医疗器械质量管理表格

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医疗器械使用质量管理自查表【范本模板】

医疗器械使用质量管理自查表【范本模板】
存在医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械的,查看转让医疗器械的合格证明文件与检验报告是否合法、有效,查看相关文件,判断是否按照转让协议移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料.对受让方,还应查看是否按照进货查验的规定进行查验。
序号
《办法》内容
自查内容
自查情况
问题汇总
整改措施
整改结果
20
医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的,捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件,受赠方应当参照本办法的第八条关于进货查验的规定进行查验,符合要求后方可使用。不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格,以及过期、失效、淘汰的医疗器械的,参照本办法第二十条关于转让在用医疗器械的规定办理
附件1
医疗器械使用质量管理自查表
填报单位:(盖章)
序号
《办法》内容
自查内容
自查情况
问题汇总
整改措施
整改结果
1
医疗器械使用单位应当按照本办法,配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员。
是否配备医疗器械质量管理机构或者管理人员。二级(含相当于二级,下同)及以上医疗机构应当设立医疗器械质量管理部门,其他医疗器械使用单位应当设立医疗器械质量管理部门或配备医疗器械质量管理人员.从事医疗器械质量管理工作人员是否具备医疗器械相关专业知识,熟悉相关法规,能够履行医疗器械质量管理职责。
序号
《办法》内容
自查内容
自查情况
问题汇总
整改措施
整改结果
7
医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年;植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存

医疗器械质量管理规定执行情况检查考核表

医疗器械质量管理规定执行情况检查考核表

质量管理制度执行情况检查考核表记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法合 格记录法知识法记录法合 格知识法记录法知识法合 格知识法合 格不合格记录法现场法合 格不合格记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法合 格知识法记录法现场法知识法合 格记录法知识法合 格不合格记录法现场法合 格不合格记录法现场法知识法合 格不合格知识法合 格不合格不合格记录法合 格现场法不合格记录法合 格不合格记录法合 格现场法不合格记录法现场法知识法合 格不合格现场法知识法合 格。

医疗器械质量管理自查表记录

医疗器械质量管理自查表记录
购进医疗器械时是否审查供货者资质、并至少索取留
资质的医疗器械生产经营企业购进
存以下证明文件:(一)营业执照复印件;(二)医疗器械注
6
医疗器械,索取、查验供货者资质、
册证或者备案凭证复印件;(三)医疗器械生产、经营许可
医疗器械注册证或者备案凭证等证
证和(或)备案凭证复印件;(四)销售人员的身份证明复印
合要求后方可使用。不得转让未依 法注册或者备案、无合格证明文件 或者检验不合格,以及过期、失效、 淘汰的医疗器械。
20
医疗器械使用单位接受医疗器 械生产经宫企业或者其他机构、个 人捐赠医疗器械的,捐赠方应当提 供医疗器械的相关合法证明文件,
受赠方应当参照本办法第八条关于 进货查验的规定进行查验,符合要
护并记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状
保养、维护并记录,及时进行分析、
^态。
评估,确保医疗器械处于良好状态。
对使用期限长的大型医疗器
械,应当逐台建立使用档案,记录其
对使用期限长的大型医疗器械,是否逐台建立使用档
15
使用、维护等情况。记录保存期限
案,记录保存期限是否符合要求。
不得少于医疗器械规定使用期限届
理;
(七)医疗器械追踪、溯源;(八)设施设备维护及验证和校 准;(九)质量管理培训及考核;(十一)医疗器械不良事件 监测及报告;(十二)质量管理自查;(十二)不合格品处置。
序号
《办法》内容
自查内容
自查情况
问题汇总
整改措施
整改结果
医疗器械使用单位发现所使用
4
的医疗器械发生不良事件或者可疑 不良事件的,应当按照医疗器械不 良事件监测的有关规定报告并处 理。
13
植入性医疗器械使用记录永久保

