组织内部所有采购活动,包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有采购活动必须按照集中采购一体化管理制度的规定进行执行。
3.采购流程3.1 采购需求确认在开始采购流程之前,需要对采购需求进行确认。
采购部门与相关业务部门共同确定采购需求,并编制采购计划和采购需求文档。
3.2 供应商选择根据采购需求文档,采购部门进行供应商的筛选和评估。
评估标准包括供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。
最终确定供应商名单。
3.3 采购合同签订根据选定的供应商,采购部门与供应商签订采购合同。
采购合同应包括双方约定的采购品种、数量、价格等具体内容。
3.4 采购执行采购部门与供应商进行订单确认,并监督供应商按照合同履行交货义务。
同时,采购部门需确保采购流程符合公司的法律法规要求。
3.5 采购结算采购部门核对采购合同履行情况,并与财务部门进行采购结算。
确保采购款项的及时支付,供应商与组织之间的财务事项得到有效处理。
4.采购管理与监督为了确保集中采购一体化管理制度的有效实施,组织应设立采购管理与监督机构。
该机构负责监督采购活动的执行情况,及时发现和纠正采购流程中存在的问题,并定期向上级管理层报告相关采购情况。
5.采购绩效评估为了评估采购活动的效果和效益,组织应建立采购绩效评估制度。
该制度应包括采购质量、采购成本、采购交货期等方面的评估指标,并定期对采购活动进行评估和分析,为优化采购流程提供参考。
6.采购风险管理采购活动中存在一定的风险,组织应建立采购风险管理制度,对采购风险进行及时识别、评估和控制。
同时,采购部门应与供应商建立良好的合作关系,加强信息交流和沟通,共同应对采购风险。
集中采购管理制度

集中采购管理制度集中采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的集中采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。
四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。
严把质量关,力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
央企集中采购管理制度

央企集中采购管理制度一、总则为规范央企集中采购活动,提高采购效率,节约采购成本,保障采购质量,加强对央企集中采购活动的管理,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于中国央企集团及其下属各单位进行的集中采购活动。
三、采购组织(一)央企集中采购活动由专门成立的采购组织负责组织和实施。
采购组织设有采购部门,负责统筹协调央企集中采购工作,包括制定采购计划、组织采购实施、供应商管理等。
(二)采购组织的设置应符合中国央企集团公司治理结构,根据业务需求和采购规模确定部门设置和人员配置。
(三)采购组织应建立健全内部管理制度,确保采购活动合法、专业和透明。
四、采购计划(一)央企集中采购应根据企业业务发展需求和物资采购需求,制定年度、季度和月度采购计划。
(二)采购计划应当经公司领导审议,并报中国央企集团备案。
(三)采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、计划采购时间等内容。
五、供应商管理(一)央企集中采购应建立供应商库,定期对符合条件的供应商进行审核和评估。
(二)采购组织应定期公布供应商入库和退出库的标准及程序,并及时通知相关供应商。
(三)央企集中采购应根据实际情况,严格按照采购程序选择合格供应商,推行“诚信、公正、公平”的供应商评定标准,确保供应商的选定符合法律法规和相关政策要求。
(四)央企集中采购应建立供应商评价制度,对供应商的履约情况、产品质量、服务水平等进行定期评价,并采取相应的奖惩措施。
六、采购实施(一)央企集中采购应根据采购计划确定采购方式,包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
(二)采购组织应组织编制采购文件,包括采购公告、邀请招标书、招标文件、谈判文件、合同草案等。
(三)央企集中采购应公开、公平地组织采购活动,确保供应商有平等的参与机会。
(四)央企集中采购应选取符合相关法律法规和采购政策的合格供应商,签订采购合同。
(五)央企集中采购应加强对供应商的履约情况进行监督,确保采购项目按时、按量、按质地完成。
公司办公用品集中采购管理制度

