采购管理制度和采购流程图

合集下载

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度1. 概述项目采购管理是指在整个项目过程中从外部寻求和采购各种项目所需资源的管理过程。

采购管理范围包括可研、设计、勘察、评价、设备和材料供货、监理、施工及现场的物资保管工作,从可研、设计单位选择到设备材料订货、运输、检验,再到安装调试、验收工作结束,构成项目采购管理的全过程。

采购工作通常包含采购规划、供给商选择、合同谈判和签订、合同履行管理、合同收尾和关闭等内容。

项目采购工作具有周期长、环节多、品种杂、涉及面广、要求高的特点。

项目采购管理工作应围绕项目交付整体目标进行,应做到低成本、高效率、公开透明地进行。

2.定义采购:本制度所称采购是指采购人从外部获得货物、工程或服务的过程。

采购方式包括招标、竞争性谈判、询价和独家谈判等四种。

货物采购:是指各种各样的物品,即:原材料、产品、设备、物体〔包括固态、液态、气态〕和电力等货物以及货物供给的附带服务采购或出售的采购活动。

工程采购:是指各类房屋和土木建筑、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设及附带服务的采购活动。

2.4 服务采购:是指除工程、货物以外的其它采购活动,如:可研、勘察、设计、咨询、监理、造价、代理、公证、评估、法律等服务采购活动。

2.5 招标:指采购人在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标,并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。

招标组织形式包括自行招标和委托招标,招标方式包括邀请招标和公开招标。

2.6 竞争性谈判:指采购人邀请三家以上特定的对象报价,和每个报价对象进行谈判,允许谈判对象多次报价并从中择优确定签约人的采购方式。

询价:指采购人邀请三家以上特定的对象一次性报价以确定签约人的采购方式。

根据不同的情况可要求报价人进行密封报价或者不密封报价。

2.8 独家谈判:指采购人不进行报价比较而与供给商直接谈判并确定合同的采购方式。

3 基本流程通常采购活动的顺序为采购规划、供给商选择、合同谈判和签订、合同履行管理、合同收尾和关闭。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

对于紧急采购项目应优先处理。

无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。

请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。

采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

(二)询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。

属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

对于紧急请购项目应优先处理。

所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

采购提出的可替代品,一经被选用,做绩效考核加分。

对于请购部门需求的物品,采购人员在采购过程中应该发现,采购物品有新产品可替代,而未与请购部门进行沟通的,采购也应负责。

采购对使用部门提出修改性建议,一经被选用,做绩效考核加分,使用部门相应的减分。

工程材料采购流程图及管理制度-(7129)

工程材料采购流程图及管理制度-(7129)

工程材料采购流程图根据工程施工图纸、工程量、施工进度,项目经理制定采购计划项目经理根据图纸清单材料数量与实际现场需求的数量进行对比填写材料请购单材料请购单交予工程部经理审核确认由采购部组织具体实施采购,在购买前必须要货比三家,查看公司库存,并做好记录。

材料进场时,项目经理必须亲自验收,并移交施工班组签收办理入库手续。

项目经理需将材料签收清单妥善保存带回公司交予采购部。

财务科、采购部根据图纸清单材料数量与实际进货数量对比得出施工现场材料节约情况。

总经理审批财务核销采购业务流程及管理制度项目前期工作:根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌,初步了解材料采购的时间安排,并初步选定供应商。

项目中标后:待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸,工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的,由设计部协助提供设计图,采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制当月材料计划责任人:项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单,“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数,附计划工程量清单及图纸,交由工程部经理复核、签字方可采购。

凡是采购量超过清单量的,应在材料请购单中注明,经工程部经理签字确认。

如现场施工以电话联络的紧急采购情况,项目经理必须事先告知工程部经理,事后回公司补交“材料请购单”于采购部。

3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌,项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。

请购材料从异地采购须提前十五个工作日,当地采购材料须提前十个工作日。

4、与其他公司合作施工的项目,由于涉及到双方公司采购部门确认,双方公司领导签字,财务转账等程序,所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请,项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期,提前十五个工作日开出“材料请购单”。

