缙云2018年级一般公共预算支出执行表
2018年一般公共预算收入执行情况表

2018年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:1.国内增值税收入增加主要是房地产、道路运输、土木工程建筑等行业企业增收。
2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高,2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大,土地出让金净收益增加,从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源(资产)有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:1.公共安全支出减少主要是上级补助及专项等支出增加,本级安排支出减少。
2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高,财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。
全2018年一般公共预算收入执行情况表

全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位:万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位:万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年,县本级一般公共预算收入完成63313万元,为年预算65425万元的96.8%,其中:税收收入完成38031万元,税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。
2018年度县级一般公共预算支出表

行政运行
安监局
专项业务费为:目标责任考核
国有资产监管
行政运行
经信局
支持中小企业发展和管理支出
行政运行
乡企局
十五、商业服务业等支出
商业流通事务
行政运行
供销社
旅游业管理与服务支出
行政运行
旅发委
大景区管委会
专项业务费为:开办费
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
国土资源事务
财政对新型农村合作医疗基金的补助
特殊人群
民生保障为:特殊人群参合费
医疗救助
城乡医疗救助
医疗救助
民生保障为:医疗救助金
其他医疗卫生与计划生育支出
其他医疗卫生与计划生育支出
站
卫生学校
十、节能环保支出
环境保护管理事务
行政运行
环保局
天然林保护
森林管护
林场
十一、城乡社区支出
城乡社区管理事务
行政运行
住建局
城管执法
执法局
专项业务费为:垃圾清运车及其他车辆保险、燃油及维修费万
城乡社区环境卫生
行政运行
环保队
专项业务费为:垃圾清运费万
十二、农林水支出
农业
行政运行
县委农办
民生保障为:精准扶贫及双联驻村帮扶工作队队员生活补助
农牧局
农牧局事业
农机局
林业
行政运行
森林公安局
检查站
水利
行政运行
水电局
民生保障为:河道看护人员补助
社会福利
殡葬
殡仪馆
残疾人事业
行政运行
残联
民生保障为:残疾人困难户慰问金万,残疾人养老保险万。专项业务费为:第三次残代会经费万
2018年一般公共预算收入表

2018年一般公共预算收入表单位:万元2018年一般公共预算支出表公开表42018年一般公共预算州本级基本支出明细表单位:万元项目2018年预算数一、工资福利支出63112.89基本工资39537.12津贴补贴789.02机关事业单位基本养老保险缴费6417.38职业年金缴费300其他社会保障缴费1085.76住房公积金3808其他工资福利支出11175.61二、商品和服务支出7104.44办公费3319.67水费150.8电费240.67取暖费970.41因公出国(境)费用2租赁费149.24会议费300培训费195.66公务接待费118工会经费622.29福利费17.13公务用车运行维护费916.53其他商品和服务费支出102.04三、对个人和家庭的补助19073.92离休费375.13退休费3728.51退职(役)费36.89抚恤金700生活补助652.95救济费15医疗费补助6810.38助学金1603.25其他对个人和家庭的补助5151.81合计89291.25公开表5公开表62018年省对州、县税收返还和转移支付分项目安排情况表单位:万元项目2018年预算数转移性收入566427.8返还性收入19528所得税基数返还收入332成品油税费改革税收返还收入248增值税税收返还收入4459消费税税收返还收入491增值税五五分享税收返还收入7965其他税收返还收入6033一般性转移支付收入388485体制补助收入2147均衡性转移支付收入175544县级基本财力保障机制奖补资金收入14793结算补助收入106547资源枯竭型城市转移支付补助收入0企业事业单位划转补助收入0成品油税费改革转移支付补助收入0农村综合改革转移支付收入3725产粮(油)大县奖励资金收入700重点生态功能区转移支付收入38870固定数额补助收入24739革命老区转移支付收入0民族地区转移支付收入233贫困地区转移支付收入0其他一般性转移支付收入21187专项转移支付收入158414.8一般公共服务104外交0国防0公共