企业稽查审计部经理岗位职务描述

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公司稽查部审计专责职位说明书

公司稽查部审计专责职位说明书
频次:2次/年



职责表述:汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作情况
工作时刻百分比:10%
工作
任务
在审计过程中,负责汇报审计工作进展情况
频次:2次/年
撰写审计工作报告
频次:2次/年
负责每半年撰写向公司董事会提交的有关公司业务经营情况的内部审计报告,并承担向人民银行报送副本的工作
频次:2次/年
负责将所负责或参与的审计工作文件资料整理、归档
频次:1次/年
职责

职责表述:完成上级交办的其他工作
工作时刻百分比:5%
权力:
依据审计批准书,对被审计单位会计凭证、账册、报表及其他有关资料的调阅权
对被审计单位的经营活动进行评估、检查后,提出改进意见与建议的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
会计师事务所、审计厅
任职资格:
教育水平
大学本科及以上学历
专业
审计专业、财务专业、会计专业或其他相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济治理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训、信托业务知识培训等
经验
3年以上工作经验,1年以上相关业务岗位工作经验
知识
通晓审计专业知识,掌握财务知识、信托业务知识,具备企业治理知识、法律知识
技能技巧
熟练使用办公软件,具备良好的口头表达能力、写作能力和组织协调能力
工作时刻百分比:10%
工作
任务
协助监督采购部门建立和完善具体的采购治理责任制度
频次:1次/年
监督采购部门制定和填写《比价采购单》
频次:2次/年
监督采购部门选择供应单位的过程和情况

审计经理的岗位职责范文(4篇)

审计经理的岗位职责范文(4篇)

审计经理的岗位职责范文一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门的主要负责人,负责组织、指导和监督内部审计工作,确保公司运营的合规性和效益。

审计经理通过风险评估和内部控制评价,提供独立的、客观的审计意见,协助公司管理层制定相关政策和制度,降低经营风险,并改进公司内部管理。

二、岗位职责1. 制定和完善内部审计计划和程序,确保审计工作的全面性和深入性。

2. 组织和领导内部审计团队,选派审计人员执行具体审计任务。

3. 内外部风险评估,建立和维护风险管理框架与流程。

4. 积极参与公司重大决策的风险评估和决策咨询,提供独立的、客观的分析和判断。

5. 指导审计人员进行内部控制评价,确保公司内部控制体系的有效性和合规性。

6. 根据审计结果提出改进意见和建议,推动公司内部控制的不断优化和改进。

7. 监督并跟踪公司内部控制缺陷的整改进展情况。

8. 定期向公司经营层和董事会报告内部审计情况,并提供审计结论和建议。

9. 参与公司风险管理委员会的会议讨论,提供风险管理意见和建议。

10. 管理和维护内部审计的相关文件和记录,确保审计文件的完备性和安全性。

11. 对外部审计师的工作进行配合和协调,提供必要的审计文件和信息支持。

12. 追踪公司业务流程和操作环节的变化,进行相应的内部审计调整。

13. 研究新的法律法规和审计准则,及时调整内部审计工作的相关流程和制度。

14. 设计和组织内部培训课程,提高审计团队的专业能力和综合素质。

15. 维护和建立与外部合作伙伴的良好关系,处理审计工作涉及的各种纠纷和争议。

16. 参与公司对外沟通活动,展示公司的内部控制体系和风险管理成果。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计或相关专业。

2. 具备注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书。

3. 丰富的内外部审计工作经验,熟悉审计流程和方法。

4. 具备较强的团队管理和领导能力,具备优秀的组织和协调能力。

5. 具备较强的风险评估和决策分析能力,能够应对复杂的审计问题。

审计经理岗位的具体职责模版(3篇)

审计经理岗位的具体职责模版(3篇)