工程材料采购流程图及管理制度.doc

工程材料采购流程图及管理制度.doc

工程材料采购流程图及管理制度1工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作:根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌,初步了解材料采购的时间安排,并初步选定供应商。

项目中标后:待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸,工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的,由设计部协助提供设计图,采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制当月材料计划责任人:项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单,“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数,附计划工程量清单及图纸,交由工程部经理复核、签字方可采购。

凡是采购量超过清单量的,应在材料请购单中注明,经工程部经理签字确认。

如现场施工以电话联络的紧急采购情况,项目经理必须事先告知工程部经理,事后回公司补交“材料请购单”于采购部。

3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌,项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。

请购材料从异地采购须提前十五个工作日,当地采购材料须提前十个工作日。

4、与其他公司合作施工的项目,由于涉及到双方公司采购部门确认,双方公司领导签字,财务转账等程序,所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请,项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期,提前十五个工作日开出“材料请购单”。

二、采购材料责任人:采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料,精选三家以上的供应商进行产品的比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报公司总经理确定。

采购前应先查看公司材料库存量,公司库存材料能利用的先利用。

每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本,每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息,合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

小额零星采购管理制度流程图片

小额零星采购管理制度流程图片

小额零星采购管理制度流程概述小额零星采购是指采购金额较小、无需通过正式招标程序的采购活动。

为了规范和管理小额零星采购过程,提高采购效率和透明度,制定小额零星采购管理制度流程是非常必要和重要的。

本文将详细介绍小额零星采购管理制度流程的主要内容和步骤。

流程图以下为小额零星采购管理制度流程的流程图:1.采购需求确认2.编制采购计划3.采购申请4.采购审核5.供应商选择6.填写采购合同7.采购付款8.结算与归档流程详解1. 采购需求确认小额零星采购的第一步是确认采购需求。

采购部门或采购人员需要与相关部门沟通,了解他们的需求,明确所需采购的产品或服务的具体要求。

经过与需求方的沟通确认后,采购部门或采购人员才能进入下一步。

2. 编制采购计划确认了采购需求后,采购部门或采购人员需要编制采购计划。

采购计划需要包括以下内容:采购物品或服务的名称、数量、预算、要求的交付时间等。

编制完毕后,采购部门或采购人员需要将采购计划提交给相关部门进行审核。

3. 采购申请在采购计划审核通过后,采购部门或采购人员需要填写采购申请表。

采购申请表应当包括以下内容:采购物品或服务的名称、数量、预算、要求的交付时间等。

填写完毕后,采购部门或采购人员需要将采购申请表提交给上级主管部门进行审批。

4. 采购审核上级主管部门收到采购申请后,会对采购申请进行审核。

主管部门需要验证采购申请的合理性和符合性,确保采购符合公司的采购政策和程序。

如果采购申请审核通过,主管部门会继续进行下一步的供应商选择。

5. 供应商选择在供应商选择阶段,采购部门或采购人员需要与供应商进行谈判和比较,选择最合适的供应商。

供应商选择的主要考虑因素包括:供应商的信誉度、报价、交货时间等。

选定供应商后,采购部门或采购人员需要与供应商进行合同谈判。

6. 填写采购合同在与供应商达成一致后,采购部门或采购人员需要填写采购合同。

采购合同应包括以下内容:采购物品或服务的具体描述、数量、价钱、交货时间、付款方式等。

一次性卫生材料、低值医用耗材采购管理制度级流程图

一次性卫生材料、低值医用耗材采购管理制度级流程图

一次性卫生材料、低值医用耗材采购
管理制度
一、对于科室使用的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在正规厂家采购。

二、临床确需且临时需要的一次性卫生材料、低值医用耗材,经分管领导同意并经申请审批后,由采购从经认定的供货商采购。

三、由医学装备科对一次性卫生材料、低值医用耗材供货商及产品资质,按【医疗器械监督管理条例】的有关规定进行审核,查验【医疗器械生产企业许可证】、【医疗器械经营企业许可证】、【营业执照】、【税务登记证】,【医疗器械注册证】及其附件【医疗器械注册登记表】,医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书,及销售人员的身份证件,并将所有相关证件复印件存档备查。

