检验和试验控制程序

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过程检验和试验控制程序文件

过程检验和试验控制程序文件
EB-QP-27(A0)
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5.9.当持续发现不良的品质表现时,品质部应向生产部相关小组提出改善措施或发出《纠正和预防措施报告》,由相关小組负责对本工序原因导致不合格作出原因分析及改善行动;
5.10.生产部的各种生产工装夹具的自检、审核和批准依据相应《工装管理控制程序》进行。
5.11对新的生产过程(包括装配和排序)进行过程的能力,并附加输入,结果以形成文件,适用时并附上生产、测量和试验的规范,以及维护指导书,文件包括生产过程能力、可靠性、可维护性、可获得性和其接受准则的目标;
5.12保持由顾客零件批准过程要求所规定的过程能力或绩效,以及确保已实施了控制计划和过程流程图,包括遵守规定的:测量量技术、抽样计划、接收标准以及当不满足接收准则时的反应计划;
5.13记录重要的过程活动,如更换工具或修理机器等。
6、相关文件与资料:
6.1.《产品标识与可追溯性控制程序》;
6.3.《不合格品控制程序》;
5.6.1.管理层的决定;
5.6.2.添加新的或更改目前的流程及设备;
5.6.3.因执行纠正和预防措施而影响当前品质系统。
5.7.生产工序及IPQC检查不合格品,按《不合格品控制程序》处理;
5.8.各检查工序检验报表必须每日由IPQC主管审查并收集,由品质部经理审核;
名称
过程检验和试验控制程序
文件编号
5.4.1.生产过程中的每一道工序,IPQC按相关作业指导书之规定的频率及要求进行首啤确认、巡检与抽检;
5.4.2首检及抽检之相关数据,必须记录《首尾件确认报告》及《IPQC制程检验记录表》中,合格品流入下工序,不合格品依《不合格品控制程序》处理;
5.4.3.IPQC主管负责管理检验员,产品不良率超过10%检验员发出《生产异常通知单》,IPQC主管根据产品问题的严重性决定是否发《纠正和预防措施报告》并作跟进改善及作总结报告,依据《纠正与预防措施控制程序》执行;

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序

企业管理标准XX-QP-036 检验和试验控制程序编制:审核:批准:2014-07-01发布2014-07-01实施XXX机电有限公司发布检验和试验控制程序1 目的对进货、过程和最终产品进行检验和试验,以验证产品是否满足规定要求。

2 范围适用于本公司产品的检验和试验。

同时适用于对供应商产品的检验和试验。

3 引用文件QMSP62《人力资源管理程序》QMSP83《不合格品控制程序》QMSP85《持续改进、纠正和预防措施控制程序》QMSP424《记录控制程序》QD74-1《采购产品技术要求及检验要求》4 术语和定义认可的实验室:是指经某一国家承认的认可机构。

计数型数据:可以用来记录和分析的定性数据。

计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。

计量型数据:可以用来记录和分析的定量数据。

不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

紧急放行:指因生产急需来不及验证而放行采购产品。

记录:是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。

(如:检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。

)外购品:由供方提供的产品和加工(包括原材料铝锭、脱模剂、外协浸渗和氧化等)5 职责质检部负责进货检验。

质检部检验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。

6 工作流程和内容6.1 通则6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工;未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。

