差旅费报销流程及制度 范文解读
公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程一、目的为了加强公司差旅费的管理,保证出差人员工作与生活的需要,同时规范费用报销的流程,合理控制费用支出,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所产生的费用报销。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公离开工作常驻地到外地出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
四、职责分工1、出差人员:负责如实填写出差申请单和报销单,提供真实、合法、有效的票据,并按照规定的流程进行报销。
2、部门负责人:负责审核出差人员的出差申请和报销单,确保出差的必要性和费用的合理性。
3、财务部门:负责审核报销单据的合规性、准确性和完整性,按照公司的财务制度进行报销核算和支付。
五、出差申请流程1、员工因工作需要出差,应提前填写《出差申请单》,注明出差的目的、地点、时间、预计费用等信息。
2、《出差申请单》经部门负责人审核签字后,报分管领导审批。
3、对于紧急出差情况,可先口头向部门负责人和分管领导汇报,出差回来后及时补填《出差申请单》。
六、差旅费报销标准(一)交通费用1、飞机:原则上乘坐经济舱,特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的,应事先经公司领导批准。
2、火车:可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。
3、轮船:三等舱及以下。
4、市内交通:可乘坐公交车、地铁、出租车等,原则上应选择经济合理的交通方式。
(二)住宿费用1、根据出差目的地的不同,制定不同的住宿标准,一般按照城市级别和地区划分。
2、同性员工出差,原则上应安排两人同住一间标准间,如因特殊情况需要单独住宿的,应在报销时注明原因。
(三)餐饮费用1、按照出差的天数和地区,给予一定的餐饮补贴。
2、如因业务需要发生招待费用,应事先经部门负责人批准,并在报销时注明招待对象和事由。
七、报销流程1、出差人员应在出差结束后及时整理报销单据,填写《差旅费报销单》。
2、将《出差申请单》、《差旅费报销单》及相关票据粘贴整齐,交部门负责人审核签字。
3、部门负责人审核通过后,将报销单据交财务部门审核。
差旅费管理制度及报销流程

差旅费管理制度及报销流程一、概述在企业日常运营中,员工差旅是常见的情况,对差旅费用的管理及报销流程的规范化,可以有效控制企业成本,提高工作效率。
本文将就差旅费管理制度及报销流程进行探讨,为企业建立合理的制度提供参考。
二、差旅费管理制度1.差旅费用范围公司的差旅费用范围应包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的支出,但需要明确规定哪些费用可以报销,哪些费用属于个人支出。
2.费用标准明确不同城市、不同行程下的差旅费用标准,设置合理的上限,避免超支现象的发生。
3.审批流程制定明确的差旅费用报销审批流程,规定报销单的填写要求、审批人员及审批权限等,确保报销程序合规,审批流程清晰明了。
4.发票管理规定员工在差旅中的发票管理制度,要求员工妥善保存发票,确保报销凭证的真实性和有效性。
三、差旅费报销流程1.出差前在出差前,员工需要提前向主管部门提交出差申请,包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息,待出差申请审批通过后,方可安排行程。
2.差旅中在差旅中,员工需要妥善保管好差旅费用的相关发票,并按照公司规定的费用管理制度进行支出。
3.报销流程员工在完成差旅后,需填写完整的报销单,报销单需包括费用明细、发票凭证、出差目的和时间等信息,然后提交给财务部门进行审核。
4.财务审核财务部门接收到报销单后,会进行费用的审核工作,确保费用的合理性和真实性,如有疑问会及时与员工沟通协商。
5.报销经过财务审核通过后,公司将会及时将报销款项核算到员工的工资账户中,保证员工在合理的时间内获得差旅费用的报销。
四、总结通过建立完善的差旅费管理制度及报销流程,可以有效规范企业员工的差旅行为,提高企业的管理效率和成本控制能力。
希望本文所述对企业在建立差旅费管理制度及报销流程时有所帮助。
公司差旅费报销制度及流程(完整版)

