碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法

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2024年甲供材料管理细则(2篇)

2024年甲供材料管理细则(2篇)

2024年甲供材料管理细则第一条:总则1.1 本细则依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规制定,旨在规范甲方在建筑工程项目中对材料的采购、管理和使用。

1.2 本细则适用于国内建筑工程项目中的材料供应商、甲方以及与甲方合作的各方。

1.3 甲方应严格按照本细则的要求进行材料的采购与管理,以确保项目的质量和进度的合理控制。

第二条:材料采购2.1 甲方应根据项目需求,制定合理的材料采购计划,并在采购前进行详细的材料需求分析。

2.2 甲方应优先考虑选择具有合法经营资格、质量可靠的材料供应商,避免选择偷工减料、假冒伪劣的材料。

2.3 甲方在进行材料采购前,应详细核查材料供应商的资质、信誉等信息,并签订合同明确双方权益与责任。

2.4 甲方应加强对材料质量的监督把关,并定期抽查材料的质检报告,确保材料符合相关标准和要求。

第三条:材料管理3.1 甲方应为项目设立专门的材料管理部门或岗位,负责材料的接收、储存、保管和使用等工作。

3.2 材料的接收应按照合同约定的交付时间和数量进行,甲方应对接收的材料进行检查,确保其完好无损。

3.3 甲方应设立合理的材料储存区域,并按照不同类型的材料进行分类储存,避免不同材料的混合使用。

3.4 对于易变质、易受湿气、易过期等材料,甲方应制定相应的储存措施和管理规定,确保其质量不受影响。

3.5 甲方应对材料的消耗和库存进行实时监控和记录,确保材料的及时补充和合理利用。

第四条:材料使用4.1 甲方应按照合同约定的施工过程和需求,合理安排材料的使用和消耗,并控制材料的损耗和浪费。

4.2 甲方应对施工现场进行定期检查,确保材料的正确使用和存放,防止材料的遗失和损坏。

4.3 甲方应加强对施工人员的管理和培训,提高他们对材料的使用规范性和节约性的认识。

4.4 甲方应及时处理材料质量问题和纠纷,维护项目的正常进行和甲方的合法权益。

第五条:绩效评价5.1 甲方应定期对材料的采购和管理进行绩效评价,以确保上述工作的有效性和合理性。

施工单位甲供材管理制度

施工单位甲供材管理制度

一、总则为加强施工单位甲供材管理,规范材料采购、验收、使用等环节,确保工程质量、进度和成本控制,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本施工单位承接的所有甲供材工程项目。

三、甲供材定义甲供材是指建设单位自行采购并提供给施工单位的材料、设备等。

四、甲供材管理制度1. 材料采购(1)施工单位应严格按照建设单位提供的甲供材清单进行采购。

(2)采购前,施工单位应与建设单位协商确定材料规格、型号、数量、价格等,并签订采购合同。

(3)采购过程中,施工单位应确保材料质量符合国家相关标准和规范。

2. 材料验收(1)施工单位应在材料进场后,按照甲供材清单和合同约定,对材料进行验收。

(2)验收过程中,施工单位应检查材料的外观、规格、型号、数量等,确保与合同约定一致。

(3)验收合格后,施工单位应填写验收报告,并及时将验收报告报送建设单位。

3. 材料使用(1)施工单位应按照甲供材清单和设计要求,合理使用材料。

(2)材料使用过程中,施工单位应确保材料质量不受损害,避免浪费。

(3)施工单位应建立健全材料使用记录,对材料使用情况进行跟踪管理。

4. 材料保管(1)施工单位应设立专门的材料保管场所,确保材料安全、整洁、有序。

(2)材料保管人员应具备一定的材料保管知识,负责材料的收发、盘点等工作。

(3)材料保管期间,如发现材料损坏、丢失等情况,应及时报告建设单位,并采取相应措施。

5. 材料结算(1)施工单位应按照合同约定,在材料使用完毕后,向建设单位提交材料结算申请。

(2)建设单位应根据施工单位提交的材料结算申请,核实材料使用情况,并在确认无误后支付材料款。

六、责任追究1. 施工单位未按照本制度执行甲供材管理,导致材料质量、进度、成本等方面出现问题,将依法追究施工单位的责任。

2. 施工单位材料保管不善,导致材料损坏、丢失等情况,将依法追究施工单位的责任。

3. 施工单位虚报材料使用量、质量等,骗取材料款,将依法追究施工单位的责任。

七、附则1. 本制度由施工单位负责解释。

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法修改版

碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法修改版

碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理,优化集团甲指、甲供材料的采购流程,堵塞管理环节中的漏洞,特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》,以下简称“本办法”。

