知识产权研究开发知识产权控制程序

知识产权研究开发知识产权控制程序
知识产权研究开发知识产权控制程序

修订履历

1 目的

在研究开发阶段建立一个完整的知识产权监管流程,为跟踪借鉴最新技术成果,避免重复研发、规避侵权风险、提高研发效率,及时获取知识产权,确保技术和市场的可持续发展得到有效保障。

2 适用范围

本程序适用于公司所有研究开发过程。

3 职责

3.1 研发部

3.1.1 负责组织相关人员分析论证研发过程中可能涉及的知识产权事项;

3.1.2 负责通知知识产权部相关检索、分析事项;

3.1.3 负责对知识产权相关检索、分析结论的审批。

3.1.4 负责跟进研发进度,当出现设计变更时及时通知知识产权部;

3.1.5 负责与专利相关人员对有关专利部分设计的讨论;

3.1.6 负责对研究开发过程中挖掘出的新技术提出专利申请;

3.1.7 负责新专利申请所需要的技术交底资料提供。

3.2 知识产权部

3.2.1 负责研究开发前期的知识产权检索与分析,协助研发部编写《研发项目知识产权规划》;

3.2.2 负责产品开发过程中的知识产权检索与分析,跟踪与监控研究开发活动中的知识产权,适时调整

研究开发策略和内容,避免或降低知识产权侵权风险;

3.2.3 对研究开发成果和研发过程中产出的新技术方案及时进行评估和确认,明确保护方式和权益归属,

适时形成知识产权。

4 术语及定义

不适用

5 程序

5.1发生研究开发业务时,并开展如下知识产权管理作业。

5.2研究开发策划

5.2.1在研发设计前,由研发部提出设计前的知识产权检索申请,填写《知识产权检索申请表》,研发部

自行检索的不用填写;

5.2.2知识产权部根据检索申请,对在研项目进行项目领域的知识产权信息、相关文献及其他公开信息进

行检索,对项目的技术发展状况、知识产权状况和竞争对手状况等进行分析,出具《知识产权检

索报告》,研发部自行检索的,自己根据检索结果出具《知识产权检索报告》;

5.3知识产权规划

5.3.1研发部在研究开发前期的知识产权检索与分析的基础上,编写《研发项目知识产权规划》;

5.4研究开发设计

5.4.1研发部在获取的知识产权信息的基础上开展研究开发设计,激发设计灵感、设计更新、规避设计,

获取持续的优质的创新能力;

5.4.2研发过程中研发部根据项目特点自行确定跟踪检索频次,提出检索申请或自行检索,及时跟踪与监

控研究开发活动中的知识产权,通过检索分析(登记《跟踪检索记录》),适时调整研究开发策略

和内容,避免或降低知识产权侵权风险。需采用规避设计的,登记《规避设计记录表》。

5.5研发成果汇报评估

5.5.1每月召开的知识产权管理《月度管理会议》上督促并要求研发部汇报在研项目的研发成果;当有研

发成果产出时,研发部也要及时把《研究开发成果报告》发送知识产权部,并填写《研究开发成

果报告登记表》。

5.5.2知识产权部对收到的《研究开发成果报告》涉及的研究开发成果和研发过程中产出的新技术方案及

时进行评估和确认,出具《知识产权评估报告》,明确保护方式和权益归属,适时形成知识产权。

5.6研发档案管理

5.6.1研发部保留研究开发活动中形成的记录,做好研发档案管理记录,并实施有效的管理,所有研发记

录由研发部负责存档,妥善保存。

6 参考文件

7 相关记录

8 流程图

知识产权保护控制程序

X电子有限公司EICC作业指导书 文件名称:知识产权保护控制程序文件编号:EICC-WI-XXX 制定部门:人力资源部生效日期:2016-06-1 第 1 页,共 2 页版本:1 1.0 目的 加强知识产权、商业秘密的保护,在法律允许的范围制定本文件防范泄密造成公司伤害。2.0 适用范围 适用于骏业公司所有与知识产权有关的人员及活动。 3.0 名词解释: 知识产权包括以下内容,可以是公司的,也可能是客户提供的。 3.1各类专利技术、定义为技术秘密的新技术。 3.2申请的各类产标及客人提供的各类商标。公司定义为商业秘密的事项及资料。 3.3著作权:公司及客人提供的各类图纸、软件、电子布线图、教材、录像等。 3.4国家知识产权规定保护的其它保护项。 4.0 职责 4.1 工程部负责专利申请,总经办负责商标申请及技术、商业秘密的认定。 4.2 财务部负责知识产权文件资料的归档管理。 4.3 法律顾问负责代表公司处理与知识产权有关的纠纷。 5.0 作业流程 公司内部知识产权的保护 5.1 新产品立项开发阶段,研发人员必须上网检索此类开发是否有专利保护,否则不得立项。 5.2 新产品研发取得成功后,报总经理批准是否申请专利,经总经理批准后,研发部经理提供资料向国家申请专利。取得纸质文件后,移交财务部建档并保管。 5.3 有关商标注册申请,由总经办提出,总经理批准后,总经办向国家提出注册申请。 5.4 公司规定研发部所有从事研发的人员电脑不得上网,研发项目负责人必须同公司签定保密协议,严格控制核心机密图纸、技术外泄。 5.5 另外研发部办公场所加密码锁,任何人进出必须得到公司授权,否则不得内进。研发部人员下班后不得单独在办公室,办公场所由研发部经理负责管理及最后锁门。