6.1.2 检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。

6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。

6.1.4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考核合格后经授权上岗。

6.1.5 对所需委托实验室进行的检验、试验,应确认对实验室的要求:1)本公司内部实验室,按《监视和测量设备及实验室管理程序》的规定执行。

2)当顾客有要求时,对原材料的化学成分、对零部件的检测可以委托经国家认可的实验室进行检测。

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序

ObjectivoEstes procedimento define-se a inspeção e ensaio durante a fabricação de produtos a fim de garantir não uso de matéria prima sem inspecionado ou reprovado nem entregue o produto para cliente.AplicabilidadeAplicar em inspeção e ensaio de matéria prima e a qualidade de produtoDefinição3.1Primeira peça---a primeira peça aprovada na produçāo diária.3.2 Inspeçâo final---inspeçâo antes da embalagem do produto acabado.3.3 Aprovaçâo final----inspeçâo após a embalgem Responsibilidade4.1 a Engenharia éresponsável por elaborar IT e FO, definindo as cotas, as frequências, os meios da mediçâoa inspecionarem.4.2 a Engenharia é responsável por passar as normas aplicando em inspeçâo e ensaio.4.3 o CQ éresponsável pela realizaçâo de inspeçâo e ensaio de matéria prima, componentes comprados e de ferramentas.4.4 a Produçâo éresponsável pela inspeçâo de componentes no processo e na montagem, os operadores seguem IT/FO para auto-inspeçâo.4.5 o CQ éresponsável pela auditoria do processo e inspeçâo da amostragem para aprovaçâo final de produtos. 1.目的规定产品质量形成的全过程中的检验和试验的程序,以确保未经检验和试验或未验证合格的原材料、产品不投入使用或不交付顾客。

检验、测量和试验设备控制程序

检验、测量和试验设备控制程序

1 目的规范公司检验、测量和试验设备的管理,确保检验、测量和试验设备的检测精度。

2 适用范围本程序适用于公司检验、测量和试验设备的控制。

3 术语定义检定:为评定计量器具的计量性能(准确度、稳定度、灵敏度等)并确定其是否合格所进行的全部工作。

校验(校准):确定计量器具显示值误差(必要时也包括确定其他计量性能)的一组工作。

4 职责4.1 公司机电物资处4.1.1 负责建立公司的检验、测量和试验设备台帐、督促使用单位实施检验、测量和试验设备管理。

4.1.2 负责编制公司的检验、测量和试验设备的年度周期检定计划,并监督实施。

4.2 公司试验室及项目部测量队4.2.1 负责建立本单位的检验、测量和试验设备台帐、档案卡片,实施检验、测量和试验设备管理。

负责将本单位检验、测量和试验设备台帐上报公司机电物资处。

4.2.2 负责检验、测量和试验设备的采购、验收、储存、检定、发放、使用、维护保养及报废管理工作。

4.2.3 负责编制本单位检验、测量和试验设备下年度周期检定(校验)计划,并报送公司机电物资处。

4.2.4 负责实施本单位检验、测量和试验设备年度周期检定(校验)计划。

4.3 公司直管项目部机电部门4.3.1 根据项目的实际需要,组织配置能充分满足现场质量检测要求的检验、测量和试验设备。

4.3.2 组织建立项目部检验、测量和试验设备台帐、实施检验、测量和试验设备管理。

4.3.3 督促项目部内部检验、测量和试验设备的使用单位,按年度周期检定计划实施设备检定。

5 工作流程5.1 检验、测量和试验设备控制程序工作流程。

5.2 检验、测量和试验设备的配置5.2.1 各使用单位根据工程质量检测工作需要,配备技术性能准确度和精密度满足检测质量要求的检验、测量和试验设备。

5.2.2 检验、测量和试验设备的购置需填写“检验、测量和试验设备购置申请表”(Fe760-1),并经批准后进行购置。

5.2.3 新购置的检验、测量和试验设备必须有出厂合格证、国家法定CMC标志、设备说明书及其他随机技术资料。

检验测量和试验设备控制程序

检验测量和试验设备控制程序

1.目的
对检验,测量和试验设备进行有效控制,保证检验、测量和试验设备的精密度和准确度,以确保检测和试验结果的正确性。

2.范围
本程序适用于证实产品符合规定要求的检验、测量和试验设备的控制。

3.职责
3.1 质量部是检验、测量和试验设备控制的归口管理部门,负责检测设备的审核登记、送检或校准等管理工
作。

3.2 使用部门正确使用并做好仪器设备的日常维护保养
4.名词解释
固定资产:对采购原值≥¥5000元的生产用设备、检验试验设备、测量工具等作为公司固定资产,需进行登记造册,进行固定资产管理。

