验收管理制度

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验收管理制度

验收管理制度

验收管理制度一、验收目的与原则验收管理制度的建立旨在确保产品或项目达到预定的质量标准,符合合同要求和用户需求,通过一系列严谨的流程和规范,保障产品或项目的可靠性和稳定性。

验收管理遵循公正、客观、科学、有效的原则,确保验收工作的独立性和权威性。

二、验收流程与步骤1.制定验收计划:明确验收目标、范围、时间节点等。

2.准备验收材料:收集合同、技术规范、质量标准等相关文件。

3.执行验收:按照验收计划,开展现场检查、测试、比对等工作。

4.记录验收过程:详细记录验收数据、发现问题及处理情况等。

5.编写验收报告:汇总验收结果,形成书面报告。

三、验收标准与方法验收标准根据合同要求、国家标准或行业标准制定,确保验收的规范性和一致性。

验收方法包括外观检查、性能测试、比对分析等,确保验收的全面性和准确性。

四、验收人员与职责验收人员应具备相应的专业知识和实践经验,负责执行验收计划、记录验收数据、编写验收报告等工作。

同时,验收人员应保持公正、客观的态度,确保验收结果的可靠性。

五、验收时间与地点验收时间应根据项目进度和合同要求确定,确保在约定时间内完成验收工作。

验收地点应根据产品或项目的实际情况选择,确保验收环境的安全性和便利性。

六、验收结果与报告验收结果应明确标注产品或项目是否合格,对不合格项进行详细说明。

验收报告应包含验收过程、结果、问题及其处理措施等内容,为后续工作提供参考依据。

七、不合格处理措施对于验收不合格的产品或项目,应采取相应的处理措施,如返工、整改、退货等。

同时,应分析不合格原因,制定预防措施,防止类似问题再次发生。

八、归档与备案要求验收过程中产生的所有文件、数据等资料应妥善保存,并按照相关规定进行归档和备案。

归档资料应清晰、完整,方便后续查阅和使用。

通过本验收管理制度的实施,可以确保产品或项目的质量得到有效控制,提高客户满意度,为企业赢得良好声誉。

同时,也为持续改进提供有力支持,推动企业质量管理水平不断提升。

验收的管理制度

验收的管理制度

验收的管理制度一、为了保证工程项目的品质和进度,维护建设单位和施工单位的合法权益,实现工程目标的顺利完成,特制定本验收管理制度。

二、验收的基本原则1. 严格遵守国家有关法律、法规和政策,执行国家标准和建设工程技术规范,保障工程质量和安全。

2. 严谨、公正、公平、及时,严格按照规定程序进行验收。

3. 坚持安全第一、质量为上、环保、文明施工原则,全面提高工程建设质量。

4. 验收工作要与设计、施工、监理等相关单位密切配合,保障工程质量和进度。

三、验收的内容和要求1. 施工单位应按照设计要求和有关规程,合理选材、严格施工、保证工程质量。

2. 施工单位应做好施工质量管理,确保施工过程的质量控制,减少施工质量缺陷。

3. 施工单位应加强对施工现场的安全管理,保障施工人员的人身安全。

4. 施工单位应遵守环境保护规定,保障施工现场的环境卫生。

5. 设计单位、施工单位和监理单位要加强协作,确保设计文件的准确性、合理性和可行性,合理选材、合理施工,监督和检验工程质量。

四、验收的程序和责任1. 验收程序(1)竣工验收1)施工单位按照设计、规范等要求完成工程后,首先自行开展自检工作。

2)监理单位对施工单位的自检报告进行复核,修改和完善。

3)建设单位向有关部门申请竣工验收,由有关部门组织验收。

(2)竣工验收1)按照工程承包合同和相关技术要求,建立验收组,包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等。

2)确定验收组的组织结构和职责分工。

3)确定验收时间、地点、内容和方法。

4)按照工程质量验收标准和相应规程对工程质量进行检查和评定。

2. 验收责任(1)建设单位1)组织竣工验收工作,指派专人负责验收工作。

2)对竣工验收工程项目必须认真组织,真实、准确地记录质量验收情况。

验收报告由建设单位签署。

3)接受和处理有关部门的验收结果。

(2)设计单位1)对设计文件进行复核,确保设计文件的准确、合理、可行。

2)积极配合验收工作,并对设计文件的合理性和可行性负责。

验收管理制度(精选20篇)

验收管理制度(精选20篇)

验收管理制度(精选20篇)验收管理制度 11、设备和设施的选型由机电和运输管理部门负责,选用的.设备、设施必须是国家或本公司定点厂生产的性能先进的合格品,任何单位和个人都不得采购或使用不合格的设备、设施和零部件等,否则要追究当事者的责任。