第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料(一)甲指材料:在施工合同中指定品牌,要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。

甲指材料清单:(1)A类甲指材料:室外材料(外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟);室内铺贴(抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料);安防设备(火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆)(2)B类甲指材料:锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风(集团装修院确认标准款式;集团指定厂家库、指定价格,由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购)(3)C类甲指材料:钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件(集团指定品牌库,由施工单位自行选择供应商进行采购)本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。

(二)甲供材料:由发包方(甲方)直接提供给施工方(乙方)用于施工的材料。

甲供材料清单范围:1、卫浴:陶瓷洁具、龙头2、机电类:开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰:LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等;直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调:空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类,若有更新,由采购中心统一输出至集团各项目。

第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人(兼职的可以考虑给予一定补贴),具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作,由区域成本负责培训交底。

第五条材料管理责任人岗位职责材料管理责任人具体岗位职责要求如下:(一)合同签订环节(甲指材料需要提前签订三方买卖合同)(1)接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后,及时审批流程并下载电子版三方合同,填写项目及承包单位联系单及联系方式,打印合同,在合同每一页签字。

制度规范 集团甲供材采购、验收、核算管理操作指引

制度规范 集团甲供材采购、验收、核算管理操作指引

1. 目的为指导集团各单位加强对甲方供材(以下简称甲供材)招投标、采购、合同、验收、核算、付款的管理工作,确保甲供材资产的安全、可控、达到使用目标,防范甲供材采购、质量、核算、管理环节的失控、舞弊等,制定本指引。

2. 适用范围本指引适用于集团总部、各二级集团和公司;各二级集团和公司应参照本指引制定配套的细化制度和流程。

3. 定义甲供材的定义:根据财税[2016]36号附件2的规定,甲供材是指全部或部分设备、材料、动力由发包方或业主自行采购,并将自行采购的设备、材料、动力交给施工企业进行施工的一种建筑工程现象。

4. 职责和分工4.1建设单位项目管理部门4.1.1负责起草工程项目组织架构、管理部门(采购、仓储、财务及项目管理部门)设置、管理模式(委托城安公司管理或建设方自管)、明确管理部门对甲供材管理的职责、分工方案,报建设方决策层审批后实施。

4.1.2负责甲供材品牌、规格、产地、材质等品质及技术要求的报批确定。

依据合同及工程量清单,审核施工(承包)方根据工程进度计划提报经工程监理、造价咨询公司审核的甲供材需求计划。

4.1.3参加甲供材到货及相关验收。

4.1.4审核施工(承包)方提报工程形象进度报表中甲供材的真实性、准确性。

4.1.5协调各方关系,督促供应商履行合同。

采购部门职责4.1.6根据建设单位审批的甲供材需求计划组织招标(谈判、比质比价)、确定甲供材供货商并负责采购合同的签订。

4.1.7根据建设单位审批的甲供材需求计划(向供货商下达供货通知)采购甲供材。

4.1.8负责通知监理公司组织建设单位仓储部门、供货商、施工方(领用方)进行甲供材的验收,形成甲供材验收单。

4.1.9负责与建设单位仓储部门办理甲供材的入库手续、形成签字齐全的入库单(附签字齐全的供货商随货同行单或货物签收单据)。

4.1.10负责办理验收不符合合同要求的甲供材的退货并形成签字齐全的退货单。

4.1.11负责组织建设单位财务、仓储、项目管理部门、监理、造价咨询公司、供货商办理甲供材的结算,形成甲供材结算报告。

2024年甲供材料管理细则样本(二篇)

2024年甲供材料管理细则样本(二篇)

2024年甲供材料管理细则样本1、范围本制度规定了甲供材的采购、进货、验收和付款等要求。

本制度适用于公司甲供材的采购供应管理。

2、管理职责2.1由综合部负责甲供材的采购、进货、及交接手续;2.2总工程师负责提出相关材料、设备的规格、性能要求;2.3工程管理部负责组织甲供材的进货验收;2.4财务管理部负责对收料单、领料单的审核及支付货款。