审计经理岗位的具体职责模版1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。

2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。

3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。

4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。

对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。

6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。

7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。

8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。

9、动态审计工程、招标及成本部门。

10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。

11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。

主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。

12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。

13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。

14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。

16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。

17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。

18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。

19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。

审计经理工作职责描述(5篇)

审计经理工作职责描述(5篇)

审计经理工作职责描述1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责描述(2)审计经理是公司内部或独立审计机构的核心管理者,负责组织和实施审计工作。

他们对公司的财务状况、内部控制、合规性等进行独立的、客观的评估,以提供权威的审计报告和建议,为公司的发展和运作提供有效支持。

以下是一个____字的审计经理工作职责描述。

一、领导和管理审计团队1. 招聘、培训和指导审计团队成员,确保团队有足够的人力资源来完成审计任务。

2. 制定审计计划和工作安排,合理分配工作任务,保证审计工作的高效进行。

3. 监督和审查团队成员的工作,确保审计文件和报告的准确性和可靠性。

4. 提供团队成员的反馈和指导,帮助他们提高审计技能和专业能力。

二、审计项目管理1. 根据公司发展和风险情况,确定审计项目的优先级和范围。

2. 开展风险评估,制定审计方案,包括审计目标、方法、时间表和资源需求。

3. 协调和与相关部门沟通,获取所需信息和数据,了解业务过程和控制环境。

稽查审计部经理岗位说明书

稽查审计部经理岗位说明书

稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。

稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。

二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。

2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。

3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。

4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。

5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。

6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。

7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。

三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。

2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。

3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。

4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。

5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。

审计监察部经理岗位说明书

审计监察部经理岗位说明书
工程审计
审查结算、变更台帐的建立情况
列席重大招投标议
督导下属审查招标资料、合同资料的管理情况
督导下属审查重要岗位人员变动有无书面业务交接手续
督导下属审查资料管理、归档情况(工程指令、收发文、工作联系函等文件)
督导下属审查结算合同条款执行情况(工程拖期扣款执行情况、质量扣款等)
督导下属审查设计变更的审批情况
审计监察部经理
岗位名称
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
一、岗位职责
通过对会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等进行审计,控制财务风险;通过组织工程设计、采购审计和离任审计,降低公司管理人员违规风险
二、主要工作内容
类别
工作内容
财务审计
审查会计核算、财务结算、借款、财务状况、印鉴使用管理等情况
督导下属审查付款审批权限,是否按权限传送至相关领导批复,领导签名是否齐全
采购审计
督导下属审查采购流程是否规范,采购信息收集是否完备
督导下属审查供应商资料库建设情况
离任审计
督导下属审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
督导下属审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
督导下属审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
教育背景
财务、会计、审计等相关专业,全日制重点院校本科以上学历
经验
有三年以上地产行业审计管理经验
知识
具有注册会计师或注册税务师职称
专业技能
熟悉房地产行业财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
能力素质
为人正直、公正、原则性强;优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有企业信息化建设经验者优先

审计经理岗位的主要职责模版(三篇)

审计经理岗位的主要职责模版(三篇)

审计经理岗位的主要职责模版一、职位概述审计经理作为公司内部审计部门的负责人,负责制定和实施公司内部审计计划,领导团队开展内部审计工作,确保公司的运营和财务活动符合法律法规的要求,保护公司的利益和资产安全。