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量管理记录1、文件修订申请表 (3)2、文件发放记录表 (4)3、文件回收记录表 (5)4、文件销毁申请表 (6)5、文件销毁记录表 (7)6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录 (8)7、医疗器械群体不良事件基本信息表 (9)8、医疗器械不良反应 /事件报告表 (10)9、质量查询、投诉、服务记录 (12)10、质量事故调查、处理表 (13)11、医疗器械质量投诉处理记录 (14)12、质量事故处理跟踪记录 (15)13、员工健康档案表 (17)14、员工健康检查汇总表 (18)15、年度质量培训计划表 (19)16、培训签到表 (20)17、培训实施记录表 (21)18、员工个人培训教育档案 (22)19、设施设备台帐 (23)20、设施设备运行维护使用记录 (24)21、计量器具检定记录 (25)22、医疗器械养护质量情况分析季度报表 (26)23、医疗器械质量信息反馈表 (27)24、医疗器械质量信息传递处理单 (28)25、医疗器械召回记录 (29)26、医疗器械追回记录 (30)27、不合格医疗器械台帐 (32)28、不合格医疗器械报损审批表 (33)29、不合格医疗器械报损销毁审批表 (34)30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表 (35)31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表 (36)32、医疗器械采购记录 ......................................................................... .3433、医疗器械收货记录 (35)34、医疗器械验收记录 (36)35、医疗器械出库记录 (37)36、温湿度记录表 (36)37、计算机系统权限授权审批记录表 (36)38、车辆日常保养及卫生检查表 (40)39、月卫生检查记录表 (41)40、设施设备检修维护记录 (42)41、医疗器械质量监控检查记录 (36)42、医疗器械质量复查报告单 (36)43、医疗器械停售通知单 (36)44、医疗器械解除停售通知单 (36)45、医疗器械拒收通知单 (36)46、合格供货方档案表 (36)47、储存作业区来访人员登记表 (36)48、首营企业审批表 (50)49、首营品种审批表 (36)50、全体人员情况表 (36)51、供货企业质量体系评定表 (36)52、质量保证体系调查表 (36)53、医疗器械质量档案表 (36)54、医疗器械质量信息汇总表 (56)1、文件修订申请表编号: JYBN-QXJL-001-01文件编号文件名称版本号使用部门申请人修订原因:修订内容:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:2、文件发放记录表编号: JYBN-QXJL-002-01序号文件名称文件编号发放数量发放人签接收人签发放日期接受日期名名43、文件回收记录表编号: JYBN-QXJL-003-01序号文件名称文件编号上交人签上交日期回收人签收回数量回收日期名名4、文件销毁申请表编号: JYBN-QXJL-004-01文件编号文件名称分发部门是否受控版本份数销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:总经理意见:签名:日期:5、文件销毁记录表编号: JYBN-QXJL-005-01序号版本 / 文件使销毁监销销毁文件名称用部门时间份数备注编号人人6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号: JYBN-QXJL-006-01文件发出发出人发出日期部门收件部门收件人存在问题及原因:预防及纠正措施:接受部门负责人意见负责人:日期:实施情况反馈:验证:实施负责人:日期:考核人:日期:要求完成时间:实际完成时间:7、医疗器械群体不良事件基本信息表编号: JYBN-QXJL-007-01发生地区:使用单位:使用人数:发生不良事件人数:严重不良事件人数:死亡人数:首例用药日期:年月日首例发生日期: 年月日注册号或医疗器械名规格(型号)批号(序生产企业供货者者备案凭称列号)证号怀疑医疗器械并注册号或者备案凭证号医疗器械名称生产企业批号(序列号)品器戒本栏所指器戒是与怀疑医疗器械同时使用且可能与群体不良事件相关的注射器,输液器等医疗器戒。

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量记录(全套表格)