知识产权申请控制程序

知识产权申请控制程序 1.目的 1.1.为规范知识产权获取流程,保证本公司在知识产权申请过程中符合法律、法规和 保密性要求,特制定本程序。 2.适用范围 2.1.适用于本公司知识产权申请过程的控制。 3.职责 3.1.知识产权办公室负责组织知识产权申请论证及申请流程管理; 3.2.知识产权主管负责知识产权申请审批; 3.3.相关部门负责知识产权申请材料的准备和修改。 4.参考文件 4.1.《商标管理规定》 4.2.《著作权管理规定》 4.3.《专利管理规定》 4.4.《中华人民共和国专利法》 4.5.《中华人民共和国商标法》 4.6.《中华人民共和国著作权法》 4.7.《中华人民共和国反不正当竞争法》 4.8.《知识产权评估控制程序》 4.9.《文件管理程序》 5.程序正文 5.1.需求部门根据部门内部知识产权目标,提交知识产权申请并填写《知识产权申请 审批表》,经部门领导审核后,递交知识产权办公室; 5.2.知识产权办公室组织对提出的知识产权申请进行论证,依照《知识产权检索控制 程序》对相关知识产权进行检索分析,给出检索结论,确定知识产权级别,并将意见填入《知识产权申请审批表》对应栏内; 5.3.知识产权主管审批通过后,知识产权办公室按照知识产权级别分类进行对外申报; 对外申报过程中出现的问题由知识产权办公室牵头协调解决。 5.4.普通级、重要级知识产权申报由知识产权办公室自行办理。其中申请过程中的发

明专利审查意见自行撰写或委托专利代理机构撰写;重大级知识产权申请委托专业代理机构办理; 5.5.知识产权办公室跟踪知识产权申请事项,并办理相关手续,并在2年内完成申报, 并通知知识产权需求部门申请结果,如逾期无法完成申报,则应及时与知识产权需求部门联系,并给出计划完成日期,直至申报完成; 5.6.知识产权办公室对申请完成的相关文件进行归档、维护。 6.相关表格 6.1.YYYKJ-IPGL-013-01知识产权申请审批表 7.文件变更历史

知识产权-商标管理程序

1 目的 为规范公司的商标管理,使公司的商标资产不断保值、增值,特依据国家有关法律、法规制订本程序。 2 范围 本适用于公司商标的申请注册、续展、转让、许可、使用、印刷、价值评估和保护等方面的管理。 3 定义 “商标”、“服务标记”:指公司拥有的已注册和尚未注册的商标、商号、域名、网络地址专用权等属于公司所有的各种标识。 4 相关文件 4.1 《知识产权管理程序》 4.2 《知识产权风险管理程序》 4.3 《知识产权争议处理程序》 5 职责 5.1 公司商标管理工作的目标是通过合理有效的商标管理、运用正确的商标战略和策略,不断提高公司主 要商标的知名度和美誉度。利用商标的知名度和美誉度推动产品开拓市场,参与竞争,发展生产,不断提高企业的经济效益和社会效益。 5.2 总经理主管和统筹公司商标工作。 5.3 研发部是公司的商标管理机构,其管理职责是: 5.3.1 负责建立健全公司商标管理的规章制度; 5.3.2 负责公司商标的申请注册; 5.3.3 负责印刷前的商标标识物品样板的审核批准; 5.3.4 负责商标在公司产品上使用的质量控制和监督; 5.3.5 参与商标侵权及商标纠纷案的解决; 5.3.6 协助商标档案的建立健全; 5.3.7 负责与政府商标行政管理部门的联络与沟通;

5.3.8 负责商标相关法律法规及商标知识的收集与宣传; 5.3.9 负责商标续展、变更、放弃管理。 5.4 财务部 5.4.1 负责商标注册、续展、评估、许可、转让、维权等相关活动的费用申请,对每笔费用登记备案, 并保留相应的票据。 5.5 公司根据工作需要,可以委托商标服务机构协助开展商标工作。公司对外委托业务应签订书面合同, 并约定知识产权权属、保密等内容。 6 内容 6.1 商标注册和维护 6.1.1 商标国内申请注册的流程 6.1.1.1 名称提出:公司各相关部门或员工如需以公司名义申请商标注册,需填写《知识产权申 请审批表》,书面提出拟用商标的名称、准备使用的产品或服务、商标设计图案,交研发 部审查。 6.1.1.2 检索:研发部自行进行商标检索,形成《知识产权检索报告》,或向商标代理机构提出商 标检索。 6.1.1.3 申请:研发部根据检索结果作出是否注册商标的决定。对需要注册的文字、图形按要求 填写商标注册申请书,报请公司领导审批同意后办理。 6.1.1.4 受理及核准:研发部定期查询商标申请受理情况,跟进后续工作。收到商标注册证原件 后进行存档管理。 6.1.2 商标设计日起至国家商标局初审公告止,商标文字及图案属于商业秘密,任何人不得对外宣扬。 6.1.3 为避免注册商标在相关类别被别人抢注,研发部应重视联合商标、防御商标的设计与注册。 6.1.4 研发部负责建立《商标管理台账》,对公司持有的商标进行分类管理和维护。 6.1.5 对于商标的续展,在商标注册有效期限即将届满时,由研发部提前至少6个月,对该商标进行 评估,填写《知识产权评估报告》。确认有必要续展的,通知财务部依法及时交纳有关费用, 维持其有效性。 6.1.6 注册商标的变更,由研发部组织对该商标进行审核和评估,填写《知识产权变更/放弃审批表》

