事业单位办公设备(用品)采购和管理办法

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行政事业单位办公用品采购管理制度

行政事业单位办公用品采购管理制度

行政事业单位办公用品采购管理制度1. 总则为规范行政事业单位办公用品的采购管理,提高采购工作效率和经济效益,保证采购活动的公平、公正、公开,特制定本制度。

2. 采购范围办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、消耗品等。

3. 采购程序3.1 采购需求确定:各部门根据实际需求编制采购计划,并提前向采购部门报告。

3.2 采购方式确定:采购部门根据采购计划,依据相关法律法规和单位采购规定,确定采购方式,可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。

3.3 采购公告与邀请:对于需要进行公开招标的采购项目,采购部门应及时进行采购公告,并向符合条件的供应商发送邀请函。

3.4 投标与评审:供应商按照采购文件要求提交标书,采购部门组织评审委员会进行评审。

3.5 采购合同签订:评审通过后,采购部门与中标供应商进行合同谈判并签订采购合同。

3.6 采购执行与验收:供应商按照采购合同履行供货义务,单位相关部门进行验收工作。

4. 采购管理责任4.1 采购部门负责制定和修订相关采购规定和制度,组织采购活动,并监督采购过程的合法、公正实施。

4.2 各部门负责编制采购计划并提供采购需求信息,配合采购部门的工作。

4.3 供应商应按照合同要求履行供货义务,并主动参与采购结果的评价工作。

5. 采购结果的评价与调整5.1 采购部门应及时对采购结果进行评价,评估采购的效果和供应商的履约情况。

5.2 根据评价结果,采购部门可以对供应商的信誉进行调整,并对采购规范进行修订。

6. 异议处理采购活动中,各方对采购结果有异议的,可以向采购部门提出书面异议,并在一定时间内得到回复和解决。

7. 附则7.1 本制度的解释权归行政事业单位采购部门所有。

7.2 本制度自发布之日起执行。

以上即为行政事业单位办公用品采购管理制度,望各部门按照本制度的要求进行采购活动,以确保采购工作的规范化和高效性。

机关事业单位办公室物品采购管理制度

机关事业单位办公室物品采购管理制度

中共隆德县委办公室物品采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为~加强物品管理~节约经费开支~充分发挥物品的使用效能~更好地为办公室工作服务~特制定本制度。

第二条本制度只适用于县委书记、副书记所需物品、办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。

凡属政府采购范畴~严格按照政府采购管理办法执行。

第三条物品采购应按照服务领导、服务办公室工作的原则~既要及时周到~又要精打细算~避免损失和浪费。

第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统~爱护与珍惜国家财物~配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。

第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责~严格遵守规章制度~廉洁自律、全心全意地做好服务工作。

第二章采购方式第六条办公室物品采购要严格执行审批程序~按照先审批后购买的原则~一律由办公室安排专人负责采购。

办公室其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。

第七条一次性采购物品金额在1000元以内的~由分管副主任提出采购意见和建议~填写“物品采购计划单”~报分管后勤工作的副主任审批后~分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。

第八条一次性采购物品金额在1000元以上的~由分管副主任提出采购意见和建议~填写“物品采购计划单”~报办公室主任或主任办公会审批后~分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。

第九条零星物品采购~由经办人填写“物品采购计划单”~分管后勤的副主任审签后~由专门负责采购的人员采购。

第十条如对采购物品有特殊要求的~采购物品时~采购申请人可提出详细采购要求或由分管副主任派人一同采购。

第十一条物品采购实行即购即报制度~采购后3个工作日内~采购人要将购物发票按财务报销程序提交主任审签;零星物品采购~可累计一定数额后或延缓一定时间审报~但累计金额不得超过1000元~延缓时间不得超过30天。

第十二条凡未经审批自行采购物品~采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”~财务室一律不得报销。

单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则

单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则

单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则为了规范单位办公用品的采购、使用和管理流程,提高物资利用率和工作效率,制定本办公用品管理制度。