医疗器械质量管理记录1、文件修订申请表32、文件发放记录表43、文件回收记录表54、文件销毁申请表65、文件销毁记录表76、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录87、医疗器械群体不良事件基本信息表98、医疗器械不良反应/事件报告表109、质量查询、投诉、服务记录1010、质量事故调查、处理表1111、医疗器械质量投诉处理记录1212、质量事故处理跟踪记录1313、员工健康档案表1514、员工健康检查汇总表1615、年度质量培训计划表1716、培训签到表1817、培训实施记录表1918、员工个人培训教育档案1919、设施设备台帐2120、设施设备运行维护使用记录2221、计量器具检定记录2222、医疗器械养护质量情况分析季度报表2423、医疗器械质量信息反馈表2424、医疗器械质量信息传递处理单2525、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表3029、不合格医疗器械报损销毁审批表3030、质量管理制度执行情况自查及整改记录表3131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表3232、医疗器械采购记录.3433、医疗器械收货记录3534、医疗器械验收记录3235、医疗器械出库记录3736、温湿度记录表3237、计算机系统权限授权审批记录表3238、车辆日常保养及卫生检查表4039、月卫生检查记录表4140、设施设备检修维护记录4241、医疗器械质量监控检查记录3242、医疗器械质量复查报告单3243、医疗器械停售通知单3244、医疗器械解除停售通知单3245、医疗器械拒收通知单3246、合格供货方档案表3247、储存作业区来访人员登记表3248、首营企业审批表5049、首营品种审批表3250、全体人员情况表3251、供货企业质量体系评定表3252、质量保证体系调查表3253、医疗器械质量档案表3254、医疗器械质量信息汇总表561、文件修订申请表2、文件发放记录表编号:JYBN—QXJL-002—013、文件回收记录表4、文件销毁申请表5、文件销毁记录表6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号:JYBN—QXJL-006-017、医疗器械群体不良事件基本信息表编号:JYBN-QXJL—007—01报告日期:年月日8、医疗器械不良反应/事件报告表编号:JYBN—QXJL-008—01首次报告□跟踪报告□报告类型:新的□严重□一般□报告单位类别:医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□9、质量查询、投诉、售后服务记录10、质量事故调查、处理表审批人:11、医疗器械质量投诉处理记录12、质量事故处理跟踪记录13、员工健康档案表编号:JYBN-QXJL—013-01注:应将历次体检结果证明文件存入档案14、员工健康检查汇总表编号:JYBN—QXJL—014-011615、年度培训计划表质管部:行政部:审批人:1716、培训签到表17、培训实施记录表18、员工个人培训教育档案编号:JYBN—QXJL-018-0119记录人:2019、设施设备台帐20、设施设备运行维护使用记录21、计量器具检定记录22、医疗器械养护情况汇总分析季度报表养护员:汇总日期: 年月日23、医疗器械质量信息反馈表24、医疗器械质量信息传递处理单25、医疗器械召回记录2726、医疗器械追回记录2827、不合格医疗器械台帐2928、不合格医疗器械报损审批表29、不合格医疗器械报损销毁审批表30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表编号:JYBN—QXJL—030-0131、质量管理制度执行情况检查和考核记录表编号:JYBN—QXJL—031-0132、医疗器械采购记录编号:JYBN—QXJL-032-013433、医疗器械收货记录编号:JYBN—QXJL—033-0135编号:JYBN—QXJL-034-01363736、温湿度记录表编号:JYBN-QXJL—036-01年月37、计算机系统权限授权审批记录表编号:JYBN—QXJL—037-0138、车辆日常保养及卫生检查表编号:JYBN—QXJL—038-0139、月卫生检查记录表编号:JYBN—QXJL—039—01检查日期:年月日符合或不符合的□内打√.检查人:40、设施设备检修维护记录编号: JYBN—QXJL—040—0141、医疗器械质量监控检查记录编号: JYBN—QXJL—041-0142、医疗器械质量复查报告单编号: JYBN—QXJL—042-0143、医疗器械停售通知单44编号:JYBN—QXJL—043—0144、医疗器械解除停售通知单45编号:JYBN—QXJL-044—014645、医疗器械拒收通知单编号:JYBN—QXJL—045-0146、合格供货方档案表编号:JYBN—QXJL—046—01建档时间:47、储存作业区来访人员登记表编号:JYBN—QXJL—047—014948、首营企业审批表编号:JYBN—QXJL-048-01。