5.程序&流程
6.其他要求
6.1监视、测量和试验设备遇下列情况,应贴上停用标志并重新校准。

6.1.1对设备的准确性发生怀疑时;
6.1.2设备经过拆卸损坏时;
6.1.3设备修理后;
6.1.4设备经过位移;
6.2 当发现检验、测量、试验设备偏离校准状态时,对检验、测量的产品向前进行追溯,重新检测,直至检测产品合格为止,当有偏离精度状态下对已经发运的产品需及时通知客户进行追溯,确认最终满足客户要求为止。

6.3质量部对检测设备的技术档案和检定记录,按《质量记录控制程序》进行管理。

7.引用文件
《质量记录控制程序》
《实验室管理规定》
《MSA测量系统分析作业指导书》
8.质量记录
《检验测量和试验设备报废单》
《计量校正计划》
《计量器具校准台账》。

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序页 数1 of 5版本B1 概述 1.1管理职责质管部负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理,按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验。

负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、让步接收和技术标准、检验指导书;负责紧急放行及“不合格品通知评审表”的意见签署。

技术工艺部、产品开发部负责制定进货、过程、最终检验和试验的技术文件和依据; 物资供应部负责外购外协产品进厂后的送检;生产部负责完工产品的送检,严格执行工艺要求,进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修。

1.2目的 通过对产品检验和测试,以保证产品符合质量规定和满足顾客要求; 1.3适用范围 适用于本厂从原材料进厂到成品出厂全过程的检验和试验状态的控制; 1.4制定依据 ISO/TS16949:2009标准第7.5.2项要求。

2 过程描述 2.1进货检验和试验序号流程输入文件/ 资源/记录责任部门(★执行–☆配合–▲决定–■知道)输出文件/记录要求与说明 总经理管理者代表综合部技术工艺部产品开发部物资供应部品质保障部生产部销售部/市场部财务部2.1.1 外购外协产品的暂收送货单质量证明文件等 外购外协产品进厂后,由库管员对外购外协产品的牌号、规格、数量、标识、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。

确认无误后,外购外协产品暂收,放在指定的待检区或仓库待检。

★ ■ ☆“零件检验/入库单”检验和试验控制程序页数 2 of 5 版本 B序号流程输入文件/资源/记录责任部门(★执行–☆配合–▲决定–■知道)输出文件/记录要求与说明总经理管理者代表综合部技术工艺部产品开发部物资供应部品质保障部生产部销售部/市场部财务部2.1.2 送检 2.1.2.1库管员填写《零件检验/入库单》通知质检人员进行入厂检验和验证。

☆★“零件检验/入库单”2.1.3 检验进货报检单2.1.3.1检验员根据物料料号和规格,寻找对应的检验指导书,根据检验指导书规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具等要求和相关图纸、技术标准及检验文件进行检验或试验。

设备和检验与试验装置控制程序

设备和检验与试验装置控制程序

设备和检验与试验装置控制程序1、目的对施工设备以及检验与试验装置等计量器具进行控制,有效控制监视、测量设备,使监测量活动正常进行,确保检测结果的真实性、准确性和有效性,以确保压力管道安装质量。

2、适用范围适用于压力管道安装、改造、维修所使用设备和检验与试验装置等计量器具的采购、选型、安装调试、使用维护3、职责3.1设备和检验与试验装置质量控制由资产部负责,实行设备责任人负责制。

3.2总经理负责重大设施、设备(价格在一万元以上)配置申请的批准。

3.3使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。

4、内容4.1设备和检验与试验装置采购4.1.1工程部根据施工情况和工程项目的要求填写《工机具/设备采购申请单》,完成相关程序报采购部后,按《材料及零部件控制程序》实施。

4.1.2施工机具采购后应建立《施工设备台帐》。

4.1.3施工器具的验收由项目部及相关部门按照国家规定共同验收,见《建筑机械工程师常用规范选》按照说明书要求安装调试,填写《施工器具验收单》。

设备随机技术文件,由项目部保管。

4.1.4验收不合格的设备,按《材料及零部件控制程序》中相关部分执行。

4.2管理、使用和维修4.2.1项目部使用施工器具时应填报《施工器具计划单》,明确种类、数量、进场时间报工程部负责人审核,审核完成后携带《施工器具计划单》向设备管理员领取对应工机具或设备。