安全830教育6479科学技术0文化体育与传媒684社会保障和就业21290医疗卫生与计划生育8263节能环保1000城乡社区1766农林水117498.8交通运输0资源勘探信息等0商业服务业等0金融0国土海洋气象等0住房保障5002018年省对州、县税收返还和转移支付分地区安排情况表2018年政府性基金预算收入表公开表92018年政府性基金预算支出表单位:万元项目2017年决算数2018年预算数预算数比决算数%一、文化体育与传媒支出国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出资助国产影片放映资助城市影院资助少数民族电影译制其他国家电影事业发展专项资金支出二、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助基础设施建设和经济发展其他大中型水库移民后期扶持基金支出小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出移民补助基础设施建设和经济发展其他小型水库移民扶助基金支出三、节能环保支出可再生能源电价附加收入安排的支出废弃电器电子产品处理基金支出回收处理费用补贴信息系统建设基金征管经费其他废弃电器电子产品处理基金支出四、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出土地开发支出城市建设支出农村基础设施建设支出补助被征地农民支出土地出让业务支出廉租住房支出支付破产或改制企业职工安置费棚户区改造支出公共租赁住房支出保障性住房租金补贴其他国有土地使用权出让收入安排的支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出土地开发支出其他国有土地收益基金支出农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施城市环境卫生公有房屋城市防洪其他城市基础设施配套费安排的支出污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出五、农林水支出40新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出开发新菜地工程改造老菜地工程设备购置技术培训与推广其他新菜地开发建设基金支出大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出40基础设施建设和经济发展解决移民遗留问题库区防护工程维护其他大中型水库库区基金支出40三峡水库库区基金支出基础设施建设和经济发展解决移民遗留问题库区维护和管理其他三峡水库库区基金支出国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出南水北调工程建设三峡工程后续工作地方重大水利工程建设其他重大水利工程建设基金支出六、交通运输支出海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出公路建设公路养护公路还贷其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出公路还贷政府还贷公路养护政府还贷公路管理其他车辆通行费安排的支出港口建设费及对应债务收入安排的支出港口设施航道建设和维护航运保障系统建设其他港口建设费安排的支出铁路建设基金支出铁路建设投资购置铁路机车车辆铁路还贷建设项目铺底资金勘测设计注册资本金周转资金其他铁路建设基金支出船舶油污损害赔偿基金支出应急处置费用控制清除污染损失补偿生态恢复监视监测其他船舶油污损害赔偿基金支出民航发展基金支出民航机场建设空管系统建设民航安全航线和机场补贴民航节能减排通用航空发展征管经费其他民航发展基金支出七、资源勘探信息等支出散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出建设专用设施专用设备购置和维修贷款贴息技术研发与推广宣传其他散装水泥专项资金支出农网还贷资金支出地方农网还贷资金支出其他农网还贷资金支出八、商业服务业等支出旅游发展基金支出宣传促销行业规划旅游事业补助地方旅游开发项目补助其他旅游发展基金支出九、其他支出1,5241509.84其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30015050.00彩票发行销售机构业务费安排的支出139福利彩票发行机构的业务费支出139体育彩票发行机构的业务费支出福利彩票销售机构的业务费支出体育彩票销售机构的业务费支出彩票兑奖周转金支出彩票发行销售风险基金支出彩票市场调控资金支出其他彩票发行销售机构业务费安排的支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1085用于社会福利的彩票公益金支出用于体育事业的彩票公益金支出用于教育事业的彩票公益金支出用于红十字事业的彩票公益金支出用于残疾人事业的彩票公益金支出用于文化事业的彩票公益金支出用于扶贫的彩票公益金支出用于法律援助的彩票公益金支出用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1085十、债务付息支出十一、债务发行费用支出州本级支出合计15641509.59转移性支出0政府性基金转移支付政府性基金补助支