公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,选购同等材料质优、价廉、服务好者。

第二章采购流程
第四条请购的提出
1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求,提前填报《请购单》,包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总,生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。

2、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合办公室填报《请购单》,报总经理核准后方可送采购部。

第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后,立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式
根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:
1、集中采购公司通用性大宗物料,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用之物料,采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;
3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家供应商作为询价对象;
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;
3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;
4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;
6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;
第九条议价原则
以下状况时,采购部应及时与供应商议价:
1、市场价格下跌或有下跌趋势时;
2、采购频率明显增加时;
3、本次采购数量大于前次时;
4、本次报价偏高时;
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;
6、其他有利于公司条件时
第十条订购作业
1、采购人员应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购
销合同》形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

第十一条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。

第三章采购物品之品质管理
第十二条采购品质文件资料要求
物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十三条进货验收之规定
供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、请购、采购等部门人员验收工作,主要包括下列几项:
1、依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;
3、退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;
4、如采购物料符合请购单位的品质要求,正常办理入库,请购人、采购员均需在发票上签字确认,之后将发票报送总经理签批。

第十四条品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。

具体规定如下:1、以双方事先约定之品质标准作为处理依据,并于《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定
(1)供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。

第四章付款方式
第十五条付款方式
1、由采购部根据《请购单》、采购合同、《入库单》,向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。

第五章采购人员工作职责
第十六条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。

第十七条采购人员必须按采购作业规范运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。

第十八条对采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。

第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第十八条采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

第十九条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

第二十条采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第二十二条售后服务:对于采购物资,采购部在签订购买合同时,要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。

第六章附则
第二十三条本制度由综合办公室负责解释。

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公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

一般制度是怎么制定的呢?下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】,希望可以启发、帮助到大家。

采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明,要求供货方提供证件包括:供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件,已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等,严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产,应向厂家索取当批的检疫证明原件,检疫票上证章齐全;检查原料是否新鲜,肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性,具有相应肉的气味,水产品无腐烂气味,新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购,严格要求进货渠道,严防农药超标蔬菜,蔬菜要整洁、新鲜、无杂质,保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购,严格要求进货渠道,供货的豆制品厂家已取得生产许可证(QS),进货产品保证当天生产,不粘,无异味,色泽正常,无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道,确定为合格供方的单位发现不合格产品时,坚决退货,情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货,合格入库,有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用,车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品,应当用密闭(有通气孔)专用容器盛装;食品装车后,除能加锁密闭的运输车外,要人不离车;运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开;易腐食品(豆制品和肉类制品等)运输要使用冷藏车。

采购内部人员管理制度范本

采购内部人员管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司采购内部人员管理,提高采购工作效率,降低采购成本,确保采购质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购内部人员,包括采购部全体员工及相关部门参与采购工作的员工。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、择优的原则,严格执行采购流程,确保采购活动的合规性和有效性。

第二章职责分工第四条采购部负责制定采购计划、询价、比价、谈判、签订合同、验收、付款等采购工作。

第五条相关部门负责提供采购需求、参与采购评审、监督采购过程等。

第六条采购部内部人员职责如下:(一)采购专员:1. 负责收集市场信息,分析供应商资质,编制采购计划;2. 负责询价、比价、谈判,确保采购价格合理;3. 负责合同签订、验收、付款等工作;4. 参与采购评审,提出采购意见。

(二)采购主管:1. 负责采购部内部人员管理,指导采购专员开展工作;2. 负责审核采购计划、合同、验收报告等;3. 负责协调采购过程中的问题,确保采购工作顺利进行;4. 负责对采购人员进行考核、培训。

第三章采购流程第七条采购流程包括以下环节:(一)需求提出:各部门根据生产经营需要提出采购需求。

(二)采购计划:采购专员根据需求提出采购计划,经采购主管审核后报总经理批准。

(三)询价、比价、谈判:采购专员对供应商进行询价、比价,与供应商进行谈判,确定采购价格。

(四)合同签订:采购专员与供应商签订采购合同。

(五)验收:采购专员负责对采购物资进行验收,确保物资质量、数量符合要求。

(六)付款:采购专员在物资验收合格后,按照合同约定进行付款。

第四章采购管理要求第八条采购内部人员应严格遵守以下要求:(一)廉洁自律,不得利用职务之便谋取私利。

(二)保守商业秘密,不得泄露公司商业信息。

(三)严格执行采购流程,确保采购活动合规。

(四)提高工作效率,降低采购成本。

第五章奖惩措施第九条对在采购工作中表现突出的个人,公司给予表彰和奖励。

第十条对违反本制度规定的采购内部人员,公司视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板(8篇范例)公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

