订单合同签订审批流程

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合同审批管理办法

合同审批管理办法

合同审批管理办法第一章总则第一条目的为规范***公司(以下简称公司)合同审批管理工作,明确合同审批权限和责任,建立规范、有效的合同审批流程,着落公司交易风险,完善公司的内部控制制度,根据国家的有关法律,特制定本合同审批管理办法(以下简称本办法)。

第二条适用范畴(一)公司对外签订合同、协议(包括变更和解除,以下相同)均适用本办法,本办法另有规定的除外。

(二)劳动合同、培训协议等与人事管理相干的合同由公司其他规范性文件另行规定,不属于本办法的适用范畴。

第二章合同的规范第三条合同的定义本办法所称合同是指公司在经营进程中以公司名义对外签订或依法由公司承当责任的,旨在设立、变更、终止民事权益义务关系的合同或协议。

第四条合同的情势(一)合同的签订、变更与解除应当采取合同书的情势。

如情形紧急或条件限制不能签订合同书的,可以采取其他书面情势,并应当在情形和条件答应时尽快补签合同书。

合同书须经各方签字、盖章后方能成立。

(二)书面情势是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的情势。

(三)在公司经营中产生的常常性交易(常常性交易是指一定期限内与相对固定的合同相对方进行的相对稳固、内容重复的交易,以下相同),如果公司与对方已签订基本合同、长期合同或其他情势的合同书(以下简称基本合同等),约定了双方交易相干的基本原则和条件的,承办部门可以以订单/定单的情势订立具体合同。

销售公司产品类常常性交易可直接以订单/定单的情势订立合同。

但需要特别的交易条件或交易目的的实现具有不肯定性或存在风险隐患的应当签订合同书。

(四)合同书的首页应标明合同的编号。

合同编号的管理适用公司《合同编号办法》。

采取订单/定单方式进行交易的,订单/定单的编号方法另行制定规范性文件予以实行和管理。

第五条合同的附件合同有附件的,应当在合同正文中明确规定附件名称,并约定附件为合同的有效部分与合同正文具有同等法律效率。

采购合同审批流程

采购合同审批流程

一、采购合同审批流程1、接到物料请购单后,制定采购计划,计划内容包括:价值分析:通过所选物料功能与其成本相比较,找到成本更低的替代品。

包装方式:调查工序与物料以确定能以最低包装成本来满足要求。

产品规格:对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料。

物料标准化:考察所使用物料的具体用途,考虑用一种通用物料来满足众多需求。

确定所采购的企业种类,规格,技术档次等等。

2、选择对象通过网络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行查询。

确定几家较匹配的供应商,将我们所需的物料名称,规格,包装要求,品质要求,数量,交货时间及地点,运输要求,付款条件等资料提供给对方了解。

在与供应商接触过程中,也需要求对方提供相关资料给我们,比如:所经营的产品范围,规格,测试指标说明,供应商评审表,价格构成表等。

必要时还需要求提供样品进行认证。

供应进行筛选,一般以价格是否合理,品质是否达到我们的要求,交货是否有保障,生产能力是否符合公司的要求,服务质量,是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件。

将所得到的资料提供给上级评审,等待确定供应商。

3、对价格及相关条件进行谈判。

4、判成功之后即可签订合同下达订单。

5、购订单下达之后,根据采购订单上要求的供货日期,采用时间段向供应商。

确认到货日期直至材料到达。

6、执行对帐及付款程序。

7、供应商评估:定期对供应商进行复核,评审。

评审程序:对在过去与我们的业务中对产品的品种,规格,数量能否及时提供。

商品质量和价格是否合理。

交易条件是否合理。

质量文件是否完整。

二、采购合同主要包括哪些内容(一)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出;必要时可附上商品品种、规格、数量明细表。

(二)商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商或凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装的方法,使用的包装材料,包装式样、规格、体积,重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。