2019年医疗器械使用质量管理自查表【表格模板】

2019年医疗器械使用质量管理自查表【表格模板】
采购。
医疗器械使用单位是否从具有资质的医疗器械生产经营企业购 进医疗器械,索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案 6 凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文 件,并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当核 实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。
医疗器械使用单位是否真实、完整、准确地记录进货查验情况。 进货查验记录是否保存至医疗器械规定使用期限届满后 2 年或 7 者使用终止后 2 年。大型医疗器械进货查验记录是否保存至医疗 器械规定使用期限届满后 5 年或者使用终止后 5 年;植入性医疗 器械进货查验记录是否永久保存。
医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格 11 证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使 用医疗器械前,应当按照产品说明书的有关要求进行检查。使用 12 无菌医疗器械前,应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期 限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、 有效的,不得使用。
19 明文件,受赠方是否进行查验,符合要求后使用。是否捐赠未 x
x
依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格,以及过
期、失效、淘汰的医疗器械。
Байду номын сангаас
质量负责人签名:
联系方式:
单位法定代表人或负责人签名:
联系方式:
x
x
x
x
-5-
序号
自查要点
自查情况 原因分析
医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的,是否
17 立即停止使用,通知检修;经检修仍不能达到使用安全标准的, x
x
整改措施
x
整改结果

医疗器械经营质量管理规范自查表

医疗器械经营质量管理规范自查表1.查看企业法定代表人或负责人的职责权限文件,确认是否符合规定。

企业法定代表人或负责人是医疗器械经营质量的主要责任人,全面负责企业日常管理,包括任命文件签发、资源配置批准、重大事项决定等。

2.查看组织机构图及各部门职能、人员职责管理文件,并与员工花名册对照,确认企业部门、岗位、人员配置情况。

法定代表人或者负责人应当提供必要的文件,保证质量管理机构或者质量管理人员有效履行职责,确保企业按照本规范要求经营医疗器械。

3.查看企业质量管理机构或者质量管理人员的工作条件,包括办公室、办公桌、电话、计算机、网络环境、传真机、档案柜等。

1.查看企业质量负责人任命文件和职责权限文件,确认质量负责人在质量管理工作中履行职责的相关记录,如退货管理、不合格医疗器械管理、不良事件监测和报告等。

企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作,应当独立履行职责,在企业内部对医疗器械质量管理具有裁决权,承担相应的质量管理责任。

2.通过现场谈话等方式了解企业质量管理人员对职责与权限文件的熟悉程度,并抽查质量管理人员履行职权的相关记录,如资质审核、不良事件收集、不合格产品确认、质量事故调查等。

3.检查质量管理机构或者质量管理人员履行以下职责的情况:组织制订质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定,实施动态管理;督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范;负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核;负责不合格医疗器械的确认,对不合格医疗器械的处理过程实施监督;负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;组织验证、校准相关设施设备。

管理制度,覆盖医疗器械经营全过程,并保存相关记录或档案。

其中包括质量管理机构或者质量管理人员的职责,质量管理的规定,采购、收货、验收的规定,供货者资格审核的规定,库房贮存、出入库、运输管理的规定,销售和售后服务的规定,不合格医疗器械管理的规定,医疗器械退、换货的规定,医疗器械不良事件监测和报告规定,医疗器械召回规定,设施设备维护及验证和校准的规定,卫生和人员健康状况的规定,质量管理培训及考核的规定,医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告的规定等内容。

医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)

医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)医疗器械经营企业质量管理制度一、质量管理体系概述本企业制定了一套完整的质量管理体系,旨在提高企业产品的质量水平和服务质量,满足客户需求,不断完善与提高企业经营管理素质。

