2.1质量记录目录表
ISO质量管理二阶文件目录

1.目的确保公司所有内部文件、外部文件、图样与技术资料的准确性和统一性,使公司所有与质量管理体系有关的文件、图样与技术资料之流通、应用、处理等得到有效控制,以控制与本质量管理体系要求有关的所有文件与资料,使所有持有文件、图样与技术资料的相关部门、生产场所能及时获得有效的最新版本的文件、图样与技术资料。
2.范围本程序适用于本公司质量管理体系所涉及到的有关产品和辅材料的接单、采购、制造(包括打样、试生产、批量生产等)、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的所有文件、图样与技术资料和顾客、供应商提供的相关文件、图样与技术资料及与国际/国家政府、安全和环保法规有关的相关外部文件与资料之控制。
3.权责3.1本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下:3.3工程部负责技术图纸个控制管理;3.4 质量体系相关产品实现、体系运行等由品质部负责管理。
4.定义体系管理文件:一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件。
一阶文件:管理手册;二阶文件:程序文件;三阶文件:公司各项规章制度、技术文件、作业指导书(包括:操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的工艺文件、工序卡片、图样与技术资料等);四阶文件:表单/表格、记录;外部文件:顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件(政府、安全与环保法规及国际/国家标准)等;技术文件:指本公司内部编制的工程规范、工程标准、环境标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、环境标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。
5.作业内容5.1文件编写原则质量手册、程序文件与三阶文件除以文字由左到右横向书写外,必要时辅以表格、图片及流程图作为附件。
5.2文件打印格式质量手册由文控依实际需要确定打印规格;程序文件由相关部门按5.5格式进行编写;三阶文件由各部门自行依据实际编写,但同部门同类三阶文件格式须统一。
DQ4.5.2.1 桥架、支架安装分项工程检验批质量验收记录表

1.桥架型号、规格应符合设计要求,其弯 头、三通、四通等应采用同品牌、同型号 的成品配件.2金属桥架应与金属支架固定 连接,首末两端与接地干线连接且标记清 楚。金属电缆桥架与配出(入)得金属导 通 桥架零配件不匹配 管必须接地可靠,接头零配件齐全。3金 病 1 、接地不可靠控制 属桥架在连接处进行接地跨接时,应采用 防 铜编织带或多股铜芯线,不得采用铝制材 治 料。桥架跨接线最小允许截面积不小于4M ㎡。跨接线应直接连接至桥架本体上,不 得跨接在连接板上,或一侧跨接在连接板 上、另一侧跨接在桥架本体上。
桥架、支架安装分项工程检验批质量验收记录表
苏 DQ4.5.2.1
单位(子单 位) 工程名称 分部(子分 电气照明安装 部) 工程名称 分项 工程名称 梯架、支架、托盘和槽 盒安装
施工单位
项目负责人
检验批容量
分包单位
分包单位 项目负责人
检验批部位
施工依据
《电气工程》DGJ32/J40-2006
验收依据
设计文件和《建筑电气工程质量验收规范》 GB503032002
验收项目
设计要求及 规范规定
最小/实际 抽样数量
检查记录
检查 结果
