公司差旅费会议费管理规定.doc

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公司差旅费管理办法(一)04

公司差旅费管理办法(一)04

范本二十六公司差旅费管理办法!一"第一条!为保证出差人员工作与生活的需要!本着勤俭节约$合理必需的原则!根据国家及上级有关政策和规定!结合集团公司实际!制定本办法%第二条!差旅费由住宿费$城际交通费$交通补助费$伙食补助费四项组成%第三条!差旅费以部门为核算对象!实行预算管理%年前!各部门根据实际工作需要!提出差旅费预算草案!经财务部门审核$汇总!报总经理办公会议批准后下达实施%第四条!差旅费按年度预算控制使用%节支时!按节约额的"(1!#(1予以奖励&如年度预算不足!由责任部门提前一个月提出追加计划!分管领导审签$总经理审批后纳入预算控制使用%第五条!严格执行审批制度%员工出差和差旅费报销!按以下程序和权限审批’董事长出差!由总经理审批%总经理出差!由董事长审批%党群分管领导出差!由党委书记审批%行政分管领导出差!由总经理审批%其他人员出差!一周以内由部门负责人审批&一周以上"$日以内由部门负责人审签$分管领导审批&"$日以上!党群部门人员由部门负责人和分管领导审签$党委书记审批!行政部门人员由部门负责人和分管领导审签$总经理审批%第六条!住宿费开支标准%(一)在集团公司成员单位的招待所$宾馆住宿%"&副总师$中层管理人员和高级专业技术人员为每人每天"#(元&#&其他人员为每人每天0(元%(二)在集团公司以外招待所$宾馆$饭店住宿%"&集团公司领导$教授级高级专业技术人员可住四星级以下宾馆$饭店商务间&#&副总师$中层管理人员和高级专业技术人员为每人每天"#(元&出差人数为单数时!原则上尽量入住三人间!如条件所限!需单人住一个房间时!其中一人可按每天#((元办理&!&其他人员为每人每天0(元&出差人数为单数时!原则上尽量入住三人间!如条件所限!需单人住一个房间时!其中一人可按每天"#(元办理%(三)在深圳$珠海$厦门$汕头$海南$北京$上海$广州(以下简称特殊地区)住宿%"&副总师$中层管理人员和高级专业技术人员为每人每天")(元&出差人数为单数时!原则上尽量入住三人间!如条件所限!需单人住一个房间时!其中一人可按每天#)(元办理&#&其他人员为每人每天"((元&出差人数为单数时!原则上尽量入住三人间!如条件所限!需单人住一个房间时!其中一人可按每天")(元办理%(四)职工出差当日返回的!不报销住宿费%(五)到集团公司成员单位出差!原则上应在集团公司内部招待所$宾馆住宿%(六)住宿费在开支标准范围内检据报销!对违反规定$弄虚作假的!一经发现!严肃处理%第七条!城际交通费开支标准%(一)乘坐火车%"&集团公司领导$教授级高级专业技术人员$副总师$部门正职(含主持工作)$$(岁以上的部门副职(含高级专业技术人员)可乘坐火车软席卧铺&#&其他人员出差!夜间(当日#(’((到次日/’((!下同)连续乘车六个小时及以上或连续乘车在十二个小时及以上的!可乘坐火车硬席卧铺&!&不符合上述条件的!只可乘坐火车硬席座位%(二)乘坐飞机%"&集团公司领导$教授级高级专业技术人员可乘坐飞机经济舱位&#&集团公司本部其他人员须经董事长或总经理批准!方可乘坐飞机经济舱位%(三)乘坐轮船%"&集团公司领导$教授级高级专业技术人员可乘坐轮船二等舱位&#&副总师$中层管理人员和高级专业技术人员可乘坐轮船三等舱位&!&其他人员可乘坐轮船四等舱位%(四)职工应合理选择出差线路!其出差线路必须是起始点与出差目的地之间最短里程%第八条!交通补助费开支标准%(一)乘坐火车!按规定可以乘坐火车软席$硬席卧铺而实际未乘坐的!按所乘坐列车硬席座位票价的)(1给予乘车人补助&按规定可以乘坐软席卧铺的人员在使用了硬席卧铺以后!不再支付交通补助费%(二)员工出差期间!市内交通费包干使用!不再报销其他市内交通费%到集团公司成员单位出差!按每人每天$元支付市内交通费&到集团公司成员单位外出差!按每人每天"(元支付市内交通费%(三)自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员!不支付城际间交通费$交通补助费和市内交通费%(四)因公在%%(地名)区内办事!按集团公司办公室有关办法执行%第九条!职工上下班交通补助费%集团公司领导以外的员工上下班交通补助费每人每月按!(元支付%第十条!伙食补助费开支标准%(一)到集团成员单位出差%住地每人每天按0元标准计发伙食补助费!往返途中每人每天按"$元标准计发伙食补助费%(二)到集团成员单位以外出差%一般地区!不分途中和住地!每人每天按"$元计发伙食补助费&特殊地区!住地每人每天按#(元标准!往返途中每人每天按"$元计发伙食补助费%(三)到集团成员单位出差!在同一地点连续计算超过"$日的!超出时间不计发伙食补助费&出差时间连续计算超过!(日的!不分集团公司内外!超出时间一律不计发伙食补""(!助费%(四)员工出差当日往返者!不分集团公司内外!均按每人每天!(元标准计发误餐费$$元标准计发市内交通费%(五)集团公司所在市区的范围(略)%(六)员工在报销差旅费时!要主动注明集团公司内或集团公司外!凡未注明的!一律按到集团公司内部出差标准计发出差伙食补助费%第十一条!