出政府性基金上解支出调出资金330年终结余地方政府专项债务还本支出地方政府专项债务转贷支出支出总计18941507.92公开表102017年政府性基金转移支付分项目安排情况表公开表112017年政府性基金转移支付分地区安排情况表单位:万元地区执行数共和县0贵德县0贵南县0同德县0兴海县0合计0此表为空表2018年国有资本经营预算收入表单位:万元项目2017年决算数2018年预算数预算数为上年执行数的%一、利润收入141392.9二、股利、股息收入131292.3三、产权转让收入四、清算收入五、其他国有资本经营预算收入州本级收入合计272592.6国有资本经营预算转移支付收入上年结转收入总计272592.62018年国有资本经营预算支出表单位:万元项目2017年决算数2018年预算数预算数为上年执行数的%一、解决历史遗留问题及改革成本支出“三供一业”移交补助支出国有企业办职教幼教补助支出其他解决历史遗留问题及改革成本支出二、国有企业资本金注入三、国有企业政策性补贴四、金融国有资本经营预算支出五、其他国有资本经营预算支出27其他国有资本经营预算支出27州本级支出合计270国有资本经营预算转移支付支出国有资本经营预算调出资金25结转下年支出总计272592.6公开表142018年社会保险基金预算收入表单位:万元项目2017年执行数2018年预算数预算数为上年执行数的%一、企业职工养老保险基金收入缴费收入财政补贴收入利息、转移收入等其他收入二、失业保险基金收入缴费收入财政补贴收入利息、转移收入等其他收入三、城镇职工基本医疗保险基金收入28613.9425852.7690.35缴费收入27958.525074.4989.68财政补贴收入利息、转移收入等其他收入655.44778.27118.7四、工伤保险基金收入3104.361391.7544.8缴费收入1256.831385.2110.2财政补贴收入利息、转移收入等其他收入1847.53 6.550.35五、生育保险基金收入873.05867.1199.3缴费收入863.17845.6498财政补贴收入利息、转移收入等其他收入9.8821.47217.3六、机关事业单位养老保险基金收入缴费收入财政补贴收入利息、转移收入等其他收入七、城乡居民基本医疗保险基金收入缴费收入财政补贴收入利息、转移收入等其他收入州本级收入合计32591.3528111.6286.25上年结余收入30544.75收入总计63136.128111.6244.52018年社会保险基金预算支出表单位:万元项目2017年执行数2018年预算数预算数为上年执行数的%一、企业职工养老保险基金支出待遇支出转移支出等其他支出二、失业保险基金支出待遇支出稳定岗位补贴支出创业促进就业扶持支出其他支出三、城镇职工基本医疗保险基金支出18403.9919410.1105.5待遇支出18203.8819209105.5转移支出等其他支出200.11201.1100.5四、工伤保险基金支出2740.1941.134.3待遇支出819.47853.7104.2转移支出等其他支出1920.6487.4 4.55五、生育保险基金支出205.13235.14114.6待遇支出205.13235.14114.6转移支出等其他支出六、机关事业单位养老保险基金支出待遇支出转移支出等其他支出七、城乡居民基本医疗保险基金支出待遇支出转移支出等其他支出州本级支出合计21349.2220586.3496.4年终结余41786.887525.2818支出合计63136.128111.6244.52016年和2017年一般债务余额限额情况表单位:亿元项目全州合计州本级共和县贵德县贵南县同德县兴海县一、2016年末一般债务余额12.56 3.15 1.39 3.8 1.92 1.26 1.04内债余额12.56 3.15 1.39 3.8 1.92 1.26 1.04外债余额二、2017年一般债务限额13.37 3.45 1.41 3.86 2.14 1.39 1.12内债新增限额13.37 3.45 1.41 3.86 2.14 1.39 1.12外债新增限额三、2017年一般债务举借额0.960.170.70.080.01内债举借额发行新增一般债券发行置换一般债券0.960.170.70.080.01外债举借额四、2017年一般债务还本额 2.23 1.240.90.080.01内债还本额2.23 1.240.90.080.01外债还本额五、2017年一般债务余额10.85 2.88 1.39 3.27 1.01 1.26 1.04内债余额10.85 2.88 1.39 3.27 1.01 1.26 1.04外债余额公开表172016年和2017年专项债务余额限额情况表单位:亿元项目全州合计州本级共和县贵德县贵南县同德县兴海县一、2016年末专项债务余额0.940.94内债余额0.940.94外债余额二、2017年专项债务限额3.692 1.190.20.150.15内债新增限额3.692 1.190.20.150.15外债新增限额三、2017年专项债务举借额10.20.30.20.150.15内债举借额10.20.30.20.150.15发行新增专项债券10.20.30.20.150.15发行置换专项债券外债举借额四、2017年专项债务还本额内债还本额外债还本额五、2017年专项债务余额1.94 1.140.30.20.150.15内债余额1.94 1.140.30.20.150.15外债余额。