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金 属电缆导管必须接地(PE)或接零 (PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于2 主 处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连 控 金属电缆桥架、支 接; 1 项 架的接地或接零 2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接 目 铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小 于4mm2。 3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接 接地线,但连接板两端不少于2个有防松 螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
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辽表

辽A7—1压力容器产品出厂质量证明文件产品名称产品编号电话传真电子信箱网址邮政编码地址制造单位辽A7—3 共1页第1页压 力 容 器产 品 合 格 证制造单产品名称 设计单位 图号 订货单位 容器类产品编合同制造完成日期 年 月 日本压力容器产品经质量检验,符合《压力容器安全技术监察规程》、设计图样和技 术条件及合同的要求。
质量总检验员(签章) 年 月 日质量检验部长(签章) 年 月 日质量检验专用公章 年 月 日产品技术特性辽A7—4辽A7—5共1页第1页压力容器产品质量证明书产品名称产品编号质量保证工程师(签章)单位法定代表人(签章)质量检验专用章(签章)焊缝射线检测报告辽A5—5焊缝射线检测底片评定表辽A5—6RT 检测部位示意图辽A5—7压力容器外观及几何尺寸检验报告辽A7—9压力容器产品归档文件目录辽B7—29审核人:编制人:年月日筒节(短节)检查记录辽B7—14焊接试板检查记录辽B7—15补强圈检查记录辽B7—17人孔接管及直径大于等于250毫米接管检查记录辽B7—19人孔盖人孔法兰设备法兰端盖检查记录辽B7—20压力容器产品质量综合评定表制造单位:厂检验责任人:年月日锅检所监检员:年月日注:本表一式两份,一份随产品文件归档,一份由锅检所存查。
超声测厚报告辽B7—13共页第页产品主要受压元件使用材料(含焊接材料)一览表辽A7—6共1页第1页审核人:填表人:年月日产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告辽A7—7。
最完整的《质量手册》目录

1.1 实验室概况1.2 通讯资料1.3 术语与缩略语1.3.1 术语1.3.2 缩略语2.1 质量方针2.2 质量目标2.3 质量承诺3.1 概述3.2 机构描述3.3 人员职责3.4 质量手册的版本与修订3.5 质量手册的发放与回收3.6 质量手册的借阅3.7 质量手册持有者的责任4.5.1 制定文件4.5.2 编制手册4.5.3 公正性和保密性4.5.4 文件控制4.5.5 合同评审4.5.6 分包控制4.5.7 服务和供应品的采购4.5.8 服务客户4.5.9 申投诉控制4.5.10 不符合工作的控制4.5.11 纠正措施4.5.12 预防措施4.5.13 持续改进4.5.14 记录控制4.5.15 内部审核4.5.16 管理评审4.5.17 检验检测方法4.5.17.1 偏离控制(作业指导书) 4.5.17.2 有效版本4.5.17.3 机构方法4.5.17.4 非标方法4.5.17.5 非标确认4.5.18 不确定度程序(数据控制) 4.5.19 抽样控制4.5.20 样品管理4.5.21 质量控制4.5.22 能力验证4.5.23 检验检测结果报告4.5.24 检验检测结果的解释4.5.25 抽样检验检测结果的解释4.5.26 检验检测的意见解释4.5.27 分包的检验检测结果标示4.5.28 检验检测结果的发布4.5.29 检验检测报告的更正4.5.30 检验检测档案的保存4.5.31 风险评估与控制4.5.32 年度上报4.5.33 变更管理5.1 管理体系要素—岗位职能分配表5.2 技术人员和管理人员签字识别一览表5.3 资质认定检验检测能力表5.4 检验检测人员一览表5.5 仪器设备(标准物质)配置表5.6 程序文件目录5.7 作业指导书目录5.8 质量记录目录5.9 检验检测工作流程图5.10 管理体系运行质量控制图5.11 检验检测机构平面图(说明:检验检测机构平面图中应包含检验检测实验室名称、房间号、面积和温度、湿度、气压、洁净度等环境条件以及仪器设备安装位置等信息)6.1 ×××(所在单位名称)工商或事业法人注册证书(副本) (复印件)6.2 ×××(所在单位名称)关于成立×××检验检测机构的决定6.3 ×××(所在单位名称)关于×××等同志任职的通知6.4 关于发布授权书和公正性声明的通知6.5 ×××(所在单位名称)组织机构图复印件。
