三级安全标准化不符合项整改报告
安全生产标准化评审不符合项整改报告安全生产

安全生产标准化评审不符合项整改报告1、企业安全生产标准化二级不符合项怎么录入隐患排查信息系统安全隐患排查工作方案1目的为确保本地区道路安全管理形式持续稳定,坚决预防重特大交通事故的发生,保障人民群众生命财产安全,为本地区经济社会发展创造良好的道路交通安全环境,我公司决定结合自身实际情况,深入开展隐患排查治理行动,特制定如下方案:2适用范围本制度适用于本公司所有组织机构的安全生产隐患排查工作。
3编制依据和术语3.1编制依据(1)安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、中华人民共和国安全生产法》及地方相关法律、法规、规程(具体)。
(2)《中华人民共和国道路交通安全法》(3)本企业制度、规范、规定等相关文件(具体)。
3.2术语安全隐患:安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。
4职责(1)企业主管负责人负责审批隐患整改报告,保证资金投入。
(2)安全管理部门负责人参与安全检查和隐患整改的管理整理隐患整改报告监督隐患整改落实情况。
(3)财务管理部门负责隐患整改资金的保障。
(4)各部门对有关的检查和隐患整改签收并对检查和隐患整改结果负责。
5隐患排查方式和内容5.1排查范围根据相关规定,楚雄恒建物流有限责任公司隐患排查的范围应为企业的生产经营场所、环境、人员、设备设施和生产作业活动,即“物的不安全状态、人的不安全行为以及管理上的缺失”均在隐患排查的范围。
5.2隐患排查方式和内容5.2.1隐患排查方式(1)综合检查企业级安全检查每年不少于四次,由企业级领导负责组织实施。
完成综合检查表。
(2)专业检查专业检查每年不少于两次,由企业级领导负责组织实施。
完成专业检查表。
(3)季节性检查主要是根据气候变化的特点,由安全管理部门组织各有关专业和部门的人员参加的,对季节性可能造成的隐患进行针对检查。
山东华盛公司安全标准化评审报告(发企业整改)(1)

对一建施工过程中监督检查资料不全,只有一天检查资料。
A级要素
B级要素
不符合项
整改要求
8职业健康
8.2
作业场所职业危害管理
1、职业危害防治计划不规范,例如缺少职业危害查体、应急演练等。
2、个别老保护品领用存在代签字现象
1、及时修订职业危害实施方案及防治计划,对法律法规、规范要求必须开展的及时列入计划。
添加责任部门和责任人
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险分级管控制度(指南)引用文件不全,缺少《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》。
及时对风险分级管控制度(指南)进行修订,使之符合细则要求。
部分评价人员不熟悉LS评价准则,如:动力车间风险JHA和SCL评价记录取值不合理,全部取值为2*3,存在明显偏差。
联系人未定期到联系点进行监督检查。
联系人要对所分管的关键装置、重点部位定期进行监督检查。
6.6检维修
检维修前未按要求进行危险、有害因素识别。
每次检维修前要根据检维修的具体任务,进行危险、有害因素识别,采取相应的控制措施。
6.7拆除和报废
锅炉拆除作业:未见拆除方案,和作业前安全交底记录。
容器、设备拆除作业前,相关单位要共同到现场进行作业前安全技术交底,作业人员在作业前进行危险、有害因素识别,制定拆除计划和方案,报相关管理部门和安全部门审核批准。
安全检查形式与内容
1.未见隐患排查问题登记表。
2.安全检查台账内容缺少检查人栏目;
3.未见厂级(公司),车间(部门)级检查记录。
建立登记表,完善检查表,归档管理各种检查表。
11.3
整改
不符合项报告范文

不符合项报告范文不贴合项报告(一):20xx年xx月我司对20XX年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求,有以下主要几项不贴合新版GSP要求:1、冷藏设备:冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证;2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准;3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知,现将整改情景汇报如下:一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析:公司冷库和冷藏车使用一向正常,原版GSP无此项资料要求,新版GSP提出要求后,公司20XX年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议,由于该公司任务繁忙,直到20XX年3月28日才验证完毕。