合同订单评审管理工作流程描述培训资料

合同订单评审管理工作流程描述培训资料
<输入>意向合同
/订单
<输出>合同/订单评审记录表
3
特殊意向订单评审
【市场部、财务部、技术质量部、生产物资部、
综合管理部】
市场部接收到顾客的特殊意向订单后,应充分了解顾客的要求及期望,如:技术要求、数量、规格、交付日期、交付进度、包装要求、关键特性和重要特性等,由市场部召集财务部、技术质量部、生产物资部、综合管理部及项目产品涉及的相关部门对其进行评审,将评审的结果记录于《合同/订单评审记录》中。评审中的内容包括:关键产品特性、顾客和法律法规的要求、范围、时间、成本、质量、资源、沟通、风险和变更,必要时将项目管理和设计/开发的内容在所有要求的评审中予以体现;
b)新产品意向合同/订单;
c)对公司业务发展有重大影响的意向合同/订单;
上述3种情况以外的合同/订单均为一般意向订单。
5.3直接评审:由市场部对一般意向订单的评审。
5.4会签评审:由市场部召集技术质量部、生产物资部、财务部、综合管理部等相关部门人员参与特殊意向订单的评审。
5.5订单评审决策:对新产品或对公司有较大影响的合同/订单须由市场部门形成书面汇报材料报公司主管领导决策。
合同订单评审管理工作流程描述
合同/订单评审管理流程
一、合同/订单评审管理流程图
二、合同/订单评审管理流程说明书
一、目的:
为正确理解和了解顾客的要求及期望,确定满足顾客要求的产品质量,以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务,使顾客满意。
二、适用范围:
本程序适用于公司承揽的所有产品的合同/订单的评审、修订、控制和管理。
4.3生产物资部负责分析、评估交付产品所需的生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时,应提出建议和意见交市场部,由其与顾客进行沟通、协商。负责分析、评估交付产品所需的原材料、采购成品和外包等供应能力,当不能满足合同要求时,应提出建议和意见交市场部门;

公司合同审批流程

公司合同审批流程

公司合同审批流程公司合同审批流程是企业内部合同的重要环节,对于保证企业合法合规运营具有重要作用。

下面是一个较为常见的公司合同审批流程,详细解析如下:第一步:合同起草合同起草是指根据双方当事人的意愿,编写合同的全部条款。

合同起草人在起草过程中要确保合同内容的准确性、完整性和合法性,同时明确合同的目的、主体、对象、内容、期限、条件等要素,并根据实际情况进行适当的调整和补充。

第二步:内部初审内部初审是指由公司内部相关部门对合同进行初步审查、评估和验证。

此时,合同审批人员会对合同的法律合规性、业务合理性、价值可行性等进行综合评估,以确保合同的合法性和风险可控性。

第三步:合同审批合同审批是指按照公司内部的规定和程序,由特定的审批人对合同进行审核和批准。

合同审批人员会仔细阅读合同的内容,核对合同的各项条款是否符合公司规定,并对合同的合法性和风险进行评估。

若合同需要多级审批,则需要按照规定的审批流程依次提交给相应的审批人处理。

第四步:合同签订合同签订是指在合同经过审批后,由双方当事人按照约定的方式进行签署和盖章,确立合同的成立和效力。

合同签订人员要核对双方当事人的身份和权限,并保证签署文件的真实性和完整性。

第五步:合同归档合同归档是指将合同的原件或副本按照管理要求进行妥善保管和存档,以备查阅和使用。

合同归档人员要按照规定的要求,将合同归档到指定的档案柜或电子档案系统中,并进行相应的编号和标注,以便于后续的管理和跟踪。

第六步:合同履行和监控合同履行和监控是指在合同生效后,对合同的执行情况进行跟踪和监督,以确保双方当事人按照约定履行合同义务。

履行和监控合同的人员要密切关注合同履行情况,及时发现和处理合同履行中的问题和纠纷,确保合同的顺利执行。

第七步:合同变更和终止合同变更和终止是指在法律允许的情况下,根据实际情况对合同进行修改、补充或解除。

合同变更和终止须经过相应的审批和协商,符合法律规定的合同终止条件才能被执行。

销售部签订合同和管理流程

销售部签订合同和管理流程

一、概述销售合同是销售部与客户之间确立销售关系的法律文件,是双方权利和义务的依据。

为了规范销售合同签订和管理,降低合同风险,提高工作效率,特制定本流程。

二、合同签订流程1. 客户提出需求:客户向销售部提出购买需求,销售部负责收集客户信息,了解客户需求。

2. 确定销售类型:根据客户需求,销售部确定销售类型(如车体改装销售、机加产品销售等),并在销售订单的表头栏目内选择对应的销售类型。

3. 编制销售合同:销售部根据客户需求和销售类型,编制销售合同,包括供需双方全称、签约时间和地点、产品名称、质量标准、单价、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法、付款方式及付款期限、免除责任及限制责任条款、违约责任及赔偿条款、具体谈判业务时的可选择条款、合同双方盖章生效等。