3、管理要求1)总工办根据设计要求向综合部部提出装饰材料、特种材料等及设备的规格、性能要求;2)总工预决算员根据施工图纸、及总工办提供的相关要求计算出各项甲供材料的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数指标,交总工办会签。

总工办详细复合签字认可后,交综合部材料员以此作为采购计划的依据;3)综合部部材料员依据上述资料、列出采购清单报综合部经理审核,交总工办会签确认。

3.2综合部按照会签确认的采购清单,及时选择供应商,会同总工办、工程部考察各供应商的资质及生产能力、产品质量等综合情况,经货比三家后,会签上报公司招标领导小组审批,落实供应商(具体操作见本公司制定的“工程招标管理办法)。

3.3综合部部根据领导审批意见,与供应商签定供应合同,并约定对方的违约责任。

同时将合同复印件交工程部备查;工程部应及时通知施工单位做好接受甲供材的准备工作。

3.4材料的进货时间,由工程部根据工程实际进度,在一个月前向综合部提出进货时间及数量要求(特殊情况临时商定),综合部负责与供货厂商联系按要求进货。

如不能按要求进货,责任由综合部负责。

3.5现场验收工作由工程部负责组织;凡进场的材料设备必须出具正式出厂合格证,准用证明,质量证明书,材质化验单等有关文件资料。

综合部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部;凡需进行现场检验的,由工程部督促监理单位、施工单位即时进行取样检验,在未取得检验结果以前,不得使用该材料设备,施工单位应将试验报告提交监理单位、工程部。

工程部根据合同要求验收质量,并签署验收结论;保管员根据实际到货品种、规格和数量办理入库手续,施工单位办理收料、领用手续,如数点收(到综合部填制领用单)并加盖施工单位鉴章;其收料、领用两联单交综合部及财务部留存,如质量不合格或数量缺少,由材料员负责与供货商联系换货或补缺。

