仓库领料管理制度(5篇)
仓库领料管理制度百度

仓库领料管理制度百度第一章总则为了规范和加强仓库领料管理工作,提高仓库物资利用率,减少物资浪费,特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有需要从仓库领取物资的单位和个人,包括领料申请、审批、发放等各个环节。
第三章领料申请1. 领料申请应当在物资使用前提出。
领料人应当填写领料申请表,注明领料物资的具体名称、数量、用途、预计使用时间等信息。
2. 领料申请表需要由领料人所在单位负责人签字确认,并提交至仓库管理部门进行审批。
3. 领料申请表应当写明领料人的姓名、部门、联系方式等基本信息。
第四章领料审批1. 仓库管理部门应当对领料申请进行审批。
审批时需核实申请物资的实际需求,审批时间不得超过两个工作日。
2. 若审批通过,仓库管理部门应当在规定时间内将物资交付给领料人。
若审批不通过,需向领料人解释理由,并在情况允许的情况下给予修改意见。
3. 对于特殊物资或大额领料,需要由仓库管理员和相关上级领导进行复核审批。
第五章领料发放1. 领料发放应当及时准确,需对物资种类、数量、品质进行检查确认后,由仓库管理员签发。
2. 同种类物资领料需确认领料人之前使用的物资已使用完毕。
3. 发放的物资需要对领料人签字确认到位后才能离开仓库。
第六章物资使用1. 领料人应当按照领料申请表中的用途和时间合理使用领料物资,不得私自挪用或私自外借。
2. 对于领用过的物资,领料人需及时向仓库管理部门归还或报废。
3. 物资的使用情况需及时向仓库管理部门反馈,做到及时沟通和调整。
第七章物资回收1. 物资使用完毕后,需及时向仓库管理部门归还。
对于能够继续使用的物资,需进行清洗、整理后重新放置。
2. 对于无法继续使用的物资,需在仓库管理部门的指导下进行报废处理或者拍卖处置。
第八章监督检查1. 仓库管理部门需要对领料申请、审批、发放等各项工作进行日常的监督检查,及时发现问题并加以整改。
2. 对于不按照规定程序领料的情况,需及时制止并纠正。
3. 对于按规定程序领料但使用不当、浪费等情况,需及时提出整改建议。
仓库限时领料管理制度范本

仓库限时领料管理制度范本第一条总则为了加强仓库管理,规范领料流程,提高物料使用效率,确保生产正常进行,特制定本制度。
本制度适用于公司内所有仓库的物料领用活动。
第二条领料时间规定1. 生产部门应根据生产计划和实际进度,提前1至2天向仓库提出领料申请。
2. 领料申请应包括所需物料的名称、规格、型号、数量等信息,并由部门主管进行审核。
3. 特殊物料或有特殊要求的领料,需经主管副总签字审批。
第三条领料限额规定1. 生产部门应根据产品用料明细表和生产经验,与仓库共同编制领料限额及损耗标准。
2. 每次领料时,领料人员应认真审核限额及损耗标准,超出部分需说明原因并经主管批准。
第四条领料单填写规定1. 领料单应清晰填写领用部门、使用项目、物料名称、规格、型号、数量等信息。
2. 领料单需经部门主管核定并签字,特殊物料需有主管副总签字审批。
3. 领料单中所填写的物料应在仓库的仓储计划中。
4. 进口物料与国产物料应分开填写。
第五条领料流程规定1. 生产部门物料缺乏时,由专门的领料人员填写领料单。
2. 领料单经部门主管核定并签字后,领料人员持领料单到仓库领取物料。
3. 仓库人员核对领料单的签章和内容,确认无误后发放物料。
4. 领料人员应在规定时间内将物料领出,以免影响仓库的正常管理。
第六条领料限额及时间考核规定1. 仓库管理人员应定期对领料限额及时间进行统计和分析,发现问题及时报告上级。
2. 对未按规定的时限和限额领料的部门,仓库管理人员有权拒绝发放物料。
3. 对连续多次未按规定领料的部门,仓库管理人员有权对其进行提醒或处罚。
第七条特殊情况处理规定1. 遇到不可抗力因素导致无法按计划领料时,领料部门应及时与仓库沟通,并重新制定领料计划。
2. 遇到物料紧急需求时,领料部门可向上级申请特批,经批准后方可超出限额领料。
第八条制度的修订和解释1. 本制度如有变更,由制定部门提出修改意见,经批准后公布执行。
2. 本制度的解释权归公司管理层,如有争议,由管理层进行裁决。
仓库领料流程或制度范文(4篇)

仓库领料流程或制度范文一、背景介绍为了规范仓库领料流程,提高领料效率,确保领料的准确性和及时性,制定本仓库领料流程或制度范本。
仓库领料流程或制度范文(2)1. 领料需求提出1.1 领料需求方向仓库管理员提交领料申请。
1.2 领料申请中需包含领料物品、数量、领料日期、领料人等详细信息。
1.3 领料申请需由领料需求方负责人签署,并加盖印章。
2. 领料申请审批2.1 仓库管理员收到领料申请后,对申请进行审查,确保申请内容完整准确。
2.2 如果存在问题或缺失信息,仓库管理员将联系领料需求方,要求补充完善。
2.3 仓库管理员将审查后的申请提交给相关部门或人员进行审批。
2.4 相关部门或人员对领料申请进行审批,审批过程中如有疑问或需要修改,将与领料需求方进行沟通。
2.5 审批通过后,审批人员将签署并加盖印章,将申请表交还给仓库管理员。
3. 领料物品准备3.1 仓库管理员收到已审批通过的领料申请后,开始准备领料物品。
3.2 仓库管理员按照领料申请中的物品和数量进行仓库库存查询,确保库存充足。
3.3 仓库管理员将领料物品按照申请中的数量进行逐项核对,并记录在领料记录表中。
3.4 如领料物品库存不足或无法满足需求,仓库管理员将及时与领料需求方进行沟通,并提供替代方案。
4. 领料物品发放4.1 领料物品准备就绪后,仓库管理员将物品进行包装,确保物品的完好无损。
4.2 仓库管理员将领料物品发放给领料人员,领料人员需核对物品名称、数量是否与申请一致。
4.3 若发现有误,领料人员需立即与仓库管理员进行沟通,进行确认和更正。
4.4 领料人员收到物品后,需在领料记录表上签字确认,说明物品是否齐全。
5. 领料记录保存5.1 仓库管理员将领料记录表与领料申请表进行核对,确保无误。
5.2 仓库管理员将领料记录表归档保存,作为仓库领料的有效凭据。
5.3 仓库管理员将领料申请表进行归档保存,记录领料流程和审批过程。
6. 领料事后处理6.1 领料人员在使用完领料物品后,需及时向仓库管理员归还物品。
仓库管理人员领料制度范本