4. 审批合同:销售合同编制完成后,需经公司销售部经理、法律顾问、主管销售副总经理及总经理审批。

5. 签订合同:审批通过后,销售部与客户签订销售合同。

三、合同管理流程1. 合同归档:合同签订后,由档案管理人员负责按合同编号整理归档。

2. 合同跟踪:销售部负责跟踪合同执行情况,确保合同各项条款得到履行。

3. 合同变更:如遇合同内容需要变更,双方需协商一致,重新签订变更协议。

4. 合同解除:在合同履行过程中,如出现以下情况,可依法解除合同:(1)一方违约,另一方提出解除合同;(2)合同约定的解除条件成就;(3)法律、法规规定可以解除合同的其他情形。

5. 合同纠纷处理:如合同履行过程中出现纠纷,双方应协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。

四、注意事项1. 销售部应确保合同的有效性、完整性,避免因合同缺陷导致的风险。

2. 销售部应严格按照合同条款履行义务,维护公司利益。

3. 销售部应加强合同管理,定期对合同执行情况进行梳理和总结。

4. 销售部应关注行业动态,及时调整合同条款,降低合同风险。

通过以上流程,销售部可以规范合同签订和管理,提高工作效率,降低合同风险,为公司创造更大的价值。

供应合同签订流程审批表

供应合同签订流程审批表

供应合同签订流程审批表
一、审批流程概述
本审批表旨在规范供应合同签订的流程,确保所有合同签订活
动符合法律法规和公司规定,并经过相应的审批程序。

二、审批流程详情
1. 合同发起人(以下简称“申请人”)填写合同信息,并上传相
关附件。

2. 申请人提交合同信息至所在部门主管进行审批。

3. 所在部门主管审批通过后,将合同信息转交至法务部门进行
合法性审查。

4. 法务部门审核合同的法律合规性,如发现问题提出修改意见。

如果合同符合法律要求,则向申请人和所在部门主管发出审核通过
通知。

5. 经过法务部门审核通过的合同,由申请人提交至财务部门进
行预算审批。

6. 财务部门根据预算情况对合同进行审批。

如果合同金额大于
预算金额,需要额外审批。

7. 审批通过的合同将进入高级管理层审批阶段。

高级管理层根据合同重要性和金额进行审批。

8. 经过高级管理层审批通过的合同,申请人将收到最终审核通过通知。

9. 审核通过的合同由申请人和供应商签订,并开始履行合同义务。

三、注意事项
- 申请人填写合同信息时,应准确详尽,避免遗漏重要信息。

- 合同发起人应及时与各相关部门沟通,并确保按照流程提交审核。

- 法务部门应仔细审查合同的法律合规性,确保合同的可执行性。

- 财务部门应根据预算情况进行审批,确保合同金额符合公司财务规划。

- 合同签订后,相关部门应及时跟进合同履行情况,并解决可能出现的问题。

以上为供应合同签订流程审批表,执行过程中如有变动,将及时进行调整和优化。

合同审批流程

合同审批流程

合同审批简要流程图市场人员和客户洽谈,将洽谈结果采用邮件形式汇报给大区经理、并提报销售合同草案包含区域、规格、数量、价格、金额和货款约定等大区经理应一一核对销售合同草案中的相关事项,修正完毕后邮件提交销售部长审批销售部长审批、确认销售合同草案合同管理人员,接到销售部长确认的销售合同后,打印并代替市场人员提交签字、盖章合同管理人员将签字盖章的销售合同传真给客户,同时通告市场人员联系客户确认销售合同销售合同签订的审批、确认市场人员代表企业集团与客户(经销商、零售商等)商谈具体合同事项,协商一致后,报大区经理审批,其后报销售部长批示、确认。

任何一位市场人员(包括销售代表、业务经理、区域经理等),在没有得到总经理授权的情况下,都没有权利代表公司在销售合同上签字。

总经理代表企业集团与经销商、零售商签订销售合同。

总经理可以委托销售部长或者其他副总经理代为确认销售合同。

总经理可以授权某一公司人员在一定授权范围内代为确认销售合同;接受授权人员应定期向总经理汇报相关情况。

市场人员应联系客户的法人代表或者授权代表确认销售合同,有义务防止客户没有授权的人员代为签字确认销售合同。

销售合同的签订。

一般情况下,销售合同文本使用企业集团统一修订确认的文本。

使用统一文本时,市场人员在客户名称、货物规格、数量、价格、金额和货款约定等条款上作修正补充,如果有未尽事项,在文本中“其他”事项中列明。

市场人员未经总经理确认,禁止改动统一文本中对产品标准、风险转移、数量验收、质量验收、纠纷裁决等条款。

如果商谈合同中,客户对以上条款提出异议,市场人员应先征得大区经理、销售部长、总经理确认后,才能答复修正。

协商一致后,市场人员将洽谈结果采用邮件形式汇报给大区经理、并提报销售合同草案。

大区经理应一一核对销售合同草案中的相关事项,修正完毕后邮件提交销售部长审批。

销售部长审批、确认销售合同草案。

合同管理人员,接到销售部长确认的销售合同后,打印并代替市场人员提交签字、盖章。

合同评审制度及流程

合同评审制度及流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性,提高合同签约及履行的质量,根据公司要求,现就合同的签订及评审程序做如下规定:一、合同的签订应遵循以下原则:1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同,并通过合同评审程序,报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中,发生对方需要追加需求时,必须按规定重新进行评审。

