审计经理岗位说明书
审计经理岗位的主要工作职责范文(3篇)

审计经理岗位的主要工作职责范文1. 组织和领导审计项目:- 负责策划、组织和执行各类审计项目,包括内部审计、财务审计、风险管理审计等。
- 制定审计计划,安排资源、时间和预算,确保项目按时、高质量地完成。
- 领导和指导审计团队成员,提供必要的培训和指导,确保团队成员的专业能力和工作效率。
2. 进行风险评估和内部控制审计:- 分析企业运营风险和内部控制风险,制定相应的审计方法和程序。
- 协助制定和完善企业的内部控制制度和流程,提出改进建议。
- 检查和评估内部控制的有效性和合规性,发现并解决潜在的风险和问题。
3. 进行财务报表审计:- 按照相关法规和审计准则,对财务报表进行审计,确认其真实性和完整性。
- 检查财务报表的编制和披露过程,确保其符合会计准则和内部控制要求。
- 发现并解决财务报表中的错误、漏报和欺诈行为,保障财务信息的准确性和可靠性。
4. 进行风险管理审计:- 评估企业的风险管理体系和相关政策,发现潜在的风险和漏洞。
- 检查企业风险管理措施的执行情况,评估其有效性和合规性。
- 提供风险管理改进意见,帮助企业减少和控制风险,保障企业的可持续发展。
5. 提供咨询和建议:- 根据审计发现和分析结果,提供具体的改进建议和管理咨询,帮助企业提高运营效率和管理水平。
- 撰写审计报告,向企业管理层或董事会提供审计结论和建议,促进企业决策的科学和合理。
- 参与项目评估、并购和重组等重大决策,提供审计和风险管理方面的专业意见。
6. 协调和沟通:- 与企业各级管理层和部门保持良好的沟通和协调,了解业务运作情况和需求,提供及时有效的审计服务。
- 与内外部审计师团队保持紧密合作,协商和解决审计过程中的问题和争议,确保审计工作的顺利进行。
- 监督和评估审计项目的执行情况,及时调整和改进审计方法和程序。
7. 遵守法规和职业道德:- 遵守审计准则和道德规范,保证审计工作的公正、独立和专业。
- 持续学习和提高自身的专业知识和技能,跟踪审计和风险管理领域的最新发展和变化。
审计经理岗位的主要工作职责(3篇)

审计经理岗位的主要工作职责审计经理的主要工作职责包括:1. 制定审计计划和策略:审计经理负责制定公司的年度审计计划,并根据公司的风险状况和业务需求制定适当的审计策略。
2. 领导和组织审计项目:审计经理负责领导和组织审计项目,包括指导审计团队进行全面的内部控制审计、财务审计、合规性审计等工作。
3. 进行风险评估和控制:审计经理需要进行风险评估,确定公司内部控制的缺陷和漏洞,并提供改进建议,以确保公司的财务和业务活动的风险得到适当的控制。
4. 监督和评估审计工作:审计经理需要监督审计团队的工作,确保审计工作的质量和准确性,并对审计结果进行评估和分析。
5. 向管理层提供意见和建议:审计经理需要向公司的高级管理层提供审计意见和建议,帮助他们改善公司的内部控制和业务流程,提高业绩和效率。
6. 进行定期审计报告:审计经理需要撰写并提交定期审计报告,向公司的董事会和高级管理层汇报审计进展和审计结果,并提供改进建议。
7. 管理审计团队:审计经理需要管理和指导审计团队成员,包括招聘、培训和绩效评估,确保团队的高质量工作。
8. 跟踪和落实审计发现:审计经理需要跟踪和落实审计发现的整改措施,并监督其推行的进度和效果。
9. 与内外部利益相关者沟通:审计经理需要与公司内外部的利益相关者保持有效的沟通和合作,包括与审计委员会、内部控制、风险管理和合规部门的沟通。
总体而言,审计经理负责确定审计目标、计划和策略,领导和指导审计团队的工作,提供审计意见和建议,并保证审计工作的质量和有效性。
审计经理岗位的主要工作职责(2)职责1、根据公司发展战略,于年底制订下一年度部门年度总目标,形成目标责任制,并下达至各下属企业;2、按计划开展各项审计工作,调查管理人员的违纪行为并提出处理意见;3、对工程项目进行预决算审计,降低公司成本费用;4、对重大招投标项目及工程物资设备的采购做好过程监督,提高透明度;5、分析汇总审计出来的问题;6、协调好部门内部及相关部门的工作,保证审计工作顺利的开展。
审计部经理 【岗位说明书模板全套】

