信息科技风险专项检查自查报告

信息科技风险专项检查自查报告
信息科技风险专项检查自查报告

信息科技风险专项检查自查报告

信息科技风险专项检查自查报告

根据《xx-x重要信息系统和政府网站安全专项检查工作方案》的文件精神,结合我单位实际情况,认真开展了信息系统安全自查工作。现将有关情况报告如下:

一、我局信息系统安全基本情况:

1、信息系统安全工作得到局领导高度重视,信息系统安全相关防护设施建设、运行、维护和管理经费均纳入预算,为信息系统安全提供了经费保障。落实具体负责信息系统安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公计算机等设备进行了严格管理,确保信息保密工作。

2、计算机及网络已经配置安装了专业杀毒软件和硬件防火墙,同时严格进行内外网物理隔离,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

3、互联网连接的端口使用了硬件防火墙。对服务器系统帐户、口令等进行检查,对服务器的应用、服务、端口和链接进行了检查。同时,日常工作中,及时对计算机进行漏洞扫描、木马检测等,加强安全监管。目前,网络运行良好,安全防范措施和设备运行良好。

4、制定了初步应急预案,建立了信息系统安全的相关规章制度,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,处于不断完善阶段。

5、定期对本局信息化系统中运行各种设备参数、服务器系统和各种信息数据实行光盘备份,以便出现软硬件故障系统崩溃时能够快速、有效地恢复,防范计算机系统故障带来的损失和影响。

6、系统运行和用户使用日志记录保存60日以上。

7、操作系统为windowsXP、Windows Server 2003,数据库为SQL Server

2015,办公软件为Microsoft Office。服务器为惠普1台和戴尔1台。重点信息系统使用的防火墙、路由器、杀毒软件等均为国产品牌。我局使用的业务系统均由xx-xx统一研发。

二、我局信息系统安全检查存在的主要问题及整改情况:

经过这次安全检查,我单位信息系统安全总体情况良好,但也存在着一些不足,结合单位工作实际,及时展开了整改。

1、部分干部职工对信息系统安全工作的重要性的认识还不足,对信息系统安全防范的意识还有待加强。今后将继续加强对干部职工的信息系统安全意识教育,提高-干部职工对信息系统安全工作重要性的认识。

2、设备维护、更新不及时。部分科室计算机的杀毒软件、防护软件没有及时进行更新升级,存在系统漏洞。针对这些问题,信息中心已及时对各终端计算机的杀毒软件、防火墙等进行了更新升级,对存在的漏洞进行了修复。今后将加强线路及系统的维护和保养,及时更新升级防护软件。

3、信息系统安全工作的水平还有待加强。我局的信息系统工作

人员大多为非专业人员,对信息系统安全的管护水平低,还需要加强专业学习培训,提高信息系统安全管理和管护工作的水平。

4、信息系统安全工作机制还有待完善。部门信息系统安全相关工作机制制度、应急预案等还不健全,还要完善信息系统安全工作机制,建立完善信息系统安全应急响应机制,以提高机关网络信息工作的运行效率,促进办公秩序的进一步规范,防范风险。

信息科技风险专项检查自查报告

按照集团公司的统一部署安排,**对廉洁风险防控工作情况开展了全面自查。结合自身行业的特点,认真查找风险点,完善风险防控措施,规范权力运行的制约和监督机制,要求各风险岗位严格遵守岗位职责,自觉接受职工群众的监察。现将有关工作汇报如下:

一、开展自查的目的

针对容易产生风险的岗位进行分析评估,有效遏制和减少腐-败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制,通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识,促使各项工作落到实处。不断改进风险防控机制,构建权力运行的动态监管模式,从源头上拒腐防变,推进党风廉政建设的深入开展,为创造和-谐的工作环境提供保障。

二、查找风险点

全面梳理风险岗位,突出领导干部等重要管理岗位,采取自己找、部门查、领导提的方法,从各个层面逐一排查筛选风险点,确保找准、找全。

一是领导干部针对履行岗位职责、执行制度等重要环节,行使内部管理权可能产生的廉洁风险,认真分析其内容和表现形式;二是全面梳理财务管理、工程项目建设、公务接待等主要风险点,明确各部门对应的风险与职责;三是客观准确评估各岗位廉洁风险,根据发生的几率和危害程度依次划分风险等级,使后续的风险防范更有针对性。

三、制定防范措施

一是思想道德防范。开展以岗位廉洁教育为主的宣传教育,制定教育计划,长期性、经常性开展。二是制度风险防范。完善制度体系,通过查找廉洁风险,找出权力运行机制、制度上的遗漏与不足,及时建立、修改制度,保证制度执行上下一致。加大制度宣传教育力度,强化制度的执行力,切实发挥制度在防腐抗变中的作用。三是权力行使风险防范。严格履行工作职责,落实监督和管理责任,重大决策需经过总经理办公会及董事会讨论审议,不搞一言堂,定调子。

**在廉洁风险防控管理工作中取得了一定成效,但总体看来,还面临一些困难和不足:一是相关的制度建设仍需进一步完善;二是风险岗位考评制落实力度还不够。今后,**将更加注重预防风险,切实加强组织领导,规范权力运作流程,稳步有效地推动公司健康快速发展。

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信息科技风险专项检查自查报告

企业风险自查报告

企业风险自查报告 第一篇:重点企业环境风险自查报告城环字〔2017〕28号城固县环境保护局 关于重点行业企业环境风险及化学品检查工作的 自查报告市环保局: 根据市局《转发陕西省重点行业企业环境风险及化学品检查质量核查工作方案的通知》(汉环通字〔2017〕57号)要求,我局确定专人对县域内企业环境风险及化学品检查开展情况、检查对象准备情况、数据填报情况及数据录入情况等4方面进行了认真自查,现将自查情况报告如下: 一、自查情况 (一)企业调查情况 此次检查以第一次全国污染源普查为基础,对县域内排放污染物的化学原料及化学制品制造业、医药制造业的工业污染源进- 1 - 行全面、细致的排查。全面调查了解重点行业企业环境风险防范措施的制定,应急处臵及救援资源的储备,掌握饮用水水源地周边等环境敏感区域,化学品生产、贮存的种类、数量等情况,并建立企业环境风险和化学品档案,做到一源一档。对涉及危险化学品、有毒有害物质的重点企业、集中式饮用水水源地和人员密集场所等重要环境敏感区域加大力度,采取有力措施,认真检查,避免漏查情况发生。

