不合格品处理报告单新版范本
不合格品处理报告

文件编号:不合格品名称物料Fra bibliotek码生产数量
发生的部门
不合格品数量
生产日期
不合格现象描述:
检验员: 日期:
责任单位分析原因:
责任单位: 日期:
不合格品审理小组意见:□返工 □返修 □报废
□让步接受 □提交审理委员会
审理组长: 日期:
不合格品审理委员会意见:□返工 □返修 □报废
□让步接受
□责任单位采取措施
审理委员会主任: 日期:
返工或返修后再验证的结果:
验证人: 日期:
授权人审批: 顾客代表批准:
授权人签名: 日期: 顾客代表签名: 日期:
责任单位采取措施:
责任单位: 日期:
纠正措施效果验证:
验证人: 日期:
备注:
不合格品通知-处置单

备注:
1.检验员发现不合格立即填写本表,并及时传递到对应部门的负责人提出处置意见经品管部经理签字后实施;
2.其他人员发现不合格亦填写本表及时传递到本部门经理/主管提出处置意见经品管部经理签字后实施;
3.质量损失由品管部经理召集生产、市场部门相关人员共同计算并记录于表内;
4.需要启动“8D”报告纠错的由品管部组织成立小组,一起分析根本原因,制定纠正和预防措施实施改进,改进效果由品管部跟踪。
将成功的措施纳入相关工艺/作业文件。
如果效果不明显说明没找到产生不合格的根本原因,应重新分析原因和制定纠正措施直至取得良好的纠正效果,则可关闭此次不合格。
5.本表一式两份,原件由品管部留底,复印件转财务部进入质量成本核算。
MRB不合格品评审报告

长期对策:
责
任
单
位
填
审核人:
填写品初步处理意见
返工 □挑选
品
(QE或品质部课级以上主管填写) 责任单位:
执行单位:
质
□需责任单位回
部
评审意见会签(如各复部门会签有异□议则需总经理判决)
品管部意见
□同意 □不同意,建议:
意见
意见
意见
意见
意见
□同意
□同意
□同意
□同意
□同意
参
□不同意,建议: □不同意,建议:
□不同意,建议: □不同意,建议: □不同意,建议:
与 评
审
部
门
签名:
签名:
签名:
签名:
签名:
签名:
总经理判决(最终处置结论)
总 经 理
验证结果:横向展开到相似工艺、相似外观结构的机种或生产现场 品 质
品
□可结案
□不能结案
□其它
质
验证人:
核准
部
备注: 1.此表使用时机:适用公司内部所有批量不良、重复发生不良、客诉不良; 2.品质部界定责任单位、执行单位,同时此表的评审意见会签栏由各部门主管或经理填写; 3.若责任单位或执行单位不执行,则由不配合单位召集相关单位做评审并签核到总经理室; 4.阳川厂内缺失处理时效1天内有临时对策,2天内回复长期对策,厂外处理时效为3个工作日内;
本报告一式三份:(白色)执行部门;(黄色)计划;(蓝色)品质部
德信诚有限公司
不合格品评审处理报告(MRB)
No:
不良品来源 □供应商 □部门
□来料 制程
□客户名称
□ □成
产品名称
料号/规格
不合格品处理报告_2.doc

不合格品处理报告文件编码:JH/QER/企/2003/069 NO:品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。
也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。
这样,你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。
读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。
8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。
把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。
不合格品处置单

不合格品处置单
不合格品(项)报告、评审、处置单
Nice/BHGX07(第三版) 编号:名称:来源: ○采购 ○库存 ○⽣产品 ○
批量:
进货单位、⽇期(或⽣产⽇期、班次、⽣产线):项 ⽬规 定 要 求
第1次检查
第2次检查
结 论
检查(发现)时
间
报告⼈/时间 不合格类别○严重 ○重 ○轻
评审:根据不合格特性、程度,考虑返⼯、让步、降级或改作他⽤、拒收或报废、补救、挑选及能达到的效果、造成的影响等(尽可能明确相应措施)。
签名/时间
处 置 ⽅法○返⼯ ○让步 ○降级 ○改作他⽤处置检查及结果
○拒收或报废 ○补救或挑选项 ⽬
要 求
结 果
处 置内 容及 签名
结果判定:处 置 执 ⾏ 及 签 字
处置时间:
相关说明:
签名/时间:
具体处置⽅法及相关说明:
签名/时间:
注:处置内容确定后交处置部门,处置后由处置负责⼈签字交原报告部门检查结果。
不合格品处理申请单