(生产管理知识)关于发布江苏省船舶生产企业生产条件评价指南的通知

关于发布江苏省船舶生产企业生产条件评价指南的通知各市经信委(经贸委、经委、国防科工办)、各市船舶办,各有关船舶企业:为加快贯彻国家造船企业新标准,促进船舶工业健康、安全和可持续发展,保障全省建造中船舶抵押融资工作顺利开展,我省按照国家已经正式颁布实施的《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》(CB/T3000-2007),对全省造船企业开展认可评价工作,制订了《江苏省船舶生产企业生产条件评价指南》,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
二OO九年十一月十六日共印200份江苏省船舶生产企业生产条件评价指南一、申请评价的基本条件1、申请评价企业具备相应级别的船舶建造基本条件,并列入地方规划;2、申请评价企业应取得工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照,岸线、土地等已获得相关主管部门的批复;3、申请评价企业主动贯彻《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》;4、经过所在市经信委(经贸委、经委)初审。
基本符合以上条件的船舶生产企业,可以提出评价申请。
二、评价标准中华人民共和国船舶行业标准(CB/T3000-2007)《船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法》(以下简称《评价标准》)。
三、评价程序(一)企业申请。
符合评价基本条件的船舶企业,由企业向所在市经信委(经贸委、经委)提出申请,经市经信委(经贸委、经委)初审后,向省经信委提出申请,申请报告应重点包括以下内容:1、企业基本情况;2、生产经营情况(包括已经生效的手持订单情况);3、财务报表;4、上一年度审计报告。
以及其他需要说明的内容。
同时填写《江苏省船舶生产企业生产条件评价申请书》(见附件1,以下简称《申请书》),提交相关证明和材料。
省经信委根据提交的材料是否完整,是否符合相关条件,确定是否受理评价申请。
(二)文件审查。
对于受理评价申请的企业,应先确定申报类别(对照附件2及《评价标准》),按照不同类别要求准备材料,具体编制要求按照本指南附件3相关要求编写评价材料。
地铁车站设备安装装饰装修工程质量检验批验收记录表目录汇总(

地铁车站设备安装装饰装修工程质量检验批验收记录表目录汇总(地铁车站设备安装、装饰装修工程质量检验批验收记录表目录汇总(1.车站设备安装工程(含相邻半段)1.1通风空调工程1.1.1送排风系统1.1.1.1风管及附件制作1、风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管)(ⅰ)e.kt12.风管部件检验批质量验收记录e.kt71 1.1.2消声器制作安装消声器制作与安装检验批质量验收记录表e.kt21.1.1.3风管系统安装风管系统安装检验批(送排烟除尘系统)质量验收记录(I)e.kt31 1.1.4风机安装通风机安装检验批质量验收记录表e.kt41.1.1.5风管及设备防腐与绝热施工风管及设备防腐保温施工检验批e.kt51 1.1.6系统调试质量验收记录系统调试检验批质量验收记录表e.kt61.1.2防烟系统1.1.2.1风管及附件制作风管与配件制作检验批质量验收记录表(金属风管)(ⅰ)e.kt11.1.2.2风管部件制作风管部件检验批质量验收记录e.kt71 