经排查,我县涉及本次检查的企业共计15家,其中化学原料及化学制品制造业1家,医药制造业14家。另外,根据本次检查工作的具体要求,在第一次污染源普查的基础上,排除3家企业为重点行业企业,分别是:城固县新世纪涂料厂、汉中市瑞丰生物科技有限责任公司、城固县众星林产品厂。 城固县新世纪涂料厂、城固县众星林产品厂两家企业已于2017年之前因企业经营不善,产品没有销路,已自行停产至今,今后不再继续生产。汉中市瑞丰生物科技有限责任公司主要从事农药分装,将成品的农药分装成小包装销售,没有化学品的生产过程。故以上3家企业不纳入本次检查范围内。 (二)企业填报、网上录入情况 截止8月22日,我县共向12家企业送达了《检查表》,完成《检查表》填报10家,审核并网上录入10家。 二、不足之处及今后工作 因前期天气原因,检查工作进展速度较慢,加之企业填报人- 2 -员素质参差不齐,致使《检查表》填报质量较低,仍存在空表多、生产单位风险源缺项、产品和原料没有储存方式、生产关系逻辑错误较多等现象。 下一步,我局将针对工作上遇到的疑点和难点问题,加强与被检查单位的沟通联系,确保数据上报准确、详实。同时,加强检查工作各环节的协调配合,落实好表格填写、交换审核、网上录入、数据汇总、上报、档案管理等工作。2017年八月二十四日- 3 -主题词:环保

信息化建设自查报告

信息化建设自查报告 年,XX镇信息化建设工作在信息产业局的指导和帮助下,坚持以科学发展观为指导,认真全面贯彻“信息畅通、务求实效、服务群众、提高效能”的发展方针,紧紧围绕全镇的中心工作,结合自身实际,扎实开展工作,不断从强化领导、制度建设、资金投入等方面,探索创新工作方法,把信息化建设作为展示镇域新 形象的重要措施之一,加快全镇网络化进程,推行电子政务,使我镇的信息化应用水平得到较大提高。现将自查情况汇报如下: 一、不断强化领导,提供组织保障 随着信息化社会的不断发展,推广办公自动化系统更加有利于提高日常办公效率,有利于为经济发展提供方便、快捷、有效服务,有利于畅通信息渠道。镇党委、政府领导高度重视这项工作,成立了由党委书记XX任组长,党委副书记XX,党委委员、宣传科长XX副组长,党政办、信息中心、信息科、宣传科、组织科、调研室等单位负责人为成员的信息化建设工作领导小组。年初,又从镇机关选配政治素质高、责任心强、工作业务能力强的2名同志充实调整到镇信息中心,专职负责信息化建设工作,为全面做好镇信息建设工作提供了良好的组织保障。 二、建立健全制度,规范运行管理 今年以来,进一步建立健全完善了镇岗位职责、管理制度、保密制度等制度。同时,为进一步推进政务公开,提高XX 镇机关行政工作中的透明度,保障公民、法人和其它组织的知情权,促进依法行政,加快建立“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的行政管理体制,按照市政府信息公开工作通知、市政府信息公开工作考核办法的相关规定,我镇完善了《XX镇政府信息主动公开工作制度》、《XX镇政府信息公开

保密审查制度》等多项制度和一系列的工作处理文书,从根本上保证了政府信息公开的畅通性和及时性。分管领导定期召 集相关部门,了解网站运行情况,分析出现的问题,提出改进意见,落实信息化工作运行长效管理机制。2012年,更新了XX镇政府网、XX市党政办公网、综合资料库、中国XX网、电子政务平台、XX市政府信息公开目录、枣庄市政府信息公开目录 等网站的信息1000余篇,其中头条采用130多篇。特别是在 土地综合治理项目、北辛东路升级改造、民生工程、朝阳社 区一期回迁等重大事件中,做到相关内容及时、准确更新,及 时反映我镇基本动态,使上级领导和公众时刻掌握我镇大事要事。 三、加大资金投入,完善网络配置 在镇党委、政府领导的高度重视和关心下,各项资金投入足额到位,建设运行情况良好。由市信息化产业局提供网站后台的技术支持,并有专业技术人员对机关内部电脑进行全面维护,定期检查服务,确保网站运行正常,政府信息公开工作有条不紊推进,不断加强网络硬件建设,更新设备优化网络布线。 今年累计投入20万元新购置计算机20台、摄像机1台、数 码照像机3台及其它设备,有效地保证了信息化建设的需求。同时,在全镇推行了软件正版化工作,实行了统一购置正版软件,对上网机器全部更新安装。 四、完善政府网站,展示良好形象 我镇把建好镇政府网站对于宣传XX、促进招商引资、整 合有效资源、服务企业以及拉近与企业和群众的距离具有重 要的意义。根据自身实际需要对需公开的政府信息进行了整 理归类,编制了总共七大类的目录。及时发布属于主动公开的政府信息,并将其正确归类;对政府投资项目的评审完成情况,能及时更新相关信息,让相关单位能及时了解中心的工作完成情况;同时在发布政府信息前,对相关信息进行了严格的审批,所有公开信息必须经过领导审核同意才能公布,有效杜绝了泄密事件的发生。同时,明确专人负责,做到实时在线,不断更新,