一、采购管理1.单位设立专门的采购部门或委托专业采购机构进行办公用品的采购工作。

2.采购部门负责制定年度采购计划,明确办公用品的种类、数量和预算,并根据需要进行定期调整。

3.采购部门应尽量根据实际需要采购适量、质优价廉的办公用品,并对供应商进行竞争性招标以确保采购的公正和合理性。

4.采购部门应建立供应商库,定期评估供应商的综合能力和服务水平,并在合同期满前进行评估和选择。

二、领用管理1.办公用品的领用由每个部门的负责人统一管理,负责人应根据办公用品的实际需求和工作量进行合理分配。

2.部门负责人应建立办公用品领用登记制度,并要求员工在领用时填写相关信息,如品名、数量和日期等。

3.办公用品领用应按需使用,不得大量储备或浪费。

对于部分易耗品,如纸张、墨盒等,每次领用数量应根据需要进行调整。

三、使用管理1.所有办公用品的使用应符合单位相关管理制度,不能将其用于与工作无关的活动或私人使用。

2.员工应对所领用的办公用品妥善保管,严禁私自拆卸、损坏或转借给他人使用。

3.保密性较高的办公用品,如电脑、文件柜等,应设置密码或锁具,并定期检查和更换密码。

四、库存管理1.采购部门应根据办公用品的使用情况定期进行库存盘点,并将盘点结果上报给上级领导。

2.库存管理人员应按照采购计划和实际使用情况,及时补充库存并做好记录以防止供应不足或过量采购。

3.库存管理人员应定期清点库存,及时处理过期、损坏或无法使用的办公用品。

五、报废处理1.办公用品报废应符合相关法律法规和单位制度,采购部门应制定详细的报废流程和标准。

2.报废的办公用品应进行合理分类,如可回收物品、可利用零部件和无法利用的废品等,并按照相关规定进行处置。

3.报废办公用品应由专人进行销毁或交由专业机构进行回收处理,并做好相应的记录和报告。

机关事业单位办公室物品采购管理制度

机关事业单位办公室物品采购管理制度

机关事业单位办公室物品采购管理制度机关事业单位办公室物品采购管理制度1. 引言本文档旨在制定机关事业单位办公室物品采购管理制度,以规范和优化办公室物品采购流程。

本制度适用于机关事业单位的各级办公室,目的是确保物品采购的合理性、高效性和透明度,减少资源浪费和资金滥用。

2. 适用范围本制度适用于机关事业单位的各级办公室,包括物品采购申请、审批、采购流程、付款和验收等环节,以及物品采购合同的签订和执行。

3. 采购申请3.1. 办公室使用的物品包括但不限于办公设备、办公用品、文具、家具及其他日常消耗品等。

在需要采购这些物品时,办公室负责人需要填写采购申请单,并注明所需物品的种类、数量、规格要求等详细信息。

3.2. 采购申请单需要提供合理的事由和申请理由,并附上相应的预算计划和经费来源。

3.3. 采购申请单需要经过所在机关或单位的相关部门审核,包括财务部门的预算审批、采购部门的物品审批等。

审批部门根据预算和需求的合理性,决定是否批准采购申请。

4. 采购流程4.1. 一旦采购申请获得批准,办公室负责人将根据申请单的内容和要求,寻找供应商并获取报价。

在选择供应商时,应优先选择具有良好声誉和信誉的供应商,并充分考虑价格、质量和服务等因素。

4.2. 办公室负责人应与供应商签订正式的物品采购合同,并明确双方的权利和义务,包括物品的质量要求、交货时间、付款方式等。

4.3. 采购过程中,办公室负责人应严格按照合同的规定进行物品采购,并保证采购过程的合法性、规范性和透明度。

5. 付款和验收5.1. 在物品交付后,办公室负责人应组织验收工作,并与供应商确认物品是否符合合同要求。

5.2. 如发现物品存在质量问题或数量不符合合同要求,办公室负责人有权拒绝接收,并要求供应商重新提供合格的物品。

5.3. 若物品验收合格,办公室负责人应及时按照合同约定的付款方式进行付款,并妥善保管相关付款凭证和发票等财务文件。

6. 监督和检查6.1. 相关部门应定期对办公室物品采购管理制度的执行情况进行监督和检查,确保制度的有效执行和运行。

办公用品的购置与发放管理制度

办公用品的购置与发放管理制度

办公用品的购置与发放管理制度一、总则:为了规范公司办公用品的购置与发放,提高办公用品的使用效率和管理水平,现制定本管理制度。

二、购置办公用品的程序和要求:1.购置申请:员工购置办公用品需提出书面申请,注明所需物品、数量、品牌、型号等,并附上相关依据和理由。

2.部门审批:部门经理审批员工申请后,将申请表交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批:行政部门对申请进行审核,核实申请的合理性和必要性,审批通过后,填写购置单,并交由财务部门审核。