知识产权人力资源管理控制程序

修订履历

1 目的 对承担公司知识产权管理职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。 2 适用范围 本程序适用于公司知识产权管理体系的所有人员,包括各部门兼职人员、知识产权负责人。 3 职责 3.1 人力资源部 3.1.1 负责编制知识产权管理人员的《岗位说明书》。 3.1.2 负责公司知识产权培训计划的制定及监督实施。 3.1.3 负责对公司不同层次的人员按业务领域和岗位要求进行知识产权教育培训。 3.1.4 负责与员工签订有关知识产权的劳动合同,合同中应当明确约定知识产权权属、保密、发明人权 利义务,必要时应约定竞业限制和补偿条款。 3.1.5 负责对入职人员进行适当的知识产权背景调查。 3.1.6 负责对离职员工进行相应的知识产权事项提醒。 3.1.7 负责编制相关文件,明确员工知识产权创造、保护和运用的奖励和报酬,明确员工造成知识产权 损失的责任。 3.2 知识产权管理者代表/总经理 3.2.1 负责批准公司《培训计划》、《岗位说明书》。 3.2.2 负责批准《保密协议》。 4 术语及定义 无 5 程序 5.1 人才需求 5.1.1、需求部门根据部门业务情况或人员情况,提出人才需求 5.1.2、人力资源部从教育、培训、技能和经历等方面考虑,编制知识产权管理人员《岗位说明书》 5.2 入职招聘 5.2.1、入职招聘员工需填写《入职知识产权背景调查表》,进行有相关知识产权背景调查;对与知识产权 密切岗位还应签署知识产权声明文件。 5.2.2新入职的员工都应当签订劳动合同,合同中除约定知识产权权属、保密条款外,对与知识产权密切岗 位还应当明确与知识产权相关的权利和义务;对于涉密人员还要补充签署《保密协议》,协议里约定知识产权保护条款,涉密人员界定依据人力资源部制定的《涉密人员清单》。 5.3 员工培训 人力资源部制定《知识产权年度培训计划》,根据培训计划组织相关人员培训,培训按照知识产权工作人员,中、高层管理人员,研发人员和全体员工进行分类别分批次培训,并形成《培训实施情况记录》。 5.4 员工离职 公司员工离职前应当填写《员工辞职申请单》和《工作交接清单》,《工作交接清单》要进行相应的知识产权事项提醒;核心涉密人员离职,必须签订《保密协议》,核心涉密人员界定依据人力资源部制定的《涉密人员清单》。 6 参考文件

知识产权保护管理制度V

密级:内部保密文件仅限内部使用 xx软件服务战略本部 “知识产权保护管理制度” 版本V1.1

第一章总则 第一条本规定适用于xx软件服务战略本部及其管理的行业本部,其中包括但并不限于:金融行业本部、政府行业本部、软件服务本部、运营服务本部。xx软件服务战略本部以下简称为“软件服务SBU”。 第二条本办法所称的知识产权是指专利权和技术秘密、商标权、企业名称专用权、着作权(主要但不限于计算机软件、源代码、文档资料等)、以及商业秘密和其它知识产权等一切智力成果权。 第三条各行业本部、事业部、工程院及其他部门应及时将新产生的知识产权(包括但不限于产品涉及的主要技术特征、外观设计、所使用的商标、广告以及宣传资料等与知识产权相关的部分成果)向运营管理部通报,由运营管理部统一办理相关的知识产权申报、登记等保护手续。 第四条所有软件服务SBU及各行业本部的员工执行公司职务,主要利用公司的物质条件所作出的发明、新设计、创作的软件及其他作品的着作权、获得的商业秘密等一切知识产权均属于软件服务SBU或各行业本部所有。员工不得以任何形式将公司的知识产权据为己有,不得私自或以个人名义转让他人;员工离退休、离职、调离时,不得以任何形式带走公司的知识产权。 第二章商标与商号 第五条软件服务SBU商标注册由运营管理部提交软件服务SBU总裁审批。 第六条运营管理部根据注册商标使用情况及其保护期限,与相关业务部门共同决定是否续展该注册商标,或要求有关业务部门适当使用注册商标。 第七条软件服务SBU均有权使用软件服务SBU内的注册商标。经运营管理部审查,报软件服务SBU总裁批准后,软件服务SBU可以将注册商标许可给第三方使用,并应收取一定的使用费。运营管理部监督注册商标的使用,以维护商标信誉。 第八条各部门及员工应正确使用软件服务SBU内的商号和xx企业标志,不得擅自更改字型、图案等。未经软件服务SBU总裁批准,各部门不得授权、允许其他企业、个人、社团

知识产权文件控制程序完整版

知识产权文件控制程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

(知识产权)文件控制程序1.目的 对知识产权管理体系有关的所有文件进行有效控制,防止知识产权管理体系运行的各个场所使用无效文件,确保与体系有关的文件处于受控状态,确保体系有效运行。 2.适用范围 本程序适用于公司与知识产权管理体系有关的所有文件的控制,也包括相应的外来文件。 3.组织与职责 3.1总经理负责批准发布公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标;3.2管理者代表负责审核公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标;3.3知识产权部 3.3.1负责本程序的贯彻实施,具体负责与知识产权管理体系有关的文件的控制和管理。 3.3.2负责公司与知识产权管理体系有关文件的归档、保管、发放、回收、作废、销毁工作。 3.3.3负责组织公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度的编制、审核、更改及管理工作。 3.3.4负责组织各部门对所负责的受控文件进行年度评审,确保文件的有效性。 3.3.5负责监督管理各职能部门知识产权管理体系运行过程的记录运行。 3.3.6负责收集国家最新相关政策法规。 3.4研发中心 3.4.1负责本部门知识产权程序文件的编制、审核、更改及管理工作; 3.4.2负责新产品、新工艺、新技术研发相关文件的管理和专利申报文件的准备工作。 3.4.3负责收集行业内最新相关信息。 3.5其他部门负责本部门文件和资料的管理与控制。 4.程序概要 4.1文件的分类 4.1.1按文件来源分:内部文件、外来文件。 4.1.2按文件受控状态分:受控文件、非受控文件。 5.1.3按文件类别分: a)知识产权管理手册; b)知识产权管理体系程序文件; c) c)公司内部支持性管理文件(包括公司规章制度等); d)外来文件:知识产权局下发文件,相关法律法规、政策文件等。

IPMS-0221-2016知识产权内部审核控制程序

知识产权管理程序文件 知识产权内部审核程序 文件编号: 编制:知识产权办公室 审核: 批准: 受控状态: 文件发放号: 2016年02月20日发布2016年03月01日实施 ****有限公司发布