质量管理体系的文件包括:质量方针、质量目标、质量体系文件、程序文件、工作指导文件、工作记录和质量体系评审等。

二、质量管理体系文件1. 质量方针:本企业以高品质的产品和服务,满足顾客的需求为目标,不断提高管理水平和产品质量水平,以确保公司经营管理的稳定和可持续发展。

2. 质量目标:本企业的质量目标是:产品的合格率≥98%,客户满意度≥90%。

3. 质量体系文件:本企业的质量体系文件包括:质量手册、程序文件、工作指导文件和工作记录等。

其中质量手册是企业质量管理体系的核心,包括企业质量管理体系的基本要素和实施要求,明确企业重要质量管理职责和任务。

4. 程序文件:程序文件规定了本企业各项主要业务流程的组织和实施方式,具体包括:产品采购、产品入库、产品出库、售后服务等方面。

程序文件必须经过专业人员审核、批准和施行,并做好相关的记录和归档工作。

5. 工作指导文件:工作指导文件包括本企业各项具体工作的工作指导书和作业指导书。

工作指导书主要是指引工作人员在具体工作中应遵循的操作规程和要求,而作业指导书则主要是指引工作人员在特定的操作环节中应遵循的详细要求和安全注意事项。

6. 工作记录:本企业除了要求工作人员在具体工作中要严格执行工作指导书和作业指导书外,还需做好相关的工作记录。

工作记录包括:操作记录、产品检验记录、设备管理记录、售后服务记录等。

7. 质量体系评审:本企业每年对自身的质量管理体系进行一次全面评审,评审目的是对企业的质量管理工作进行全面、系统性和可持续性地评价,检查检测质量体系的有效性和适应性,指出质量体系存在的问题和薄弱环节,提出相关改进意见和建议,确保质量管理体系得以不断提升和完善。

三、质量管理制度1. 质量管理职责分工(1) 企业质量管理领导小组:由企业主要负责人领导,由企业内外专家组成,负责领导和指导企业质量管理体系的建设和运行。

医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)

医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)质量管理文件xxxxx医疗器械医疗器械质量治理制度一、各级组织机构治理职能1、行政部质量治理职能…………………………………………S t g b/J G-01-0012、质量治理部质量治理职能……………………………………S t g b/J G-01-0023、业务部质量治理职能…………………………………………S t g b/J G-01-0034、仓储部质量治理职能…………………………………………S t g b/J G-01-0045、财务部质量治理职能…………………………………………S t g b/J G-01-005二、各级人员岗位职责1、企业负责人岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0012、质量治理部门负责人岗位职责………………………………S t g b/Z Z-01-0023、业务部经理岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0034、财务部经理岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0045、行政部经理岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0056、质量验收员岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0067、养护员岗位职责………………………………………………S t g b/Z Z-01-0078、质量治理员岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-0089、仓库保管员岗位职责…………………………………………S t g b/Z Z-01-00910、采购员岗位职能………………………………………………S t g b/Z Z-01-01011、复核人员岗位职能……………………………………………S t g b/Z Z-01-01112、销售人员岗位职能……………………………………………S t g b/Z Z-01-01213、修理养护、售后人员职责……………………………………S t g b/Z Z-01-013三、医疗器械质量治理制度名目1、教育培训治理制度及考核制度…………………………………St gb/ZD-01-0012、医疗器械首营企业和首营品种审核制度………………………St gb/ZD-01-0023、产品标准治理制度………………………………………………St gb/ZD-01-0034、医疗器械采购治理制度…………………………………………St gb/ZD-01-0045、医疗器械质量验收制度……………………………………………Stgb/ZD-01-0056、医疗器械在库保管、养护治理制度………………………………Stgb/ZD-01-0067、医疗器械出库、复核治理制度……………………………………Stgb/ZD-01-0078、医疗器械销售治理制度…………………………………………St gb/ZD-01-0089、有关记录和凭证治理制度…………………………………………Stgb/ZD-01-00910、效期医疗器械治理制度……………………………………………Stgb/ZD-01-01011、不合格医疗器械治理制度…………………………………………Stgb/ZD-01-01112、医疗器械退回产品治理制度………………………………………Stgb/ZD-01-01213、医疗器械质量跟踪治理制度………………………………………Stgb/ZD-01-01314、医疗器械不良事件报告制度………………………………………Stgb/ZD-01-01415、一次性使用无菌医疗器械质量治理制度…………………………Stgb/ZD-01-01516、质量事故报告治理制度……………………………………………Stgb/ZD-01-01617、医疗器械质量查询、投诉治理制度………………………………Stgb/ZD-01-01718、售后服务治理制度…………………………………………………Stgb/ZD-01-01819、文件、资料、记录治理制度………………………………………Stgb/ZD-01-01920、质量信息收集治理制度……………………………………………Stgb/ZD-01-02021、计量器具治理制度…………………………………………………Stgb/ZD-01-02122、用户访问联系治理制度……………………………………………Stgb/ZD-01-02223、安装、修理治理制度………………………………………………Stgb/ZD-01-02324、运算机设备和软件治理制度………………………………………Stgb/ZD-01-02425、卫生和人员健康状况治理制度……………………………………Stgb/ZD-01-025质量治理文件一、负责公司证照的申请、换发、治理工作;二、负责质量体系文件在公司的治理和操纵;三、负责职员培训的组织工作和培训档案治理工作;四、负责直截了当接触医疗器械的人员健康治理工作;五、负责安全消防设施的治理。

