采购例会制度

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餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度12篇餐饮采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条,采购员在采购下列食品及其原料时,应当按照国家有关规定进行索证。

1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

二、采购上述食品时,应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照,并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时,还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

三、表明具有保健功能的食品,还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

六、食品卫生检验合格证明或化验单,应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。

证、单只对该批号产品生效,证、单有效期限与该批食品的保质期一致,证、单不得涂改或伪造。

七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。

采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

九、索取的食品卫生许可证或化验单,由采购部统一保管备查。

工程材料部采购制度

工程材料部采购制度

工程材料部采购制度一、总则为规范工程材料部的采购行为,提高采购效率,节约采购成本,保障工程施工的顺利进行,特制定本采购制度。

二、采购范围工程材料部的采购范围包括但不限于建筑材料、电气材料、机械设备、办公用品等各类与工程相关的物资。

三、采购程序1. 制定采购计划:工程材料部主管负责根据工程需要,编制年度采购计划,并报领导审批后执行。

2. 需求确认:工程材料部根据采购计划,确定具体的采购需求,并填写采购申请单,提出采购要求。

3. 寻找供应商:工程材料部经理会同相关人员根据采购需求,寻找合适的供应商,并邀请供应商参与竞争性谈判。

4. 签订合同:选定供应商后,工程材料部与供应商签订采购合同,明确双方的权利义务,确保采购过程合法合规。

5. 履行合同:供应商按合同要求提供所需的工程材料,工程材料部负责验收,确保质量符合要求。

6. 结算付款:工程材料部负责对供应商提供的工程材料进行结算,并按照合同约定的方式付款。

7. 归档备案:工程材料部对采购过程进行归档备案,保存相关文件资料,以备日后查阅。

四、采购管理1. 严格执行采购制度:工程材料部全体员工必须严格执行采购制度,遵守相关规定,做到公开、公正、公平。

2. 坚持合理采购原则:工程材料部在进行采购活动时,必须遵循合理采购原则,确保采购物资的价廉质优。

3. 完善采购档案管理:工程材料部必须建立健全采购档案管理制度,对采购过程中的相关文件和资料进行归档备案,保存完整。

4. 加强风险管理:工程材料部要加强对供应商的风险管理,确保供应商的信誉和实力,避免发生交易风险。

五、责任追究1. 严格责任追究机制:对违反采购制度的行为,工程材料部将严格按照公司规定,追究相关人员的责任。

2. 加强监督检查:工程材料部要加强对采购过程的监督检查,及时发现问题并加以解决,确保采购活动的正常进行。

3. 提高风险意识:工程材料部全体员工要提高风险意识,加强自身的风险管理能力,以防范可能发生的风险事件。

企业采购管理制度

企业采购管理制度

企业采购管理制度企业采购管理制度1一、物资采购计划的确认阶段生产部门对物资的需求,是采购计划制定的根本依据。

物资采购计划要从生产需求开始,这一点国内外企业没有什么不同,但其后的审核批准程序,二者却存在很大差异,因此产生了不同的控制效果。

国外企业物资采购管理制度规定:首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单;第二步,将请购单交由仓储部门保管人员审核,保管人员根据库存情况核定采购数量,并经仓储部门主管签字后,传递到采购部门;第三步,采购部门接到请购单后,审查是否重复采购,以及是否存在其他不合理请购品种或数量等,审核同意后,根据已掌握的市场价格,对采购所需资金做出估算,并将请购单交资金预算管理部门;第四步,资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内,审核后再交还采购部门,采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。

相对而言,我们企业这方面的制度比较简单:首先,也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表,报送采购部门;其次,采购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量,并根据库存情况审定采购数量;最后,编制正式采购计划报主管领导审批。

两种制度的差别在于:首先,业务流程不同。

国外企业的制度相对复杂,要经过四个部门审核、批准,有四个控制点;而我们的企业只经过两个部门,加上主管领导把关,有三个控制点。

其次,组织机构设置不同。

对生产部门请购单或用料申请计划的审核,国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与,而仓储部门与采购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中,仓储部门和采购部门同属物资管理部门,是一个部门内的两个相对独立部门,仓储部门一般不直接参与计划的审核,明显处于次要地位。

尽管两种制度的控制目的相同,但这些差异对内控制度的控制效果影响却很大。

其主要原因是,从内部控制理论分析,内部控制实质就是内部牵制,即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手,其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。