1、目的 根据公司知识产权手册的要求,审核知识产权管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求,确保知识产权管理体系持续有效的运行,并为知识产权管理体系的改进提供依据。 2、适用范围 适用于集团公司知识产权管理体系的内部审核工作。 3、职责 3.1 管理者代表负责审核集团公司年度内部知识产权管理体系审核计划,总裁批准后实施。 3.2 知识产权办负责组织编制集团公司年度内部管理体系审核计划,并组织实施。 3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对管理体系运行的部门和单位进行审核、评价和报告。 3.4 各部门对审核中发现的不符合项,负责制定纠正措施并组织实施。 4、工作程序 4.1年度内审计划 4.1.1 每年11月或12月份知识产权办策划下一年度的内审方案,策划时要考虑知识产权安全风险评价结果,拟审核的活动和区域的状况、重要性,以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受一次内部审核。 年度内审计划由总裁批准后下发。 年度内审计划的内容包括: a)审核目的 b)审核准则 c)审核范围 d)审核频次(时间) e)审核方法。 4.1.2 在以下几种情况,应根据需要进行年度内审计划外的临时内审: a)法律、法规及其他外部要求发生变化; b)相关方的要求或投诉; c)发生重大事故; d)管理体系大幅度变更。 4.1.3公司的临时内审由管理者代表组织实施。

知识产权信息资源管理控制程序

知识产权信息资源管理控制程序 1 目的 为及时、全面的获取相关知识产权信息,并组织对其进行分析加工,从而有效利用知识产权信息资源,特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司所有与知识产权相关的信息资源。 3 职责 3.1知识产权知识产权办公室负责专利信息识别、收集、筛选、分析、共享知识产权信息资源。 3.2行政部负责商标和著作权的信息识别、收集、筛选、分析、保存、共享知识产权信息资源。 3.3管理者代表负责对外发布的知识产权信息进行审批。 4程序 4.1建立知识产权信息收集渠道,根据公司实际情况不定期、准确的获取相关信息。 公司新产品、新技术研发前,专利、商标注册申请前,根据公司实际情况不定期且至少三个月一次获取相关知识产权信息(商标信息至少一年获取一次)。 4.1.1知识产权信息收集范围: a)产品所属领域信息:国内外相关行业技术信息,相关专业期刊、图书、杂志等出版物记载的相关技术信息,了解当今世界科技发展的趋势,对高新技术进行跟踪和预测, b)竞争对手的知识产权信息及其产品技术等行业技术信息,规避技术冲突的技术开发路线; c)中外企业发展相关领域的专利申请和授权情况,关注国外同行企业在国内的技术专利申请及授权情况; d)客户及市场技术需求的信息,并了解该技术在国内外的专利申请和授权情况。 4.1.2建立知识产权信息收集渠道应考虑以下方面:

a)各级知识产权网站公布的信息; b)关键词检索; c)相关方的信息提供; d)《超级电容器》、《》、《》、《》、《》等相关刊物刊登的相关信息。 4.1.3应保存知识产权信息并保持获取过程的记录完整、清晰,及时填写《知识产权信息资源获取记录表》。 4.2 技术品控部与知识产权办公室获取信息时,由获取人自动筛选与公司有关的信息,整理分类后填入《知识产权信息资源获取记录表》,技术品控部收集的信息提交给技术品控部部长审批,知识产权办公室收集的商标、著作权信息提交知识产权办公室主任审批,对同行业产品结构改进的相关信息由技术品控部部长或知识产权办公室主任组织相关人员进行会议分析信息的适用性,由获取人将适用性分析结果填入《知识产权信息资源获取记录表》中,并上报分管领导,由分管领导负责确定信息使用安排。 信息获取部门将适用的信息的摘要或全文以纸质文件传阅或电子文件的方式在局域网共享到有关人员,分管领导负责确定传阅、共享范围。 4.3员工论文的发表、产品的上市、宣传册的宣传、网站的宣传等需对外发布的知识产权信息,须填写《对外发布审批表》,属于专利方面的,提交到技术品控部审核,属于商标和著作权方面的,提交到知识产权知识产权办公室审核,经管理者代表批准方可发布。 4.4本公司目前并未建立知识产权信息数据库,日后若建立数据库,由知识产权部进行维护完善。 5相关记录 5.1《知识产权信息资源获取记录表》 5.2《对外发布审批表》

(知识产权)文件控制程序

(知识产权)文件控制程序 1.目的 对知识产权管理体系有关的所有文件进行有效控制,防止知识产权管理体系运行的各个场所使用无效文件,确保与体系有关的文件处于受控状态,确保体系有效运行。 2.适用范围 本程序适用于公司与知识产权管理体系有关的所有文件的控制,也包括相应的外来文件。 3.组织与职责 3.1总经理负责批准发布公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标;3.2管理者代表负责审核公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标;3.3知识产权部 3.3.1负责本程序的贯彻实施,具体负责与知识产权管理体系有关的文件的控制和管理。 3.3.2负责公司与知识产权管理体系有关文件的归档、保管、发放、回收、作废、销毁工作。 3.3.3负责组织公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度的编制、审核、更改及管理工作。 3.3.4负责组织各部门对所负责的受控文件进行年度评审,确保文件的有效性。 3.3.5负责监督管理各职能部门知识产权管理体系运行过程的记录运行。 3.3.6负责收集国家最新相关政策法规。 3.4研发中心 3.4.1负责本部门知识产权程序文件的编制、审核、更改及管理工作; 3.4.2负责新产品、新工艺、新技术研发相关文件的管理和专利申报文件的准备工作。 3.4.3负责收集行业内最新相关信息。 3.5其他部门负责本部门文件和资料的管理与控制。 4.程序概要 4.1文件的分类 4.1.1按文件来源分:内部文件、外来文件。 4.1.2按文件受控状态分:受控文件、非受控文件。 5.1.3按文件类别分: a)知识产权管理手册; b)知识产权管理体系程序文件; c)公司内部支持性管理文件(包括公司规章制度等); d)外来文件:知识产权局下发文件,相关法律法规、政策文件等。 4.2文件编号 4.2.1知识产权管理手册编号: QZG/TF.A00X—×××× 发布的年份 第一层次文件(第X版) 企业代号 企业管理标准代号