2023年甲供材管理制度

2023年甲供材管理制度

2023年甲供材管理制度甲供材是指由施工方提供给施工单位的材料,包括建筑材料、构配件、设备、机械设备等。

甲供材管理制度是对甲供材的采购、进场、使用和结算进行规范和管理的制度。

为了进一步规范甲供材的管理,提高材料质量和施工进度,推动建筑工程的质量和安全,2023年将引入一套新的甲供材管理制度。

一、采购管理1. 甲方需提供详细的甲供材采购计划,包括材料种类、规格型号、数量、供应商等信息,并在项目启动前向相关方提供采购计划。

2. 甲供材的供应商应符合相关资质要求,并进行招标采购。

采购部门应根据供应商的信誉、业绩、价格等指标进行评估,并选择最合适的供应商。

3. 采购部门应与供应商签订书面合同,明确双方的权益和责任。

合同应包括材料的种类、规格、质量标准、数量、价格、交货时间等内容。

4. 采购部门应定期对甲供材供应商进行评估,及时发现和解决供应商存在的问题。

二、进场管理1. 甲供材进场前,施工单位应对材料进行检查,确保质量合格、规格准确,并进行验收记录。

2. 进场材料应按照不同种类和性能进行分类、摆放,便于管理和使用。

3. 进场材料应标注材料名称、规格、批号等信息,并在材料周围设立明确的标识,便于识别和管理。

4. 施工单位应建立进场材料台账,记录材料的名称、规格、数量、进场时间等信息,并及时上报给甲方进行备案。

三、使用管理1. 施工单位应按照设计要求和操作规范使用甲供材,不得私自更换材料。

2. 甲供材使用过程中,应定期对材料进行检查和试验,确保质量符合标准要求。

3. 甲供材使用过程中,如发现质量问题或使用不当造成材料损坏,施工单位应及时通知甲方,并协商解决办法。

4. 施工单位应建立甲供材使用记录,包括材料的名称、规格、使用数量、使用时间等信息,并及时上报给甲方进行备案。

四、结算管理1. 甲供材的结算应按照合同约定的价格和结算方式进行。

甲方应及时核准结算材料的数量和质量,并给予相应的支付。

2. 施工单位应提供详细的结算材料清单,包括材料的名称、规格、数量、单价等信息,并附上相应的证明文件。

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法

甲供材料管理办法第一章总则第一条为了规范甲供材料的管理,确保工程项目的质量和进度,制定本办法。

第二条本办法适用于所有工程项目的甲供材料管理,包括甲方采购、施工单位供应和使用等环节。

第三条甲供材料是指由工程项目的甲方采购,用于施工单位施工的材料。

第四条甲供材料的采购应按照公正、透明、合理的原则进行,确保材料的质量、价格、供货期等符合合同要求。

第五条施工单位应根据工程项目的实际需要和要求,按照采购合同中规定的甲供材料种类、规格、数量等进行采购,并做好记录。

第六条甲供材料的验收应由施工单位负责,验收应严格按照相关行业标准和国家规定的质量要求进行。

第七条甲供材料的使用应按照工程项目的要求和设计要求进行,并做好相应的记录。

第八条施工单位应负责甲供材料的安全、储存和保管工作,防止材料的损坏、丢失等情况发生。

第九条工程项目的甲方和施工单位应建立有效的沟通机制,及时解决甲供材料方面的问题和纠纷。

第十条对违反本办法的行为,甲方和施工单位有权采取相应的纠正和处理措施。

第二章甲供材料的采购第十一条采购甲供材料应按照工程项目的需求和质量要求进行,甲方应组织竞争性招标或询价等方式进行采购。

第十二条采购甲供材料应按照相关法律法规和采购合同的规定进行,确保公平、公正、公开。

第十三条采购甲供材料应对供应商进行资格审查,并评定供应商的综合实力和信誉状况。

第十四条甲方应根据竞争性招标或询价结果确定供应商,签订正式合同。

第十五条采购甲供材料应符合国家和地方有关质量标准的要求,不能使用假冒伪劣产品。

第三章甲供材料的验收第十六条对采购的甲供材料应进行验收,验收时应检查材料的质量、规格、数量等。

第十七条验收应按照相关行业标准和国家规定的质量要求进行,验收合格后方可使用。

第十八条验收不合格的甲供材料应及时向供应商提出整改要求,并按照合同中的约定进行处理。

第四章甲供材料的使用第十九条施工单位应按照工程项目的要求和设计要求进行甲供材料的使用,材料的安装应符合相关施工规范。

甲供物资,甲限价材料管理规定

甲供物资,甲限价材料管理规定

甲供物资,甲限价材料管理规定甲供物资、甲限价材料管理规定为加强工程管理,保证工程质量,降低工程造价,加快工程建设速度,特制订本管理规定。

作为工程合同附件,与工程合同具有同等法律效力。

一、甲供材料1、甲供材料的品种按照招标文件及合同相关条款有关规定执行。

2、甲供材料管理规定(1)乙方对甲供材料的供货时间、规格、数量必须按施工进度提前一个月(个别加工周期长的甲方视具体情况施工中另定)向甲方项目部提出,并按单位工程提供需用计划。

对工程长期使用的快消耗周转材料应提供材料分期进场时间表。

(2)甲方供应的材料数量,工程结算时以定额含量为准。

如乙方提供的材料需用计划超出定额含量,则超出部分甲方将以实际材料采购价格的1.2倍的费用从乙方工程结算中扣除。

(3)甲供材料进入现场后,材料所属归甲方所有,乙方不得将材料挪用、转让、转卖、抵押。

若发生以上问题,甲方将处以材料费10倍的罚款,直接从当期工程款中扣除。

(4)施工单位签订合同后,根据合同中规定的甲供材料设备。

结合图纸要求的技术标准,提出《材料总计划清单》,时限为提交施工组织设计的同时。

(5)按时上报材料月(周)计划(月24日,周四),材料计划清单要求明确材料名称、数量、规格、型号、使用部位、进场时间或分批进场时间。

(6)分项材料计划清单要在各分项工程施工25日前提出,如发生变更需提前一周通知,且必须有施工单位项目经理签字,否则由施工单位承担相关费用。

(7)材料进场,施工单位必须配合材料设备、调运、卸车、清点、验收、签字交接工作。

如发现材料破损、数量、质量等问题及时上报,否则一切损失由施工单位负责。

材料的相关资料不齐全,质量不合格,施工单位拒绝接受,并及时通知监理及建设单位;无上述原因及正当理由,施工单位不得拒绝接收。

(8)材料进场要及时通知施工单位,施工单位要做好场地准备,妥善保管,应注意防雨、防潮、防碰损、防盗窃;双方材料交接手续签字完毕,一切损失由施工单位负责。

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附件1:
碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步理顺管理,优化集团甲指、甲供材料的采购流程,堵塞管理环节中的漏洞,特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》,以下简称“本办法”。