2、整改措施:①重新按新版GSP要求,制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划;②成立了验证小组;③公司人员参与验证;④构成验证报告;⑤按照验证数据,修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程;⑥新购置二个保温箱,确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一:冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果:①20XX年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作,3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审,冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求,能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施:①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求,确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心,重视冷链药品的质量。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间:冷库验证20XX年3月20日、冷藏车验证20XX年3月28日、保温箱验证20XX年3月28日。
不符合项报告(3篇)

不符合项报告(3篇)不符合项报告(范文3篇) 不贴合项报告〔一〕:20xx年xx月我司对2021年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求,有以下主要几项不贴合新版GSP要求:1、冷藏设备:冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证;2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准;3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知,现将整改情景汇报如下:一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、缘由分析:公司冷库和冷藏车使用一向正常,原版GSP无此项资料要求,新版GSP提出要求后,公司2021年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订托付对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议,由于该公司任务繁忙,直到2021年3月28日才验证完毕。
2、整改措施:①重新按新版GSP要求,制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作准备;②成立了验证小组;③公司人员参与验证;④构成验证报告;⑤依据验证数据,修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程;⑥新购置二个保温箱,确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一:冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够准时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果:①2021年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作,3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审,冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求,能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施:①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求,确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心,重视冷链药品的质量。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间:冷库验证2021年3月20日、冷藏车验证2021年3月28日、保温箱验证2021年3月28日。
安全标准化不符合项整改汇报表2

安全标准化不符合项整改汇报表日期: 2013年11月28日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要;安全例会有些与安全生产关联不大按规范要求进行1.组织有关人员,认真学习安全会议制度;2.整理2013年一季度安委会会议纪要;3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要,并张贴公布附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。
加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布;2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训,并将其纳入安全考核内容之一。