知识产权管理程序

知识产权管理程序 第一章总则 第一条为保护本公司持有的知识产权,加强知识产权管理,鼓励发明创造,根据国家有关法律、法规及规章、制度以及国家《企业知识产权管理规范》的要求,制定本办法。 第二条本办法所称的知识产权包:《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律所规定的权利,其中包括: (一)专利权和技术秘密:主要包括:新物质、新材料、新产品、新技术、新工艺、新方法、新配方、新设计的专利申请权、专利权、专利实施许可权等以及技术秘密。 (二)商业秘密(含技术秘密和经营秘密):主要是不为公众所知悉,只属本公司拥有的经营管理、工程、设计、市场、租凭、服务信息等。 (三)其他单位委托本公司承担的科研任务并负有保密义务的科技成果权。(四)本公司引进的知识产权。 第三条公司各级领导、各部门应当采取切实措施加强对公司知识产权的管理,增强员工知识产权法律保护意识,维护公司无形资产的合法权益。公司知识产权管理遵循“统一管理、分工协作、规范有序”的原则。 第四条本公司知识产权部负责知识产权的管理工作。知识产权部的主要职责:(一)商业秘密及知识产权法律事务 1.组织落实商业秘密保护工作; 2.辅助制订与知识产权相关的合同范本或合同条款; 3.技术合作、引进与转让时的法律审查;

4.办理知识产权项目申请相关法律手续; 5.处理知识产权纠纷。 (二)商标管理事务 协助办公室完成商标和LOGO设计、注册、驰名商标申报等; (三)专利及技术创新工作相关事务 2、负责公司专利申请; 2、国内外技术情报信息收集、共享; 3、协调与技术部相关工作。 第五条知识产权部设立知识产权部部长主管知识产权管理相关工作,其主要职责: (一)审核公司知识产权战略及管理制度; (二)确保对知识产权战略实施时的支援及资源的提供; (三)审核专利、商标、著作权等申报项目; (四)最终确认知识产权成果及奖惩; (五)决策其他重大知识产权事项。 第六条研发、生产、销售、采购各相关业务部门需配备兼职的知识产权管理工作人员,作为本部门知识产权工作的联络窗口。 第七条公司的知识产权受国家法律保护,任何组织、个人不得侵犯。凡本公司的员工(含公司各级领导、无固定期限的员工、合同制员工、临时工等,下同),或来本公司实习、学习、进修或合作研究的研究人员,均应遵守本办法。 第二章管理制度 第八条知识产权获取制度

知识产权人力资源控制程序

知识产权人力资源控制程 序 Prepared on 24 November 2020

知识产权人力资源控制程序 1目的 对公司知识产权人力资源进行控制,保证公司在知识产权获取过程中符合法律和保密性要求。 2适用范围 本该程序适用于本公司知识产权人力资源的控制。 3管理职责 人力资源部作为人力资源的归口管理部门。 知识产权部辅助人力资源部进行知识产权培训相关事宜。 4工作程序 知识产权工作人员任职要求 教育与培训 a)开展全体员工知识产权基础知识培训,并向全员进行知识产权方针、知识产权目标的宣传和有关培训,以确保公司成员具有一定的知识产权意识,鼓励员工为实现知识产权管理目标作出贡献; b)分部门按照知识产权体系中对每个部门相关的知识产权工作要求进行培训。a)邀请资深专家进行专门的知识产权培训,培训的内容建议和知识产权战略或知识产权布局相关; 人事合同 入职 人力资源部负责对新入职人员进行知识产权背景调查,填写《新入职员工知识产权背景调查表》,对新员工进行了解的同时避免新员工入职带来的知识产权侵权连带责任。

符合录用条件的新员工应签署《入职知识产权声明》。 离职 员工离职或退休,由知识产权部和员工原所在部门与之进行知识产权恳谈,提醒其相应的知识产权事项。在《离职交割清单》中明确保密的范围和义务。对涉及企业技术秘密、商业秘密的,告知其保密义务不因合同终止而失效,明确其保密责任和义务。并交回属于公司的可能造成公司秘密外泄的各种实物和资料。对于涉及核心知识产权的员工,与其签署《竞业限制协议》,明确其承担的权利和义务,以及保密责任和期限。 激励 公司实行知识产权奖惩制度。员工创造的知识产权给予相应的物资奖励和精神奖励,员工造成知识产权损失时,也应承担相应的责任,具体奖励标准参见《奖惩制度》。 人力资源部负责组织确定《知识产权奖励表》交管理者代表审批后,交由财务部发放。 5相关文件 《专利管理制度》 《奖惩制度》 《知识产权工作人员任职条件》 6相关记录 【()年度知识产权培训工作计划】 【知识产权培训实施情况记录】 【新入职员工知识产权背景调查表】

知识产权外来文件与记录控制程序

知识产权管理程序文件 知识产权外来文件与记录控制程序 文件编号: 编制: 审核: 批准: 受控状态: 文件发放号: 2016年02月20日发布2016年03月01日实施 *********** 发布

1、目的 为做好本公司经营过程中与知识产权相关的外来文件的接收、审核、发放等管理工作,保证外来文件在受控状态下使用;为了对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置等进行有效控制,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据,也作为管理过程的追溯和改进的依据,特制定本程序。 2、范围 本程序适用于集团公司知识产权体系相关外来文件和记录的管理。 3、职责 3.1知识产权办公室是集团公司知识产权体系外来文件和运行记录的主管部门,负责监督、 审查外来文件、记录控制的实施情况。 3.2集团办公室负责对外发文的统一管理及外来公文的接受、登记、审查、标识、分发和保管等。 3.3公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。 3.4记录的填写人员,对所记录的每一个数据和文字负责。 3.5各部门接受外来公文,转交集团办公室处理。 4、工作程序 4.1外来文件的控制 4.1.1知识产权办直接对行政决定、司法判决、律师函件等重要知识产权类外来文件进行直接管理,确保其来源与取得时间可识别,形成《知识产权外来文件清单》。 4.1.2每年各部门对文件进行整理归档,交档案室保存,保存期限按《档案管理制度》执行。 4.1.3法律法规等外来文件的进一步控制,详见《法律法规和其他要求管理程序》。 4.2记录的编制、评审、批准和发布 记录可以是固定表格的形式或其他形式,固定表格形式的记录可以作为所附属程序文件或三级文件的附件进行编制、审核和批准,也可以单独作为文件进行审核批准,但审批权限必须和相关程序或三级文件一致。 4.3记录的标识和填写 4.3.1记录的标识内容应包括记录的名称、格式、编号、填写日期、签署。 4.3.2记录的编号可按照《文件编写及编号规则》进行编制。各部门为临时工作需要而编制的记录可由各部门自行编号,报集团办备案。 4.3.3其它媒体形式的记录(如光盘、软盘、磁带、照片等),可采取贴标签的形式进行标识。 4.3.4对有标准格式的记录的填写,应按照记录格式内容的要求填写,对无格式要求的记录的编写应根据实际情况进行编写。