企业采购管理制度标准

企业采购管理制度标准

企业采购管理制度标准一、总则1.1 本制度的目的是为了规范企业采购行为,保证采购的合法合规,提高采购效率和成本控制能力,确保采购活动顺利进行。

1.2 本制度适用于企业内部所有的采购活动,包括直接采购和间接采购。

1.3 本制度的遵守范围:所有从事采购活动的员工必须遵守本制度的规定,否则将受到相应的处罚。

1.4 本制度的内容包括采购流程、采购程序、采购条例等方面的规定。

二、采购流程2.1 需求申请:需求方填写采购需求申请表,并提交给采购部门审批。

2.2 供应商筛选:采购部门根据需求申请表对供应商进行筛选、评估,并确定合作对象。

2.3 谈判与签约:与供应商协商具体的采购细节,签订合同。

2.4 采购执行:根据合同要求进行采购活动,确保按时交付。

2.5 验收与结算:对采购品进行验收,支付合同款项。

2.6 记录备查:将所有采购活动的相关资料进行整理、归档,以备以后查阅。

三、采购程序3.1 需求管理:明确企业的需求,建立完善的需求审批机制。

3.2 供应商管理:建立供应商档案,对供应商进行合规审查,确保供应商合法合规。

3.3 合同管理:建立完善的采购合同管理制度,明确合同内容、协议条款等。

3.4 质量管理:建立完善的质量管理体系,确保采购品质量稳定可靠。

3.5 成本管理:建立成本管控机制,降低采购成本,提高采购效益。

四、采购条例4.1 采购行为准则:要求采购人员严格遵守相关法律法规和公司规章制度,做到廉洁自律。

4.2 采购合同规定:要求明确合同的权利义务关系,切实保障企业的合法权益。

4.3 采购过程控制:要求建立完善的采购过程控制机制,确保采购活动的顺利进行。

4.4 采购绩效考核:要求建立科学合理的绩效考核机制,促进采购人员的积极性。

五、责任制度5.1 各部门要认真执行采购管理制度,确保各项工作按规定进行。

5.2 采购部门要加强对采购人员的培训和管理,确保其熟悉并遵守相关规定。

5.3 对于违反采购管理制度的行为,将按照公司规定予以处理。

采购管理内部控制制度模板

采购管理内部控制制度模板

采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理,规范采购行为,保证采购质量,降低采购成本,防止舞弊行为,根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规,制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动,包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

1.3 公司应建立健全采购管理组织体系,明确各部门的职责和权限,确保采购活动的合规、高效进行。

二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求,编制采购计划,并进行审批。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。

2.2 采购部门应根据采购计划,进行市场调研,了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况,为选择合适的供应商提供依据。

三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录,对供应商进行分类管理。

对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估,确保供应商的合法性和合格性。

3.2 采购部门应与供应商签订采购合同,明确合同条款,包括价格、质量、交货时间、售后服务等。

3.3 采购部门应定期对供应商进行评价,对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核,对不合格的供应商应采取相应的措施。

四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求,进行采购活动的实施。

4.2 采购部门应建立采购文件档案,对采购活动的全过程进行记录和归档,包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。

4.3 采购部门应建立健全验收制度,对采购物品的质量和数量进行验收,确保采购物品的合格性。

4.4 采购部门应建立健全付款制度,对供应商的付款进行审核,确保付款的准确性和及时性。

五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险,包括市场风险、信用风险、质量风险等,并采取相应的措施进行控制和应对。

5.2 采购部门应建立采购风险管理制度,对采购风险进行监测和报告,及时采取措施,防止风险的发生和扩大。

六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制,对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。

公司内购管理制度

公司内购管理制度

第一章总则第一条为规范公司内购活动,提高采购效率,降低采购成本,保障公司利益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内购活动,包括但不限于办公用品、设备、原材料等。