银行卡信息泄露风险自查报告

银行卡信息泄露风险自查报告 关于银行卡系统科技风险现场检查通知 的自查整改报告 近年来,银行卡在我省迅速发展,已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体,但在银行卡业务快速发展的同时,也暴露出了诸多风险,有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据豫银监办发号文关于开展银行卡系统科技风险现场检查 __,我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查,主要有以下几个方面: 一、关于制度建设和岗位设置方面:县联社关于银行卡业务方面制定了详细的相关管理规定和操作细则,我社根据市银行卡中心相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工,组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容,对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等,务求达到外部监督和内控管理的有效结合,相互制约和防范银行卡操作风险。 二、关于业务管理情况方面:对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关

管理规定进行操作,严格审查客户资料的真实性和有效性,杜绝违规操作,同时,我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户,向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识,确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。 三、关于自助设备业务管理情况方面: 1是ATM保险柜钥匙和密码必须双人分别掌管,即管理员管ATM保险柜密码,出纳员掌管ATM 保险柜和电子门钥匙。2是密码必须不定期更换,每月至少更换一次。3是装入或取出ATM现钞,必须做到双人操作(特别是离行式的ATM 机)、及时清点,交叉复核,中途不得换人。4是所有加钞、点钞、清机过程必须选择监控器下进行。5是装钞完毕对外营业前,管理员必须进行实地测试,检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确,测试无误后方可投入使用。6是在外部服务商提供ATM维护服务时已经做到全程陪同,保证ATM机不受到外部人员控制,确保ATM机正常运行。 四、关于科技开发管理情况方面:此项业务主要由县联社相关部 门负责。 五、关于检查监督情况方面:对于银行卡的各项业务操作,包括 开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查,县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作,务求对

银行安全评估工作总结最新总结

银行安全评估工作总结 银行安全评估自查报告-自查自纠 xx商业银行安全 评估工作自查报告 市行: 根据攀商银发[2xx]154号《关于转发《中国银行业监督管理委员会xx监管分局xx市公安局关于开展xx银行业金融机构安全评估工作的通知》的通知》的文件精神,积极成立了安全检查小组,我支行结合自身实际,认真开展了自查自纠工作,现将安全评估工作汇报如下: (一)、安全自查工作情况 (一)、营业场所安全 (1)、物防方面: (1)、柜台与外界相通的出入安装有尾随门,在其余出入口均安装有坚固的金属防护门金属防护门锁具符合标准,柜xx有防爆功能的透明防护屏障;此次对支行营业室手动卷帘门、进出营业室的防尾缓冲式电控联动门使用情况进行了检查,使用情况正常。对营业大厅具有防爆功能的透明防护屏障进行检查,有一道落地玻璃有严重裂痕,目

前已重新更换。大厅和金库配备有自动应急照明设备3台;(2)、现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构,柜台高度、宽度都符合检查机关的相关要求;现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高均符合要求; (3)、对营业大厅空调、饮水机等大功率设备进行检查发现,如果空调等设备正常运行,就会造成ATM机的电压不够,出现自动关机情况,针对该情况,支行专门请电工和攀钢的供电所人员一起,对引入支行的电路问题进行了改造; (4)、对营业大堂、ATM机网点消防用灭火器摆放位置合理和能否正常使用进行了检查,通过检查更换了2个过期灭火器; (5)、对营业室柜台配备的催泪瓦斯、狼牙棒、电警棍进行了检查,均能正常使用,并多配置了2个狼牙棒; (6)、对机房和金库、档案室进行了检查,存在机房和金库杂物比较多,文件柜顶上乱堆杂物,墙上电线紊乱,卫生状况差等问题,针对这些问题,对相关工作人员进行了批评,并购买了铁皮柜放置在机房和金库中,将祼露在外的纸质资料和杂物归置在柜中。档案室一直保持整洁,并配备有防火、防水、防潮、防鼠等设施,每日由档案管理员检查; (7)、我行设立了一台大功率柴油发电机,功率充足,特殊情况下,应急照明设备能自动启动。对发电机房,进行了安全检查,由于雨季到了,发电机房顶棚流入的水容易溅入发电机内造成危险,为保证其安全使用,重新加固了顶棚,安置了水槽。

乡镇信息工作自查报告

乡镇信息工作自查报告 乡镇信息工作自查报告 以来,在县委办、县府办的具体指导下,我镇坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以适用性和预见性为原则,深入贯彻落实科学发展观,认真按照县委、县政府的信息工作思路,积极报送各类信息,取得了良好的工作效果。现将我镇信息工作情况报告如下:一、主要工作措施及成效 以来,我镇牢牢把握 正确的舆论导向,坚持正面宣传为主的方针,发扬积极主动、昂扬向上、团结和谐的主流舆论,做到内宣和外宣相互促进,不断提高信息工作的质量和水平,取得了积极的成效。(一)明确目标,落实责任,信息报送工作扎实推进。为充分发挥镇各部门、各村采集、编写、报送信息的积极性和主动性,我镇多次召开信息工作会议,要求镇各部门、各村高度重视信息工作,创新举措,狠抓落实,确保取得实效。制定信息报送目标任务和责任分解表,对市、县下达的目标任务进行了逐一分解,要求各部门、各村结合自身工作实际,保质保量地完成年度目标任务。实行分类管理、奖惩分明,对报送工作完成情况优秀的单位和个人将给予表彰和奖励,对未完成年度目标任务的将给予通报批评,并作为年度整体工作目标考核的参考依据。 (二)贴近需求,服务大局,信息报送工作重点突出。以来,我镇主要围绕党务、经济社会发展情况、改善民生、争取上级帮扶、专项活动等五个方面,分类别、有重点的开展信息工作:一是紧紧围绕全镇关于开展学习党的十七大四中全会精神、学习实践科学发展观学习活动,大力宣传和报道党的路线、方针政策以及科学发展观开展实施情况。二是紧紧围绕经济社会发展中的重大现实问题,深入宣传全镇调整经济结构、培育新兴特色优势产业、农村经济发展所采取的工作措施及成效等工作。三是紧紧围绕干部群众普遍关心的热心、难点问题,大力宣传和报道镇各部门、各村为改善民生所做的实事、好事。四是紧紧围绕争取上级扶持工作,积极宣传和报道省、市、县各部门为我镇的经济发展所做的帮扶、挂钩等工作。五是紧紧围绕各项专项行动,大力宣传和报道专项行动所采取的措施、进展情况及成效。(三)广开渠道,内外并举,信息工作取得显著成效。以来,我镇共上报各类信息142条(未统计相同数),其中:向市委办上报信息12条,被《马鞍山信息》录用信息7条,完成年度目标数的140%;向县政府办上报信息67条,被录用信息25条,累计积分117分;向市报社投稿76条,用稿39条;向市电台投稿62条,用稿31条;向县广播电视台投稿116条,用稿94条。由于信息上报及时,为县委、县政府领导决策起到了很好的参考作用。 二、存在的问题和不足 一是信息报送还不够及时,需要进一步加强。二是信息报送质量不高,录用率不高。三是镇各部门、各村信息员信息工作培训不够,素质水平有待于进一步提高。四是与其它信息工作优秀乡镇相比,还存在一定的差距。 三、下一步改进措施 针对上述问题,我镇将采取以下改进措施: (一)强化信息时效性。进一步提高镇各部门、各村对信息工作的认知水平和责任意识,要求其以高度的政治责任感和使命感,推进思想观念、方式手段的创新,不断增强信息工作的针对性、时效性,使信息工作始终符合镇情的发展要求,确保圆满完成县委、县政府下达的年度目标任务。 (二)狠抓信息质量。要求镇各部门、各村认真分析和把握信息工作发展的规律和特点,加强信息的收集和编写,特别是要对获取的深层次、内幕性、预警性的重要信息进行深度挖掘,努力提高报送信息的质量和录用率。