知识产权保密控制程序(含表格)

知识产权保密控制程序 (GB/T 29490-2013) 1.0目的 为保护公司的有形、无形资产安全,加强安全保密工作,使公司所拥有的知识产权在生产经营活动中能够充分利用,合法权益不受侵害,使公司长期、稳定、高效的发展,特制订本程序以加强对公司秘密的管理。 2.0范围 适用于公司对涉密人员、设备、信息、区域的控制。 3.0职责 3.1各部门负责人为本部门秘密管理工作的第一责任人,负责本部门商业秘密事项的确定和管理,涉密人员的密级确定、接触权限的确定,容易造成知识产权流失的设备的缺确定、使用目的和适用范围以及使用人员的确定,本部门涉密区域的确定; 3.2行政部负责对新入职员工进行保密培训,并且与新员工签订保密协议; 3.3行政部为公司保密管理工作职能部门,负责保密工作的实施、检查和管理,组织有关人员对窃密、泄密、失密案件进行调查和处理。 4.0作业流程 4.1涉密人员、区域、设备、信息的确认 4.1.1各部门明确本部门的涉密人员的范围,并对涉密人员按照绝密、机密和秘密三个等级进行确认,同时明确每位涉密人员的接触权限;通过建立《涉密人员台账》,在台账内明确每位涉密人员的涉密等级和接触权限;

4.1.2各部门明确本部门的涉密区域有哪些,并规定外来参访人员在不同的涉密区域内的可活动范围和/或路线;通过建立《涉密区域台账》,在台账内明确每个涉密区域的位置,以及外来参访人员在每个涉密区域内的可活动范围和/或路线; 4.1.3各部门明确本部门的涉密信息,并对涉密涉密按照绝密、机密、秘密和公开四个等级进行确认,同时明确每项涉密信息的接触权限、保存期限、可直接接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限;通过建立《涉密信息台账》,在台账内明确每项涉密信息的涉密等级、保存期限、可直接接触的人员/职位、借阅/查阅审批的权限信息; 4.1.4各部门明确本部门的可能造成知识产权流失的设备,通过建立《容易造成知识产权流失设备台账》,在台账内明确每台/套容易造成知识产权流失的设备的使用目的、使用人员和使用方式; 4.1.5各部门将本部门建立的《涉密人员台账》、《涉密信息台账》、《涉密区域台账》、《容易造成知识产权流失设备台账》报行政部进行汇总,并对各个事业部报送台账内对人员、信息、区域、设备确认内容的合理性、合规性和符合性进行确认,并对确认的台账进行汇总管理; 4.1.6各部门每个季度对有变化的台账进行重新报送/或更新台账,并由行政部进行更新; 4.1.7各部门应对本部门确认的人员、信息、区域和设备进行有效的管理。 4.2保密的检查 行政部负责对各部门的保密管理工作每个季度进行抽查,对管理不符合要求的要求部门及时整改。

销售和售后阶段知识产权控制程序

1.目的 本文件用于说明***有限公司在销售和售后服务过程中对知识产权的审查、监控流程,使公司在商业活动中及时规避知识产权风险、跟踪和调查相关知识产权被侵权情况。 2.范围 本文件适用于***有限公司市场经营部、技术中心、知识产权办公室及公司总经理/管理者代表。 3.权责 市场经营部:参与销售活动全过程,对销售产品的知识产权状态进行识别和管控; 技术中心:从事产品研发,把握技术的发展状况和知识产权状况,并做出产品规划; 知识产权办公室:参与销售活动全过程的知识产权管理,给予市场经营部关于在销售活动 中关于知识产权保护的指导和培训; 总经理/管理者代表:掌握销售活动过程中的知识产权管理状态,并对事故处理做出评审 意见或决策。 4.定义 销售活动:包括能产生自主收入的营销业务、公司宣传及产品推广业务、会展业务及上述业务后续的售后服务、市场调查、意见反馈等活动。上述活动均包括售前、实施和售后阶段。 5.作业流程 (转下页)

6. 作业内容 售前的知识产权状态审查与分析: 6.1.1版权,或是否经过权利人合法授权,所用商标或者标识是否已注册完成等,向知识产权办公室提出审查申请,提交《产权状态审查申请书》; 6.1.2 知识产权办公室对产品产权状态审查确认后,在《产权状态审查申请书》上形成审查结果和意见。知识产权办公室将产品资料随同上述与之相关的知识产权审查情况一并交