第三条公司内购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格执行国家法律法规和公司相关规定。

第二章内购活动流程第四条内购活动申请1. 部门负责人根据部门工作需要,提出内购申请,并填写《内购申请表》。

2. 《内购申请表》需包括采购物品名称、规格型号、数量、单价、总价、预算来源、供应商选择理由等。

第五条内购审批1. 申请表经部门负责人审核后,提交至采购部门。

2. 采购部门对申请进行初步审核,必要时可组织市场调研,确定供应商和价格。

3. 审批流程如下:- 采购部门负责人审批;- 采购管理部门负责人审批;- 公司总经理审批。

第六条供应商选择1. 供应商选择应遵循公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。

2. 采购部门根据审批结果,向符合条件的供应商发出邀请函。

3. 供应商提交报价单和相关资质证明材料。

第七条订单签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》,明确双方权利和义务。

2. 合同签订前,采购部门应进行合同审核,确保合同条款符合公司利益。

第八条采购执行1. 供应商按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求,将货物送达指定地点。

2. 采购部门负责验收货物,确认无误后办理入库手续。

第三章内购活动监督第九条内购活动监督1. 采购部门负责对内购活动进行全过程监督,确保活动合规。

2. 采购管理部门定期对内购活动进行审计,发现问题及时整改。

第十条违规处理1. 对于违反本制度的行为,公司将依法依规进行处理,包括但不限于:- 警告;- 纪律处分;- 经济处罚;- 法律责任。

第四章附则第十一条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

附件1. 《内购申请表》2. 《采购合同》模板通过以上制度的制定和执行,公司旨在确保内购活动的规范性和高效性,同时保障公司的合法权益,促进公司健康稳定发展。

公司采购管理制度范文(实用11篇)

公司采购管理制度范文(实用11篇)公司采购管理制度范文第1篇一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

四、物资采购流程资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。

品质部进行来货检验,并进行品质确认。

储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

采购部门内部管控制度

采购部门内部管控制度一、总则为了加强采购部门的内部管理,规范采购行为,提高采购效率,保证采购质量,降低采购成本,防范采购风险,特制定本制度。

二、采购部门职责采购部门是公司负责物资采购的职能部门,其主要职责包括:1、负责制定和执行公司的采购计划,根据公司的生产经营需求,确定采购物资的品种、规格、数量和质量要求。

2、负责寻找、筛选和评估供应商,建立和维护供应商档案,与供应商进行谈判和签订合同。

3、负责采购物资的订单下达、跟进和验收,确保采购物资按时、按质、按量到货。

4、负责采购成本的控制和优化,通过与供应商的谈判、比价和招标等方式,降低采购价格。

5、负责处理采购过程中的质量问题和纠纷,维护公司的合法权益。

三、采购流程管理1、需求提出各部门根据生产经营需要,填写《采购申请单》,注明采购物资的名称、规格、数量、用途、需求日期等信息,经部门负责人审核签字后,提交给采购部门。

2、采购计划制定采购部门根据各部门的采购申请,结合库存情况和市场供应情况,制定《采购计划》,明确采购物资的品种、规格、数量、预算金额、采购方式和采购时间等,经采购部门负责人审核签字后,报公司领导审批。

3、供应商选择采购部门根据采购物资的特点和要求,通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式,寻找潜在的供应商。

对潜在供应商进行资质审查、实地考察、样品测试等评估工作,选择符合要求的供应商,并建立供应商档案。

4、采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判,就采购物资的价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等条款进行协商,达成一致意见后,签订采购合同。

5、订单下达采购部门根据采购合同,向供应商下达《采购订单》,明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货期等信息,并要求供应商签字确认。

6、订单跟进采购部门负责跟进采购订单的执行情况,及时与供应商沟通协调,解决采购过程中出现的问题,确保采购物资按时、按质、按量到货。

7、验收入库采购物资到货后,采购部门会同仓库、质检等部门进行验收,检查采购物资的数量、质量、规格等是否符合采购合同和验收标准。

公司采购内控管理制度三篇

公司采购内控管理制度三篇篇一:公司采购内控管理制度1、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。

3、职责3.1总经理负责采购管理制度的审批。

3.2采购部负责合格供方的开发和管理,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。

3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。

必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。

3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。

3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。

4、采购岗位职责4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。

4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。

4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。

4.4获取所需之物料。

4.5查证购进物料之数量与质量。

4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。

4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。

5、物资采购工作程序5.1采购工作流程图5.2新供应商开发评定工作流程图如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。

新供应商开发评定工作流程如下图:5.3样品管制流程图6、请购及其规定6.1请购的定义请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

6.2《请购单》的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(12)采购负责人;6.3《请购单》及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由请购部门领导审核批准后提报工程部;(2)请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门;(3)工程部进行审核,如需要图纸,工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人;(4)请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门;(5)请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司业务急需的物资,部门领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

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