第一章总则第一条为加强公司物资管理,规范仓库管理人员领料行为,确保物资供应的及时性和准确性,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库管理人员及需领用物资的部门。
第三条仓库管理人员领料应遵循“合理使用、节约成本、及时领用、确保安全”的原则。
第二章领料流程第四条领料申请1. 部门根据生产、维修、研发等实际需求,填写《领料申请单》,经部门负责人审批后,送交仓库管理人员。
2. 仓库管理人员对《领料申请单》进行审核,确保申请材料齐全、手续完备。
第五条领料审批1. 仓库管理人员对《领料申请单》进行审核,确认申请物资库存情况,如库存充足,则予以批准。
2. 如库存不足,仓库管理人员应向采购部门提出采购申请,待采购到货后通知领料部门。
第六条领料操作1. 仓库管理人员根据《领料申请单》和审批结果,组织物资领用。
2. 领料人员凭《领料申请单》到仓库领取物资,并核对物资名称、规格、数量等信息。
3. 仓库管理人员在《领料申请单》上签字确认,并将物资交给领料人员。
第七条领料登记1. 仓库管理人员将《领料申请单》及相关物资信息登记在仓库台账上。
2. 仓库管理人员定期核对台账,确保台账信息与实际库存相符。
第三章领料监督与考核第八条仓库管理人员对领料行为进行监督,确保物资领用合理、合规。
第九条对领料过程中出现的问题,仓库管理人员应及时上报,并采取措施予以解决。
第十条对仓库管理人员领料工作考核,包括以下内容:1. 领料及时性:考核领料人员在规定时间内完成领料任务的情况。
2. 领料准确性:考核领料人员领用物资的名称、规格、数量等信息准确无误的情况。
3. 领料合规性:考核领料人员遵守本制度规定,合理使用物资的情况。
第四章附则第十一条本制度由公司仓储部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第五章领料退料流程第十三条领料退料是指因生产、维修、研发等原因,领用物资不再使用,需退回仓库的情况。
第十四条领料退料流程如下:1. 领用部门填写《领料退料单》,经部门负责人审批后,送交仓库管理人员。
仓库领料管理制度范本

第一章总则第一条为规范本企业仓库领料工作,确保生产、经营活动的顺利进行,降低库存成本,提高工作效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有仓库的领料管理。
第三条仓库领料管理应遵循以下原则:(一)计划领料原则:根据生产、经营计划,合理控制库存,避免积压或缺货。
(二)按需领料原则:根据实际需求,按需领料,避免浪费。
(三)责任到人原则:明确领料责任,确保领料工作顺利进行。
第二章职责分工第四条仓储部负责制定领料管理制度,监督领料工作的实施,并对领料情况进行考核。
第五条生产部门负责根据生产计划提出领料申请,配合仓储部做好领料工作。
第六条采购部门负责根据采购计划,与供应商签订采购合同,确保物料供应。
第七条各部门负责人负责对本部门领料工作进行监督管理。
第三章领料流程第八条领料申请:(一)生产部门根据生产计划,填写领料申请单,经部门负责人签字后报送仓储部。
(二)仓储部对领料申请单进行审核,符合要求后,安排领料。
第九条领料审批:(一)领料申请单经仓储部审核后,由仓储部负责人签字审批。
(二)特殊物料或超过领料限额的物料,需经公司领导审批。
第十条领料发放:(一)领料人员凭审批后的领料申请单,到仓库领取物料。
(二)仓库管理人员核对领料单,确认领料数量、规格、型号等无误后,发放物料。
第十一条领料登记:(一)领料人员领取物料后,应在领料单上签字确认。
(二)仓库管理人员将领料单存档,并做好领料登记。
第四章领料管理要求第十二条领料申请单应填写清晰、完整,包括领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
第十三条领料人员应严格按照领料申请单上的要求领取物料,不得擅自更改。
第十四条仓库管理人员应定期检查库存,确保库存数量与实际相符。
第十五条仓库管理人员应做好物料保管工作,确保物料质量。
第五章奖惩第十六条对严格遵守领料管理制度,积极改进领料工作的部门和个人,给予表彰和奖励。
第十七条对违反领料管理制度,造成物料浪费、损坏或丢失的部门和个人,给予通报批评和相应处罚。
仓库领料制度(精选3篇)

仓库领料制度(精选3篇)仓库领料制度篇1第1条目的为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。
第2条范围本规定适用于工厂所有物料的领用。
第3条责任1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。
2.生产使用部门设置专人负责领料工作。
第4条解释料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。
第5条领料时间生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1至2天向仓储部门领取物料。
领料员需把握时间,过早领料造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。
第6条确定领料限额生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。
第7条填写领料单1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。
2.领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。
3.领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。
4.进口物料与国产物料分开填写。
第8条领料流程1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员,填写领料单。
2.领料单需经部门主管核定并签字,特殊物料需有主管副总签字审批。
3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。
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4.仓储部人员核对领料单的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将领料单与物料交予领料人员。