医疗器械质量管理自查表

存在接受捐赠医疗器械的,捐赠医疗器械的合格证明文件与检验报告是否合法、有效。是否按照进货查验的规定进行查验。
12
医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用医疗器械前,应当按照产品说明书的有关要求进行检查。使用无菌医疗器械前,应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的,不得使用。
是否建立并执行医疗器械使用前质量检查制度。使用医疗器械前是否按照产品说明书的有关要求进行检查,对经检查不符合要求的医疗器械是否采取相关处置措施.
3
医疗器械使用单位应当建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。
是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。相关质量管理制度至少包括:(一)质量管理机构或质量管理人员的职责;(二)供应商审核、采购、验收管理;(三)库房储存管理、出入库管理;(四)维修、维护和保养;(五)使用前检查和植入类医疗器械使用记录管理;(六)转让与捐赠管理;
存在医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械的,查看转让医疗器械的合格证明文件与检验报告是否合法、有效,查看相关文件,判断是否按照转让协议移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料。对受让方,还应查看是否按照进货查验的规定进行查验。
20
医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的,捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件,受赠方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验,符合要求后方可使用。不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格,以及过期、失效、淘汰的医疗器械.医疗器械使用单位之间捐赠在用医疗器械的,参照本办法第二十条关于转让在用医疗器械的规定办理。
14
医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械,应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态。
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精选资料
可修改编辑
医疗器械产品质量查询、投诉记录表
来访者姓名 性别 年龄 联系电话
联系地址
查询或投诉内容:

受理人 受理日期


所辖部门事件处理情况:

签名: 日期:
精选资料

可修改编辑


质量管理人员意见: 签字: 日期: 企业负责人意见:

签字: 日期:

医疗器械产品质量信息档案
产品名称 规格
注册证号 品种类别
批号 有效期
供货联系人 联系电话
精选资料

可修改编辑
生产企业

供货企业

综 合 评 述 审评意见:

质量管理人员: 签字: 日期: 质量负责人:
签字:
日期:
备 注
精选资料

可修改编辑
不合格品处理记录表
品名 生产日期
规格 数量
采购日期 采购人
不合格原因

处理过程
过程监督人: 年 月 日
审核

审 核 人: 年 月 日
精选资料

可修改编辑
供应商档案
填写人: 登记日期: 年 月 日
业务员 供应商代号
供应商名称 供应商国别
供应商地址 法人代表
电话 工商登记号
传真 税务登记号
邮箱 注册资本
供应商品名称 生产能力
质量控制情况 已通过 质量认证
环境影响情况 已通过ISO18000质量认证
职业健康情况 已通过ISO14000质量认证
与本公司建立业务关系的年份 与本公司合作的上年度营业额
业绩评定(产品类别A)
时间 按合同供货情况 样品检验(试用)情况 售后服务情况 获奖证书 评定 备注

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