采购例会制度

采购例会制度

采购例会制度,增加了物资采购、管理工作的透明度,使物资采购工作在公正、公开、公平的环境下进行。

自成立物资采购领导小组以来,不断完善物资采购管理职责和监督机制,坚持每月定期召开一次采购工作例会。

会上,主要论证所要采购的物资是否适用、所需产品的数量、价格、质量、厂家资质及售后服务情况等。

如有物资价格调整(上涨或下调)情况,要在例会上通报其调价原因。

计划外特殊物资的采购必须根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;⑷、根据《采购计划》要求,提前做出《材料(设备)请购单》;⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;⑹、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划,并上(13)、完成上级领导交给的其它任务。

合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。

第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。

第十九条:采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条:分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条:分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

供应商采购规章制度

供应商采购规章制度

供应商采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司的供应商采购管理,保障公司的采购活动合法、规范进行,特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、劳务等采购。

第三条公司采购活动应坚持公开、公平、公正的原则,保证采购品质、价格、交货期满足公司需求。

第四条公司应设立采购部门,负责公司的采购管理工作,严格履行采购规章制度。

第二章供应商管理第五条公司应根据自身的经营需求,建立完善的供应商数据库,纳入合格的供应商名单。

第六条供应商的评定应综合考虑其经营规模、信誉度、产品质量、价格竞争力等因素,定期进行评估和审查。

第七条供应商应严格遵守国家法律法规,遵循商业道德,提供合格的产品和服务。

第八条在与供应商的合作中,公司应坚持平等互利的原则,维护供应商的合法权益。

第九条公司与供应商之间的合同、协议应当明确规定双方的权利和义务,并加盖双方的公章。

第十条公司应加强与供应商的沟通和协调,及时解决可能出现的问题,保障采购活动的顺利进行。

第三章采购流程第十一条公司的采购活动应当制定明确的采购计划,明确需求物品的种类、数量、质量标准、交货时间等。

第十二条采购计划经相关部门审批后,由采购部门负责组织实施,依法合规采购。

第十三条采购部门应当通过公开招标、邀请招标、询价等方式选取合适的供应商,并对比价、审核报价。

第十四条采购部门应当依照采购合同执行供应商的交货要求,及时确认是否符合公司要求。

第十五条采购部门应做好采购档案管理工作,包括但不限于合同、发票、检测报告等文件。

第四章监督检查第十六条公司应定期对采购活动进行监督检查,确保采购活动的合规、规范进行。

第十七条采购部门应建立定期巡查制度,对采购过程中可能发生的问题进行排查,及时解决。

第十八条公司应加强对供应商的监督检查,遵守合同约定,维护公司的合法权益。

第十九条公司应建立和完善违规处理机制,对采购活动中的违规行为进行严肃处理。

第五章其他第二十条本规章制度自颁布之日起正式实施,如需修改或补充,须经公司领导同意并报公司董事会审核批准。

最新设备例会制度及汇报内容

最新设备例会制度及汇报内容

最新设备例会制度及汇报内容一、例会制度1.会议周期:设备例会定期召开,通常为每周一次或每两周一次。

2.会议形式:可以线下实体会议,也可以线上远程会议,根据实际情况选择。

3.会议主持:由设备部门主管或负责人主持会议。

4.会议纪要:会议结束后,需要撰写会议纪要,记录会议内容、决策和任务分配。

5.参会人员:设备部门全体成员必须参加例会,同时可以邀请其他相关部门或人员参会。

6.会议议程:每次会议前,主持人应提前准备好会议议程,确保会议高效有序进行。

7.会议时间:根据实际需求,设定会议时间,通常不应超过2小时。

8.会议内容:会议内容主要包括设备运转情况、设备维护保养、设备故障及处理、设备采购计划等。

9.会议记录:通过会议记录,及时反映设备运行状况,发现问题并提出解决方案。

二、汇报内容1.设备运转情况:汇报设备运转情况,包括设备开机时间、运行时间、运行效率等指标。

2.设备维护保养:汇报设备维护保养情况,包括保养计划执行情况、保养时间、保养任务完成情况等。

3.设备故障及处理:汇报设备故障情况,并说明故障原因和处理措施,以及故障的影响和解决情况。

4.设备更新计划:汇报设备的更新计划,包括老旧设备的更换、新设备的采购和投入使用计划等。

5.设备性能改进:汇报设备性能改进情况,包括设备改造、优化或调试等措施,以提高设备的效率和稳定性。

6.设备安全状况:汇报设备安全状况,包括设备的安全操作规范、事故和隐患排查情况以及安全维护工作等。

7.设备培训需求:根据设备运行情况和员工需求,汇报设备培训需求,以提高员工对设备操作和维护的能力。

8.其他事项:汇报其他与设备相关的事项,如环境保护、能源节约、设备使用情况及成本控制等。

以上是关于最新设备例会制度及汇报内容的一个简要说明。

在实际运行中,可以根据公司的具体情况进行进一步的调整和完善,以确保设备例会的高效性和实用性。

学校食堂采购例会制度范本

学校食堂采购例会制度范本

学校食堂采购例会制度范本一、总则为确保学校食堂食品采购工作的顺利进行,提高食堂服务质量,保障广大师生的饮食安全,根据国家有关法律法规和上级部门的要求,特制定本制度。