差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度,节约公司费用,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。
三、定义3.1、出差:是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜,离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市,进行集体活动的行为,不作为出差。
3.2、差旅费:差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。
3.2.1、住宿费:入住酒店的房费,不含其他消费。
3.2.2、伙食费:除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。
3.2.3、城际交通费:出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。
3.2.4、市内交通费:员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
3.3、备用金:公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请,事后报销的原则;出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。
4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批,经理出差由总经理审批。
主管领导在审批出差申请时务必严格审核,对不符合的申请应予以驳回。
4.3、员工出差,必须严格按照出差申请内容执行。
若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部,则所发生费用公司一律不予报销。
五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定,开车出差按照“六”条执行。
5.2、住宿费在限额之内据实报销,超出部分自负。
住宿费最高限额如下表:注:一类城市:北京、上海、广州、深圳二类城市:省会城市(旅游旺季城市)三类城市:各地级市(设区市)其他:各县(市)级。
5.2.1、同性别员工一起出差,须安排标准间两人同住。
多人一起同往一地出差的,住宿方式的安排应以节约为准。
5.3、伙食费:出差期间的伙食费,每餐补助20元,早餐不予补助。
单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策,包括旅费、住宿费、餐费等,旨在保障员工出差期间的基本生活需求,并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请,并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后,通过申请后,才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目,如交通费、住宿费、餐费等,并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实,不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后,员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致,并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后,需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等,并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后,会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确,并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题,财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后,财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算,并进行报销。
报销后,财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后,财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存,以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规,并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性,即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
差旅费报销制度范文

差旅费报销制度范文为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、差旅费开支范围:适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。
需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序:各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务部门审核签字后,按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准:1、工作人员区外出差:1.1住宿费限额内凭票报销,限额如下:总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销,每人每天15元。
限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元,其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准:将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
差旅费报销规章制度范文5篇

差旅费报销规章制度范文5篇在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费报销规章制度范文,希望对大家有所帮助。
差旅费报销规章制度范文篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销,超支自负。
2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。
3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。
2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。
单位差旅费报销制度及流程

单位差旅费报销制度及流程一、制度概述在企事业单位的日常运营中,很多员工因公务需要需要进行差旅,为了规范差旅费使用和报销,单位应制定一套差旅费报销制度。
本文将介绍差旅费报销制度的内容、流程以及相关注意事项。
二、制度内容1.差旅费用范围:差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
2.支付方式:一般情况下,差旅费用由员工先行垫付,然后报销。
企事业单位应提供垫付费用的渠道,如公司借款或预付额度。
3.差旅费用报销标准:根据单位的财务预算和相关政策规定,规定差旅费用报销的最高限额,以及各个费用项目的具体标准。
4.报销单据要求:差旅费用的报销凭证应包括发票、行程单、差旅费用明细表等,并要求员工填写备注说明差旅目的和参与人员等信息。
6.报销支付:通过审核后,单位财务将报销金额支付至员工指定的个人银行账户。
三、报销流程1.出差申请:员工应提前向主管或相关部门提出出差申请,并说明差旅的目的、时间、地点等信息。
2.出差安排:主管或相关部门根据实际需要安排员工的出差行程,并出具行程单。
3.费用垫付:员工按照出差安排提前垫付差旅费用,如有需要可向单位申请垫付或预付费用。
4.差旅结束:员工在差旅结束后整理好所有报销单据,并填写差旅费用报销申请表。
5.报销申请:员工将填写完整的差旅费用报销申请表及相关单据提交给财务或审批部门。
6.审核和审批:财务或审批部门对差旅费用进行审核,包括单据的真实性、费用的合理性等。
7.报销支付:审核通过后,财务按照报销金额进行支付,将报销款项转至员工指定的个人银行账户。
四、注意事项1.报销单据的真实性和合法性是保证差旅费用报销顺利进行的关键,员工应保留好所有相关单据。
2.差旅费用的使用应遵守单位的相关政策和规定,不得超出合理范围。
3.差旅费用报销申请应及时进行,尽量避免超过规定的报销时间限制。
4.差旅费用的报销应按照所在国家和地区的税务规定进行申报,遵守相关报销税务政策。
五、总结单位差旅费报销制度及流程是规范差旅费用使用和报销的重要一环。
2024年差旅费报销管理制度(四篇)

2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。