经人力资源部审核!对符合规定的已婚员工探望父母或配偶!未婚员工探望父母!往返期间原则上应乘坐火车!交通费在火车硬座$轮船’等舱或长途汽车标准内检据报销%第十二条!经人力资源部批准探亲!往返路途单程时间超过"天!且中途中转换车!确需住宿的!可在"((元标准以内报销一天的住宿费%第十三条!员工借出差或调动工作之便!事先经单位领导批准就近探亲办事的!其绕道车$船费!除出差直线车$船费外!其余部分个人自理&如果绕道车$船费少于直线单程车$船费时!应凭车$船票按实报销!不报销绕道和在家期间的出差伙食补助费$住宿费和市内交通费%第十四条!因工负伤!经批准转外地就医!如因医院床位所限!入院前观察期间所发生的交通费$住宿费!按差旅费规定报销%第十五条!因工致残的退休员工!经医院检查确系旧病复发!需要住院或转外地就医的!往返交通费$因床位所限不能入院前的住宿费!按一般人员差旅费标准报销%第十六条!员工因病或非因工负伤转外地治疗!由医院出具转院证明并经单位领导同意的!发生的交通住宿费按到集团公司成员单位出差办理&否则!由个人自理%第十七条!接受院校毕业生$退伍军人及员工调转!凭有效文件(或命令)报销!其中住宿费$交通费比照出差的标准办理%院校毕业生及退伍军人行李托运费!在不超过"((千克的范围内据实报销&员工调动工作的行李$家具等托运费!每人在不超过$((千克的范围内据实报销(其中’生活上急需的物品!每人可在$(千克的范围内托运快件)!超过部分由个人自理%行李$家具等不得使用航空托运!包装费用均由个人自理%第十八条!会议费开支标准按集团公司会议费管理办法执行%第十九条!凡组织指派!参加三个月以内学习班的(不含学历教育)!在培训单位住宿的!每人每天支给0元伙食补助费!往返路途按出差办理!住宿费按到集团公司成员单位出差标准报销%第二十条!本人申请!并经组织批准参加学历教育的!不按出差办理!发生的交通费$住宿费由个人自理%第二十一条!参加上级或地方组织的各类会议!其住宿费$会务费按主办单位安排标("(范本二十六"公司差旅费管理办法!一""准执行!费用报销时!须向财务部门提报经分管领导批准的会议通知%第二十二条!员工报销差旅费必须提交经批准的出差证明$符合规定的住宿费发票和乘坐各种交通工具的票证等原始凭证%第二十三条!公司员工出差$入学$探亲$医疗等应按规定选择交通工具!交通费在本办法规定标准内报销!超支自负!节支不补%第二十四条!财务部门应对报销人提供的各种原始凭证进行审核!审核的主要内容有’住宿费$乘坐的交通工具$乘车线路的选择是否符合本办法有关规定&乘坐的各种交通工具票证上载明的时间以及与住宿发票上载明的时间是否吻合等%第二十五条!集团各子(分)公司可参照本办法制定相关办法!并报集团公司备案&集团公司经营开发部自行制定办法!并报集团公司审定%第二十六条!本办法自发布之日起执行%第二十七条!本办法由集团公司财务部负责解释%)"(!。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销,提高差旅费用使用效率,根据国家有关法律、法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于:交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约,倡导出差合理安排,提倡出差联系方式多元化,推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督,确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请,并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性,进行审批,并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批:(一)出差申请→(二)所在部门/职能单位审批→(三)财务部门审批→(四)出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时,应核实申请人的身份、出差地点和出差目的,并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时,应确认出差事由是否符合实际情况,并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差,并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料:(一)差旅费用报销申请单(二)原始发票或收据(三)出差申请和出差报销承诺书(四)其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容:(一)出差人员基本信息(二)差旅费用明细(三)出差任务和出差时间(四)签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头,并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时,应核实差旅费用的真实性和合理性,并与出差任务和预算进行比对。