二、会议组织1. 会议组织:学校食堂采购例会由食堂负责人主持,采购部门、质监部门、财务部门等相关人员参加。

2. 会议周期:学校食堂采购例会原则上每月召开一次,如有特殊情况可随时召开。

3. 会议地点:学校食堂会议室。

三、会议议题1. 采购计划的制定与执行情况:根据食堂需求,制定采购计划,并对计划的执行情况进行汇报。

2. 供应商评价与选择:对现有供应商进行评价,筛选优质供应商,并对新供应商进行资质审核。

3. 食材质量与价格:分析食材质量、价格波动情况,及时调整采购策略。

4. 食品安全与合规:通报食品安全检查情况,确保采购过程合规。

5. 采购合同管理:审查合同履行情况,解决合同履行中出现的问题。

6. 采购资金管理:汇报采购资金使用情况,确保资金安全。

7. 投诉与建议:听取师生对食堂采购工作的投诉与建议,及时改进工作。

8. 其他事项:讨论食堂采购工作中的其他重要事项。

四、会议程序1. 会议准备:会议前,由食堂负责人组织相关人员准备会议材料,确保会议的顺利进行。

2. 会议召开:会议按照预定时间召开,参会人员按时参加。

3. 会议记录:会议记录由专人负责,记录会议议题、讨论内容和决议事项。

4. 会议决议执行:会议决议由食堂负责人负责组织实施,相关部门协同配合。

5. 会议资料归档:会议记录和相关资料由食堂负责人负责归档,以备查阅。

五、会议纪律1. 参会人员应准时参加会议,如有特殊情况不能参加,应提前向主持人请假。

2. 会议期间,参会人员应保持手机静音,不得随意离场。

3. 参会人员应积极参与会议讨论,提出建设性意见和建议。

4. 会议讨论事项应严格遵守国家法律法规和学校相关规定。

5. 会议决议一经作出,参会人员应认真执行,不得擅自变更。

六、会议效果评估1. 定期对会议效果进行评估,了解会议议题的解决情况和食堂采购工作的改进情况。

采购经理部门例会制度模板

采购经理部门例会制度模板

采购经理部门例会制度模板一、总则为确保采购部门工作的顺利进行,提高工作效率,加强团队协作,特制定本部门例会制度。

本制度适用于采购部门全体成员。

二、例会目的1. 分享工作经验,提高团队业务水平。

2. 分析存在的问题,制定解决方案。

3. 传达公司相关政策、规定,确保部门工作与公司战略保持一致。

4. 加强团队沟通与协作,提高工作积极性。

三、例会时间、地点及参会人员1. 例会时间:每周一下午3点至4点。

2. 例会地点:采购部门办公室。

3. 参会人员:采购部门全体成员。

四、例会内容及流程1. 开场:部门经理对上周工作进行简要总结,对本周工作进行部署。

2. 业务分享:各部门成员分享工作经验、心得,互相学习,提高业务水平。

3. 问题分析:针对工作中遇到的问题,展开讨论,制定解决方案。

4. 政策传达:部门经理传达公司相关政策、规定,确保部门工作与公司战略保持一致。

5. 工作计划:各部门成员针对本周工作,制定详细计划,确保工作顺利进行。

6. 会议总结:部门经理对本次会议进行总结,对下一周工作进行展望。

五、会议纪律及要求1. 会议期间,全体成员需保持手机静音,不得随意离场。

2. 参会人员需提前10分钟到达会议室,做好会议准备。

3. 会议期间,积极参与讨论,不得发表与会议无关的言论。

4. 会议记录由部门文员负责整理,分发给全体成员。

六、会后工作1. 各部门成员按照会议部署,开展本周工作。

2. 部门文员对会议记录进行归档,便于日后查阅。

3. 部门经理对各项工作进行跟踪,确保工作进度。

七、奖惩措施1. 对会议发言积极、提出建设性意见的成员,给予表扬和奖励。

2. 对违反会议纪律、不积极参与讨论的成员,给予批评和处罚。

八、本制度解释权归采购部门所有,如有未尽事宜,可根据实际情况予以调整。

九、本制度自发布之日起实施。

通过以上制度,我们希望能够提高采购部门的工作效率,增强团队凝聚力,为公司的发展贡献力量。

全体成员应严格遵守本制度,共同推动采购部门的工作不断进步。

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采购例会制度,增加了物资采购、管理工作的透明度,使物资采购工作在公正、公开、公平的环境下进行。

自成立物资采购领导小组以来,不断完善物资采购管理职责和监督机制,坚持每月定期召开一次采购工作例会。

会上,主要论证所要采购的物资是否适用、所需产品的数量、价格、质量、厂家资质及售后服务情况等。

如有物资价格调整(上涨或下调)情况,要在例会上通报其调价原因。

计划外特殊物资的采购必须根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;⑷、根据《采购计划》要求,提前做出《材料(设备)请购单》;⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;⑹、负责甲供材料的现场验收;(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格,施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;(10)、负责对供应商诚信度初步审核;(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;(12)、拟定月采购计划,并上(13)、完成上级领导交给的其它任务。