如没有进行评审而造成的损失,由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。

3、采购合同洽谈过程中,应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目,所有资料必须以书面形式下发涉及部门。

任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求:1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行;5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审;5万以下的合同不评审。

2、合同评审前,应准备下列文件资料:合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等,以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。

特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序:1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审,总经理或副总经理主持会议,行政部做好评审会议记录。

2、合同评审程序:(1)由项目经理讲解合同草案内容。

(2)由各相关部门、人员提出疑问。

(4)由项目经理解答疑问。

(5)总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。

(6)加盖公司合同章。

(7)合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。

(8)行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。

(9)合同评审简易程序:5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审,会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案,请参评人员逐一审阅、签署意见,副总经理或总经理签字同意后盖章。

(10)50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后,交行政部办公室盖章。

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. 可编辑 订单(合同)签订审批流程

一、 总则 本流程目的:规范订单(合同)的签订、履行和付款程序,并最大限度的规避风险。 适用范围:适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司(以下简称公司)签署的所有经济类订单(合同)的管理,不适用于劳动合同等其他类订单(合同)的管理。 定义:订单(合同)是企业经济活动的准则,既可以维护企业的利益,也明确规定了企业的责任和义务,是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义:订单(合同)审批可以保证订单(合同)内容满足国家法律、法规和政策的要求,贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则,同时,最大限度降低企业的各种风险。 二、 订单(合同)审批流程图 订单(合同)审批共包括7个环节:缮制订单(合同)文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单(合同)和登记存档。

F1缮缮缮缮缮缮F2缮缮缮缮缮缮F3缮缮缮缮缮缮F4缮缮缮缮缮缮

F5缮缮F6缮缮缮缮F7缮缮缮缮

三、产品订购订单审批流程 产品订购(含增购)订单是指客户(用户)只购买产品的订单。审批流程详细说明如下: F1.缮制订单(合同)文本 缮制订单(合同)文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单(合同)需要缮制订单(合同)文本。 工作内容: 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单(合同)文本之前,相关KPI负责人必须收集相关信息,包括业务协商的结果、公司以前的订单(合同)样本、类似订单(合同)的标准样本等,作为起草订. 可编辑 单(合同)文本的基础,同时将相关资料作为订单(合同)附件。 2. 制定订单(合同)框架 根据订单(合同)的价格条款、交易方式等条件,同一类型的订单(合同)也具有不同的框架体系,因此,在起草非标准订单(合同)文本之前,必须先确定订单(合同)的框架体系,根据价格条款、交易方式确定应包括的订单(合同)类型。 3. 起草订单(合同)文本 对于订单(合同)框架中的非标准订单(合同),订单(合同)文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款,如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等,必须向公司的法律顾问咨询,保证用词准确,没有歧义,同时还必须对订单(合同)的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单(合同) 在起草完订单(合同)文本之后,相关KPI负责人必须仔细检查订单(合同)的各项条款,保证内容完整,用词准确,没有文字错误。并将检查过的订单(合同)文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节:KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单(合同)审批流程图》. 可编辑 需求受理阶段流程审核阶段实施阶段结项

文档子流程物资PMC财务经理审计经理售中经理技术经理高层领导商务经理区域商务专员KPI责任人客户用户序号流程名称:订单(合同)审批流程流程监管人:质量部编制日期:2012.9.186431

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7

合作 意向合作意向订单(合同)草本项目信息审核

订单(合同)审批表

8129

商务审核技术风险规避工程实施风险规避法务风险规避财务风险规避物资供应风险规避YYES有技术问题合同定稿10签约成交签约成交签约合同审核YES签约合同原件归档补充协议KPI转移进入备货状态商谈签订YESYNONO协调解决NO信息不全YES信息齐全YES无技术问题,需我方施工YES无技术问题,无需我方施工YES变更意向变更意向变更申请NONO变更审核订单(合同)草本订单(合同)审批表补亏责任承诺书合同变更申请表签约合同原件合同变更申请表YES权限内NO变更核准

YES

变更驳回NO

签约合同复印备案

签约合同原件YES签约合同核准

纳入订单(合同)台账

订单(合同)台账

NONONONONO

按合同规约下达备货指令.