科技部网络风险自查报告

关于逊克支行网络科技风险 自查报告 关于我行按照市行相关的文件要求,组织科技人员对我银行中心机房和网点的设备及线路进行了自查,现将自查情况汇报如下: 一、加强领导,明确各自职责 科技部为确实落实此次活动,成立了由陈经理为组长、科技部全员负责全行网络科技风险防范工作,并负责以后网络科技风险防范的统筹布署指导及网点信息科技工作的应急事项;对网点的易出现的故障点进行检查,切实做好风险防范工作,确保我行综合业务网络系统安全、持续、稳定运行。 二、组织开展自查,保障综合业务网络系统安全运行 一是对我行机房的设备、线路、电力保障系统、消防系统、防雷措施进行检查,检查中发现UPS电源逆变时存在故障,经与厂家维修人员联系更换了出现故障的老化蓄电池一块,及时的消除了隐患;并于网通公司联系,取得技术支持,密切关注网点的运行状态,出现问题及时沟通,争取在最短的时间内解决。二是明确“谁主管谁负责”的原则,要求检察员对机房机柜设备、通讯线路、电力系统进行了自查,在检查中存在机柜上方摆放杂物,设备尘土过多等问题,及时进行了整改和清理,以免影响设备的正常运行;并提出保障供电,出现问题及时启动发电机的应急设备,保证网点正常营业。 三、对备品、备件进行了检查,重新核实了备品、备件的数量,并对其进行加电测试,保证设备处于良好运行状态,出现故障时能够应急使用。 四、严格执行值班制度,科技部安排了节日期间值班表,密切关注营业期

间设备的运行状况,存在问题第一时间到达现场进行故障排查并及时解决;明确了网点的签到及签退时间,有特殊情况不能及时签退的必须与科技部联系说明情况。 五、对接入综合业务网络系统的PC机进行了检查,对存在的内、外网混用现象及时进行了整改,对杀毒软件未安装升级的及时进行了升级,有效的防范了网络病毒的攻击。 科技部 2011年4月19日

银行关于信息科技风险防控工作自查报告

##银行关于信息科技风险 防控工作自查报告 自##年数据大集中以来,我行依托省联社的科技支撑,各项信息管理系统逐步完善,初步建成了信息科技支撑系统,由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理,其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理,我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑,因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前,根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划,要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力,建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说,主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。 一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力,提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力,我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划,信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向,强调了科技基础建设,提高信息科技风险管理水平,有效防范信息科技风险。

二、完善信息科技治理,大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如,以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区,人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制,就算完成了信息科技风险控制的工作,其实不然,因为信息安全不单是技术问题,更是管理问题,只有持续完善信息科技治理架构,从组织架构和制度等管理层面采取防范措施,才能真正实现信息安全管理的目标。 三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。 a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求,吸收借鉴同业经验,将监管要求和同业经验转化为行内工作规范,建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制,建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线;成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组,做好突发事件应急处理。 b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设,我行领导高度重视,以我行流程银行建设为契机,完善了相关制度,理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程,切实抓好制度建设。 c)采取有效的信息科技风险管理的制度,防范和化解信

信息科技风险报告 - 副本

信息科技风险自查报告 按照上级领导的指示,认真贯彻《XX通知》(XX文件)精神,为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作,防范信息科技风险,保障计算机系统运行和操作安全,建立和完善信息科技风险管理机制。对信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下: 一、组织架构、制度建设及管理情况 1、信息科技治理组织架构 信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则,统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理;负责全辖信息系统突发事件的应急指挥、组织协调和过程控制成立了信息科技部,加强了信息科技管理。 2、信息科技管理制度建设 (1)安全管理 对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度,制定了《南乐县农村信用社计算机信息系统安全管理制度》等,并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订。 (2)应急处理 建立较为完善的信息计算机信息系统管理办法,制定中心机房关键基础设施专项应急预案。 二、信息系统的技术措施情况

