公司规章制度总则
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公司规章制度总则_规章制度.doc 公司规章制度总则。
第一条为了规范公司内部管理,保障员工权益,促进公司健康发展,特制定
本规章制度。
第二条公司规章制度适用于公司全体员工,包括但不限于管理人员、技术人员、生产人员等。
第三条公司规章制度的宗旨是遵守国家法律法规,遵循企业文化,维护公司
形象,保障员工权益,促进公司发展。
第四条公司规章制度包括但不限于员工行为规范、工作纪律、安全生产规定、保密规定等内容。
第五条公司规章制度的执行由公司管理人员负责,员工应当严格遵守,不得
擅自修改或违反。
第六条对于违反公司规章制度的员工,公司将依据情节轻重给予相应的处罚,包括但不限于批评教育、警告、罚款、停职、解雇等。
第七条公司规章制度的修订应当经过公司管理层讨论并征得员工代表的意见
后方可生效。
第八条公司规章制度的具体内容由公司人力资源部门负责制定和更新,并向
全体员工进行宣传和培训。
第九条公司规章制度的解释权归公司管理层所有。
第十条本规章制度自发布之日起生效。
企业规章制度管理总则(范文格式7篇)

企业规章制度管理总则(范文格式7篇)企业规章制度管理总则篇1第一章总则《员工手册》签收凭证一、根据国家法律法规,结合本公司实际制定本《手册》,本《手册》之条款,若与国家法律法规相悖,则以国家法律法规为准。
二、本《手册》适用公司所有员工,遵守本《手册》是所有员工应尽的责任和义务。
三、公司保留根据实际情况对本《手册》进行修订的权利。
四、除本《手册》外,公司各部门制定的其他相应规章制度,本公司相关员工应遵照执行。
五、公司要求每位员工应熟读本《手册》并签名,未签名并不影响《手册》的有效性。
六、各级员工应尊重上司、团结同事,具备良好的职业道德,积极维护公司的利益。
七、员工在工作或生活中产生矛盾,应服从主管部门的处理,对处理方法或结果有异议的,可向公司总经理提出申诉。
任何人员皆不得剥夺员工向公司总经理申诉的权利。
八、对于违反公司规章制度的员工,各级管理人员应遵照“教育为主,奖惩结合”的原则,坚持以说服教育为主要手段,适度惩处为辅助措施的办法进行处理;对工作突出贡献或成绩显著,检举揭发坏人坏事,维护公司利益的员工,公司给予表扬和奖励。
第二章招聘与配置一、公司根据各生产部门的实际需要,统一组织员工的招聘和聘用。
二、应聘人员应持本人有效身份证明和相关学历、技术等级证书在规定的时间里到公司填写应聘登记表。
公司总经理认为需经面试的,应通知应聘人员进行面试。
三、公司总经理经审核,对符合岗位要求的应聘人员,应及时通知到公司办理入职手续,并出具上岗通知书让新入职人员到相应部门工作。
四、新入职人员应在规定的时间内,按公司要求及时提供合法有效的证件和证明,如本人身份证件、学历证书、技术等级和职称证书等,并认真如实填写个人档案,不得弄虚作假。
对提供虚假信息的人员,公司将保留依法解除劳动关系的权利,给公司造成损失的,公司将根据损失大小,保留依法追究法律责任的权利。
五、新入职员工应积极参与学习公司组织的入职前培训及考核,其试用期为三个月,试用期满经公司录取后签订劳动合同。
公司规章制度范本(精选6篇)

公司规章制度范本(精选6篇)公司规章制度1一、总则为了创造一支以公司利益至高无上为准则,建立高素质、高水平的团队,公司制定了以下严格的管理规章制定:1、准时上下班,不得迟到,不得早退,不得旷工。
2、工作期间不可因私人情绪影响工作。
3、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。
4、上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。
5、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。
6、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
7、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。
8、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
二、服务规范1、仪表:公司职员工应仪表整洁、大方。
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大2、微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3、用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4、现场接待:遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
三、业务管理制度1、业务文件由业务本人拟稿,由经理审核、签发。
属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。
秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
企业规章制度汇编总则内容

企业规章制度汇编总则内容第一章总则第一条为规范企业员工的行为,促进企业的良好发展,根据国家法律法规和公司相关规定,制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工,公司领导在组织实施中起着重要的示范作用,应切实履行自己的职责,做好员工的表率。
第三条全体员工应严格遵守本规章制度,认真履行工作职责,发挥自己的能力,共同推动企业的发展和壮大。