2、新购置和经大修后的设备和设施,投入使用前由机电和运输管理部门进行验收,合格后方准投入使用,使用单位要提前提出验收申请。

3、设备和设施安装前,安装单位要提出安装申请和计划,编制施工规程并经运输、机电等单位审查会签后,方可进行安装施工。

安装必须严格按设计和作业规程、设备说明书的要求进行。

4、设备安装完毕后,必须由副总工程师组织有关单位现场验收并试运转,合格后方准移交生产使用,并要有书面的验收记录。

5、对运输设备(矿车、人车、机车)的报废,由矿机电科长负责组织,机电机运队、机电机运队、机电科、经营部、调度下管参加,建立鉴定验收制度,由区队和专业建挡备查。

验收管理制度 21、仓库必须制订危险化学品入库验收质量标准,报质量管理部门审批、备案。

2、本公司危险化学品产品入库时,保管员按产品入库验收质量标准对产品进行检查、验收、登记,严格核对和检验产品......1、仓库必须制订危险化学品入库验收质量标准,报质量管理部门审批、备案。

2、本公司危险化学品产品入库时,保管员按产品入库验收质量标准对产品进行检查、验收、登记,严格核对和检验产品的名称、规格、安全技说明书、安全标签、产品合格证、质量、数量、包装,物品经检验合格方可入库。

产品质量和安全要求不合格的产品,退回生产车间。

3、外购的危险化学品入库时,保管员按订货合同规定的危险化学品质量标准对物品进行检查、验收、登记,严格核对和检验物品的名称、货源、生产规格、技说明书、安全标签、产品合格证质量、数量、包装要求、有无泄漏,物品经检验合格方可入库。

物品质量和安全要求不合格的,作退货处理。

4、对于包装破损、包装泄漏的`危险化学品,必须及时经过安全处理,并作退货处理。

工程验收管理制度范文(3篇)

工程验收管理制度范文(3篇)

工程验收管理制度范文一、目的与依据为规范工程验收管理工作,提高工程质量,保证工程的安全和可靠性,制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国工程建设项目管理条例》等相关法律法规。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的验收管理工作。

三、工程验收责任1.项目经理负责组织实施工程验收工作,并对验收结果负责。

2.施工单位负责按要求完成工程验收,并提供验收材料和资料。

3.监理单位负责监督工程验收工作,检查验收材料和资料的真实性和完整性。

4.业主单位负责对工程验收结果进行审核,并作出决策。

四、工程验收程序1.准备工作:施工单位按照设计文件组织施工,完成工程,并准备相关验收材料和资料。

2.申请验收:施工单位向监理单位提出工程验收申请,提供完整的验收材料和资料。

3.备案和审核:监理单位按照规定程序对验收材料和资料进行备案和审核,发现问题及时提出。

4.现场检查:监理单位组织现场验收,对工程项目进行全面、细致的检查。

发现问题及时记录。

5.验收意见:监理单位根据现场检查情况,提出工程验收意见,包括合格意见和需要整改意见。

6.整改复查:施工单位对验收意见中的问题进行整改,并及时通知监理单位进行复查。

7.验收报告:监理单位根据整改情况,填写工程验收报告,并提交给业主单位审核。

8.业主审核:业主单位对工程验收报告进行审核,决定是否通过验收。

9.验收结论:业主单位根据审核结果,作出最终的验收结论,同时办理完工手续。

五、工程验收标准1.工程验收应参照相关国家标准和技术规范进行。

2.工程验收标准包括工程质量、工程安全和工程可靠性等方面内容。

3.工程验收标准由监理单位提供,并向相关部门备案。

六、处罚与奖励对于不符合工程验收标准的项目,将依法依规给予相应的处罚。

对于按要求完成工程验收并取得良好表现的项目,将给予相应的奖励。

七、附则1.本制度自实施之日起有效。

2.未尽事宜按照相关法律法规执行。

工程验收管理制度范文(2)是指为确保工程质量和符合相关规定,对工程项目进行集中管理、检查、验收的一种制度。

验收规范化管理制度范本

验收规范化管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司产品质量和工程项目的管理,确保验收工作规范、高效,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有产品的质量验收和工程项目的竣工验收。