四、一次性卫生材料、低值医用耗材只能从具有【医疗器械生产企业许可证】的生产企业或具有【医疗器械经营企业许可证】的经营企业购置,所有拟购置的一次性卫生材料、低值医用耗材都必须有国家药品监督管理局审批的有效注册证,或相应证件否那么禁止购置。

五、使用科室按月消耗量向医学装备科报领用方案。

仓库管理员根据库存情况和各临床科室每月领用方案,与采购
员制定方案并报科长及分管领导审批后,交由经认定的供货商进行采购,在采购过程中严格依照法律法规审核证件并将相关资料收集汇总备案备查。

采购员应及时掌握采购方案的进度,对临床急需的产品实行优先采购,以保障临床需要。

六、订购的一次性卫生材料、低值医用耗材到货后,由采购员与仓库管理员办理产品交接和验收入库手续,验收内容包括产品外观质量、包装及规定的包装标识〔即注册证书编号、产品批注文号〕、生产批号、生产单位、型号及规格、合格证等,灭菌类耗材还要查看灭菌批号和灭菌失效期、进口产品查看是否有中文标识,并对产品信息进行登记。

一次性卫生材料、低值医用耗材购流程图。

采购管理制度及采购流程

采买管理制度及采买流程一、目的:规范公司采买流程,提升采买工作效率,进而为生产的顺利进行供给保障,并最大化降低公司成本,为公司带来更大的资本支持。

二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容(一)总则:为增强采买工作的管理,提升采买工作的效率,拟订本制度。

全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。

(二)基本流程:采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采买流程图以下:采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则(一)采买需求的提请1、定义:采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件,并依照规定的格式填写,依照即定流程申请获取这些物件的过程。

2、采买需求流程如图:由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据(要点因素见细则要求)。

填写后由填写人署名确认。

填报申请单由需求部门经理(负责人)进行审察,对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认,署名后提交上一级主管领导。

部门审察总经理署名赞同后,交由采买部进行采买。

总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书,要对申请书的内容进行查对,并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。

再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。

确认后,进入采买环节。

3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素:请购的部门;请购物件所属项目;请购的用途;请购的物件名;请购的物件数目;请购的物件规格;请购物件的样品、图纸或技术资料等;请购物件的需求时间;请购若有特别需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审察人;财务审察人;公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚,由公司领导审察赞同后报采买部门。

请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收,请购部门备份。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制,确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅:A、根据公司得需要,按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅;B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度;C、根据公司得需要,按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅;D、评定合格得供⽅列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关得记录或资料,包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件,在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求;C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准得检验⽂件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进⾏复查或验收,或在本公司得顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证,但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任,也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录,以实现可追溯性。

⼀、采购流程图(略)⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定,由系统财传⾄务总监、总经理批准(根据权限),然后⾄采购部采购内勤,采购内勤进⾏整理建单,系统⾃动分流⾄各采购⼈员,除五⾦、⼩品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商,要求客户进⾏报价,客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统,采购⼈员负责进⾏议价,经过与供应商得⼏轮得洽谈,与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统⾥签字确认后,采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议得原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统,并进⾏整理登记,价格审核⼈员进⾏核价,采购⼈员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收,验收合格后⼊库,五⾦仓库保管员进⾏分类登记,开具⼊库单,并通知申购⼈员,采购内勤根据⼊库登记,进⾏消单。

高值易耗品采购管理制度及操作流程

高值易耗品采购管理制度及流程图
一、目的
为了提高中心采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足中心对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,特制订本制度。

二、适用范围
适用于本中心所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则
1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护中心利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由后勤科负责采购。

四、定义
1、采购方式:分为零星采购和招标采购。

2、采购人员:各部门执行采购业务人员
3、需求人员:各部门开具物资采购计划申请单之人员
五、采购作业流程
1、由需求部门在“物资采购审批单”内需填写所购物资的估算价格、数量和总金额。