4.2.2进场时,项目部材料负责人根据《施工器具计划单》核实名称、数量、型号、机具完好情况等。

4.2.3工机具和设备的日常管理和维护由所使用的项目部进行。

4.2.4操作人员必须培训上岗,执行定人、定机、定岗的“三定”制度。

大型机械(二人操作者)实行机长负责制。

4.2.5计量器具在使用前必须经过检定,合格后方能使用。

设备必须经过开箱检查和鉴定,并且有设备责任人认可。

4.2.6操作人员必须正确使用设备,严格遵守安全使用规程,提高经济效益,不带病运行,不超负荷使用,杜绝事故发生,负责施工器具日常的维护、保养。

检验和试验控制程序

检验和试验控制程序

目的:为确保产品满足规定的要求,确保产品质量,在产品特性形成的过程中,规定检验和测量程序、抽样方法、对于产品实施监视和测量,以保证产品质量。

2.0 范围:适用于所有产品进货、过程及最终产品的测量和检验、物理试验。

3.0 术语/定义:检验:通过观察和判断,必要时结合测量、进行的符合性评价。

试验:对给定的产品过程、按照规定程序确定一个或多个特性的作业。

全尺寸检验:是指零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量、除非在顾客已批准的控制计划中另有检验频次规定,顾客可要求每年都对所有产品进行全尺寸检验。

4.0 程序:4.1 进货检验:质检部负责编写《产品检验指导书》规定每一工序的检验项目和方法,所使用的检验工具,抽样的要求和抽样间隔时间,自检和巡检,最终检验的项目和标准。

4.2 原材料的进货检验:4.2.1 供销部仓库根据《采购控制程序》5.4.3的要求,核对质保书、重量、件数、规格编号、价格、合同号、钢种、捆包号、保留每一批原材料的捆包号和质量保证书或复印件,同时进行重量或数量的验收。

4.2.2 质检部在领料开包以后进行厚度、外形尺寸,直径和长度的测量。

4.3 外协件的验收:4.3.1 外协件的验收由质检部负责实施,到货时应具备书面资料;包括送货单、检验报告;质量证明资料;验证资料的技术数据及外形尺寸;符合规定的要求时;外协件必须附出厂检验报告方可接受;4.3.2 外协件的抽样比例,按照产品数量抽样比例为5%;4.3.3 技术部应规定外协模具、检具加工的接受准则;关键尺寸、重要尺寸、一般尺寸的接受的公差范围,物理特性、检验方式,检测设备和工具,样本数量,指定专职或专人实施检验。

4.3.4 任何让步放行应得到技术部的同意,已经例行的让步放行,技术部按照技术要求进行认定和批准,并且与供方在技术协议上予以规定。

4.4 首件检验:4.4.1 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品,按照工序检验指导书的规定,交给检验员进行尺寸检验,合格以后,记录于《过程检验记录》将产品进行首检样品标识,允许操作人员开始批量生产。

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检验和试验控制程序
检验和试验制度与控制程序
jwt/qp09-a/0
1.目的
规范检验和试验,防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。

2.范围
适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。

3.职责
3.1技质部是检验和试验的归口管理部门。

负责编制检验卡/指导书,负责生产全过
程的检验和试验,对产品的合格与否进行判断。

3.2生产车间负责管理实行生产过程的送检、互检,确保不合格的产
品不转序,并配合处理不合格品。

4.工作程序
4.1进货验证(检验):
4.1.1订货回去的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原
材料技术要求或与供方签订的供货协议/合同进行验证。

对原材料的验证结果记录在《进货物资验证记录》中,对外协加工的模具通过检验产品的符合性来进行,结果记录在《检验记录》中。

4.1.2发货检验内容包含:a.供货方与否为合格供方;
b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书,必要时要求提
可供检测数据和检验报告;
c.外观检查,包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号;
d.5.对重要原材料、部件、元件、特种控制件要查验相关证件的有效性、合法性、匹配性,如《安标证》的有
效期;部件、元件所标注的内容与《安标证》是否一至,防止假证或赜弥っ鳌
4.1.3检验合格后,方可入库或由生产车间导入生产。