1、物理和环境建设 (1)机房的物理访问控制:机房实现门禁控制,严防外部人员进入机房擅自操作。 (2)系统密码均由专门人员掌管,计算机终端无人看管时锁定; (3)机房采用集中监控,监控清晰全面,参数实行24小时不间断监控,岗位人员具备管理监控专业素质。 (4)机房供电系统均采用双路UPS供电,线路冗余性好,负载能力强,完全能够满足机房电力需求。 (5)机房空调系统的有效性和冗余性,给排风系统的有效性:机房空调系统安全有效,给排风系统工作正常。 (6)中心机房有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施,确保机房正常运转。 2、网络服务连续性、冗余性 1.所有重要通信线路均有备份线路且采用不同运营商,确保网络无断点。 2.网络设备的冗余性:网络设备均有备份。核心网络设备,核心生产系统设备均采用双机热备,确保关键生产设备运行的可靠性。 3.访问线路的带宽完全能够满足各信息系统的带宽需求,无网络拥塞现象。 4. 网络设备管理配置均由专人分管负责,确保合理操作,

银行数据质量治理自查报告

银行数据质量治理自查报告 根据自治区农村信用社工作会议安排,我联社于今年五月起在全 辖集中展开了一次以提升联社形象为目的,以整肃行风行纪为目标, 以全体员工为教育对象,以信贷岗位人员为重点的“阳光信贷”整肃 行风行纪职业道德教育活动,通过此次活动,我对照自身自我检查, 现报告如下: 一、在学习上:作为一名部门经理,我在平时的工作中,能够积 极学习信贷业务及相关知识,较熟悉地掌握了业内知识,但仍不够努力,总是沿袭一些以往的经验办事,不能够满足个人和工作对知识的 需要,没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法,所以在以后 的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。 二、在思想上;对于此次”阳光信贷”活动的展开,我作为一名 中层干部,在思想上绐终高度重视,深知这项工作的重要性,不敢有 丝毫懈怠。我深刻理解到”阳光信贷”活动的展开,不但有效提升了 我社的社会声誉,进一步拉近了与农民的关系,缩短办贷时间,提升 了办贷的效率,而且实施“阳光操作”,把信贷工作置于社会和客户 的监督之下,从源头上防范了贷款道德风险的产生,整改报告。 三、在信贷管理上;自我被任命为部门经理以来,我能够时刻保 持清醒头脑,在调查及审查贷款手续时,力求完善,不出差错,确保 手续真实合法。但在贷后的检查上,存有一定的惰性,小部分的档案 信息没有完善,对一些几千元额度的小额贷款,总是片面的认为手续 办理的合规,片面的相信担保人,而没有更为细致的调查。此一问题 在今后的工作中将做为重点予以改进,杜绝违规行为,降低贷款风险。 四、内控制度的执行上;多年来始终坚持按章办事,努力执行好 各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞,无截留贷款本息 行为、擅自挂息等经营违规行为;无虚报费用,私设小金库待为;无 擅自罚款,乱收手续费行为。

村镇银行内部控制风险管理的自查报告

关于**村镇银行内部控制、风险管理的自查报告2016年8月22日我部收到办公室印发“关于印发《**村镇银行“两个加强、两个遏制”回头看自查方案》的报告”的文件。按照文件精神,内审合规部自查要点为“内部控制、风险管理、案件防控”。以下为自查情况报告: 一、我行内控体系较为健全,组织结构设置符合自身特点,明确了内部控制和相关职能部门的责任、权限和信息报告路线。我行主要发起行为**银行,同时吸收当地优质企业和自然人投资参股村镇银行,股权结构较为合理,为良好公司治理奠定坚实的股权基础。 我行按照现代企业制度要求,建立了完善以“三会一层”即股东会、董事会、监事会及高级管理层为主体的治理结构并设立风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、信息科技管理委员会和资产负债管理委员会六个专门委员会。但尚未建立独立董事制度。 我行各个治理主体的职责边界较清晰,并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和高级管理层议事规则五项规范的议事规则,但各项议事规则有待进一步完善。 我行参照以流程为核心的全新的银行模式开展经营管理,即在整个银行塑造“以客户为中心”的企业文化,提高市场反应速度,改善服务水平;并通过业务模块化、管理扁平化与运营集中化,提高银行运作效率,实现成本节约与规模效益,促进价值创造与绩效进步,并

全面提升银行的核心竞争能力。但此项工作在该行尚处起步阶段,内部组织架构不完善,距流程银行要求还有较大差距,但我行在2015年成立了内审合规部门,随着业务发展,2016年我行将进一步完善组织架构。 二、各部门、各岗位之间职责分离、相互制约,并定期不定期进行岗位测评及意见反馈。认真执行轮岗和强制休假制度,并向监管当局按季度上报人员、安防非现场监管报表。我行在业务领域和部门之间建立了信息交流、信息共享及信息反馈机制。我行建立了《**村镇银行内部控制评价试行办法》,定期对内部制度的健全性等进行评价,但评价效果有待提高。 我行2015年成立内审合规部门,建立了内部审计及合规管理的相关规章制度,并定期聘请发起行进行业务督导及业务检查。我行聘请外部审计机构进行审计,但审计结果未及时上报监管部门。我行的内部控制缺陷被发现和被报告后能够及时得到解决和纠正,并能够及时纠正和整改外部监管机构发现的内部控制方面的问题和缺陷。我行正逐步建立及完善各项内控制度,完善组织架构,有效开展内外部审计工作,在高管层的科学领导下,2015年我行未发生案件。 三、我行正逐步建立及完善各项内控制度,建立了存款、会计、重要空白凭证等管理制度和岗位规范,我行业务部已制定如下规章制度:贷款管理办法、企业信用评级管理暂行办法、信贷业务操作办法、农户贷款操作细则、担保管理办法、信贷业务审批管理办法、存贷款利率管理暂行办法、贷后管理办法、信贷档案管理办法、抵贷资产管理