第四条本规章制度经公司领导审批后正式施行,员工应当认真学习并遵守,对于违反规定的行为将依法进行处理。
第五条公司将根据实际情况,适时对规章制度进行修订和完善,以适应企业发展的需要。
第二章人事管理制度第六条公司实行严格的人事管理制度,对员工的招聘、考核、晋升、奖惩等方面做出详细规定。
第七条公司将根据员工的工作情况和个人能力,定期进行考核,对于表现优异的员工将给予奖励,对于表现不佳的员工将采取适当的处理措施。
第八条公司实行合理的薪酬制度,根据员工的工作表现和贡献来确定薪资水平,激励员工积极工作。
第九条公司严格遵守国家相关法律法规,保障员工的合法权益,确保员工的劳动权益得到有效保障。
第十条公司鼓励员工不断学习和提升自己的能力,提供各种培训机会,帮助员工不断进步。
第三章工作纪律制度第十一条公司要求员工严格遵守工作纪律,按时完成领导交代的工作任务,不能早退、迟到或擅离职守。
第十二条公司不允许员工私自泄露公司重要信息,不得擅自向外透露有关公司的商业机密。
第十三条公司禁止员工在工作期间玩游戏、上网聊天等影响工作效率的行为,一经发现将予以警告处理。
第十四条公司要求员工保持工作环境的整洁和卫生,不能随意在办公室乱丢垃圾,做到节约用水、用电。
第十五条公司严厉打击各种形式的腐败行为,对于受贿行为一经发现,将立即移交相关部门处理。
第四章安全生产制度第十六条公司重视安全生产工作,制定详细的安全生产规定,确保员工在工作过程中不受任何安全事故伤害。
第十七条公司提倡员工安全意识,鼓励员工积极参加各项安全培训,提升员工的安全防范意识。
公司规章制度总则模板

公司规章制度总则模板(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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公司安全生产规章制度范本(6篇)

公司安全生产规章制度范本(6篇)公司安全生产规章制度范本(精选6篇)公司安全生产规章制度范本篇1第一章、总则第一条、为了加强公司安全生产管理,防止和减少安全事故,保证员工生命和财产安全,促进生产均衡发展,根据《中华人民共和国安全产法》和公司《安全生产管理制度》的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条、厂长为安全生产第一责任人,对安全生产全面负责。
第三条、专职安全员不得少于一名。
每班组兼职安全员不得少于一名。
第四条、公司制定重大安全事故应急预案,成立应急救援组机构,负责组织、领导应急救援工作,减少应急情况下造成的人员财产损失。
第五条、安全生产管理坚持安全第一,预防为主的方针,实行"划分责任区,落实责任制,追究责任人"的逐级负责制。
各分区的管理人员对在自己分工范围内发生的作业人员违章作业行为承担领导责任。
第二章、人员安全管理第六条、公司制定安全制度和安全操作规程并悬挂上墙,明示工作人员严格遵守制度,服从管理,按安全操作规程作业,不得违章作业。
第七条、应和工作人员签订劳动合同或劳务合同,依法为工作人员办理工伤社会保险,并向作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和应急处理办法。
第八条、重视安全生产教育和培训,保证工作人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位安全操作技能,未经安全教育和培训合格人员,一律不准上岗作业。
第九条、及时向现场生产管理人员报告所发现的安全隐患,是每个作业人员的义务;作业人员有权对本单位安全生产工作提出批评;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
单位管理人员不得报复。
管理人员接到报告后,应及时作出处理。
第十条、工作人员必须遵守劳动纪律。
工作时不准看报,不准睡觉、干私活或擅离工作岗位,不准带小孩上班。
第三章、用电系统安全管理第十一条、电器维修工应经培训合格,持证上岗,掌握电器设备的正确使用方法和维修技术。
第十二条、变压器、配电柜应有专人负责管理,定期接受供电部门校验、检修,变压器发生故障,应申请供电部门停电检修,变压器周围应设置安全护栏,禁止无关人员靠近。
规章制度总则

规章制度总则第一章总则第一条为规范公司管理,确保公司正常运营秩序,提高工作效率,保障员工权益,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工,包括正式员工、试用期员工、实习生及兼职人员等。
第三条公司员工应严格遵守国家法律法规,遵循社会公德,维护公司形象,认真履行本规章制度规定的各项职责和义务。
第四条公司倡导诚信、创新、协作、卓越的企业文化,鼓励员工积极进取,勇于创新,团结协作,为公司发展贡献力量。
第二章组织架构与职责第五条公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设各部门,各部门按照职责分工,协同完成公司各项工作任务。
第六条公司各部门应明确职责范围,制定详细的工作计划和目标,确保各项工作有序进行。
第七条公司员工应服从公司安排,按照职责要求认真履行工作职责,保证工作质量,提高工作效率。
第三章招聘与录用第八条公司招聘应遵循公开、公平、公正的原则,依据岗位需求和人员素质要求,通过面试、笔试等方式选拔优秀人才。
第九条录用员工应签订劳动合同,明确双方权利和义务,按照约定履行工作职责和待遇。
第十条公司员工应如实提供个人信息和资质证明,如发现弄虚作假等行为,公司有权解除劳动合同。
第四章培训与发展第十一条公司重视员工培训和发展,提供多种形式的培训和学习机会,帮助员工提升技能和素质。