1.2.3风管系统安装风管系统安装检验批质量验收记录表(送、排风,防排烟,除尘系统)(ⅰ)e.kt31.1.2.4风机与空气处理设备安装风机及空气处理设备安装检验批e.kt81 1.2.5排烟口及常闭正压风口安装质量验收记录排烟风口、常闭正压风口安装检验批质量验收记录表e.kt91.1.2.6风管及设备防腐与绝热施工风管及设备防腐保温施工检验批e.kt51 1.2.7消声器制作安装质量验收记录消声器制作与安装检验批质量验收记录表e.kt21.1.2.8系统调试系统调试检验批e.kt6质量验收记录1.1.3空调风系统1.1.3.1风管与配件制作风管及附件制造检验批质量验收记录(金属风管)(ⅰ)e.kt11.1.3.2风管部件制作风管部件检验批质量验收记录e.kt71 1.3.3风管系统安装风管系统安装检验批质量验收记录表(送、排风,防排烟,除尘系统)(ⅰ)e.kt31.1.3.4风机与空气处理设备安装风机及空气处理设备安装检验批e.kt81 1.3.5风管及设备防腐保温施工质量验收记录风管及设备防腐与绝热施工检验批质量验收记录表e.kt51.1.3.6消声设备制作与安装消声器制造安装检验批e.kt21 1.3.7系统调试质量验收记录系统调试检验批质量验收记录表e.kt61.1.4制冷设备系统1.1.4.1制冷机组安装制冷机组安装检验批质量验收记录表e.kt101.1.4.2制冷剂管道及配件安装制冷剂管路及附件安装检验批e.kt111 1.4.3制冷辅助设备安装质量验收记录制冷附属设备安装检验批质量验收记录表e.kt121.1.4.4管道与设备的防腐与绝热风管及设备防腐保温施工检验批e.kt51 1.4.5系统调试质量验收记录系统调试检验批质量验收记录表e.kt61.1.5空调水系统1.1.5.1冷热水管道系统安装冷热水系统(设备)安装检验批质量验收记录e.kt131 1.5.2冷却水管道系统安装冷却水系统安装检验批质量验收记录表(金属管道)e.kt141.1.5.3冷凝水管道系统安装凝结水系统(金属管道)安装检验批e.kt151 1.5.4阀门及部件安装质量验收记录阀门和部件安装检验批质量验收记录表e.kt161.1.5.5冷却塔安装冷却塔安装检验批e.kt171 1.5.6水泵及辅助设备安装质量验收记录水泵及附属设备安装检验批质量验收记录表e.kt181.1.5.7管道及设备的防腐与绝热风管及设备防腐保温施工检验批e.kt5质量验收记录1.1.5.8系统调试系统调试检验批e.kt6质量验收记录1.2给排水与采暖工程1.2.1室内给水系统1.2.1.1支架制作安装暂时无1.2.1.2给水管道及附件安装室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表e.gp11.2.1.3室内消火栓系统安装室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录e.gp21 2.1.4给水设备安装给水设备安装工程检验批质量验收记录表e.gp31.2.1.5管道防腐、绝热管道设备防腐保温施工检验批e.gp4质量验收记录1.2.2室内排水系统1.2.2.1排水管及附件安装室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表e.gp51.2.2.2雨水管道及配件安装雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录e.gp61 2.2.3排水设备安装排水设备安装工程检验批质量验收记录表e.gp71.2.2.4管道防腐、保温管道设备防腐保温施工检验批e.gp4质量验收记录1.2.3卫生器具安装1.2.3.1卫生器具安装卫生洁具安装工程检验批质量验收记录e.gp81 2.3.2卫生洁具给水配件安装卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录表e.gp91.2.3.3卫生器具排水管道安装Gpe。
电器公司3C和ISO9001质量记录表格大全
培训目的
培训教师 培训时间 预期人数 学时 考核方式
培训记录表
记录编号:3CJL1.2-01、JL6.2-02
NO.