缙云2019年级一般公共预算支出预算表

其他文化和旅游支出
813
996
文物
401
170
-57.6
文物保护
172
10
博物馆
204
160
历史名城与古迹
25
0
体育
事业运行
161
137
其他财政事务支出
365
297
税收事务
2565
2569
0.2
行政运行
1941
2416
税务登记证及发票管理
0
0
代扣代收代征税款手续费
368
17
税务宣传
64
0
Байду номын сангаас信息化建设
23
0
其他税收事务支出
169
136
审计事务
525
572
9.0
行政运行
441
398
审计业务
84
174
海关事务
332
337
1.5
检验检疫
235
240
事业运行
97
97
人力资源事务
1217
1626
33.6
行政运行
1178
1548
其他人力资源事务支出
39
78
纪检监察事务
1170
1325
13.2
行政运行
1020
1185
其他纪检监察事务
150
140
商贸事务
1489
1500
0.7
行政运行
1299
1300
招商引资
190
200
其他商贸事务支出
15921
11317
2018年一般公共预算收入执行情况表 .doc

2018年一般公共预算收入执行情况表2.企业所得税收入增加主要是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加主要是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加主要是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加主要是增值税等主税增加。
6.房产税减少主要是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少主要是改变征期以及优惠比率提高,2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加主要是清算以前年度入库增加。
9.契税收入增加主要是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加主要是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加主要是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加主要是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大,土地出让金净收益增加,从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加主要是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源(资产)有偿使用收入增加主要是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加主要是从住房公积金增值收益中上缴的管理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表2.其他普通教育支出增加主要是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加主要是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加主要是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民基本医疗保险筹资标准提高,财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加主要是对乡镇街道体制结算支出增加。
6.水利支出增加主要是土地出让收益计提的农田水利资金增加。
7.国土海洋气象等支出增加主要是根据上级文件要求,部分政府性基金转列一般公共预算。
8.住房保障支出增加主要是根据上级文件要求,房地产管理处暂停征收证件工本费,相关支出从一般公共预算中安排。
全2018年一般公共预算收入执行情况表

全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位:万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位:万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位:万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年,县本级一般公共预算收入完成63313万元,为年预算65425万元的96.8%,其中:税收收入完成38031万元,税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。
2018年级部门一般公共预算基本支出表

301
工资福利支出
189.33
302
商品和服务支出
22.29
303
对个人和家庭的补助
8.91
总计
499.71
制表人:卢素珍
制表日期:2018-02-02
15.67
30299
其他商品和服务支出
10.25
32111
公务员医疗补助缴费_事业
0.79
32229
福利费_事业