予市场经营部,市场经营部结合外部的市场营销环境,对产品技术的成熟程度和可推广性进行上市前的全面市场分析和评估; 6.1.3 市场经营部认为产品满足上市要求,则对应制定产品的知识产权保护和风险规避方 案;如产品不符合上市要求的,则出具产品评估报告及建议给知识产权办公室; 6.1.4 知识产权办公室根据市场经营部的报告和建议对产品进行整改,直至产品符合市场 经营部的产品上市标准。 产品宣传的知识产权控制 6.2.1 进行产品宣传活动前,市场经营部制定产品的知识产权保护和风险规避方案,提交 技术中心和知识产权办公室共同评估,作出《营销中知识产权保护及风险规避方案评估报告书》,评估通过,则对方案予以实施,否则重新修改。 日常的知识产权控制 6.3.1 技术中心每月向市场经营部和知识产权办公室发送公司最新的《知识产权清单》。并 按需为市场经营部提供关于知识产权在销售活动中的保护和风险抵御方面的培训和指导; 6.3.2 在日常销售活动中,营销人员应熟知公司《知识产权清单》各类知识产权状况,搜 集市场上同类产品、技术、商标、版权的疑似侵权或被侵权情况,一旦发现疑似事件,对事由和取证等相关信息形成摄像、录像、文字等记录,5个工作日内提交知识产权办公室作甄别,如存在侵权或被侵权情况,执行《知识产权法律纠纷控制程序》。 产品升级和市场环境变化的监控和调整 6.4.1 当产品发生升级时,技术中心和知识产权办公室对改进技术的知识产权状态如上述 行调整,以适应市场销售行为; 6.4.2 相关技术的发展情况等,进行识别和分析,对既有的知识产权保护和风险规避方案适应环境变化的部分予以保留并沿用,不适应的内容进行调整和修订,并在实际销售活动实施。对外贸易 6.5.1 市场部向境外销售产品前通过邮件、OA或会议邀请告知知识产权部即将销售产品的信息或销售目的; 6.5.2 知识产权部调查产品在目的地是否有专利、商标等知识产权保护,具体分析销售产品是否落入知识产权保护范围,调查产品涉及的知识产权的法律状态,到期时间;咨询相关的代理机构或专家调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况,了解行业相关的诉讼信息,分析可能涉及的知识产权风险,并参照《销售和售后管理程序》形成《知识产权保护及风险规避方案评估报告书》将结论告知给市场部。 6.5.3 知识产权部根据目标市场和知识产权的重要级别,制定知识产权申请策略,在有效期内,适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记。 6.5.4 对于拥有自主知识产权的产品,市场部可向海关申请登记,采取相应的边境保护措施。 7.表单/记录

知识产权保护管理

知识产权保护管理制度 1、目的 为了保护公司及所属单位的知识产权,鼓励发明和其它智力成果的创造,提高公司知识产权管理、保护和运用的水平,增强公司市场竞争能力,促进科技进步,抵制不正当竞争,维护公司的经济利益。 2、依据 根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作法》、《中华人民共和国计算机保护条例》、《中华人民共和国技术合同法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规,结合公司实情情况制定本制度。 3、适用范围 公司所属各单位。 4、保护范围 本规定所保护的知识产权:是指公司及所属单位的员工执行本单位的任务,利用本单位的名义或主要利用本单位物质条件完成的智力成果所取得的知识产权。 执行本单位任务完成的智力成果:是指在本职工作中取得的智力成果以及履行本职工作以外由公司及所属单位交付的其它任务或者在退休、调动工作后一年内从事的与其在原单位承担本职工作或分配的任务有关的发明创造和技术成果。高科技成果可追朔至两年。 利用本单位名义:是指经本单位同意后,在对外交流合作或经济技术合同中使用本单位名称。 利用本单位物质条件:是指利用公司及其所属单位的资金、设备、器材、零部件、原材料或者不对外公开的资料等。

5、本规定所保护的知识产权包括: 5.1专利权:是指公司所拥有的发明、实用新型、外观设计和国防专利; 5.2商标权:是指公司所拥有的在国内外注册的商标,包括产品商标和服务类商 标等; 5.3著作权:是指利用公司物质条件所创作并由公司所承担责任的工程设计、产 品设计图纸、设备设计图纸及说明;重要的产品标准和技术管理标准,产品工艺资料,计算机软件;各种科研、试制技术总结报告,实验报告,科技论文,或由公司提供物质条件、资料等组织有关人员进行创作的手册、图书、教材、摄影、录像、文字作品等的著作权。 5.4商业秘密:是指不为公众所熟悉、能为公司带来经济利益,具有实用性并经 公司采取保密措施的技术信息和经济信息。包括被公司列为技术秘密的项目,如公司的发展战略、科技成果、专有技术信息、生产诀窍、产品配方、制作方法及生产工艺、经营渠道、客户名单、管理模式、投资计划、产销策略、货源情报、产品销售合同、财务报表、统计报表、招投标中的标底及标书内容等。 这里所称的具有实用性、能为公司带来经济利益,是指该信息具有可应用性,能为公司带来现实的或潜在的经济利益或竞争优势。 6、对员工非职务智力成果的保护,按国家相应法律、法规执行。 7、组织机构分工 公司设立知识产权保护领导小组,负责制定公司知识产权保护的方针政策; 研究、领导、协调知识产权保护工作;审批公司知识产权管理工作规划、计划和各种规章制度;研究解决重大问题。 公司知识产公保护领导小组组长由公司总经理担任,主管技术的副总经理担任副组长,成员由主管分工的副总经理、副总经济师、副总工程师、及研究院办公室、档案中心、公司办公室、办民品开发、企管、计划、人劳、财审等

知识产权保护管理制度流程

知识产权保护管理制度 一、目的 为有效保护公司知识产权,鼓励广大员工发明创造和治理创造的积极性,发挥公司的整体优势,促进科技成果产业化,依据国家知识产权法律、法规,结合本公 司的实际情况,特制定本规定。 3 4、 (1 (2 件、电路布图;各种研究、技术、实验报告以及由公司组织人员进行创作、提供物质条件进行创作的教材、手册、摄影、录像作品等的着作权。 (3)商标权:是指公司拥有注册商标,包括产品商标和服务商标等。 (4)商业机密:是指不易申请专利的技术诀窍、技术配方、工艺流程等技术信息,以及具有商业价值的经营决策,投资计划、销售策略等方面的经营信息。

(5)依照国家法律、法规规定或由合同约定由公司享有或持有的其他知识产权。 三、知识产权的归属 1、公司对以下标识依法享有专有权: (1)以公司名义申请注册的商标。 (2)司徽、司标; (3)公司名称 2 3 4 约定着作权由公司享有的职务作品,作者享有署名权,着作权及其他权利由公司享 有。 5、在执行公司科研等工作任务过程中所形成的信息、资料、程序等技术秘密属 公司所有。