培训时间
培训教师
培训地点
培训方式
参加培训人 员名单
共人
培训内 容摘要
考核情 况记录
备注 记录(签名):
日期: 年 月 日
设备申置单号: 设备名称 规格型号
设备制造厂家 申请日期
设备申置表
文件名称
文件编号
记录编号:3CJL2.2-04、JL4.2.3-04
更改标记处数
更改实施日期
原因: 更改内容:
制品处理: 同时更改文件
发放部门
会签
编制
生产部
品管
审核
批准
日期
借阅、复制申请表
记录编号:JL4.2.4-01
记录名称
记录编号
借用时间
是否复制复制分数源自归还时间借阅复制理由:
核准
审核
申请人 宁波日野电器有限公司
文件名称:
版次 版序 发行日期
办公室
发文记录
文件编号:
文 件签收记录
销售
品质
技术
生产
发行合计
记录编号:3CJL2.2-01、JL4.2.3-01 回收 增/补发 增补
回收日期 分数 记录 分数 备注
宁波日野电器有限公司
修订次数 更改单号
文件修改控制
记录编号:3CJL2.2-02、JL4.2.3-02
修改章节、条款
修改人 实施日期
宁波日野电器有限公司
更改单号:
文件名称
原制订部 门
现制订部 门
更改理由
文件更改申请单
421文件记录控制程序
1、目的:1.1 确保质量体系的有效运作,各部门都能持有最新发行的受控文件执行各项作业。
1.2 制定与维持各项质量记录的识别、收集、索引、建档、维护、取阅与作废等处理程序,以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。
1.3 确保质量记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存取,并指定适宜的环境以防止其损坏、变质、涂改和遗失。
2、范围:适用于质量体系内受控文件、质量记录的管理。
3、权责3.1 品质部负责体系文件、记录的管理,承担文控中心的管理职责。
3.2 各部门负责与自身职责相关文件的编写、修改、维护。
4、定义:4.1 质量手册:系第一层文件,说明作了哪些工作来确保质量。
4.2 程序文件:系第二层文件,详述如何进行及完成质量手册内所表达的方针及目标。
4.3 指导书、规定/规范、基准/标准:系第三层文件,为支援各项质量管理办法在执行阶段时重要的依据或指导文件、标准。
4.4 表单、记录:系第四层文件,为有关于设计、检查、试验、调查、审核或相关结果的质量记录及图表,可用以分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。
5、作业流程5.1 文件控制流程5.2 记录控制流程6、作业内容:6.1 文件制(修)订:各部门责任人员根据业务需要及组织任务,指定专人或由业务主要人员按照《文件撰写规定》规定进行制、修订文件,。
6.2 文件审核、核准6.2.1 文件审核、核准权限6.2.2 文件审核(1)文件的制(修)订后,由其制(修)订单位主管审查。
(2)各文件审核人须对各文件进行技术性的审核,并须在“审核栏”上签名。
6.2.3 文件核准(1)文件审核或会审后,依审核、核准权限送交核准。
(2)文件核准人对文件进行授权性的审核,并须在[核准栏]上签名。
6.3 文件发行、分发6.3.1 文件核准后,品质部在首页上盖“受控章”,该文件由品质部使用,并将相应记录登记在[受控文件一览表]。
●文件核准后,由品质部负责将文档保护以防止打印及修改。
质量手册目录
质量手册——目录
章节号:内容
0目录
0.1目录
0.2前言
0.3术语
0.4手册说明
0.5范围
1企业概况
2质量方针、目标
3组织机构与职责
4质量职能分配表
4.1管理职责
4.2质量体系
4.3合同评审
4.4设计控制
4.5文件和资料的控制
4.6采购
4.7顾客提供产品的控制
4.8产品标识和可追溯性
4.9过程控制
4.10检验和试验
4.11检验、测量和试验设备的控制
4.12检验和试验状态
4.13不合格品的控制
4.14纠正和预防措施
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
4.16质量记录的控制
4.17内部质量审核
4.18培训
4.19服务
4.20统计技术
附录1:体系文件一览表
附录2:质量手册更改一览表
质量体系文件一览表
注:作√标注的为已获取原版复印件。
施工现场质量检查记录表
施工现场质量检查记录表1. 项目信息
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2. 检查内容
2.1 施工质量检查
2.1.1 基础工程
2.1.2 结构工程
2.1.3 建筑工程
2.2 安全质量检查2.2.1 安全生产
2.2.2 材料质量
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3. 总结与建议
根据本次质量检查结果,我们对施工现场质量状况进行了评估。
发现了一些问题,如基础回填不均匀、地面平整度不达标等。
建议
施工单位及时整改并加强质量管理。
同时,要注意安全生产,确保
安全设施的完善,预防安全隐患的出现。
材料质量方面,要确保采购合格的材料,并进行规范的储存。
本次质量检查记录表仅供参考,请施工单位及时整改并保持质量管理的持续性。