《出差管理规定》1.doc

《出差管理规定》1.doc

《出差管理规定》1出差管理规定1 目的为了规范公司借款及差旅费核销管理,合理运用资金,根据国家有关规定和社会经济发展水平,结合企业实际,制订本规定。

2 范围2.1 本规定适用于公司所有员工的出差管理。

2.2 本规定所称差旅费是指公司员工因工作、学习、开会、调动工作等离开日常工作所在地或入厂报到而发生的交通费、住宿费及各类补贴等费用。

未经批准的行为或属于个人违章所造成的罚款,以及游览等不属于上述范围的个人开支费用等不得报销。

2.3 本规定规范了出差的审批、差旅费标准、报销流程等事项。

3 责任部门部门主管职责:⏹审核出差的必要性。

⏹审核出差天数的合理性。

⏹审核业务费用额度的合理性。

行政部职责:⏹受理审核《出差申请表》。

⏹负责出差员工的交通工具(公车、车票、船票、飞机票)、住宿酒店的安排和预定。

财务部职责:⏹负责制定公司差旅费管理规定、审核、报销和控制。

⏹审核差旅费的限额。

⏹审核业务费用额度的合理性。

⏹审核报销凭据的合法性。

4 出差前审批4.1 员工于出差前,应填写《出差申请表》(附件1),说明出差时间、路线、差旅费预算情况和出差事由,经部门负责人、总经理(副总经理)批准,交行政部门办理手续。

4.2 出差起止时间与路程应事先估计,并尽量在《出差申请表》中列出。

变更时必须向直接上级汇报批准。

对于售后服务等涉及业主方的出差工作,应以现场实际情况确定返程时间。

4.3 出差申请表原则上应在确定出差行程后尽早提交,以便领导统筹安排工作、交通工具及住宿。

5 交通工具、酒店的安排和预定⏹交通工具的选择和安排,由行政部根据出差申请表中的出差事由、地点和时间进行综合选择,统筹安排。

⏹在需要的情况下,酒店的选择和预定,由行政部相关人员根据出差人的要求,或出差申请中的出差事由、出差地点和出差时间综合进行选择,及时并合理安排。

⏹预定前,行政部人员应与出差人员沟通确认时间、交通工具和证件号码等事宜,出差人员如有特殊需求,应及时说明。

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为,加强财务管理,提高资金利用效率,制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则,确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度,明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则,员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行,标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准:1. 飞机票:按照经济舱的标准报销,如员工因工作需要需要改签或升级,应提前申请,并附上合理的理由。