5.采购购置:财务部门审核通过后,向供应商发出采购订单,并进行相关谈判和签订合同,确保购置办公用品的质量和价格合理。

6.进货验收:采购部门对购置的办公用品进行验收,核对与合同及订单一致,如发现问题及时与供应商沟通处理。

三、发放办公用品的程序和要求:1.领用申请:员工需书面申请领取所需办公用品,注明所需物品、数量等,并注明具体用途。

2.部门审批:部门经理审核员工领用申请,核实其合理性和必要性,审批通过后,填写领用单,并交给行政部门进行统一审批。

3.行政审批:行政部门对领用单进行审核,核对所申请物品的库存情况和用途。

对于特殊情况,可根据实际需要协调调拨。

4.库存管理:行政部门依据领用单,从仓库内核领所需物品,并在库存记录中及时更新。

5.领用归还:员工领用办公用品后,需按时归还或报废。

对于易耗品和低值物品,可按相关规定进行自用或分发。

6.盘点管理:行政部门定期对办公用品进行盘点和核对,以保证库存的准确和及时补充。

四、其他要求:1.管理责任:行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作,并做好相关记录和报告。

2.经济性原则:在保证办公用品质量的前提下,尽量选择性价比高的产品,并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。

3.环保原则:在购置办公用品时,优先选择环保、节能、低碳的产品,提倡节约使用和循环再利用。

4.公平公正原则:在办公用品的发放中,要公平、公正地对待每一位员工,不得存在特权现象。

事业单位办公设备管理制度

事业单位办公设备管理制度

事业单位办公设备管理制度一、总则为了规范事业单位内部办公设备的管理,提高设备利用率和工作效率,制定本管理制度。

二、设备采购1. 事业单位应根据实际需要和预算情况,经过充分调研和评估后,提出设备采购计划。

2. 设备采购应当符合相关规定和标准,购买渠道合法,确保设备质量可靠。

3. 设备采购应按照程序进行,经过审批,做好采购记录,定期进行设备清查和盘点。

三、设备领用和归还1. 设备领用应提交书面申请,并在领用登记表上签字确认,责任人要妥善保管设备。

2. 设备归还时应进行检查,确认设备的完好性和数量,及时归还并在记录上注明。

3. 预防和避免设备的损坏和丢失,责任人要加强对设备的保护和维护,并做好日常清洁和保养工作。

四、设备维护和保养1. 设备的维护和保养应按照设备说明书和相关规定进行,确保设备处于良好的工作状态。

2. 委托专业技术人员对设备进行定期检测和保养,发现问题及时处理,维护设备的正常运行。

3. 设备维护工作记录要详实完整,并建立设备维护档案,定期进行归档和备份。

五、设备更新和报废1. 设备达到使用寿命或无法继续使用时,应及时报废并完成相关手续,确保设备更新及时。

2. 对于还能继续使用的旧设备,可以考虑进行二次利用或捐赠,提高设备的价值和利用率。

3. 设备更新应严格审核,根据实际需要和预算情况进行,确保设备更新的合理性和经济性。

六、责任追究1. 对于玩忽职守、私自挪用设备、造成设备损坏或丢失等行为的责任人,将依据相关规定给予相应的处罚或追究法律责任。

2. 对于设备管理上出现的问题,要及时进行整改和处理,建立健全的监督机制和内部管理体系。

七、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效,事业单位的全体工作人员必须严格遵守。

2. 管理制度的修订和调整应经过相关部门审批和备案,并定期进行评估和改进。

以上就是事业单位办公设备管理制度的全文内容,希望能够对事业单位内部的设备管理工作起到指导作用,确保设备的正常运行和有效利用。

办公用品采购管理制度范文(2篇)

办公用品采购管理制度范文(2篇)

办公用品采购管理制度范文为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。

计划外临时采购,单笔金额____元以下的由计财部负责人审批,超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品采购管理制度范本