例如检验不合格,应当通告供
销部订货人员联系处置。

4.2过程检验:过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首(末)件检验
4.2.1.1在如下情况时应展开首检,避免工序因素的变化引致夏秋间的除役:
a.每批加工的首件;
b.调整或改良工艺后加工的首件;
c.设备维修或工装更换维修后加工的首件;
d.换班后加工的首件。

4.2.1.2首检由质检员展开,质检员应当将检验合格的首件产品上做出标识,并留存至该批产品竣工。

首件检验未经合格,严禁稳步加工或作业。

首件检验应当核对《工序检验记录》。

4.2.2自检
操作方式人员在正常生产时,应当按规定的检查频次、检查项目对加工的产品展开送检,将存有外观瑕疵的不合格品挑选出,与合格品分离置放。

硫化成型工对每一模产品都须要展开产品外观检查,对辨认出的问题及时采取有效的制止措施。

4.2.3巡回检验
4.2.3.1正常情况下,质检员内要2小时抽查3~5件产品,辨认出问题,应当尽快分析原因,及时指导作业者或联系有关人员予以制止,问题轻微时,应当收到《制止和预防措施处置单》,建议其改良。

4.2.3.2巡检除抽查外,巡检员还应检查各工序各岗位的操作方法、工艺参数、记录要求等各项工序因素是否正常,如有异常,应立即提醒纠正。

4.2.4工序竣工检验
4.2.4.1过程检验的项目、方法、频率由生规定在该产品的检验作业指导书或《检验记录》中,首/末件检验、巡回检验、工序检验应据此做好记录。

4.2.4.2检验作业指导书应当涵盖以下内容:――规定各工序须要检验的质量特性/质量项目;――规定各工序检验的标准、认定的依据或发送准则;――检验所须要的测量装置或计量器具等。

4.2.4.3在所有的检验试验项目没有完成,必须的检验结论没有得到之前,任何不合格品及状态不明的产品不得转序或入库。

4.3成品入库检验:
4.3.1最终检验应根据合同规定及有关技术标准或技术要求(图纸),对产品实施最终检验。

不仅是出厂前的产品检验,而且还应是对在此之前进行的检验是否符合要求进行核对。

只有规定的各项检验已经圆满完成而且有关数据和文件齐备并得到认可后,产品才能入库或发出。

4.3.2对公司常规产品的成品检验,通常实行样本检验,样本频次、检验项目和发送准则在中作出规定,通常包含:产品尺寸、材质、外包装、产品合格证等。

4.3.4成品入库检验必须做到:
a.按照有关作业指导书规定的入库环评项目,逐条继续执行检查;
b.产品的合格证或其它证明文件展开录入与环评;
c.产品的包装与包装质量,应纳入成品验收检验的范围并认真实施。

d.成品检验的记录应齐全、准确。

4.3.5入库前,对自噬体或每班生产的成品展开抽检性TGP50;合格的产品颁授“合格证”,或在《入库单》上盖章普遍认可;不合格的展开状态标识。

须要时,应当将抽检性TGP50结果与过程检验结果(例如产品质量检验记录等)展开比较,并告诫此后的生产应当特别注意的质量特性;
4.3.5最终检验后的结果,应在《成品检验记录》中记录,并为统计技术提供数据。

4.4应当维持合乎发送准则的证据。

记录应当阐明有权离境产品的人员(许可检验者应当在记录上盖章)。

除非获得有关许可人员的核准,适度时获得顾客的核准,否则在所有策划的精心安排(见到7.1)均已圆满完成之前,严禁离境产品和交货服务。

当产品没通过某种检验/试验时,应当继续执行《不合格品控制程序》。

5.支持文件jb/5503-2021q/xjwt1-2021
《检验试验作业规程》《机械加工检验规范》。

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