2. 火车票:按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费:按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费:按照实际乘车费用报销,需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费:按照公里数和当地油价进行计算报销,需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准:1. 五星级酒店:按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店:按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下:按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准:1. 五星级酒店及高档餐厅:按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅:按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等:按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定,并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前,应按照公司规定的流程进行申请,包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交,经部门负责人审批后,方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证,包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等,并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度(通用12篇)在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度,希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的,不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销,超支自负。

2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

国企差旅费管理办法

国企差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX有限公司(以下简称“公司”)差旅费管理,降低公司成本,提高效能,根据上级单位管理制度,结合公司实际,特制定本办法。

第二条本规定所称差旅费,是指公司员工因公到属地城市以外地区出差期间所发生费用,包括城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。

第三条出差人员应当遵守公司出差内部审批制度,按规定履行报批手续,从严控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动,严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条公司各部门应当将差旅费纳入部门预(决)算管理,在保障公务活动正常开展前提下,严格控制差旅费在部门运行经费预算总额中的规模和比例,不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条本规定的差旅费开支标准以XX省财政厅公布的差旅费开支标准为参照,并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第六条本办法适用于公司各部门。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到属地城市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,按照经济、便捷原则选择合适的交通工具,按规定等级乘坐,凭据报销。

非特殊、紧急情况,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

第九条公司员工原则上不乘坐飞机出差,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制,需请示公司主要领导批准并报股东XX公司分管领导后方可乘坐飞机。

第十条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。

若公司已统一购买交通意外保险的,不再重复购买。

第十一条乘坐飞机的,机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十二条本办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限,出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具。

若因特殊、紧急情况,需购买火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座的,需提交情况说明文件,请示公司主要领导批准同意后,方可乘坐。

差旅费、会议费等开支的规定

关于下发公司差旅费、业务招待费等开支规定的通知公司所属各单位:为规范公司支付行为,统一开支标准,结合公司实际情况,特制定差旅费、业务招待费等费用的开支规定。

望各单位认真组织学习、传达、贯彻和执行。

一、差旅费(一)差旅费报销办法出差人员途中的交通费实行凭据报销;住宿费实行限额报销与差额补助;伙食补助费和市内交通费实行包干,按出差的自然(日历)天数计发的办法。

(二)差旅费限额开支标准:(三)住宿费开支办法1、出差住宿费在规定标准内凭据报销。

实际发生费用超过规定标准的,超过部分不予报销,特殊情况下由总经理签批后方可报销。

2、为鼓励出差人员节约开支,对出差住宿费未达到限额标准的(包括未取得住宿发票的),给予差额部分的50%补助。

3、一次出差途经不同地区,按区域的住宿限额标准分别计算超减额,给予计算差额补助。

4、司机住宿标准参照其同行出差人员的标准执行。

(四)交通费开支办法1、乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧票。

符合以上条件的而不买卧铺票的,按下列标准计算比例发给个人补助(软卧改乘硬卧不补助)。

(1)、乘坐慢车和直快列车的,分别按慢车硬座和直快列车硬座票价(不含另加收的空调费)的60%计发。

(2)、乘坐特快列车和直达列车的,分别按特快列车和直达列车硬座票价30%计发。

2、员工出差期间,每人每天发给市内交通费40元,包干使用,凡在市内乘坐的公交车、出租车、三轮车等其他车辆所发生的费用不再报销。

经批准乘坐飞机者,其往返机场的专线客车的费用在交通费包干范围以外凭据报销。

3、下列情况不给予市内交通费用补助:(1)到外地参加会议期间(2)自带交通车或接待单位提供交通工具的人员。

(3)到外地参加各种学习班、培训班及公费旅游的人员。

(五)出差人员伙食补助1、出差人员伙食补助,不分途中和住勤,每人每天按下列标准补助。

(1)特区40元。

(2)六盘水地区10元,其他地区20元。

[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度

[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度篇一 : 出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准:1交通:以最合理的方式选择交通方式。