岗位描述审计部经理岗位名称:审计部经理直接上级:财务总监直接下级:审计室主管、商务审核室主管本职工作:公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任:1.正确及时地传达上级指示和文件精神,并遵照贯彻执行。
2.向上级报告审计部真实情况,并代表审计部投诉。
3.在权限范围内批阅公司有关文件。
4.检查与审计部有关国家审计法规,公司规章制度的执行情况。
5.主持审计部例会,参加相关会议。
6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。
7.制定下属岗位描述并界定其工作。
8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。
9.按审计部工作目标,向下属分解、布置工作任务。
10.安排审计部门的培训工作。
11.根据工作需要对审计部人员进行调配,并报人事部门备案。
12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。
13.做好上级授权的有关工作。
14.对审计结果进行审批后,将情况上报。
15.对商务审核结果进行审批后,将情况上报。
16.亲自参与对特殊合同的签订。
17.对审计结果提出审计意见和书面证明。
18.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。
19.组织审计公司内部整体帐务情况,统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。
20.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。
21.在必要情况下,对下级授权。
22.根据审计工作需要,进行现场指挥。
23.接受下级述职并对下级工作做出评定。
24.及时对下级工作争议做出裁决。
25.关心审计部员工的思想、生活、待遇。
26.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。
领导责任:1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。
2.对审计部费用支出负责。
3.对审计部培训工作负责。
4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。
6.对审计工作给公司造成的影响负责。
7.对办公区内的设备设施完好性负责。
8.对审计部工作程序(流程)执行情况负责。
9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序,整体精神面貌负责。
内部审计经理岗位说明书

内部审计经理岗位说明书一、职位概述内部审计经理是公司内部审计部门的核心职位,负责组织和管理公司的内部审计工作。
岗位要求具备深厚的财务和业务知识,熟悉内部控制和风险管理,能够有效规划和执行内部审计计划,并向高层管理层提供审计结果和建议。
二、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划:根据公司战略和风险评估结果,确定内部审计目标,并制定详细的审计计划,包括审计时间表、资源分配等。
2. 组织内部审计工作:组织团队成员对公司各业务领域进行审计,以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。
3. 风险管理和内部控制评估:评估公司的风险管理和内部控制体系,提出改进建议,并监督改进实施情况。
4. 审计结果和建议报告:汇总审计结果,编写审计报告并向高层管理层提供,包括审计发现、风险分析、改进建议等。
5. 制定和维护内部控制制度:协助公司制定和完善内部控制制度和流程,确保公司内部控制体系的有效运行。
6. 合规审计:对公司内外部合规要求进行审核和评估,确保公司遵守适用法律法规和行业准则。
7. 与审计委员会和外部审计师合作:与公司审计委员会和外部审计师密切合作,提供必要的审计支持和配合。
8. 内控培训和咨询:组织内部控制培训,并为公司员工提供内控咨询和建议。
三、任职要求1. 学历背景:本科及以上学历,会计、财务、金融或相关专业。
2. 职业资格:持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)等资格认证者优先。
3. 经验要求:具备5年以上相关岗位工作经验,熟悉企业内部审计流程和方法。
4. 熟悉法律法规:了解相关法律法规,熟悉公司治理和内部控制的最佳实践。
5. 业务知识和技能:熟悉财务、风险管理和内部控制相关理论和实务,具备数据分析和问题解决的能力。
6. 沟通与协调能力:具备良好的沟通和协调能力,能够与各级别员工和管理层有效合作。
7. 分析和决策能力:善于分析问题和把握关键点,能够独立做出合理决策。
8. 保密意识和职业道德:具备高度的保密意识和职业道德,能够保持独立客观的审计态度。
审计部经理岗位职责说明书