办公用品采购管理制度范本

办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理,提高采购效率,节约采购成本,保证采购质量,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门的办公用品采购管理,包括但不限于文具、办公设备、劳保用品等。

第三条公司应建立健全的办公用品采购流程和管理制度,明确责任部门和责任人,保证采购工作的顺利进行。

第四条本制度的制定和修改由公司总经理办公室负责,经公司领导小组审批后正式施行。

第二章采购管理流程第五条采购需求登记:各部门在使用办公用品时,应当按照需要填写采购需求登记表,并报经部门负责人审批。

第六条采购计划编制:部门根据实际需要编制采购计划,明确采购的物品、数量、价格、交付时间等要求,并报经公司采购部门审核。

第七条采购商务洽谈:公司采购部门根据采购计划进行商务洽谈,选择合适的供应商,拟定采购合同和协议。

第八条采购合同签订:公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,保证双方的权益。

第九条采购执行:公司采购部门应监督和跟踪采购执行情况,确保按照合同要求按时完成采购任务。

第十条采购验收:各部门在收到办公用品后应及时进行验收,确保产品数量、质量与合同一致,如有问题应及时反馈并处理。

第十一条采购结算:公司采购部门应对采购费用进行审查和结算,确保采购费用合理有效。

第三章责任管理第十二条各部门负责人应负责本部门办公用品的采购管理工作,确保采购符合公司规定和要求。

第十三条公司采购部门负责统一管理和监督公司的办公用品采购工作,保证采购质量和效率。

第十四条供应商应按照采购合同的约定履行合同义务,确保提供符合质量标准的办公用品。

第十五条员工应遵守公司的采购管理制度和规定,不得私自采购办公用品或违反规定使用办公用品。

第十六条违反本制度规定的,应按公司规定进行相应处罚,直至追究法律责任。

第四章附则第十七条本制度经公司领导小组批准后正式施行,如有修订,需重新经公司领导小组审批后方能生效。

第十八条公司采购部门应定期对本制度进行检查和评估,及时修订和完善采购管理制度。

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办公设备(用品)采购和管理办法
(试行)
为规范办公设备(用品)的采购和管理工作,结合管理处实际,制定本办法。

本办法所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。

第一条办公设备(用品)的采购和管理由综合办公室统一负责。

第二条办公设备(用品)采购实行计划审批制度。

各部门所需办公设备(用品),经部门负责人、分管领导批准后,每月1日、16日填报申请表(附表一)报综合办公室。

第三条对价值2000元以上的办公设备(用品),由综合办公室向中心负责人上报计划,审批后配合采购人员实施。

第四条购置价值2000元以下的办公设备(用品) 由综合办公室汇总归类(附表二),经分管领导审批,主任签字后统一购买。

一次性购置20000元以上的办公设备(用品)须事前签订购置合同。

第五条采购人员应做好市场调查,充分了解市场情况,合理控制采购费用,无特殊情况不得超过购置预算。

第六条对已购置的价值2000元以上的办公设备(用
品),由综合办公室和使用部门共同验收,验收合格后,报中心领导点收。

价值2000元以下的办公设备(用品)由综合办公室组织有关人员点收,并填写点收单。

第七条对已购置的价值在500元以上的办公设备(用品)由专人负责建立台帐,并配合财务科按规定每半年进行一次资产核定;对价值500元以下的造册登记。

第八条各部门所需的办公设备(用品)由综合办公室统一发放,按部门造册登记。

各部门在领用时须填写领用单(附表三),经部门负责人批准,综合办公室负责人审核签字后领取。

第九条各部门应加强办公设备(用品)的管理,部门统一使用的办公设备(用品)指定专人保管,若丢失或人为损坏,视具体情况予以一定的经济赔偿。

第十条各部门的办公设备发生故障时,应及时通知综合办公室,由综合办公室负责联系维修;对需报废的办公设备由综合办公室统一处置。

第十一条员工在调离时,须将本人使用的办公设备交回,方可办理调离手续。

第十二条本办法自发布之日起执行。

办公设备(用品)申请单
附表一年月日
分管领导:部门负责人:申请人:
办公设备(用品)购置计划
附表二年月日
管理处处长:分管领导:复核:制表:
办公设备(用品)领用单
附表三年月日
综合办公室负责人:部门负责人:。

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