品 来
5、□ 使用过程中的异常
源 6、□ 超过有效期的原辅料
3、□ 4、□ 5、□ 6、□
储存过程中的异常 产品转移过程中的异常 退货 超过有效期的产品
7、□ 旧版包装材料
7、□ 其他
8、□ 其他
备注:当退货产品多批合并申请处理时,产品名称 等可另列附表在本申请表后,并在下表中明示。
物料/中间产品/成品名称
3、不合格物料或产品经检查,是否已经加贴红色“不合格”标识。 4、已经将不合格物料或产品转移至
□是 □没有 存放。
第1页
共2页
第三阶段:不合格物料或产品的评估审批与处理: 本批物料或产品经 QA 预判为:□ 一级 □ 二级 生产车间审核意见:
QA 签字: □ 三级
日期:
物资部审核意见:
负责人:
日期:
生产管理部审核意见:
负责人:
日期:
采购部审核意见:
负责人:
日期:
负责人: 质量保证部意见(二级不合格时为批准,一级不合格时为终审意见):
日期:
终审人/批准人: 企业负责人批准意见:(二级不合格时不必批准,一级不合格时需批准):
日期:
批准人:
日期:
第2页 共2页
影响外观、整洁.
对符合法规和 标准的影响 不符合批件、工艺、 法定质量标准的规 定 不符合内控质量标准 要求,不符合生产操 作要求。
符合法规规定
1、根据上表原则,本次涉及的不合格物料或产品经预判为: □ 一级 □ 二级 □ 三级
2、QA 处理意见(除勾选外,有其它意见应另外写明。):
□让步接收 □挑选使用 □退回供应商 □返工 □销毁 □有控制的特殊试验目的使用
不合格品处理申请单
不合格品报告两篇
篇一:不合格品报告
单位(部门): 编号:
项目名称
责任部门
情况陈述:
确认人: 检查人: 年 月 日
不合格类型:
一般不合格( ) 严重不合格( )
检查人: 年 月 日
处置意见:
a、返工 ( ) b、返修 ( )
c、停工 ( ) d、让步接收 ( )
e、报废、退货 ( )
参加人: 确认人: 年 月 日处置措施:确认人: Nhomakorabea 月 日
处置结果验证
验证人: 年 月 日
篇二:不合格品报告
工程项目
报告编号
施工单位
主要责任者
不合格品名称
不合格类别
不合格品情况简述:
打开部门: 报告人: 负责人:
日期: 日期;
一般不合格品评审、处置意见:
评审人: 日期:
不合格处理报告单中英文版
Non-ConformingMaterial ReportNo.____________
Raw materialSemi-productionFinished-production
Section A概述General Information
品名Name
编Code
规格Spec.
数量Quantity
SectionB不合格原因调查
(不够可附页)
风险评估结果:□高□中□低
严重程度:
发生频率:
签名Signature:日期Date:
Section C不合格处理Final Disposition
退回供应商Return to Supplier(限原辅料)
让步接收Concessionaccept(限原辅料),让步接受申请表单号No.:
签名Signature:日期Date:
是否需要纠正预防措施单□需要预防措施单编号□不需要
CC:
信息反馈供应商Information toSupplier(限原辅料),供方质量信息反馈单No.:
返工Rework返工单号No.:
报废Scrap
研发使用R&D use
重新调试Re-optimization
其它Others &Remark:(请具体描述):
签名Signature:日期Date:
SectionD结果验证Follow up(记录相关记录编号Record the relevantrecord number)
批号Lot No.
检验单号Certification No
不合格品来源/生产异常单编号Source
项目Project
不合格描述Description of Non-conformance:
不合格品处理单及填写规范
责任部门领导确认/日期
项目部领导确认/日期
品质部领导批准/日期
顾客(S/V)评审和确认:
不是必填项,需要时由S/V签字确认
确认人(S/V)/日期:
损失金额(元)
确认人/日期
复验结果:
检验员/日期:
□返工
□返修
品质保证部最终判定意见:
部长/日期:
□让步接收
□一般
□重大
表格编号:
不合格品处理单
项目名称
工令号/子项号
产品名称
图号
材质
数量
内部质量损失子项号
发现工序
提出部门
责任部门
只写1个
不合格情况(含原因分析):
操作者或检验员填写,进行具体不合格事实的描述,能够反映实际情况,必要时可附图说明。
注意点
1、以上产品基本信息由起票人填写;
2、一张单子填写一种图号零内部原因时,必须分开起票。
反映人/日期:质量员确认/日期:检验员确认/日期:
供方名称
确认人/日期
处置方案(含纠正措施,可附页),责任部门、品质部、项目管理技术担当共同协商
协商人员签名
分厂、部门质量员、工艺人员、施工员;项目技术担当;品质部质量主管
责任部门先提出处置方案,协商人员对处置方案进行评审,提出处置意见。(能返工、返修的则要求返工、返修,同时要明确返工、返修方案,并且要考虑质量风险)