2、各采购经办人必须把“物资采购审批单”报请部门负责人、中
心领导审批后方可采购。

3、采购人员按核准的“物资采购审批单”向供应商下单并确定交货日期或到市场采购。

4、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入库手续。

六、零星采购、招标采购及其规定
1、零星采购按照(物资采购审批单)的格式填写提报即可采购。

2、采购全年预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价或招标采购,中心相关领导参与监督。

3、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我中心所需物资和项目的能力。

4、进行开标后应向中心领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

七、采购流程图
采购流程图。

书籍采购和管理流程图

书籍采购和管理流程图
备注:
1.采购书籍须由使用部门提前向行政部提出申请,并填写《申请单》由总经理签字。

2.前台按照《申请单》到当当网或京东商城采购并开具对应发票。

3.开具的发票应字迹清晰,有对应公章,按公司报销要求填写和粘贴发票。

4.填写和粘贴好的发票需先由部门负责人审核并签字再提交到财务复核等待报销。

5.借阅人不得私自拿取公司任何书籍,必须想前台登记后由前台人员办理出库方可领取书籍。

6.具体报销标准详见公司《报销管理制度》。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的:规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算(三)采购流程图如下:寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则(一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门;●请购物品所属项目;●请购的用途;●请购的物品名;●请购的物品数量;●请购的物品规格;●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间;●请购如有特殊需要请备注;●请购单填写人;●请购的部门负责人;●请购单的审核人;●财务审核人;●公司总经理;●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

●公司各部门专用的物资由各部门自行提请。

6、请购单的接收●采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。

●接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。

●联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。

●对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。

7、请购单的分工处理●核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

●对于紧急采购项目应优先处理。

●无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门。

●重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策。

8、采购周期的规定●根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。

●请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购。

●采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

●遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略。

(二)请购核准权限●请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购;●请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购;●请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购(三)询价及其规定●询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。

●属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

●对于紧急请购项目应优先处理。

●所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

●对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

●遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书。

●询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

●除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。

金额大的,公司相关领导参与监督。

●比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

●比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。

●在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

(四)比价、议价●对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。

●对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。

●收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

●重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

●参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

(五)比价、议价结果汇总●比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。

●比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。

●如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

(六)合同的签订及其规定(1)合同正文应包含的要素●合同名称、编号、签订时间、签订地点。

●采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。

●包装要求,备品备件包装运输要求。

●合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明。

●付款方式。

●交货期。

●质量保证期。

●质量要求及规范。

●违约责任和解决纠纷的办法。

●双方的公司信息。

●其他约定。

(2)合同签订及其规定●如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。

●拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。

●如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点。

●质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。

●详细约定发票的提供时间及要求。

●针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

●与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款。

●违约责任一定要详细、具体。

●比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。

●合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。

●合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效。

●签订的所有合同应及时报送财务部门。

(七)付款及合同执行(1)付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后,根据与供应商签定的期限,采购负责人核对采购帐目。

备好各项资金审报材料。

采购人对帐采购部审批公司分管领导财务部付款由采购部经理进行审批、审核。

签字确认并上报上一级领导。

由港区分管领导进行签字批准。

财务部对上报的各项表单、材料审核无误,各级领导签字同意后。

财务部执行付款。

(2)付款规定●所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。

●按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。

●按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单,巡签完毕后提交财务部付款。

●财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

(3)合同执行●已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。

●已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约。

●合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

(八)验收入库与退货(1)验收流程采购负责人确定到货时间,提前通知质检部门做好检验准备,通知仓储部门做好入库准备。

通知验收到货验收入库手续入库到货后,由质检部门进行质量验收,采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收,数量过多时,要协调供应商派专人协助现场验收。

物品经检验合格,办理入库手续。

仓储人员办理入库单据,另报财务进行成本核算。

物品入库。

根据物品特性,安排好仓位存储,并进行妥善保管。

(2)报验●供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收。

●对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

●质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检,并出具质检结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。

●用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

(3)入库●公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。

●采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。

●质检部门未及时验收的,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受,并妥善保管。

●质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单。

●质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。

(4)退、换货●质检部门验收不合格的物品,由采购负责人与供应商进行协调,办理退、换货。

并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录,做为供应商管理评估的依据。

●因退、换货延长物品到货期限的,要及时告知请购部门。

如急需,根据具体情况做其它应对准备。

相关文档
最新文档