5.仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。
第9条领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时,需说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。
第10条补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,满足生产的需求。
第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第12条本规定自颁布之日起执行。
仓库领料制度篇2一、仓库管理的原则1、经济原则:是指储备的仓库物资应经济合理,在保证安全生产的前提下,逐步减少库存物资储备和资金占用。
仓库领用物品的规章制度(通用5篇)
仓库领用物品的规章制度仓库领用物品的规章制度(通用5篇)在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编精心整理的仓库领用物品的规章制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
仓库领用物品的规章制度篇1第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。
第二条:耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条:易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。
材料领用管理制度(五篇)
材料领用管理制度第____条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。
第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第____条生产部等材料使用部门领用材料时,须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续,并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的,应当经过特别授权。
第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应由审批人签字。
第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后才能发料。
第____条领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。
第____条材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况,仓库工作人员除承担全部经济损失外,还要接受行政处分。
第____条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”,并在出库单上加盖“材料发讫”印章,同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第____条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。
第____条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账,并在材料出库单上签字。
第____条对领用原材料进行核算时,根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目,贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第____条本制度由仓储部负责制定与修订,其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度(二)第一章总则第一条为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。
车间仓库领料管理制度
车间仓库领料管理制度•相关推荐车间仓库领料管理制度(精选11篇)在现在社会,大家逐渐认识到制度的重要性,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢?以下是小编收集整理的车间仓库领料管理制度(精选11篇),希望对大家有所帮助。
车间仓库领料管理制度1为了规范设备管理及发挥设备的效率,结合本公司的实际情况,特制定领料管理制度:1、车间必须严格管理好领料单,车间领料单由车间设备主管在生产部设备员登记领用并使用保管,实行交旧领新制度,即上交开完的领料单方能领用新领料单,上交的领料单不能有缺页,每缺一页扣车间设备主管50元。
2、为控制好物资的利用率,实行分级权限领用制度,即价值500元以内的物资可以由车间设备主管在领料单上签字领用,价值500—1000元的物资由所在车间设备主管报车间主任签字后领用,1000元以上物资必须经生产部经理签字后领用,单体设备价值超过2000元以上的必须经生产部设备主管、生产部经理、分管领导逐一签字后方可领用,凡没有分管领导签字的,一律计入维修费用中,并且仓库不予发货。
每页领料单必须填写用途。
3、修复返回的设备车间领用时,必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可领用,不按规定办理手续的对车间设备主管罚款100元/次,公用车间主任50元/次。
4、生产车间需改造、大修时车间必须向生产部提出书面报告,报告应说明改造方案,并详细提出改造所需物资的名称、型号和数量,然后报公用车间主任、生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一批准后方可实施,报告中涉及的设备物资统一在生产部开具领料单领用,否则记入车间维修费用(数量不论多少)。
5、凡固定资产添置、报损、调拨和废旧物资处置必须经生产部设备主管、生产部经理、分管副总经理逐一签字后方可实施。