,,按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。

同性以一个房间报销为标准。

出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人,填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时,须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。

多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》,否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理.丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助:出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助.扣减出差人当天的伙食补助。

5。

4。

4.3.5出差交通费:可报销出发至机场的士费或机场大巴费。

出差地市内交通优先采用公共交通,确因业务需要或紧急情况时可乘坐出租车,一天的出租车费用报销额度不得高于100元.出差地至机场的交通费在标准内按实报销。

出租车费用超过标准,出差人须将出租车票呈分管领导在出租车票城市只认可机打票据。

5.4。

4.3.6因公差旅费等在报销标准内实报实销。

事前经本部门领导批准, 出差期间就近返家探亲的,个人承担其绕道交通费,不发绕道及在家期间的出差补助费。

出差一律按最近路线计算里程,严禁绕道,绕道不予报销住宿费、伙食补助费。

出差人员自带车辆的,一律不报销交通费。

5。

4。

4。

3。

7集团公司人员应邀请出差到子公司、分公司,经协商由子公司、分公司承担的部分费用,应将机票、房费发票直接交由承担单位报销.已有承担单位报销的部分费用,集团公司不再重复报销。

差旅费管理办法

差旅费管理办法差旅费管理办法:第一章总则第一条为了规范差旅费的使用和管理,提高经费使用效率,提倡节约型办公,制定本办法。

第二章差旅费的定义第二条差旅费是指在出差期间发生的交通费、食宿费、会议费等相关费用。

第三章差旅费申请第三条出差人员在出差前需提前填写差旅费申请表,并提交给所属部门负责人审核。

第四条差旅费申请表须包括出差人员的姓名、出差目的、出差时间、预计行程、预计费用等信息。

第五条部门负责人审核差旅费申请表时,需核实差旅目的地、出差时间、预计费用是否合理,并在申请表上签字确认。

第四章差旅费报销第六条出差人员在出差结束后的三个工作日内,填写差旅费报销表,并附上相关费用的发票和凭证。

第七条差旅费报销表须包括差旅目的地、出差时间、实际行程、实际费用等详细信息。

第八条部门负责人在审核差旅费报销表时,需核实实际行程和实际费用是否与差旅费申请表相符,并在报销表上签字确认。

第九条财务部门在收到完整的差旅费报销表后,进行审核并及时将差旅费返还给出差人员。

第五章差旅费的限制和监督第十条差旅费需按照公司的出差规定执行,超出规定范围的费用不予报销。

第十一条差旅费在使用期间需进行实时监督,如发现违规使用差旅费现象,应立即向部门负责人报告。

第十二条财务部门需定期对差旅费的使用情况进行检查和审计,确保差旅费的合理使用。

第六章附件附件一:差旅费申请表附件二:差旅费报销表注释:1. 差旅目的地:差旅出行的具体目的地。

2. 出差时间:指出差开始和结束的日期时间。

3. 预计行程:指出差期间的行程安排,包括出发地、目的地、途径地及行程顺序等。

4. 预计费用:根据预计行程和差旅政策确定的费用估计。

5. 实际行程:填写实际出差时的行程安排,与预计行程进行对比。

6. 实际费用:根据实际行程和差旅政策确定的费用。