0.90
32108
机关事业单位基本养老保险缴费_事业
2.71
30112
其他社会保障缴费
1.22
30199
其他工资福利支出
50.63
32107
绩效工资_事业
6.95
30102
津贴补贴
46.65
30217
公务接待费
1.00
30228
工会经费
1.44
32110
城镇职工基本医疗保险缴费_事业
0.90
32112
其他社会保障缴费_事业
0.20
32199
其他工资福利支出_事业
1.60
32299
其他商品和服务支出_事业
1.10
32228
工会经费_事业
0.36
322
商品和服务支出_事业
2.36
321
工资福利支出_事业
30113
住房公积金
15.28
30101
基本工资
31.12
30111
公务员医疗补助缴费
3.16
32101
基本工资_事业
5.45
32113费
6.27
32109
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1 缙云县2018年县级一般公共预算支出执行表 单位:万元 项 目 2018年调整预算数 2018年执行数 完成调整预算% 比上年+、-% 一、本级支出 516300 521537 101.0 22.4 (一)一般公共服务 44432 46569 104.8 29.9 其中:人大事务 650 667 102.6 30.0 行政运行 460 537 人大会议 10 10 人大监督 40 40 人大代表履职能力提升 25 25 代表工作 40 40 人大信访工作 15 15 其他人大事务支出 60 政协事务 459 515 112.2 27.5 行政运行 339 395 政协会议 10 委员视察 20 20 参政议政 40 50 其他政协事务支出 50 50 政府办公厅(室)及相关机构事务 21483 22808 106.2 36.5 行政运行 14685 15752 一般行政管理事务 2101 2517 机关服务 2684 2697 专项业务活动 490 465 政务公开审批 427 357 信访事务 170 155 事业运行 760 773 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 166 92
发展与改革事务 2128 2169 101.9 92.1 行政运行 1066 1083 一般行政管理事务 88 118 物价管理 34 34 2
其他发展与改革事务支出 940 934 统计信息事务 917 921 100.4 12.2 行政运行 475 475 专项统计业务 45 45 统计管理 44 44 专项普查活动 100 100 统计抽样调查 55 55 事业运行 98 102 其他统计信息事务支出 100 100 财政事务 2568 2644 103.0 6.3 行政运行 1682 1790 一般行政管理事务 0 0 财政国库业务 50 50 信息化建设 179 278 事业运行 127 161 其他财政事务支出 530 365 税收事务 2860 2565 89.7 20.6 行政运行 2263 1941 代扣代收代征税款手续费 380 368 税务宣传 70 64 信息化建设 130 23 其他税收事务支出 17 169 审计事务 546 525 96.2 12.7 行政运行 462 441 审计业务 84 84 人力资源事务 1245 1284 103.1 26.4 行政运行 1130 1178 军队转业干部安置 36 35 公务员招考 32 32 其他人事事务支出 47 39 纪检监察事务 1088 1170 107.5 41.6 行政运行 969 1020 其他纪检监察事务 119 150 商贸事务 1367 1489 108.9 13.3 行政运行 1232 1299 招商引资 135 190 其他商贸事务支出 工商行政管理事务 3314 3666 110.6 29.1 3
行政运行 3145 3398 一般行政管理事务 0 工商行政管理专项 76 76 执法办案专项 30 30 消费者权益保护 25 25 信息化建设 14 14 其他工商行政管理事务支出 24 123 质量技术监督与检验检疫事务 453 459 101.3 1.5 行政运行 0 出入境检验检疫行政执法和业务管理 40 35 质量技术监督行政执法及业务管理 32 32 事业运行 86 97 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 295 295 民族事务 5 5 100.0 66.7 民族工作专项 5 5 宗教事务 18 18 100.0 50.0 宗教工作专项 18 18 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 79 79 100.0 -17.7 港澳事务 24 24.00 华侨事务 28 28.00 其他港澳台侨事务支出 27 27.00 档案事务 383 385 100.5 0.5 行政运行 268 270 档案馆 60 60 其他档案事务支出 55 55 民主党派及工商联事务 154 162 105.2 24.6 行政运行 100 108 其他民主党派及工商联事务支出 54 54 群众团体事务 971 1041 107.2 51.5 行政运行 531 590 工会疗养休养 30 30 事业运行 55 35 其他群众团体事务支出 355 386 党委办公厅(室)及相关机构事务 1608 1765 109.8 36.6 行政运行 933 1026 专项业务 675 739 组织事务 903 981 108.6 43.4 4