第二章适用范围
第二条本办法适用于集团国内所有项目。

第三章术语和定义
第三条甲指材料、甲供材料
(一)甲指材料:在施工合同中指定品牌,要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。

甲指材料清单:
(1)A类甲指材料:
室外材料(外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟);
室内铺贴(抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料);
安防设备(火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆)
(2)B类甲指材料:锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风(集团装修院确认标准款式;集团指定厂家库、指定价格,由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购)
(3)C类甲指材料:钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件(集团指定品牌库,由施工单位自行选择供应商进行采购)
本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。

(二)甲供材料:由发包方(甲方)直接提供给施工方(乙方)用于施工的材料。

甲供材料清单范围:
1、卫浴:陶瓷洁具、龙头
2、机电类:开关面板、强电配电箱、弱电箱
3、灯饰: LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等;直径货边长小于米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等
4、空调:空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类,若有更新,由采购中心统一输出至集团各项目。

第四章运行保障
第四条材料管理责任人
集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人(兼职的可以考虑给予一定补贴),具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作,由区域成本负责培训交底。

第五条材料管理责任人岗位职责
材料管理责任人具体岗位职责要求如下:
(一)合同签订环节(甲指材料需要提前签订三方买卖合同)
(1)接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后,及时审批流程并下载电子版三方合同,填写项目及承包单位联系单及联系方式,打印合同,在合同每一页签字。

(2)将合同移交承包单位签字盖章。

承包单位盖章返回合同后,审核合同是否被修改过,盖章是否符合法律规定。

将合同提交项目总经理签字,盖项目公司章。

承包单位与项目公司都盖章后,将合同返回区域成本部审核。

(二)下单环节
甲指材料:督促承包单位根据项目进度制定材料计划,审核承包单位材料计划,督促承包单位及时下单给供应商;
甲供材料:督促承包单位根据项目进度制定材料计划,审核承包单位材料计划,在NC下单,填写施工单位名称、合同编号、工程名称。

(三)供货环节
(1)供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程;所有送货单务必三方签字确认,由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档,以确保项目部掌握最新的供货数据,保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款;
(2)当施工单位不配合收货时,应对送货的真实情况进行必要的取证。

(四)发票签收环节
甲指材料:协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签
收;
甲供材料:督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票,发起请款流程。

(五)扣款环节
审核施工单位发起的进度款,在明源ERP系统中引入已录入扣款信息,并保证扣款数据真实、准确。

第五章甲指材料采购管理
第六条下单及供货
(一)前期准备:项目在要求供应商供货前,应先完成三方(承建单位、供应商、项目部)买卖合同的签订。

(二)下单阶段:承包单位应根据工程实际进度做好材料计划,列好采购清单交予项目材料管理责任人审核,审核完成后直接下单给供应商。

(三)供货阶段:供应商收到承建单位的采购清单后,应与施工单位、项目材料管理责任人再次核对材料计划,在三方确认盖章后,按照三方买卖合同约定供货。

(四)收货阶段:在材料到达施工现场后,承包单位应按规定清点、检查、验收货物,确认无误后在送货单上盖章确认收货,完成货物交接。

注:新项目第一次供货,项目材料管理责任人需给承包单位、供应商做现场交底、并见证交货过程;所有送货单务必由承包单位、供应商、项目部三方签字确认,由材料供应商提交至项目材料管理责任
人加盖项目章(可后补)归档,以确保项目部掌握最新的供货数据,保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款。

第七条材料款申请
(一)资料提交:供货后,供应商需按照三方确认的送货单开材料发票给承建单位,并由承建单位签收发票原件。

填写《月度供应汇总表》(不需要施工单位确认),提交请款资料。

(二)资料审批:集团采购中心审核供应商提交的请款资料(三方确认的送货单原件、有承建单位签收确认的发票复印件、根据送货单制作的《月度供应汇总表》、合同复印件、报价单等)。