差旅费管理管理办法

差旅费管理管理办法第一条为加强公司差旅费支出管理,防范风险,厉行节约,根据国家有关法律、法规和政策规定,结合公司实际情况,制定本实施细则。

第二条本实施细则所称差旅费是指公司员工、外部专家、挂职干部和实习生出差期间所发生的住宿费、交通费及乘车补助费、伙食补助费等。

第三条公司各职能部门的主要职责如下:(一)综合管理部是差旅费的归口管理部门,负责编制差旅费预算,负责本部门差旅费的报销。

(二)财务部负责审核差旅费报销单据。

(三)其他部门负责本部门差旅费的报销。

第四条出差前,公司普通员工应该在财务共享系统上提交出差申请,列明出差时间,出差地、出差事由、同行人等信息,经部门经理审核后,报公司领导审批。

第五条为节约差旅费用,应尽量控制出差人数。

报销差旅费时应关联出差申请,因出差事项紧急未填报《出差申请》的,应事前以适宜的方式向分管领导申请,获得批准后实施,并于事后及时补办程序、说明情况。

在报销环节未关联出差申请的,财务部不予办理。

- 1 -第六条因参加或出席会议出差的,出差人除填报差旅费报销单,对发生的会议费,还应单独报销会议费。

报销会议费时,应附签报或会议通知等。

第七条因参加培训出差的,出差人除填报差旅费报销单,对发生的培训费,还应单独报销培训费。

报销培训费时,应附签报或培训通知。

第八条公司聘请外部专家发生的交通费和住宿费,普通专家按照公司员工差旅费标准实报实销,不计算乘车补助费和伙食补助费。

特殊高级专家经公司主要领导同意,可按照公司相应职级标准进行实报实销,不计算乘车补助费和伙食补助费。

第九条各部门对差旅费支出的真实性、合理性负责,控制预算额度。

对于超标准的差旅费支出,除因特殊情况经公司领导批准的,财务部不予办理。

第十条本办法由公司财务部负责解释和修订。

第十一条本办法自发布之日起执行。

- 2 -。

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公司差旅费会议费管理规定1
某某制糖有限公司
差旅费、会议费管理制度
为适应本公司业务发展需要,本着合理开支、节约费用的原则,参照集团公司的相关规定,特制定本制度。

一.员工出差的交通费^
(―)员工乘坐交通丄具标准如表0—01所示。

(二)乘火车从晚8:00至次日早7:00之间、乘车时间六小时以上或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。

员工出差乘火车符合购同席卧铺票而不买卧铺票的,按节约额50%奖励给本人,即:乘坐火车硬坐与卧铺票的差额50% 发给,乘坐其他交通丄具如有节约额,也按节约额50%奖励给本人,奖励部分计入当月工资。

(三)凡遇节假日车船票等调价时,按国家有关部门发布的调价通知,在通知调价期间和范围内据实报销。

(四)公司总经理.副总经理及其他高层管理人员出差,随行人员可按相同待遇处理。

(五)部门以下(含部门)人员出差,原则上不得乘飞机。

个别因公务紧急,确需乘坐飞机的,由本人提出申请,经分管领导签署意见后,报公司总经理审批。

未经同意:而乘坐飞机的,以火车硕卧票价为报销标准,超过标准的费用山本人自理。

(六)出差人员乘坐交通工具超过标准的,超支部分一律自理。

(匕)出差人员购买车站、餐车茶座的费用一律自理。

(八)员工出差到达驻地的市内交通费执行包干制,具体标准为:一般地区每人侮天15元,省会城市和经济特区每人每天25元,该款项计入出差补助。

乘坐往返机场间的专线客车费用,可凭票据实报销。

如有公司派车,不得学受此项补助。

(九)员工出差原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵a物品,而公司未
派出公车的,经分管领导批准乘坐出租车的,经公司办公室主管审核,财务经理复核后,报公司主管领导审批据实报销。