可编辑 工作内容: ①、 评价业务前景 公司的部门主管在拿到相关KPI负责人缮制的订单文本后,首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务,可以考虑适当增加优惠条款,以维护双方的长期合作关系;对于临时性和没有发展潜力的业务,必须对其它业务风险进行严格审核,并提出修改建议。 ②、 审核毛利、评价业务利润 在确定了业务的发展前景之后,部门主管需要根据业务发展前景来确定订单的利润水平,同时将订单的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求,则签字同意,否则提出修改建议。 ③、 评价风险控制措施: 在订单满足了业务发展需求和利润要求之后,还必须对订单中的风险控制措施进行评估,检查订单条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当,则签字同意,否则提出修改建议。 KPI责任人、分公司负责人、商务部经理、营销中心/客服中心总监、审计部经理、财务部经理、物资部经理、总经理参与对订单履行进行评价。 产品订购订单审批各部门职责及审核重点: 适用表单:附件2《合同审批表》 (1)KPI责任人负责起草订单,订单应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,应包括: A、订单(合同)名称; B、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; C、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章; D、订单(合同)签订日期; E、标的(内容); F、数量、质量; G、价款或酬金; H、履约方式、地点、费用的承担; I、违约责任(甲乙方权利和义务); J、生效、实效条件; . 可编辑 K、争议解决的方法; L、订单(合同)的份数及附件; M、保密条款(视合同性质需要) (2) 分公司负责人审核的重点 为订单(合同)文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款; (3)商务部负责订单(合同)的商务条款,确认待签订单(合同)与审批调整建议的一致性; (4)审计部审核法律风险,详见F3 (5)财务部审核重点 为签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款;详见F4 (6)物资部审核重点 产品交期进度、产品质量要求。 F3. 审核法律风险 审核法律风险是对订单(合同)的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由公司的法律顾问全面负责。只有非标准样本订单(合同)需要进行法律风险审核。 工作内容: ①、 审核合法性 当事人有无签订、履行该订单(合同)的权利能力和行为能力; 订单(合同)内容是否符合国家相关法律、法规和政策的规定; 当事人的意思表达是否真实、一致,权利、义务是否平等; 订约程序是否符合法律规定。 ②、 审核严密性 订单(合同)应具备的条款是否齐全; 当事人双方的权利、义务是否具体、明确; 文字表述是否确切无误。 ③、 审核可行性 当事人双方特别是对方是否具备履行订单(合同)的能力、条件; 预计取得的经济效益和可能承担的风险; . 可编辑 订单(合同)非正常履行时可能受到的经济损失。 ④、 修改订单(合同)文本 在公司的法律顾问对订单(合同)文本提出修改建议后,相关KPI责任人必须严格依据修改意见对订单(合同)文本进行修改,保证订单(合同)的合法性、严密性和可行性。 F4. 审核财务风险 审核财务风险是评价订单(合同)的资金调拨、付款条件和财务费用。 工作内容: ①、 评价付款条件: 对于销售订单(合同),根据对方的信用等级评价订单(合同)的付款条件,可以有效的降低企业的财务风险;对于采购订单(合同),采用有利的付款条件,可以降低企业的资金成本,并提高公司的资金周转率。因此,财务部门必须审核订单(合同)的付款条件,并提出审核意见。 ②、评价订单(合同)的资金调拨: 公司的财务部门需要根据公司的资金状况对订单(合同)的资金调拨提出建议,使订单(合同)执行中资金的流入、流出满足公司整体的资金计划安排。 ③、 评价订单(合同)的赢利性: 必须考虑资金成本,从财务角度对订单(合同)的赢利性进行预测。因此,财务部门必须在考虑了财务费用的基础上,对订单(合同)的盈亏进行预测,从财务角度提出订单(合同)赢利性的意见。 F5.审批 审批是指公司总经理对订单(合同)做出最后的决策。 1)、 工作内容:公司总经理在业务风险评价表和财务风险评价表的基础上,根据对业务特点及公司资金状况的了解,对订单(合同)的业务风险和财务风险做出综合评价。若同意部门主管对业务风险和财务风险的评价,则签字认可,否则提出审批意见。 F6. 签署订单(合同) 签署订单(合同)也就是使订单(合同)具备法律效力的过程。 1)、 工作内容 ①、 确认订单(合同):在订单(合同)完成公司内部的审批过程之后,应尽快组织、协调订单(合同)相关单位(主要包括用户、供应商、运输单位、保险公司以及订单(合同)

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