二、职责描述1. 制定内部审计计划:根据公司的风险管理策略和业务特点,制定年度内部审计计划,明确审计范围和目标,确保审计工作的全面性和有效性。

2. 确定审计程序和方法:根据审计计划,确定内部审计的具体程序和方法,制定审计工作指南和标准,明确审计工作的流程和要求。

3. 组织内部审计项目:组织审计团队进行内部审计项目的实施,协调各个部门的配合,确保审计工作按时完成。

4. 进行审计调查:对公司业务和财务活动进行审计调查,包括内部控制体系、财务报表准确性等方面的审计,发现问题并提出整改建议。

5. 明确风险和问题:根据审计调查结果,核实风险和问题的严重程度,定性定量评估风险和问题的影响,提供决策依据。

6. 提出审计报告:根据内部审计的结果,编写审计报告,明确审计发现的问题和风险,提出整改和改进建议,保障公司的风险控制和管理水平。

7. 监督整改工作:对审计发现的问题和风险,在整改期限内进行监督,确保整改工作的有效性和落实。

8. 培训和指导团队:负责审计团队的培训和指导工作,提升团队成员的专业能力和素质,推动团队的持续发展。

9. 与外部审计机构配合:与外部审计机构保持沟通和配合,提供必要的信息和文件,确保外部审计的进行顺利。

10. 跟踪法律法规的变化:及时了解和跟踪相关法律法规的变化,制定相应的内部审计政策和程序,确保审计工作符合最新的法律法规要求。

三、任职要求1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业背景;2. 具备国家注册会计师或注册内部审计师资格证书;3. 至少5年以上内部审计工作经验,具备较强的审计理论和方法技能;4. 熟悉相关法律法规及财务会计准则,能够独立开展内部审计工作;5. 具备优秀的组织和领导能力,能够有效指导和管理团队;6. 具备较强的沟通和协调能力,能够与各个部门进行良好的合作;7. 具备较强的抗压能力和问题解决能力;8. 具备良好的职业操守和道德素质,保守公司的商业秘密。

审计经理岗位的基本职责表述(5篇)

审计经理岗位的基本职责表述(5篇)

审计经理岗位的基本职责表述职责:1、根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况;6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;11、完成与审计有关的其它工作。

任职资格:1、大专及以上学历,审计或财会相关专业,____年以上审计工作经验或____年以上同等岗位工作经验;2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理;4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;5、熟悉企业财务管理,企业融资及资本运作;6、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。

审计经理岗位的基本职责表述(2)审计经理的基本职责包括:1. 确定并制定审计计划:根据组织的需要和风险管理要求,确定年度审计计划,并制定具体的审计项目、目标和时间表。

2. 执行审计工作:负责组织和领导审计工作,包括调查、检查、审核和评估公司的财务、运营和内部控制体系,确保其合规性和有效性。

3. 提供建议和改进措施:根据审计结果,向管理团队提供建议和改进措施,帮助改善业务流程、内部控制和风险管理。

4. 管理审计团队:负责招聘、培训和管理审计团队,确保团队成员的专业能力和素质,指导和支持团队成员完成审计工作。

5. 跟进审计项目:监督和跟进审计项目的执行情况,确保项目按时完成,审计结果符合预期并得到适当的跟踪和落实。

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能力要求
良好的口头与书面表达能力和组织协调能力,良好的职业道德修养
2
负责各类审计报告的联部门、单位的沟通、协调
执行
公司各项规章制度
4
负责对各子公司招投标事项的动态监控
执行
公司各项规章制度
5
对各种渠道发现的违纪、违规行为进行查处
执行
公司各项规章制度
6
完成监事会交给的工作任务
执行
公司各项规章制度
7
完成公司领导交给的其他任务
2、工作关系:
所施监督
在规定权限内,自行处理有关工作,遇特殊情况向分管领导汇报
所受监督
分管领导
职位关系
可直接升迁的职位
副总裁、总裁助理
可相互转换的职位
项目公司总经理
可升迁至此的职位
审计主管
三、任职资格
所需学历及专业
最低学历
专业
本科
财务审计或建筑经济专业
所需工作经验
大型企业集团或相应组织机构3年以上相关工作经历
稽查审计部经理职务说明书
一、基本资料资料编号
1、职务名称:稽查审计部经理2、直接上级:分管领导
3、所属部门:稽查审计部4、辖员人数:5人
5、定员人数:1人6、薪资标准:
二、工作内容
1、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、执行标准)
编号
工作内容及职责
权限
执行标准
1
负责部门工作计划的制定
执行
内部审计条例
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