合考评,对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较,并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准,方能入库。

第十八条:公司所有员工均有权推荐优秀的供应商,经公司采购管理中心审核,由公司材料(设备)领导小组批准,可纳入公司材料设备信息库。

第十九条:采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

第二十条:分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求,必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。

第二十一条:分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小,经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。

第二十二条:分公司在选择供应商时,应在公司信息库中提取,但区域性较强的材料(设备)除外。

第二十三条:采购人员在洽谈某项材料(设备)时,原则上供应商不得少于三家。

如有必要,可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行,以便降低公司的投资成本。

第二十四条:公司或分公司采购人员与供应商洽谈时,必须坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,并做好记录,以报告形式上报;单宗采购总额预计300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。

报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。

第二十五条:报告得到批复后,依照公司领导批示意见,综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题,确定供应商。

第二十六条:公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。

包括分公司的零星采购。

五不购:①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购;②材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;③无材质证明和产品合格证的不购;④凡考评不合格的产品不购;⑤现场、仓库能够代用的材料不购。

三比一算:比质量、比价格、比售后服务、算成本。

第二十七条:材料(设备)单宗采购总额预计在10万元以上(不含),原则上应以招投标形式来完成。

第二十八条:分公司权限内的招标工作由各分公司材料(设备)采购领导小组委派主持人完成;由公司材料(设备)采购领导小组和公司采购管理中心实施监督。

第二十九条:采购管理中心权限内的招标工作由公司材料(设备)采购领导小组委派专人主持,由公司材料(设备)采购领导小组和公司审计部实施监督。

第三十条:在采购招标过程中必须坚持以下原则:1、在材料(设备)招标过程中,应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

2、在招投标采购活动中,具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

3、在招投标采购活动中,严禁任何投标方以非正常渠道获取特权,使其他投标人受到不公正的对待。

4、招投标采购过程中,招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

第三十一条:在采购过程中,违反以上操作规程,为供应商谋取利益的,一经查出,公司将依本制度严肃处理。

第三十二条:分公司采购材料(设备)时必须签订《订货合同》,一式四份,供需双方各执两份,一份提交公司采购管理中心备案,一份留分公司财务保存。

第四章采购人员职业规范第三十三条:采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益,为公司考虑。

第三十四条:采购人员代表公司形象,工作中应当有礼、有利、有节,不允许有傲慢的举止和不公平的对待。

第三十五条:采购人员只有在有助于商业合作及协调工作的前提下,经领导同意后方可接受供应商的邀请,进行考察、参观等公开的商务活动。

第三十六条:采购人员只有经部门主管领导的认可后,方可接受供应商的宴请;在采购谈判过程中,无论任何原因,都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请。