6、车间领用工具必须由生产部设备管理员审批后方可领用。
车间仓库领料管理制度2仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。
仓库领料工作制度及流程(3篇)
第1篇一、目的为确保生产、维修等部门的正常运作,提高仓库管理效率,减少浪费,特制定本制度。
本制度旨在规范仓库领料流程,明确责任,提高物资利用率,保障公司物资供应的及时性和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及个人,涉及仓库领料的各个环节。
三、职责分工1. 仓库管理员:负责仓库物资的收、发、存管理,确保物资的及时供应。
2. 领料部门:负责提出领料申请,合理使用物资,遵守领料流程。
3. 财务部门:负责审核领料单据,确保资金使用的合理性和准确性。
四、仓库领料工作制度1. 物资分类:仓库物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放,便于管理和领用。
2. 领料申请:领料部门根据生产、维修等需求,填写《仓库领料申请单》,经部门负责人签字后提交给仓库管理员。
3. 领料审核:仓库管理员收到领料申请单后,应核对申请单上的物资名称、规格、数量等信息,确保无误。
4. 物资发放:仓库管理员在确认领料申请单无误后,按需发放物资,并登记《仓库领料登记簿》。
5. 领料验收:领料部门收到物资后,应进行验收,确认物资的品种、规格、数量等是否符合要求,如有不符,应及时反馈给仓库管理员。
6. 物资归还:使用完的物资应按照规定及时归还仓库,并办理归还手续。
7. 库存管理:仓库管理员应定期盘点库存,确保库存数据的准确性。
五、仓库领料流程1. 领料申请:- 领料部门根据生产、维修等需求,填写《仓库领料申请单》。
- 申请单应包括领料部门、领料人、领料日期、物资名称、规格、数量、用途等信息。
- 部门负责人签字确认后,提交给仓库管理员。
2. 领料审核:- 仓库管理员收到申请单后,核对申请单上的信息,确保无误。
- 检查库存情况,确认是否有足够的物资满足领料需求。
3. 物资发放:- 仓库管理员按照申请单上的信息,将所需物资发放给领料人。
- 领料人核对物资信息,确认无误后签字。
4. 领料验收:- 领料部门收到物资后,进行验收,确认物资的品种、规格、数量等是否符合要求。
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仓库领料管理制度(5篇)仓库领料管理制度(精选5篇)仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。
14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
一、物资的验收入库仓库管理规定1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填'入库单'。
二、物资保管仓库管理规定1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到'二齐、三清、四号定位'。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理规定1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的仓库管理规定原则。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理规定1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据'废品损失报告单'进行查验后,入库并做好记录和标识。
仓库管理规定小结:1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的:(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的.材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;2、橡胶件;3、标准件;4、电子件;5、电机;6、软化剂;7、外加工;8、包装物;9、产成品;二、原材料入库。
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。
判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。
对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。
废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放:(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。
由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。
当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。
并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。
储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。
对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。
并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
十三、库房管理规定(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理规定张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本规定自颁布之日起实施。
仓库领料管理制度篇3为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本规定:一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。