附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责;财务、供销安全职责不完善补充完善1、变更前后的组织框架图;2、变更后安全职责分配;3、完善财务、供销安全职责;附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订;2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用,建立专项台帐附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程;个别风险评价无管理人员参与规范完善1、企业各级人员参于风险管理评价;2、按照要求补充风险分析。
附安全检查和作业危害分析表1序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注6.部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查;2、对失效设施进行更换;3、加强检查与维护附照片和可燃气体报警设施清单7.法律法规等识别不全,且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别;且及时更新附更新材料8.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确按规范完善制定安全生产管理制度评审计划,对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰9.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容补充完善制定安全操作规程评审计划,组织人员全面评审安全操作规程,对不完整部分进行补充完善,对不适用部分进行修订附操作规程风险分析10.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面修改完善1.结合安全标准化要求,重新编制安全培训教育制度;2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。
三级安全生产标准化评审不符合项目整改通知

XX石油销售(集团)公司XX加油站三级安全生产标准化评审不符合项整改通知XX石油销售(集团)公司XX加油站:2013年11月9日,XX科技发展有限公司于成立评审组,对XX加油站三级安全生产标准化工作进行达标评审。
通过对各加油站基础资料和现场管理工作进行量化考核,评审组认为各加油站已达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级。
现将评审过程中发现的不符合项整理归纳(详情见续表),请各加油站按照《宁夏危险化学品(小微)从业单位安全生产标准化三级企业评审标准(试行)》的要求进行整改,并将整改结果书面报告我公司。
XX科技发展有限公司2013年11月9日XX石油销售(集团)公司XX加油站三级安全生产标准化评审不符合项表加油站存在的问题及改进措施A级要素B级要素主要问题改进措施1法律、法规和标准(100分)1.2法律、法规和标准符合性评价(50分)法律法规及标准未及时传达给供应商。
应及时向供应商传达相关的法律法规。
2机构和职责(100分)2.1方针目标(20分)该加油站制定的方针目标不便于从业人员获取,现场抽查4名从业人员,对制定的年度安全生产方针和目标表述不全面。
应坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规,结合实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与职业安全健康风险相适应;(4)目标予以量化;(5)公众易于获得。
2.2负责人(20分)安全承诺中未体现必需的资源支持的内容。
应在安全承若中体现必要的资源支持,并形成记录。
2.3职责(30分)主要负责人对安全领导小组安全职责个别条款不清楚。
应制定安全领导小组的职责。
安全职责缺少卸油岗位职责。
安全职责应做到一岗一责。
安全生产责任制考核未体现日期。
严格按照制度规定进行安全生产责任制的考核。
3风险管理(100分)3.1范围与评价方法(10分)未建立风险管理评价制度。
安全生产标准化不符合项整改报告安全生产

安全生产标准化不符合项整改报告1、TS16949不符合项整改报告填写,怎么填写???通止规不能用于测量高度以下文字仅供参考,须根据公司自身情况填写:不符合项1 过程检验规程中没有规定铸造工序元素分析的检验要求。
临时措施:出具临时工艺通知单(或过程检验规程),规定铸造工序元素分析的检验要求,按要求进行元素分析。
原因分析:略系统性整改措施:举一反三,检查其他产品和过程是否有此问题,...纠正措施:修订控制计划和作业指导书,...不符合项2 APQP:不是用于该产品的每个测量系统都进行了分析,例如...临时措施:对用于测量该产品的通止规进行测量系统分析原因分析:略系统性整改措施:针对该产品的每个测量系统,制定完整测量系统分析计划,完成分析工作;筛查其他APQP项目是否有类似情况,若有,则按要求整改;对相关责任人进行APQP和MSA的培训。
纠正措施:制定测量系统分析计划,按时完成测量系统分析2、体系审核不符合项整改1. 怎么写根本原因2.怎么整改按照设计开发程序,完善或补充一些材料。
产品设计和开发的信息来源:a、依据顾客提出的要求进行设计和开发。
b、依据社会的需求和市场调查自行设计和开发。