第五章罚则第三十七条:采购人员有下列情形之一,给公司造成经济或名誉损失的。

根据情节轻重,公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及200-10000 元经济处罚;给公司造成重大损失的,公司将依法追究法律责任:⑴采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

⑵采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

⑶采购人员应严格遵守保密制度,杜绝任何有意或无意的泄密行为,以下行为均视为泄密:①泄露其它供应商对同类产品的报价;②招投标中泄露其它参与的供应商名称;③泄露标底的。

④泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。

⑷、故意规避本制度或未按本制度规定及《荣盛房地产建筑材料(设备)采购实施细则》执行的。

⑸、隐瞒供应商及供应材料(设备)问题,给公司造成经济损失或工程质量问题的。

⑹、因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的;⑺在供应商年度考评中徇私舞弊的;⑻其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

公司采购管理细则第一条请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算,并参考库存情形开立请购单,逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号,最后送采购部门。

2.来源与需用日期相同的物品材料,可以一单多品方式提出请购。

3.特殊情况需按紧急请购办理时,可在“请购单”“备注”栏注明原因,以急件递送。

4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况,并考虑库存条件,填具“请购单”办理请购。

5.以下总务性物品可免开清单,而以“总务用品申请单”委托总务部门办理,例如:贺奠用物品。

招待用品。

书报、名片、文具、报表等,以及小额采购的材料。

第二条批准权限请购批准权限规定如下第三条采购规定1.内购由国内采购部门负责办理,外购由国外采购部门负责办理,其进口事务由业务部门办理。

采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。

对于专项用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。

2.采购部门应按材料使用及采购特性,选择最有利的方式进行采购。

比如:(1)集中计划采购:对具有共同性的材料,应集中计划办理采购。

经核定材料项目,通知各请购部门提出请购计划,报采购部门定期集中办理。

(2)长期报价采购:凡经常使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,报批后通知各请购部门按需提出请购。

3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况,分类划定材料采购作业期限,并通知各有关部门。

第四条国内采购作业1.价格(1)采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急,并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价,精选三家以上供应商进行价格对比。

(2)如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品,采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明,报经主管核签,并转使用部门或请购部门签注意见。

(3)属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量),采购人员应在议价后,在请购单“询价记录栏”中注明,报主管核签。

(4)对于厂商报价资料,经办人员应深入整理分析,并以电话等方式向厂方议价。

(5)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后,主管应立即指定经办人员先做询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

2.呈批(1)询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果,拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”,经主管核批,并按采购审批权限呈批。

(2)采购审批权限。

3.订购(1)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”,并以电话确定交货日期,要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。

(2)分批交货时,采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。

(3)采购人员使用暂借款采购时,应在“请购单”加盖“暂借款采购”章,以便识别。

4.进度控制(1)国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段,依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。

(2)采购人员未能按既定进度完成采购时,应填制“采购交货延迟情况表”,并注明“异常原因”及“预定完成日期”,经主管批示后转送请购部门,与请购部门共同拟定处理对策。

5.单据整理及付款(1)来货收到以后,物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。

确认无误后,送会计部门。

会计部门应于结帐前,办妥付款手续。

如为分批收料,“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(2)内购材料须待试用检验者,其订有合约部分,按合约规定办理付款,未订合约部分,按采购部门报批的付款条件办理付款。

(3)短交,待补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

(4)超交,应经主管批示方可按照实收数量付款,否则仍按原订货数付款。

第五条国外采购作业 1.价格(1)外购部门按照“请购单(外购)”需求急缓加以整理,依据供应商报价,并参考市场行情及过去询价记录,以电话(传真)方式向三家以上供应商询价。

特殊情形(比如独家制造或代理等原因)下除外,但应于“请购单(外购)”注明。

在此基础上进行比价、分析、议价。

(2)请购材料规范较复杂时,外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见,再转请购部门确认。

2.呈批(1)比价、议价完成后,由外购部门填具“请购单”,拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等,连同厂方报价,送请购部门按采购审批程序报批。

(2)核决权限①采购金额在8000元以下者由经理核决。

②采购金额超过8000元者由总经理核决。

(3)采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更,请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。

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