抄送台帐给集团成本管理中心,以便监督区域成本部工作完成情况。

(三)请款流程收录:由区域成本部材料扣款专员接收、审核、登记台帐,提交区域成本负责人签字后,将甲指材料款信息录入明源ERP系统扣款登记模块,同时发起线上财务付款审批流程。

(四)材料款支付:区域(项目)财务部在收到付款流程后,及时支付到期的甲指材料款。

注:材料扣款专员需报集团成本管理中心招标部合约组备案,由合约组对其工作完成情况进行监督考核。

第八条甲指材料款扣回
(一)材料使用信息提报:甲指材料使用信息应由承建单位在申请进度款时一并提交给项目部审核。

(二)材料款审核:甲指材料款应由项目部在审核进度款时同步审核,项目部在明源ERP中引入已录入的甲指材料扣款信息,并与承
包单位提交的甲指材料使用信息、留底供应商送货单信息进行核对。

(三)材料款审批:在项目部审核甲指材料款后,区域成本部在明源ERP系统中核实本期应扣甲指材料金额及明细,并经材料扣款专员确认后,提示区域财务进行扣款。

(四)材料款扣回:区域财务部根据成本部进度款审批表提示信息,在施工单位的进度款中扣回甲指材料款,并收取含有甲指材料款的全额工程发票。

具体操作流程详见附件3
第六章甲供材料采购管理
第九条下单及供货
(一)下单阶段:若施工合同已签订,则由项目部督促施工单位完成材料计划并审核;项目部在NC系统下单时,要选择甲供材料对应的施工合同编号的信息;若施工合同未签订,则由区域成本部先完善施工单位名称、合同编号、工程名称等信息,并将已固定合同信息录入明源ERP系统;再由项目部审核施工单位材料计划及下单。

注:材料计划包括使用材料的种类、数量、规格型号等,明确使用该批次甲供材料的施工单位名称、合同编号、工程名称等信息。

(二)下单审查:集团采购中心负责审核项目在系统中发起申购的甲供材料计划,核实NC系统中甲供材料种类、确认供货厂家、与厂家核实送货的规格、型号、数量等信息,并驳回未对应施工合同的甲供材料计划。

(三)收货阶段:供应商送货到现场时,取消仓库流转流程,改
为直接由施工单位确认收货。

注:新供应商第一次供应时,项目材料管理责任人需现场作交底、见证交货过程、归档送货单;所有收料单务必三方签字确认(施工单位、项目部、供应商),由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可由项目材料管理责任人后补项目章)并归档,以确保项目部掌握的最新供货数据,保证扣款的及时性和防止结算漏扣货款。

第十条材料款申请
(一)资料提交:供货后,供应商需提交三方确认的送货单原件、月度供应汇总表、发票原件等请款资料。

(二)资料审批:集团采购中心审核供应商提交的请款资料完整性,把资料原件邮寄给区域财务付款,并在NC系统上生成实付材料款金额。

此时NC系统会传递明源ERP系统生成一笔扣款,该扣款关联施工单位进度款支付环节。

(三)材料款支付:区域财务部根据NC系统实付金额及原件付款单据及时支付款项。

付款后系统直接将付款信息抄送区域成本部。

第十一条甲供材料款扣回
(一)流程发起:项目部在发起施工单位的进度款流程时,引用明源REP系统中的甲供材料扣款。

(二)材料款扣回:区域成本部在审批进度款时,结合财务抄送的已付款信息与项目引入扣款,提示财务扣回甲供材料款项。

区域财务在支付施工单位进度款时,扣回甲供材料款项。

具体操作流程详见附件5
第七章附则
第十二条本办法从发文之日起执行,在此前已发起采购流程或已在供应履约当中的下单、收货、扣款管理仍按旧办法执行,具体为:
1、送货单与月度汇总表:2016年元月1日起,新招标工程实行;已签订三方合同的,送货单仍按合同约定二方确认,但取消《月度材料汇总表》施工单位二次确认;
2、目前已由成本中心跟进的,按现行流程不变(即:供应商→采购中心→成本管理中心→各项目财务部)。

第十三条由运营中心负责解释,其中涉及甲指、甲供材料采购流程、细节的问题可咨询成本管理中心(甲指)、采购中心(甲供),运营中心将根据后续执行情况适时组织调整和修订。

第十四条其余附件随文下发。

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