6、公司派遣出国访问、进修、留学及开展合作项目研究的人员,对其在公司已进行的研究,并且在国外可能完成的发明创造、获得的知识产权,应在出国前与公司签订协议,明确规定其发明创造及其他知识产权的归属。 7、来公司学习、进修的人员以及开展合作项目研究的研究人员,在公司期间参与承担的公司研究课题或者承担公司安排的任务所完成的发明创造及科技成果,除 协议另有规定的外,归公司享有。 8 9 1 2、 图纸、声像、手稿等原始技术资料收集整理后交项目部归档。 3、在科研活动中做出的职务发明创造或形成的职务技术成果,项目负责人应及时向项目部提出申请专利的建议,并提交相关资料。项目部对项目负责人的建议和相关资料进行审查,对需要申请专利的应及时交办公室办理专利申请,对不宜申请专利的技术秘密要及时采取措施予以保护。

研发过程知识产权控制程序

发过程知识产权控制程序 1.目的 本文件规定了产品立项、设计开发的职责、程序、组织和技术接口及设计更改以及评审的要求,以使产品的开发过程处于受控状态,保证产品的设计、开发、质量。 2.范围 本程序用于本公司产品的设计开发过程。 3.职责 3.1产品部门:负责新产品的提议、可行性分析及提出产品立项申请。 3.2研发部门:负责新产品和改进产品设计开发和策划、组织、协调资源配置。 3.3测试部门:负责产品的模块集成测试和系统测试。 3.4配置管理部:负责产品研发配置管理、编译、发布。 4.设计开发阶段工作程序 产品立项——需求分析——系统设计——概要设计——详细设计——测试——验证——发布 5.产品立项 5.1输入 市场信息、新产品信息。 5.2流程描述

1)新产品可有公司市场销售人员、科研部门人员等提出。 2)新产品提出人员应完成《立项分析报告》描述新产品的用途和功能、技术要求、产品基本形式和结构特点、市场前景预测、成本估算、风险分析、竞争对手分析等,产品经理根据新产品信息制定《产品路标规划》并提交研发部会审。 3)研发部对产品部提交的《立项分析报告》《产品路标规划》进行评审,确定是否进行产品预研或做进一步可行性研究。 4)研发部同意进行产品预研后,应确定相应的产品预研人员,下达新产品预研任务,明确预研目标、预研计划、预研费用预算等事项。 5)产品提出人填写《产品立项审批表》,向研发部提出产品立项申请,并提交《新产品提议书》《可行性分析报告》《产品技术规范书》《产品计划书》草稿等材料,研发部对提交的材料进行审核后确定是否可以立项。 6)研发部街道立项申请后,应组织研发部成员、公司高层领导、各相关部门人员对拟立项的新产品的用途和功能、关键技术、市场前景、成本估算、风险、预研成果、项目进度、产品形态等进行评审。 7)若产品立项评审通过,由总经理、研发部、财务部领导在《产品立项审批表》中签署审批意见;若产品立项评审未通过,则讲评审结果反馈给新产品的提出人。 8)产品立项阶段评审通过的文档,研发部汇总后归档保存。 5.3输出 《立项分析报告》《产品路标规划》《立项审批表》

知识产权程序文件—记录控制程序

更 改 记 录 修订次 实施 日期 页 码 对应 条款 更 改 内 容 文件更改申请号 1 2 3 4 5 制订 审核 批准 深圳***科技有限公司 Shenzhen *** Co.,Ltd 记录控制程序 文件编号 ***-IPCX4.2.4-2018 受控类型 程序文件 制定部门 管理部 版本 1.0 生效日期 2018-07-16 总页码 4

1 目的 对记录进行有效的控制和管理,提供知识产权管理规范要求和知识产权管理体系有效运行的客观证据,为保持和改进知识产权管理体系提供信息,为制定、纠正和预防措施提供依据。 2 范围 适用于对记录的填写、传递、标识、贮存、保护、检索、保留、借阅、归档、保存期限、处置和销毁等做出了具体规定。 3 职责 3.1 管理部是本程序的归口管理部门,其职责为: 3.1.1 对知识产权记录的完整性、符合性和真实性进行监督、检查。 3.1.2 负责对公司所有知识产权表单进行年度评审,对需更改的记录表单召集各部门进行评审更改,并上报管理者代表批准后执行新版表单。 3.1.3 负责保管超过一年的知识产权记录。 3.2 管理者代表负责批准各部门执行的知识产权记录表单。 3.3 各部门负责按本程序规定的要求具体实施知识产权记录的控制和管理。 4 工作程序 4.1 知识产权记录的控制范围和分类 4.1.1 记录的控制范围包括:知识产权管理体系文件中规定提供的记录,以及在知识产权管理体系运行中形成的其它记录(包括音像记录、磁带、照片、光盘、文字资料等)。 4.1.2 记录的分类包括:各项管理记录、操作记录、审批记录、申报记录、更改记录及相关原始记录。 4.2 记录的形式:记录可以是表格、图表、报告的形式并用纸张作为记录的媒体,以后有条件也可以采取其他任何的媒体,如硬拷贝或电子媒体(磁带、磁盘、胶片、照片等)。 4.3 记录格式的规定 4.3.1 记录一般采用表格方式(特殊情况除外),记录必须有规定的编号和顺序号,编号按本程序的规定执行,表格一般应设制编制、审核、批准和日期栏。 4.3.2 各部门知识产权记录的格式,由各部门负责编制,经部门负责人审批后使用,但必须报知识产权管理部门备案,以备查询。 4.4.3 各部门可根据工作需要提出记录格式的设计更改,但必须执行本程序 4.2.2 规定。 4.4 记录的编制和编号:书面记录由文件编制部门/人员进行编制记录表式后按《文件控制程序》的规定编上唯一性的编号作为记录的标识。其底样交给管理部备案,管理部将所需的记录建立【记录控制清单】,各部门应将本部门所需使用的记录建立【记录控制清单】。 4.5 记录的填写、更改 4.5.1 填写记录的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填写记录。记录的填写应做到:填写及时、内容正确完整、字迹清晰、数据真实,并有日期和签全名等。如有不需填的栏目用“ / ”

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