(十)因工作特殊需要,必须聘请外来人员支持工作的,经公司总经理批准,其往返路费可山我公司支付。

二.员工出差的住宿费^
(一)员工出差的住宿标准如表0—02所示。

(二)公司总经理、副总经理及其他高层管理人员,实行在公司规定的标准以内据实报销住宿费的办法。

超标部分不给予报销。

(三)部门经理/副经理及其他员工出差实行住宿费包干.节约提成的办法。

1.住宿费低于包干定额的,按节约额的50%,提成奖励给个人,奖励部
分计入当月工资:高于包干定额的部分,全部山个人自理。

2.出差人员山接待单位免费接待或住在亲友家中,无住宿费收据的,每人
每天提成50元,提成部分讣入当月工资。

(四)员工外出参加会议、学习班、培训等,山组织者统一安排住宿和市内交通工具的,经总经理批准后,费用据实报销,不予包干。

(五)住宿费必须列明住宿天数、单价、金额并加盖清晰的发票专用章或财务专用章,对单价、住宿日期等项目内容不全、手续不完备、有涂改现象的单据,一律不予报销。

表0£2出差住宿标准表
三、员工出差的伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准如下:
仁公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费,广西区域每人每天30 元:
2.公司副总经理及其以下人员出差伙食补贴费,广西区域外每人每天60
元;
3.出差时间凡不满四小时的不计报补助费,四小时以上六小时以内按半天
补助,六小时以上按一天补助:
4、出差工作人员食宿山接待单位免费接待的,不再给报销住宿费.伙食补
贴费。

5、司机在公司驻地市境内、外出车,每人每月180元岗位补助,不再孚
受出差伙食补贴。

四、员工外出参加会议、学习期间的伙食补助费:
(一)员工外出参加各种会议,已学受伙食补助费的,只计报途中补助,不
再计报会议期间的出差补助费。

(二)员工经批准到外地参加各种不承认学历的培训、进修,学习期间山公司按下述标准发给伙食补助(不统一安排就餐的。

如已经统一安排就餐的,按本条第(一)款实行。


1.在广西区域内培训.进修的,伙食补贴费每人每天30元;
2・到广西区域外的培训、进修的,伙食补贴费每人每天60元。

(三)员工经批准参加的各种承认学历的学习、面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理,公司不予以报销。

五、派往外地工作员工的伙食补助。

(一)在公司驻地安家的员工,受公司委派到设立在外地的公司或合作公司工作的,按下述标准发给伙食补助:
1-到外地公司时间一个月以内的,执行公司员工出差补助标准;
2.到外地公司时间一个月以上的,每人每天补助10元。

(二)派往外地工作员工的伙食补助标准,原则上山设在外地的公司发放;
外地的公司不能发放的,山公司财务部发放。

(三)不得从两边公司领取补助费,山公司财务部负责与对方财务部门核实。

(四)未在公司驻地安家的员工,受公司委派到设立在外地的公司或合作企业工作的,原则上不享受伙食补助。

六、公司员工探亲路费的规定(每年只报1次)。

(一)乘坐火车的,不分职级,一律报销®席座位费,年满50周岁及以上并连续乘车48小时及以上的,可报销硬席卧铺费。

(二)需乘坐轮船的,按四等舱位(或比统舱高一级舱位)报销。

(三)乘坐长途汽车及其他交通工具的,凭车票等合法票据据实报销。

(四)探亲途中的市内交通费,可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销,但乘坐市内出租机动车俩的开支,山个人自理,不予报俏。

(五)员工探亲不得报销飞机票,因故乘坐飞机的,可按直线车、船票价报销,超支部分自理。

(六)员工探亲往返途中,中途转车、船,并在中转地住宿的费用自理。

(七)员工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费、订票费以及趁便参观、游览等开支,均山员工自理。

七、员工外出就医的规定
(一)员工因病,经公司属地人民医院建议、公司总经理批准,需到外地就医的,可报销往返车船费,不报销住宿费、市内交通费和伙食补助费。

(二)未经批准,自行外出就医的费用全部山员工自理。

八、出差人员须填写“出差申请表”,按规定经相关领导签字后报办公室备案。

九、本制度自颁布之日起施行,山公司财务部负责解释及修订。

出差申请表
注:此表由部门提出,公司办公室备案登记。

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