第三条本制度遵循以下原则:1. 科学性:验收标准和方法应符合国家相关法律法规和行业标准。

2. 严谨性:验收过程应严格、细致,确保验收结果的准确性。

3. 及时性:验收工作应按时完成,不影响生产、施工进度。

4. 透明性:验收过程应公开、公正,接受监督。

第二章验收组织及职责第四条公司设立验收委员会,负责公司产品质量和工程项目的验收工作。

第五条验收委员会组成:1. 主任:由公司总经理或其授权人担任。

2. 委员:由质量部、工程部、采购部、技术部等相关部门负责人担任。

第六条验收委员会职责:1. 制定验收标准、程序和方法。

2. 审核验收报告,提出验收结论。

3. 监督验收工作的执行。

4. 定期召开验收工作会议,研究解决验收工作中存在的问题。

第三章验收程序第七条产品质量验收程序:1. 采购部门在收到产品后,填写《产品验收单》,并通知质量部门。

2. 质量部门在规定时间内,按照验收标准对产品进行验收。

3. 验收合格的产品,由质量部门出具《产品验收报告》。

4. 验收不合格的产品,由质量部门提出处理意见,并通知采购部门。

第八条工程项目竣工验收程序:1. 工程项目完工后,由工程部填写《工程项目竣工验收单》,并通知验收委员会。

2. 验收委员会在规定时间内,组织相关部门对工程项目进行验收。

3. 验收合格的项目,由验收委员会出具《工程项目竣工验收报告》。

4. 验收不合格的项目,由验收委员会提出整改意见,并通知工程部。

第四章验收标准及方法第九条产品质量验收标准:1. 产品应符合国家相关法律法规和行业标准。

2. 产品外观、尺寸、性能等应符合合同要求。

3. 产品包装、标识、说明书等应符合规定。

第十条工程项目竣工验收标准:1. 工程项目应符合设计文件、合同要求。

2. 工程项目质量、安全、环保等方面应符合规定。

验收入库管理制度(3篇)

验收入库管理制度(3篇)

验收入库管理制度(3篇)验收入库管理制度(精选3篇)验收入库管理制度篇1一、物资验收是物资入库的第一关,是保证安全生产质量的先块条件。

二、保管员应严格按计划验收,无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库。

三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清,在规定时间内完成,大宗材料2天内验收完毕,小宗物资当天验收完毕。

并及时登记台帐,严禁弄虚作假。

四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收,技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收,同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。

手续不齐全的物资严禁入库。

五、计件物资应全部拆包清点数量,计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算,然后再按理论换算进行验收,并记录换算依据、尺寸和件数。

六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。

可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的',可由有验收人员自行检验,并填写验收记录,对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。

七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。

如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象,由材料采购员查明原因,及时同有关部门联系分不同情况解决处理。

八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法)),凡入库物资必须有安全标志准用证,如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证,环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。

方可验收,否则不准验收入库。

验收入库管理制度篇2工地所需的材料经采购员采购回场后,应进行材料的验收。

(1)、材料保管员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库,并对入库的材料的质量进行检查,验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则,但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。