信息科技风险专项检查自查报告总结.doc

********商业银行行股份有限公司********银行信息科技风险专项自查报告 ************中心: 为认真贯彻《关于开展2019年度信息科技风险专项检查的通知》精神,充分做好做好国庆期间金融网络和信息系统安全保障工作,防范我行信息科技风险,保障计算机系统运行和操作安全,建立和完善信息科技风险管理机制。根据《****农商银行系统重点业务风险点排查指引(试行)》规定及人民银行、银保监局和公安局关于网络安全保障工作要求。我行由分管信息科技领导、信息技术部组成自查工作小组,于8月19日-23日开展自查工作。现将自查情况汇报如下: 一、总体情况 随着当前信息化建设步伐不断加快,我行各项业务对于信息系统的依赖日益加深,随之而来的系统和网络安全已成为安全管理的关键环节,其中薄弱环节成为信息科技风险的重要内容,网络安全运行工作事关经营、管理大局。从防范科技风险的高度充分认识到加强系统和网络安全运行工作的必要性和重要意义,正确处理了发展与安全的关系,一手抓信息化建设,一手抓风险防范。截至报告日,全行上下已经按照统一标准建立起较完善的网络和信息安全风险防范体系。

二、组织架构、制度建设及管理情况 (一)信息科技治理组织架构 1.强化“三会一层”履职。成立了以高管层和主要业务部门参加的信息科技管理委员会,定期或不定期履行职责,审议信息科技相关重大事件,本年度共计召开信息科技管理会议2次。 2.加大专业人员配备。设立首席信息官。参与我行与信息科技运用有关的业务发展决策,确保信息科技发展战略符合本行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。 3.明确部门职责分工。明晰信息科技实施、风险管理及审计职责。信息技术部负责信息科技实施、管理工作,各支行设立兼职或专职计算机管理员,配合信息技术部开展应用推广、故障处理、设备维护工作;合规与风险管理部负责协调制定有关信息科技风险管理策略,尤其是在涉及信息安全、业务连续性计划和合规性风险等方面;内部审计部负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划。 (二)信息科技管理制度建设 1.安全管理方面。对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度,制定了由安全策略、管理制度等构成的全面的信息安全管理总则《********商业银行行计算机信息安全管理办法》,安全管理办法经信息科技管理委员会审定,审定周期为一年一次,并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订。 2.应急管理方面。建立了较为完善的信息系统应急管理办法《********商业银行行计算机信息系统应急管理办法》,

网络与信息系统安全工作自查报告

xxx 网络与信息系统安全工作自查报告 按照《xx县信息化工作领导小组办公室关于开展2012年全县网络与信息系统安全检查工作的通知》文件要求,我单位高度重视,立即组织开展全镇范围内的网络与信息系统安全工作。现将自查情况汇报如下: 一、网络与信息系统安全组织管理工作 1、我单位高度重视网络与信息系统安全工作,在党委扩大会议上专门研究部署了此项工作,并成立了信息化与网络安全工作领导小组,明确了镇办公室为信息化与网络安全工作办公室,确定了一名网络与信息系统安全工作管理员,负责日常管理工作。 2、制定下发了《xxx人民政府关于加强信息网络安全保障工作的意见》和《xxx人民政府网站管理维护工作制度》,要求各科室、各部门认真组织学习,充分认识网络和信息安全工作的重要性,能够按照各项规定正确使用网络和各类信息系统,确保我镇网络与信息系统的安全。 二、网络与信息系统安全日常管理工作 结合我镇实际,在日常管理工作中,与各科室、部门签订网络和信息安全工作责任书,并要求各科室、各部门严格按照以下规定执行,确保网络和信息系统的安全。 1、计算机必须设置系统启动密码,密码严禁外泄,避免外部人员登录对本单位计算机网络进行攻击。 2、办公计算机在使用过程中,要定期进行系统备份,以提高突发事件发生时的应对能力。 3、不得随意接入网络设备,避免因擅自接入影响网络和信息系统的正常运行,确因工作需要接入网络设备,必须经信息化与网络安全工作办公室允许方可接入。对于移动存储设备,不得与涉密计算机及政务专网以外计算机共用。 4、所有计算机必须安装防火墙,定期查杀网络病毒,移动存储设备在接入计算机使用前,必须进行杀毒。 5、严格信息系统文件的收发,完善清点、修理、编号、签收制度。 三、网络与信息系统安全专项防护管理工作 1、安排专人负责我镇的网络安全工作,并积极参加县有关部门组织的网络安全知识培训,提高工作水平。 2、安排专人负责信息系统的管理,对计算机享有独立使用权,计算机的用户名和开机密码为其专有,且规定严禁外泄。

网络信息安全自查报告范文

网络信息安全自查报告范文 。 网络信息安全自查报告范文 为认真贯彻落实《赣州市20xx年度政府信息系统安全检查实施工作方案》精神,我办按照要求,对政府系统信息网络安全情况进行了自查,现将自查的有关情况报告如下: 一、强化组织领导,落实工作责任 1、健全组织机构。成立了市扶贫办政务公开工作领导小组,市政协副主席、市扶贫办主任温会礼为组长,市扶贫办副主任罗开莲为副组长,周邦春、刘守敏、廖明伟、陈大林、钟敏兰、赖外来等同志为成员,具体负责本单位的政务公开工作,并明确了相关工作职责。 2、落实相关措施。一是明确本单位各科室的信息公开内容。秘书科具体负责本单位政务公开工作的组织实施,并提供劳动力转移培训及一村一名中专生和中高级技工培养的指标分配、资金安排等方面的政务工作内容;计财科主要负责提供扶贫项目资金安排、项目计划审批、项目及资金管理要求、贫困人口变化及其他有关的政务工作内容;社会扶贫科主要负责提供定点单位扶贫帮扶重点村情况及市本级社会捐赠资金、物资使用管理等方面的政务工作内容;移民扶贫科主要负责提供省分配的移民搬迁指标、移民扶贫集中安置点审批、移民搬迁对象审批等方面的政务工作内容;监察室主要负责提供本单位党风廉政建设责任落实、各类扶贫资金管理使用监督检查、受理检举控