c、与总公司、科研院所合作,引进技术和图样;总公司下达的设计开发任务。
(2)安全生产标准化不符合项整改报告扩展资料:质量体系审核有如下特点:(1)质量体系审核以正规化、文件化的质量体系为基础。
质量体系审核要对质量体系的符合性、有效性和适宜性作出判断和评价,首先要求质量体系必须以正规化、规范化为基础,而正规化、规范化则要求文件化。
只有建立文件化的质量体系,才能实施运作,才有比较和评价的可能,从而具备质量体系审核的必要条件。
(2)质量体系审核的系统性。
质量体系审核的系统性首先表现在审核是一种正式的活动,要求有组织、有计划、有步即并按规定的程序进行,对样本的选定、客观证据的收集、审核结论的得出、纠正措施的跟踪等都要有一套行之有效的程序和方法。
安全标准化不符合项整改报告

67
8.3.2
防护器具的校验维修记录不全
对防护器具的检验维修记录进行补充完善
武洪生
68
8.3.3
氨化车间氨气浓度大,职工未佩戴防毒口罩
对生产操作进行控制,减少跑冒滴漏,岗位配备应急物品
武洪生
69
9.4.1
应急指挥系统,未实行分级管理,厂级车间级管理未落实
应急指挥系统中完善分级管理,落实了厂级车间级管理
制定新的隐患整改通知单,添加了资金来源;验证记录补充完善;对检查出的问题进行补充分析
武洪生
78
10.3.2
企业主管部门定期检查无记录
制定检查计划,规定每周进行一次企业主管部门参加的综合检查
武洪生
79
10.4
安全标准化运行自评不规范,进一步完善安全标准化的计划和措施不明确
对安全标准化的自评进行了重新制定,明确完善了安全标准化的计划和措施,更加系统化
由于部分职能部门人数较少,安排集中进行,后期将针对班组活动内容分开进行
侯铁华
30
4.3.2
锅炉工、叉车工的持证人数不足
锅炉工及叉车工培训已报名缴费培训,保证持证上岗
侯铁华
31
4.4.1
同一培训考核成绩在拿权教育卡上和教育培训档案里记录不一致,不合实际情况。制度与实际执行不符
后期对培训工作进行规范,及时记录相关内容,根据公司实际情况制定培训管理制度,并予以实施
安全承诺未向社会公开
已将安全承诺告知牌挪至公司大门口
刘丽君
4
1.1.4
安全生产委员会会议记录没有具体内容
记录会议的详细内容
刘丽君
5
1.2.1
安全生产方针公众不易获得
同安全承诺告知牌一起挪至公司大门口,以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解
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8.2
报警设施、冲洗设备等定期检查记录(每月一次)缺少2012.2的记录。
补充更新完善
已完善
8.2
东区稻丰散车间二楼有2个洗眼喷淋设施损坏,西区4#车间有1个损坏。
立即修理
已整改
8.2
西区制瓶车间有2只压缩空气罐,其中1只无安全阀,另1只安全阀和2只压力表无检测标签。
2011年8月安全培训教育计划变更成4月,未按规定记录变更情况。
补充变更计划
5.1
2011年2月无教育效果评价。
进行评价
5.2
从业人员岗位标准不具体。
明确具体要求
5.5
承包商有培训记录但无考核记录。
补充更新考核记录
5.6
机修班组活动记录中参加人员未签名。
补充更新签名
5.6
未明确各部门、科室、车间、班组月度安全活动计划。
补充氟乐灵原药、罐区的操作规程
3.5
重大危险源的设备、设施定期检查记录中缺少氟乐灵原药的装置、设施的检查内容。
补充检查内容
3.7
未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。
补充评审
3.8
合格供应商档案中部分供应商的营业执照未更新。应补充供应商滨海雅克化工有限公司安全生产许可证。
联系供应部索取
4
方案完善策划阶段
2.3
缺少三废督查室的安全职责。
补三废督查室的安全职责
2.3
质检部王海珠不清楚本部门的安全职责。
进行培训有内容、记录试卷等
2.3
无安全责任制考核奖惩文件。
完善安全责任制考核奖惩文件
2.4
专职安全员配备文件中为5人,不符合配备要求。
已在培训中注明
3
风险管理
3.1
风险评价管理制度没有明确风险评价的工作程序。
要整改到位
6.2
胺解釜放空管道无阻火器。
立即安装
6.2
东区3#车间北侧废水循环泵的电机不防爆。
6.2
溴氢酸、液碱罐区的围堤有孔洞未堵塞。
立即完善保持常闭
6.2
稻丰散2#酰化釜夹套安全阀出口未引至安全地点;乙醇进料管道使用塑料管道,静电消除不符合。
安全阀引出,乙醇管加静电跨接
6.2
3#回收塔压力表损坏。
10.3
从业人员的应急救援预案培训不全。
培训
已培训
10.3
演练后未对预案评审。
进行评审
已整改
10.4
稻丰散车间顾玉兵不了解抢救知识。
培训
已培训
10.5
事故管理制度未明确事故报告程序。
修订事故管理制度明确小事件的报告程序
已明确
11
检查与自评
11.2
季节性检查缺2011年春、夏、冬季检查。
例行季节检查
已检查并考核
申报变更内容
变更中发现氟乐灵为非危化品,将其原料危化品二正丙胺登记
9.6
施工方缺职业危害告知方面的培训记录。
加强施工方的职业危害告知
已培训
9.6
部分员工劳动合同缺危害告知。
立即补充完善
已补充完善
10
事故与应急
10.1
乐果车间刘云华不清楚公司应急救援的总指挥。
培训记录
已培训
10.2
应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录不符合要求。