行政运行 596 662 一般行政管理事务 181 181 其他组织事务支出 126 138 宣传事务 425 489 115.1 -38.1 行政运行 410 464 一般行政管理事务 15 20 其他宣传事务 0 5 统战事务 406 338 83.3 1.2 行政运行 206 240 其他统战事务支出 200 98 其他共产党事务支出 402 424 105.5 23.6 行政运行 172 215 一般行政管理事务 198 199 其他共产党事务支出 32 10 (二)国防支出 486 431 88.7 201.4 国防动员 486 431 88.7 201.4 人民防空 300 300 预备役部队 0 43 民兵 186 88 (三)公共安全支出 27000 29852 110.6 36.2 其中:武装警察 585 620 106.0 6 公安 19212 21756 113.2 40.6 检察 1805 1866 103.4 18.9 法院 3712 3819 102.9 5.6 司法 1468 1571 107.0 34.0 其他公共安全支出 218 220 100.9 124.5 (四)教育支出 113730 115705 101.7 13.1 教育管理事务 1436 1458 101.5 26.0 行政运行 1201 1223 其他教育管理事务支出 235 235 普通教育 91033 91321 100.3 5.8 学前教育 3731 3763 小学教育 35729 37028 初中教育 24291 24122 高中教育 16108 16131 其他普通教育支出 11174 10277 职业教育 14215 15921 112.0 92.2 中专教育 0 1060 5
职业高中教育 8402 8545 其他职业教育支出 5813 6316 广播电视教育 768 786 102.3 10.1 广播电视教育 768 786 其他广播电视教育支出 特殊教育 295 199 67.5 -38.6 特殊教育学校 245 199 其他特殊教育支出 50 进修及培训 2632 2706 102.8 9.1 教师进修 2321 2362 干部教育 311 344 教育费附加安排的支出 3151 3314 105.2 18.6 农村中小学校舍建设 200 200 其他教育费附加安排的支出 2951 3114 其他教育支出 200 -100 其他教育支出 200 (五)科学技术支出 6387 7493 117.3 21.3 科学技术管理事务 1428 1446 101.3 50.6 行政运行 1347 1364 其他科学技术管理事务支出 81 82 技术研究与开发 947 1378 145.5 74.7 应用技术研究与开发 429 660 产业技术研究与开发 518 718 科学技术普及 179 171 95.5 25.7 机构运行 87 103 科普活动 92 68 其他科学技术支出 3833 4498 117.3 4.8 其他科学技术支出 3833 4498 (六)文化体育与传媒支出 6679 7292 109.2 48.5 文化 2274 2608 114.7 68.4 行政运行 500 528 图书馆 257 238 文化活动 145 241 群众文化 849 838 文化创作与保护 128 98 文化市场管理 9 9 其他文化支出 386 656 文物 432 401 92.8 -3.4 6
文物保护 254 172 博物馆 153 204 历史名城与古迹 25 25 体育 109 104 95.4 -8.0 群众体育 109 104 其他体育支出 新闻出版广播影视 1527 1716 112.4 60.1 电视 1315 1525 出版发行 150 170 其他广播影视支出 62 21 其他文化体育与传媒支出 2337 2463 105.4 39.8 宣传文化发展专项支出 207 192 文化产业发展专项支出 210 177 其他文化体育与传媒支出 1920 2094 (七)社会保障和就业 61972 68655 110.8 19.9 人力资源和社会保障管理事务 1619 1877 115.9 41.3 行政运行 902 926 综合业务管理 331 349 劳动保障监察 20 20 就业管理事务 13 47 社会保险经办机构 62 62 劳动关系和维权 5 5 劳动人事争议调解仲裁 8 8 其他人力资源和社会保障管理事务支出 278 460 民政管理事务 1753 1462 83.4 -4.8 行政运行 696 636 一般行政管理事务 27 27 拥军优属 82 82 老龄事务 70 70 民间组织管理 10 10 行政区划和地名管理 25 36 基层政权和社区建设 12 12 其他民政管理事务支出 831 589 行政事业单位离退休 22740 22955 100.9 13.2 归口管理的行政单位离退休 24 24 未归口管理的行政单位离退休 543 647 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6555 6630 机关事业单位职业年金缴费支出 2618 2654