告和申诉处理等方面的政务工作内容。二是确保信息公开时限。要求做到经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时性工作随时公开。三是明确信息公开责任。主动公开的政府信息内容,要求各科室做到谁提供、谁负责;对依申请公开的信息内容,做到谁负责、谁受理、谁答复。四是拟定了不予公开的政务内容。 3、规范工作机制。为加强政务公开工作,本单位建立了首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制、公开公示制、失职追究制等六项制度,同时结合机关效能年活动,制定下发了提高机关干部素质和能力的实施方案、改进机关作风的实施方案、建立和健全AB岗工作制的实施方案,较好地转变了扶贫办机关工作作风,提高了工作效率和服务水平,促进了政务公开工作的顺利开展。 4、深化学习宣传。为进一步加深对《条例》的学习理解,我单位结合各种会议对《条例》进行了培训,利用下乡检查指导工作的机会对《条例》进行了宣传。同时,专门建立了包括学习制度在内的《市扶贫办机关管理制度》,特别是建立的学习制度,明确了学习时间、学习方法、学习内容、学习要求等,把对《条例》的学习作为重要学习内容,要求全体干部要进一步加深对《条例》的理解,强化学习的主动性、自觉性和积极性,按要求认真做好学习笔记,并结合工作业务撰写学习心得体会文章。通过对《条例》多形式的学习、宣传、培训,本单位政府信息公开工作较好地落到了实处。 二、开展安全检查,及时整改隐患 本单位共有23台计算机,其中5台存在各种问题,基本无法正

数据中心基础设施外包风险自查报告

xx银行 数据中心基础设施外包风险自查报告 根据《中国银监会办公厅关于云行业金融机构数据中心基础设施外包风险提示的通知》,我行高度重视,组织科技信息部于近日展开相关自查,重点排查了供配电系统、空调通风系统、消防系统、防雷接地系统和安防系统,自查报告如下: 一、基础设施环境概况 1.数据中心基础设施建设情况 xx银行数据中心由我行自建,由生产中心和灾备中心组成。生产中心占地xx平方米,内设服务器机柜x组,UPS配电柜x组,UPS电池间,七氟丙烷气体灭火装置x组,火灾报警控制器(联动型)1组,油机发电机1台,精密空调x 台;灾备中心占地xx平方米,内设服务器机柜x组,UPS配电柜x组,火灾报警控制器(联动型)1组,七氟丙烷气体灭火装置x组。由xx通环境监控系统实时监测数据中心内各基础设施运行情况。 2.供配电系统基本情况 数据中心供配电系统有市电供电系统、UPS不间断供电系统和油机应急供电系统三部分物理单元组成,各物理单元由相互独立的封闭母线连接,为数据中心提供不间断供电。 引入双路独立的供电线路,通过相互独立的两条封闭母

线输送至数据中心市电配电间内,供UPS系统、空调通风系统、消防灭火系统等用电设备。 UPS系统架构采用2N双母线冗错方式,分双母线输出2路独立的配电至数据中心强电列头柜供设备使用。UPS主机和后备电池组安放在不同的物理区域,电池组同UPS主机之间的线缆设在单独的专用桥架内,电池组内含12块蓄电池。UPS模块冗余N+4,负载17KVA、4%,可用电池运行时间为14.5小时。 柴油发电机组通过独立的封闭母线输送至数据中心配电间内,同市电电源互备。 3.消防系统基本情况 数据中心消防系统由管网式七氟丙烷气体灭火系统组成,通过温感、烟感探测器,声光报警器对各区域进行监控,火灾报警控制器对其进行在线管理,各区域设置手动紧急启、停按钮,并同环境监控系统、供配电系统、空调通风系统联动,同时各区域配备了手持式灭火器。 4.安防系统 数据中心安防系统由视频监控系统、环境监控和报警系统组成。 环境监控和报警系统主要包括:门禁,空调,漏水,温湿度等监控。采用声音、灯光、弹出框、短信、电话、邮件等方式,第一时间将异常状态通知相关负责人。

关于二分社进一步做好客户个人信息保护工作的自查报告

关于XXX社进一步做好客户个人金融信息 保护工作的自查报告 联社财务科: 根据《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》(银发﹝﹝2012﹞80号),和《关于进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》的文件要求,为强化个人金融信息保护工作,保护金融消费者合法权益,依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息,我社对贯彻落实个人金融信息保护相关法律法规、涉及客户信息相关业务的内控制度、技术防范措施和员工培训教育等情况进行了自查。现将自查报告如下: 一、客户个人金融信息的收集、使用、披露途径合法合规。我社认真贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》等个人金融信息保护相关法律法规,对相关法律法规和规范性文件及时转发给员工学习并贯彻落实,使社内业务操作人员能按要求收集、使用、披露客户个人金融信息,杜绝个人金融信息外泄和滥用。 二、建立了客户信息保护相关制度。为确保客户个人金融信息安全,防止信息泄露和滥用,我社根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令【2005】3号文件)规定,制定了《XXXX 个人信用信息基础数据库管理实施细则(试行)》和《XXXX企业和个人征信系统处罚办法》,以规范我社查询受理个人信用报告查询业

务操作,确保个人信用报告的使用安全合法。 三、在保护个人金融信息工作中具备一定的技术防范能力。一是储蓄开户能严格遵守存款实名制,并通过身份联网核查系统进行客户身份和照片对比,防止个人信息被盗用和洗钱情况的发生。二是严格执行三级授权制度。在特殊业务办理和重要信息查询方面严格执行三级授权制度,实现相互监督,防止个人金融信息外泄。三是做好监控系统管理和调阅工作。发现违规操作现象和行为时及时通报和纠正。 四、按照文件要求,我社对易发生个人金融信息泄露的环节进行了充分排查,并对员工开展了有关个人金融信息保护的教育培训。 一是在排查过程中,未发现收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息;不存在篡改、违法使用客户个人金融信息行为。 二是“为客户保密”,不仅是储蓄业务的基本原则,他始终贯穿于金融服务的每一项工作中。我社在收到通知后,组织全体员工学习该文件,同时组织员工认真学习了《个人存款账户实名制规定》和《中国人民银行关于银行业金融机构做好金融信息保护工作的通知》及人民银行关于个人金融信息保护的其他制度,按人民银行有关客户和个人信息保护的相关要求依法合规收集、保存、使用和对外提供个人金融信息。加强员工对个人金融信息安全意识,防止员工非法使用、泄露和出售个人金融信息。 五、对现有风险隐患的整改措施。 一是加强员工对个人金融信息保护相关法律法规的学习。认真贯彻相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,明确个人金融信息泄