将要求的内容补充进去
已整改
7.2
安全标志台账中缺少重大危险源安全警示标志。
立即增加
已增加
7.3
生产现场东区有,1台机动车,西区有2台机动车未戴阻火器。
加强管理和考核
已整改
7.4
现场安全交底应在施工前进行,但2011.8.16交底的施工期限为8.15-10.11,不符合要求。
整改到位
按要求进行
7.4
对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案未审查。
未将西厂区列入关键装置及重点部位台账。
要求所有车间、库区纳入
6.5
未建立企业、管理部门、基层单位及班级监控机制。
立即建立
6.6
年度综合检维修计划的检修方案为例行保养,不符合要求。
重新编制年度检维修计划
6.7
西厂区设备拆除未办理审批手续。
完善申报手续
6.7
乙草胺产品已停产,需向安监部门报备案。
申报备案
以后一一查实
按要求进行
8
职业健康
8.1
职业病危害因素申报中缺少三氯氧磷、氯。
岗位发放标注修订,下次申报时修改到
按要求进行
8.1
职业病危害因素汇总表中噪声、其他粉尘防护用品不正确。
现场核实,下次申报时修改到位
已在企业职业病危害因素汇总表中修改
8.1
制冷车间接触职业危害人数12人有误,应为6人。
下次申报时修改到位
11.2
节假日检查缺元旦检查。
节假日检查不能无
节日已检查
11.3
所检查出的问题缺隐患治理通知。
列整改通知单
已整改
11.4
无标准化进一步完善的计划和措施。
完善计划和措施
已完善
11.4
安全标准化实施方案为2010年1月,但其内容与实施情况不符,应更新实施方案。
更新实施方案
已更改
被评审
企业
确认
受评审企业负责人(签字):企业盖章年月日
及时更新
5
培训教育
5.1
未制定全员安全培训、教育目标和要求。
制定目标和要求
5.1
未定期识别各部门车间教育培训的需求。
定期识别配需需求
5.1
安全培训、教育记录不全。
更新完全
5.1
朱领荣、袁秀云、朱连干2012年2月培训不合格未见复训记录。
再次复培考试
5.1
培训教育档案记录不符合规定要求。
按要求进行
5.1
7
作业安全
7.1
危险性作业安全管理制度中特殊动火作业和一级动火作业的作业证有效期不超过24小时,不符合AQ3022-2008规定的8小时要求,二级动火作业证有效期不超过120小时,不符合72小时的要求。
重新制定作业证制度
已整改
7.1
2011.10.12临时用电安全许可证:电线妥善安置应明确为架空安置;2011.3.18设备内安全许可证“拆下所有盲板”应为拆下所有管道保证设备与系统隔绝。
不符合项整改复查
结论
评审组复查意见:
评审工作组复查人员(签字):
评审单位盖章年月日
注:此表不够可另附页。
完善
3.1
风险评价管理制度中规定的风险评价范围不符合标准要求。
完善
3.1
风险管理制度中选用的风险评价方法不明确。
要明确并培训风险评价方法
3.1
抽查乐果3车间水洗岗位操作工秦国芳、乐果车间1操作人员朱小丽、陈玉平不清楚选定的风险评价方法。
培训内容、记录试卷等
3.2
风险评价记录中缺少西区复配车间、东区氟乐灵车间的风险评价记录。
补充复配、氟乐灵车间风险评价
3.2
风险评价有关会议记录不全。
补充会议记录
3.3
风险管理培训教育计划中没有规定培训教育的时间,风险管理培训教育记录不全,缺少人员签到表。
补充培训
3.4
隐患治理反馈单(2012年5月、4月乐果车间)中验收人员未签字。
完善
3.5
重大危险源管理制度未及时更新。
及时更新
3.5
建立重大危险源档案中缺少氟乐灵原药、罐区的操作规程。
1.2
2011年度对评价出的不符合项未进行原因分析。
补不符合项原因分析
1.2
缺2012年度的符合性评价报告。
补符合性评价报告
2
机构和职责
2.1
设备管理部张朋祥不清楚公司安全生产方针和目标。
培训内容、记录试卷等
2.1
无供应部、安全管理部等部门的责任书。
补全责任书
2.2
安全生产标准化实施方案中缺少策划阶段。
立即更换
6.2
西区成品库内无可燃气体浓度报警装置。
立即置办
6.2
西区罐区有1只灭火器失效。
立即更换
6.3
未将压力管道列入特种设备台账。
补充更新台账
6.3
无2012.1热虹吸贮氨器的维护保养记录。
补充维护保养记录
6.3
无特种设备的运行记录台账。
补充运行台账
6.3
液氯缓冲罐无检验合格标志。
立即整改
6.5
检查补充完整
已补充完善
10.2
重点作业岗位应急处置方案不全。
补充更新
已补充更新
10.2
稻丰散车间一只8kg灭火器压力不足。
立即更换
已更换
10.2
乐果车间香精气雾剂风扇不防爆。
立即拆除
已拆除
10.3
演练后未及时进行演练效果评价。
进行效果评价
已评价
10.3
稻丰散车间袁秀云不熟悉本岗位应急处置方案。
培训
已培训
补充制定
4.3
安全生产规章制度、操作规程未按规定在国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时进行评审和修订。
更新修订
4.3
安全生产规章制度和操作规程修订后,未注明生效日期。
注明生效日期
4.3
稻丰散车间、乐果车间3内升降机的安全操作规程未上墙。
联系制作上墙
4.3
西区复配车间使用的安全规章制度及操作规程已失效,未及时更新。
立即检测,张贴标签
8.2
制冷车间接触噪声作业人员未戴耳塞。
加强教育培训,要求注重自我保护
已佩戴
9