验收管理制度

验收管理制度

验收管理制度验收管理制度是指企业或组织在工程项目、产品质量、服务等方面的验收过程中,制定的一系列管理规定和操作流程。

其主要目的是确保项目、产品或服务按照要求完成,并达到预定的质量标准。

一、目的与适用范围1. 目的:确保项目、产品或服务按照要求完成,并达到预定的质量标准。

2. 适用范围:适用于企业内部各类工程项目、产品及服务的验收过程管理。

二、基本原则1. 公平公正原则:对所有项目、产品或服务要公平公正地进行验收。

2. 依据规定原则:验收应依据规范、规定或合同要求进行。

3. 建立记录原则:对验收过程和结果进行记录,以供查证和追溯。

4. 按要求验收原则:按照预先设定的验收标准进行验收,不能随意变动。

三、验收程序1. 提交验收申请:项目、产品或服务完成后,提交验收申请。

2. 验收准备:组织相关人员进行准备工作,包括协调验收人员、准备验收工具、制定验收计划等。

3. 验收过程:根据验收计划,进行实地勘查、资料审查、设备测试、功能测试、性能测试等。

4. 验收结果判定:根据验收标准和测试结果,判定验收结果。

5. 验收意见反馈:将验收结果及意见反馈给相关责任方。

6. 缺陷整改和再验收:如有缺陷或不合格的部分,责任方需进行整改,并重新提交验收。

7. 验收结论:发出验收结论并建立相应的验收记录。

四、记录管理1. 项目文件:对项目的各项材料、文件、记录等进行完整保存和管理。

2. 验收记录:对每次验收进行详细记录,包括验收时间、地点、验收人员、测试结果、验收结论等。

3. 查验追溯:对验收记录进行归档管理,以备后期查验和追溯。

五、责任与权利1. 项目责任方:负责项目进度、质量和成本的管理,并承担项目的验收责任。

2. 验收人员:根据要求进行验收,并对验收结果做出判定。

3. 相关部门:负责协调和监督各项工作的进行,确保验收的顺利开展。

4. 监督机构:对验收过程进行监督,确保验收的公正、公平。

六、违规处罚对于违反验收管理制度的行为,将依据企业相关规定进行相应的处罚措施,包括警告、罚款、暂停合作等。

验收管理制度

验收管理制度
5.验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以利于公证作业。
6.公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门办理。
第7条超交处理。
1.交货数量超过订购量的部分应退回供货商。
第12条退换货作业。
1.检验不合格的货物退货时,采购员应开立“货物交运单”并附有关“货物检验报告单”呈采购经理签字确认后办理退货。
2.货物需要更换的要与供方协商解决,需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部门。
3.对于已付款但货物在保修期或保质期出现质量问题的要负责联系维修或索赔,索赔收入连同赔偿物品清单及赔偿原因说明等全部上缴财务部门。
第6条实施验收。
1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时,验收人员填写验收报告单并在上面签字。
2.质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告,对那些没有对应采购申请的商品或劳务,一律不得签收。
第4条收货准备。
1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。
2.对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。
第5条待验货物处理。
已经到货、等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的货物分开储存,并规划出“待验区”以示区分。
3.质量管理部门验收完毕后,对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品或劳务的依据,并及时报告采购部门和财务部门。
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2.如为需要更换的商品,采购人员需要与供应商协商解决;如需要增减货款,要在付款前或有效承付期内通知财务部门。
3.对于已付款但在保修期或保质期出现质量问题的商品,采购人员需要负责联系供应商进行维修或赔偿,索赔收入全部上缴财务部,注明赔偿商品及赔偿原因司其他有关部门解释。
交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的商品,其超交量在3%(含)以下,由仓储部门于收货时,在备栏内注明超交数量,经请购部门经理同意后进行收货,并通知采购人员。
第12条 短交处理
1.交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门经理同意后,可免予补交。
2.短交如需补足时,仓储部门应通知采购部门联络供应商处理。
第15条 商品检验结果处理
根据不同检验结果可做以下两个方面处理。
1.检验合格的商品,检验人员于外包装上贴上合格标签。仓库人员再将合格品入库定位。
2.验收不合标准的商品,检验人员应贴上不合格标签,并于《验收报告》上注明不良原因,经负责人核实后通知采购部处理。
第16条 退换货作业
1.对于检验不合格的商品退货时,采购员应开立“商品交运单”并附有关《验收报告》,呈采购部经理签字确认后办理退货。
第3章 实施验收
第5条 商品到货后,验收人员应会同使用部门依“装箱单”、“采购订单”、采购合同等采购文件核对商品名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”,同时验收人员填写《验收报告》并在上面签字。
第6条 质检部门应当使用按顺序编号的《验收报告》,对于那些没有对应采购申请的商品,一律不得签收。
第7条 质检部门验收完毕后,对验收合格的商品应当编制一式多联、预先编号的验收证明,内容包括供应商名称、收货日期、商品名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等,作为验收商品的依据,并及时报告采购部门和财务部门。
第8条 验收过程中如发现所载的商品与“装箱单”、“采购订单”或采购合同所载内容不符,应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。
第13条 急用品处理
供应商交货时,若仓储部尚未收到“请购单”时,验收人员应先询问采购部,确认无误后,开始按照验收程序办理。
第14条 商品验收规范
为利于商品检验收货的业务,质检部门就商品重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的商品质量制定《商品验收规范》,呈总经理核准后公布实施,以此作为采购及验收的依据。
第18条 本制度自年月日起开始实施。
第19条 相关文件表单
1.“采购订单”、“装箱单”、“请购单”。
2.《验收报告》、“索赔处理单”、“商品交运单”、《商品验收规范》。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
验收管理制度
内控制度名称
验收管理制度
执行部门
内控制度编号
监督部门
制度受控状态
生效日期
第1章 总则
第1条 目的
为规范本公司的验收管理工作,确保所购商品符合公司生产需要,特制定本制度。
第2条 责任部门
商品的验收工作由质检部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到商品的数量和质量进行检验。
第2章 验收前的准备工作
第9条 验收过程中发现商品有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况且达到一定程度时,验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理,并尽可能维持其状态以便于公证作业。
第10条 公证单位或供应商确认后,验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后,送财务部门及采购部门督促办理。
第11条 超交处理
第3条 收货准备
1.验收人员在收到采购部门转来已核准的“采购订单”时,按供应商、交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位,以方便收货。
2.对于需要按重量、长度、体积等方面计量的商品,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。
第4条 待验商品处理
已经到货等待验收的商品,必须在商品的外包装上贴上商品标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收的分开储存,并规划“待验区”,以示区分。
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