信息科技风险专项检查自查报告

信息科技风险专项检查自查报告 信息,指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象,泛指人类社会传播的一切内容。WTT为大家整理的相关的信息科技风险专项检查自查报告,供大家参考选择。 信息科技风险专项检查自查报告 根据《xx-x重要信息系统和政府网站安全专项检查工作方案》的文件精神,结合我单位实际情况,认真开展了信息系统安全自查工作。现将有关情况报告如下: 一、我局信息系统安全基本情况: 1、信息系统安全工作得到局领导高度重视,信息系统安全相关防护设施建设、运行、维护和管理经费均纳入预算,为信息系统安全提供了经费保障。落实具体负责信息系统安全工作的人员,对涉密信息文件、材料实行专人管理;对重要办公计算机等设备进行了严格管理,确保信息保密工作。 2、计算机及网络已经配置安装了专业杀毒软件和硬件防火墙,同时严格进行内外网物理隔离,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。 3、互联网连接的端口使用了硬件防火墙。对服务器系统帐户、口令等进行检查,对服务器的应用、服务、端口和链接进行了检查。同时,日常工作中,及时对计算机进行漏洞扫描、木马

检测等,加强安全监管。目前,网络运行良好,安全防范措施和设备运行良好。 4、制定了初步应急预案,建立了信息系统安全的相关规章制度,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,处于不断完善阶段。 5、定期对本局信息化系统中运行各种设备参数、服务器系统和各种信息数据实行光盘备份,以便出现软硬件故障系统崩溃时能够快速、有效地恢复,防范计算机系统故障带来的损失和影响。 6、系统运行和用户使用日志记录保存60日以上。 7、操作系统为windowsXP、Windows Server 2003,数据库为SQL Server 20XX,办公软件为Microsoft Office。服务器为惠普1台和戴尔1台。重点信息系统使用的防火墙、路由器、杀毒软件等均为国产品牌。我局使用的业务系统均由xx-xx统一研发。 二、我局信息系统安全检查存在的主要问题及整改情况: 经过这次安全检查,我单位信息系统安全总体情况良好,但也存在着一些不足,结合单位工作实际,及时展开了整改。 1、部分干部职工对信息系统安全工作的重要性的认识还不足,对信息系统安全防范的意识还有待加强。今后将继续加强对干部职工的信息系统安全意识教育,提高-干部职工对信息系统安全工作重要性的认识。

信息具体工作自查报告总结计划模板总结计划模板计划模板.doc

信息工作自查报告 今年以来,在县委、县政府的正确领导下,我局严格按照县政府信息公开领导小组的要求,以规范内容为依托,以创新方法为手段,按照健全机制,狠抓落实的工作思路,以全心全意为人民服务为宗旨,以转变政府职能,规范政府行为,提高服务质量,维护人民群众的根本利益为目的,把推行政务公开制度与促进依法行政、提高民政工作服务水平紧密结合起来 , 扎实做好政府信息公开工作,进一步增强机 关工作人员的民主意识、效率意识、服务意识和法制观念 , 努力建设廉洁、勤政、务实、高效的政府机关,现将主要工作总结如下: 一、加强领导,形成工作合力 我局坚持以打造行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的阳光民政为出发点,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利,我把政府信息公开工作纳入了重要议事日程。一是定期召开党组会专题研究部署政府信息公开工作,成立了由局长任组长,其他党组成员任副组长,系统各单位和各股室负责人为成员,明确了 2 名专职工作人员,专门负责推进、指导、协调民政系统政府信息公开工作。二是加大了对信息公开业务知识的培训力度,采取以会代训的方式组织系统各单位和机关各股室相关人员系统的学习了《政府信息公开条例》等政策性文件,使全体干部职工明确实施政府信息公开的意义、基本内容以及相关配套措施和工作规范,提高了工作人员信息公开的能力和水平。三是规范活动,开展深入。我局将各单位、各股室和各

职能岗位职能统一设置了政务公开栏,并不断加以完善,不断更新。要求将各股 ( 室) 和各单位的工作职责、办事依据、办事程序都按照政府信息化工作统一要求公之于众,安排专人负责政务公开工作的日常事务,并定期对公开情况进行检查。同时,配置了专门信息录入电脑, 保证所有股室电脑网络通畅,增添了政府信息公开模块,保证在政府信息网上公开的信息和在我局门户网站上公开的信息同步。 二、突出重点,规范公开内容 我局严格执行省市县政府信息公开工作要求,除涉及国家机密和个人隐私、可能影响国家利益和执法活动等以外的政府信息,积极主动进行了公开。根据对文件的认真审查和归类,主动公开在岐山县政务网的政府信息共 80 条,其中部门动态 30 条; 政务公开 50 条。上报全国民政网站群各类信息 282 条,其中机构概况: 12 条; 工作动态: 115 条; 通知公告: 63 条; 政策文件: 26 条; 信息公开: 10 条; 办事指南: 15 条; 表格下载: 6 条; 留言咨询: 2 条; 图片报道: 33 张。 进一步规范对外政务公开的内容,及时更新了局里领导机构及联系电话,各项行政法规依据,办事程序和服务承诺,行政许可事项和监督机制,并增设了工作动态、各类 ( 含突发 ) 事件处理情况等,使我局对外公开栏得到进一步完善。同时,加强政务公开宣传工作。充分借助各类法制宣传日利用宣传横幅和宣传单对《收养法》、《抚恤优待条例》《自然 灾害应急预案》、《城乡居民最低生活保障制度实施办法》《婚姻 法》、《村委会组织法》、《殡葬管理条例》等进行广泛的宣传,充分利用 3-5 月份我局分组对全县低保户进行入户摸底调查的同时,

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