第十二条公司鼓励员工参加行业交流和学术研讨活动,积极学习新知识、新技术,提高个人竞争力。
第十三条公司建立员工晋升机制,根据员工工作表现和发展潜力,提供晋升机会和职业发展路径。
第五章考勤与休假第十四条公司实行标准工时制度,员工应按时上下班,不得迟到、早退或旷工。
第十五条员工应按规定进行考勤打卡,如实记录出勤情况,如有特殊情况需请假或调整工作时间,应提前向上级领导请示并获得批准。
第十六条公司按照国家法律法规和公司规定,为员工提供带薪休假、病假、产假等福利,保障员工合法权益。
第六章薪酬与福利第十七条公司根据员工岗位、工作表现和市场行情等因素,制定合理的薪酬体系,确保员工获得公平合理的薪酬待遇。
公司管理规章制度完整版(7篇)

公司管理规章制度完整版(7篇)公司管理规章制度完整版【篇1】第一章总则第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行。
第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项,除另有规定外,悉按本规定办理。
第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任,必要时,应在有关账册簿据上签章。
第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外,应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视实际需要而定。
第5条稽核人员前往各单位稽核之前,应先准备及收集有关资料,拟订计划及进度表,并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。
第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露给检查单位。
第7条稽核事务如涉及其他部门时,应会同该部门一起办理,且应做会同报告。
如遇有意见不一致时,须单独提出,与书面报告一并呈核。
第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽查询,并调阅账册、表格及有关档案,必要时还可请其出具书面说明。
第9条稽核人员执行工作时,除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外,工作态度应力求亲切,切忌盛气凌人。
第10条稽核人员在稽核事务完成后,应据实缮写检查报告书呈核。
第二章账务稽核第11条在审核或检查记账凭证时,应注意下列事项。
(1)每一交易行为发生时,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。
(2)会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
(3)转账是否合理,借贷方数字是否相符。
(4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备,有关人员的签章是否齐全。
(5)传票所附原始凭证是否符合规定,是否齐全、确实及手续是否完备。
(6)传票编号是否连贯,有无重编、缺号现象,装订是否完整。
(7)传票的保存方法及放置地点是否妥善,是否已登录日记簿或日记表。
(8)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第12条检查账簿时,应注意下列事项。
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公司规章制度总则为了树立公司形象,加强和规范公司管理行为,健全和完善各项工作制度。
促进公司持续,稳定,健康,快速的发展,特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优制度,对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助,互相尊重,同舟共济,发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风,提高工作效率,禁止怠工,反对办事拖拉,不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
二、维护公司声誉,保护公司利益。
三、服从领导,关心下属,团结互助。
四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
五、不断学习,提高水平,精通业务。
六、积极进取,勇于开拓,求实创新。
第一章,行政管理规章第一节,办公制度一、树立公司的良好形象,工作期间仪容仪表合乎规范,衣着得体,干净整洁。
待人接物态度谦和,举止文明。
二、按时上下班,不得迟到,早退,无故旷工。
有事需请假,外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动,上班时间不得干私活,看与工作无关的书籍书刊网页。
四:接电话,接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理;客户进门必须站立微笑迎接,主动介绍公司情况。
五、保持办公场所,设施,仓库及个人的卫生。
六、工作期间应勤于业务,积极主动完成工作任务。
七、尽心,尽责,真诚合作,致力创造良好的集体环境,发扬团队精神,根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作,不得拖拉,推诿,拒绝。
对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象,不得置之不理。