公司办公用品集中采购管理制度
公司办公用品集中采购管理制度是指公司为了统一采购事项、降低成本、提高效率、
规范采购行为而制定的一套管理制度。
以下是公司办公用品集中采购管理制度的内容
和要求:
1. 采购人员:设立专门的采购部门或指定专人负责办公用品的采购工作,并明确其职
责和权限。
2. 采购计划:根据公司的实际需求,制定年度、季度或月度的采购计划,明确各类办
公用品的购买数量和时间。
3. 供应商管理:建立供应商数据库,对供应商进行评估和筛选,签订供货协议或合同,并对供应商进行定期评价和管理。
4. 采购流程:明确办公用品的采购流程,包括需求提报、采购申请、供应商比选、议
价和签订合同等环节,确保采购过程的透明、公正和合法。
5. 采购审批制度:设立合理的采购审批流程,根据不同金额和类型的采购,进行审批
和授权,确保采购决策的科学和合规。
6. 库存管理:根据办公用品的使用情况,合理控制库存水平,避免囤积和浪费。
7. 采购成本控制:建立成本控制机制,通过集中采购、比价和议价等方式,降低采购
成本。
8. 绩效考核:通过制定相应的绩效指标和考核制度,对采购人员和供应商的绩效进行
评估,以激励良好的采购行为和提升供应链效率。
9. 信息管理:建立采购信息管理系统,对采购数据进行记录和分析,提供决策支持和业务分析的依据。
10. 风险管理:识别和评估采购过程中存在的潜在风险,并采取相应的措施进行管理和防范。
以上是公司办公用品集中采购管理制度的一些基本内容和要求,具体的制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
集中采购管理制度宣贯

集中采购管理制度宣贯一、引言集中采购是指企业为了降低采购成本、提高采购效率、统一采购标准而将采购活动集中至专门的采购管理部门或采购团队进行统一管理的一种采购方式。
在市场经济条件下,集中采购已经成为企业采购管理的主要趋势。
为了更好地贯彻实施集中采购管理制度,特制定本宣贯,使全体员工深入理解集中采购管理制度的重要性和意义,做到知法、懂法、守法、用法。
二、集中采购管理制度的意义1. 降低采购成本。
通过集中采购,企业可以通过谈判、招标等方式降低采购成本,获得更有竞争力的采购价格。
2. 统一采购标准。
集中采购可以使企业采购标准得到统一,避免了因为各部门自行采购导致的采购标准混乱的情况。
3. 防范风险。
通过集中采购,企业可以避免因为采购过程中的失职、疏忽等情况导致的风险。
4. 提高采购效率。
集中采购可以减少重复的采购工作,提高采购效率,节约采购人力资源,减少采购的不必要的经营成本。
三、集中采购管理制度的要求1. 首先,要加强组织和领导,建立健全集中采购管理机构。
明确集中采购管理责任人,建立统一的采购管理体系,划定各级采购管理的职责和权限,保证采购决策的公开透明和合理性。
2. 其次,要依法依规开展采购活动。
严格依照国家法律法规,公司内部规章制度进行采购活动,确保采购活动合法合规。
3. 合理选择采购策略。
不同的采购需求要选择适当的采购模式和策略,比如集中招标、竞争性谈判等,确保获得最佳采购效果。
4. 健全供应商管理制度。
对供应商进行定期的评估和考核,选取有实力、信誉良好的供应商,建立互利共赢的合作关系。
5. 健全采购合同管理制度。
签订采购合同要明确合同标的、数量、价格、质量、交付期限、结算方式等内容,确保合同的有效履行。
6. 健全采购物资管理制度。
对采购物资的入库、出库、库存管理等工作实行规范化管理,保障物资的安全及完整性。
7. 建立健全反腐败风险防控机制。
加强对采购活动中的腐败风险的防控,严禁以任何形式收受供应商的回扣或者其他不正当利益。
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集中采购管理制度集中采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编为大家整理的集中采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。
四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。
严把质量关,力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。
否则,财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。
请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作!集中采购管理制度3一、经费的审批报销学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等的开支,必须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签,按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一正式票,由购物人,财物保管员验收人签,总务主任签,校长审核签,及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财经纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关,预、结算签后予以支出。
二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际,特制定本制度。
加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件,本着勤俭办学的原则,全校师生员工必须人人爱惜学校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。
根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。
3、新购置的固定资产,必须符合审核、采购、验收、报销手续,经会计和财物管理员按发票登记后,方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度,做到帐册记录齐全、帐物相符,物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份,总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。
办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标,办公室内公物的遗失或损坏,各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少,包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人,校产管理员的鉴定,填报“申报单”报校长室审批,总务处备案。
8、班级课桌凳,卫生用具,教学用品,电器,设备等公物由班主任落实到人保管使用。
集中采购管理制度41、为保证医院各项物资、材料供应及时,确保医疗工作顺利开展,制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购,均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的'采购。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。
3.7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。
万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由),报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。
4.4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。
合同应明确以下事项:4.4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;4.4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;4.4.4保修期限及培训计划;4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。
集中采购管理制度5为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。
一、加强领导1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。