审计部岗位职责包括两部分:岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
审计专员
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书表1
岗位
目的
执行审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。
岗位
职责
1、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作。;
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
岗位
技能
要求
1、熟悉有关的法律、法规和集团的规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德。
岗位
资格
要求
1、具有财务、会计、审计等知识;
2、具有五年以上财务、审计工作经验;
3、具有二年以上领导经验。
审计专员岗位说明书表2
岗位
目的
协助审计部经理开展工作,实施企业各项内审工作,改进集团内部控制制度。
岗位
职责
1、协助经理拟订全年审计计划并按时完成计划;
2、负责编制常规审计方案和专项审计方案;
3、负责调查、核实审计事项,搜集审计证据;
4、协助经理完成各类常规性或非常规性的审计工作;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
稽查审计部经理岗位说明书

稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。
审计监察部经理岗位说明书

审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况(工程指令、收发文、工作联系函等文件)
督导下属审查结算合同条款执行情况(工程拖期扣款执行情况、质量扣款等)
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计,控制财务风险;通过组织工程设计、采购审计和离任审计,降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限,是否按权限传送至相关领导批复,领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范,采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业,全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
能力素质
为人正直、公正、原则性强;优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有企业信息化建设经验者优先
法规审计处经理岗位说明书

法规审计处经理岗位说明书一、岗位背景法规审计处经理是指负责组织和管理公司的法规遵从和内部审计工作的管理人员,负责保障公司业务活动的合法合规性,确保公司遵守国家法律法规和内部规章制度,提高公司内部控制效能,降低风险。
同时,通过内部审计工作发现和解决公司内部管理和运营中可能存在的风险和问题,为公司持续稳定的发展提供支持和保障。
二、岗位职责1. 负责制定公司的法规遵从和内部审计策略和工作计划,包括法规遵从制度、内部审计年度计划等,确保公司的法规遵从和内部审计工作有效开展。
2. 负责建立和完善公司的法规遵从管理体系和内部审计体系,包括制定法规遵从规章制度、内部审计规程等,明确各部门的法规遵从和内部审计职责和权限。
3. 负责对公司各项政策、制度、业务活动进行法规遵从和内部审计监督和检查,及时发现和解决可能存在的法规违规和内部管理问题。
4. 负责组织开展公司内部审计工作,包括审计计划编制、审计调查、审计报告编制等,对公司各项业务活动进行全面审计监督和检查。
5. 负责制定并实施公司的风险管理策略和措施,加强对潜在风险的管控和监测,避免和减少风险对公司的不利影响。
6. 负责维护公司的声誉和形象,对内外部违规行为进行监督和调查,及时发现并处理相关问题,保障公司的合法合规运营。
7. 负责对公司法规遵从和内部审计工作进行分析评估,提出改进建议和完善措施,为公司的法规遵从和内部审计工作提供支持和保障。
三、任职资格1. 本科及以上学历,审计、法律、经济、管理等相关专业;2. 具有5年以上相关工作经验,有法规遵从和内部审计管理经验者优先;3. 具有较强的法规遵从和内部审计理论和实践能力,熟悉企业内部控制标准框架,熟悉国家法律法规和相关政策;4. 具有较强的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神;5. 具有较强的责任心和抗压能力,能够适应高强度的工作压力。
四、薪酬福利1. 提供有竞争力的薪酬待遇,优秀者面议;2. 提供完善的福利保障,包括社会保险、商业保险等;3. 提供良好的职业发展空间和晋升机会;4. 提供良好的学习培训机会和平台,提供内部审计等相关培训。
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审计经理岗位说明书
审计经理岗位说明书
审计经理岗位说明书
审计经理是企业财务的“电子眼”,他的职责是及时发现资产和资金使用、业务和管理流程上的漏洞,采取预警措施,为企业避免不必要的损失,。
审计经理岗位职责
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的'有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
审计经理岗位要求
1、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
2、熟悉审计操作程序和审计方法;
3、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;
5、熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
6、良好的口头及书书面表达能力;
7、具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
8、具有较高的领导管理能力;
9、较强的人际交往能力和团队协作精神;
10、具有较强的综合分析能力,
资料共享平台
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审计经理关键技能
专业能力
财务系统法律知识office办公计算机知识审计知识
个人能力
领导决策管理表达能力团队协作综合分析能力
审计经理升职空间
审计经理→ 财务经理/BRP咨询顾问
审计经理薪情概况
1年经验¥4300.00
2年经验¥5000.00
3年经验¥6600.00
5年经验¥8500.00
审计经理工作内容
1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计工作方案;
3、按照已批准的内部审计计划和内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施;
4、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;
5、审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
6、审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、审计资料合档案的归档、保管和保密。