第二节,公司人员职责一、部门经理职责1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度,履行自己的职责。
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。
及时制订工作周、月、季度计划,并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作,开展经常性的检查,堵塞管理漏洞。
教育员工忠实工作,各尽其责。
4、服从公司管理,不得利用职权,从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象,不得从事有损公司利益及形象的活动6、进行本部门的管理,正确处理解决有关事宜。
工作尽心尽力,尽职尽则。
7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位,严守商业秘密,保持良好的精神风貌,待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。
1、处理公司的公文、传真等其它资料,并分门别类进行归类。
2、针对业务洽谈的客户资料,由业务员,工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。
对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。
4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。
合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话,做每个电话的记录,电话销售要有足够的销售技巧。
对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。
并对公司需要的各种管理表格,汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会,对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目,如实记录经营结果。
2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
3、制备完整详实的业务资料,不准弄虚作假做虚假记录。
4、当日帐目当日结清。
严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。
保管好各项业务的原始单据。
5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。
发现问题及时向公司汇报,及时采取补救措施,避免造成损失。
6、严格执行财务制度,照章办事。
四、保管员职责1、做好货物出入库管理,建立实物台帐。
如实记录实物出入库情况。
2、负责保管实物的收发工作,不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。
严禁其它人进入库房。
3、做好实物入库的验收和发货,及时清点、准确盘存。
先收先发。
4、库房保管员应做到实物存放合理化,库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作,采取相应的保管技术和保养方法,不得丢失货物或货物变质受损。
发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度,严格履行出入库手续,否则有权拒绝7、及时核对帐目,接受监督和检查。
第三节,财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符,保证原始票据的审核性。
3、实物发放和现金收入及审批分离进行,各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。
由各部门负责人每月末向公司财务汇报。
4、做好产品实物和货款的薄记统计工作,销售情况每月结算一次,及时回收应收帐款。
各部门部开支费用一次性支出300元以上,要向公司请示批准后方可使用,对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负,情节严重者,追究其经济及法律责任。
5、白条不做为作帐凭据和抵库依据,各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。
6、市场经营部备用金不得超过100元,每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。
支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对,并留存备查。
公司财务的备用金不能超过 3000 元。
7、支票实行票据和印鉴分离管理,使用时由出纳开具,财务主管加盖印鉴,并做好支票的使用记录及保管。
凡使用的支票必须记录收款单位名称,银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借,挪用和随意截留,如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外,扣除该部门经理一切福利待遇,对当事人给予经济处罚乃至开除,造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司,并将全部货款追回,随时接受公司的稽查。
如有问题及时报公司,隐瞒问题者追究其责任。
第四节,实物出入库管理1、市场经营部、公司设实物保管员,主要任务是保证库存实物质量和数量完整无损,收发准确无误,码放保管方式方法科学恰当,抓好验收、发放、盘点环节,做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。
2、入库物资经保管员验收,进行质量抽检,确认货物完好无缺,数量没有差异,零配件齐全后,填写入库单,经主管签字后方可入库,如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。
3、出库物资必须保证物资的使用性,经领物人确认数量、零配件无误后,填写出库单后方可出库。
调拨各部门的物资,由保管开具三联出库单,经该部门确认签字后,一联留该部门,送财务一份,一份保管留存备查。
4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字,设备领取人签字,方可发放器材。
领取人利用完设备后应及时将器材归还库房,否则视为私自窃取公司财物,按照有关规定处理;库管员及时督促收回器材,否则视为失职,全额赔偿公司损失5、月库存各部门必须自检,月底经部门经理确认后,汇总上报公司财务。
做到先到货先发售,保管和发售不当造成的损失,由各部门经理与保管员共同赔偿。
6、每月库存,做到帐物相符,如有差异及时向公司汇报,写出书面理由书,分清责任,由责任方承担责任。
第五节,费用支出管理制度(一)、电话费用1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。
办公电话由各部门统一管理,严禁员工公话私用。
违犯者,查明后按话费发生额的5倍罚款。
2、手机话费按以下标准限额执行:对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。
3、部门电话费用按月交纳,凭票核报;移动电话费用由个人交纳(公司不借支)按月凭票如实报销,全年总额控制,超支不报,节余转下年使用。
4、传真件由各部门负责人签字后,由行政部代发,并按月各部门承担传真费用。
5、报销电话费由部门经理签字后,经xx授权人签字报销,会计对个人报销费用额设备查簿登记,对累计报销额达到本人全年限额及时通知本人并停止报销。
(二)、差旅费用差旅费实行限额控制办法,出差补助实行定额标准计发。
1、省内当天往返每人每天补助50元。
不能往返的补助80元。
2、省外每人每天补助80元。
含往返路途)。
3、应邀参加有关会议期间,按会议通知交纳会议费后,出差补助按上述标准减半执行。
4、市内公交车费,实报实销;市内出租车费,员工事先征的部门经理同意报xx 报销。
5、报交通费外,其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。
7、员工出差住宿费:(1)各省会城市出差住宿每人每天不超过100元;其它城市每人每天不超过80元。
单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。
其它城市不超过150元。
主任及其随行人员住宿凭票据实报支。
(2)凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报,负则超支部分自理。
8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等,按规定填写差旅费报销单。
弄虚作假者,拒绝报销。
9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可,经会计按规定复核确认后,报主任或其授权人审批签字报销。
出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款,负则从次月扣罚本人5%工资,从工资中扣还借款。
(三)、业务招待费1、招待标准:(1)招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元。
招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。
(2)招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员,依照实际需要按每次不高于300元标准执行。
(3)其它临时来客,按每人次不高于30元标准执行。
(4)重大事项招待,由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。
2、业务招待费的审批(1)招待来客前填写招待费开支计划单,列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等,由部门经理或主任签字方可招待。
外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。
(2)招待费用报销时应填写费用报销单,要求内容真实,手续完备,附件和规(招待计划单、菜单),经办人在每张附件签字。
(3)招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。
审批人应按事前批准的开支计划单审核签字,无事前计划或通知的不予报销,超支部分不予报销。
各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责,并在报销单上签字确认。
3、向客人赠送实物、礼品等,须xx同意报请xx同意后方可实施,报销时由xx 直接审批。
(四)、员工工资支出:公司实行先劳动后发工资的办法,员工工资按月发放,每月xx日为发放日。