生鲜超市采购管理制度

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超市生鲜管理制度流程

超市生鲜管理制度流程

超市生鲜管理制度流程一、总则1.1为规范超市生鲜管理工作,提高商品品质,确保顾客健康安全,制定本管理制度流程。

1.2本制度适用于超市生鲜部门的管理工作,包括生鲜食品的采购、检验、存储、陈列和销售等环节。

1.3生鲜部门经理负责本制度的执行和落实,各相关部门配合贯彻实施。

1.4本制度经生鲜部门经理办理公告后生效。

二、生鲜食品采购管理2.1生鲜部门经理根据销售情况和顾客需求,制定生鲜食品采购计划。

2.2生鲜食品采购应当按照合同采购,并确保食品来源清晰、合法合规。

2.3生鲜食品采购前,必须查验合格证明,对产品数量、品种、质量等进行检查。

2.4生鲜食品采购过程中,应当注意保持商品的新鲜度、卫生安全,避免污染。

2.5生鲜食品采购记录应当及时登记,以备查验。

2.6生鲜食品采购后,应当及时入库,并按照不同品种进行分类存放。

三、生鲜食品检验管理3.1生鲜部门负责对采购的食品进行检验,确保食品的品质和安全。

3.2食品检验应当按照国家食品安全法规的要求进行,对食品外观、气味、口感等方面进行检查。

3.3对于检验不合格的食品,应当立即通知供应商进行处理。

3.4生鲜食品检验记录必须详细、真实,防止虚假记录和乱填乱报。

3.5对于检验合格的食品,应当及时进行入库和陈列。

四、生鲜食品存储管理4.1生鲜食品存储应当根据不同的食品特性进行分类处理,防止相互污染。

4.2生鲜食品存储环境应保持干燥、通风、清洁,避免异味和污染。

4.3生鲜食品存储温度和湿度应保持适宜,避免变质腐烂。

4.4生鲜食品存储期限应当严格控制,避免过期食品,对于过期食品应当及时处置。

4.5生鲜食品存储位置必须明确标识,防止交叉污染和错乱。

五、生鲜食品陈列管理5.1生鲜食品陈列应当整齐有序,符合卫生要求,便于顾客选购。

5.2陈列食品的标价必须清晰、明码标价,以免发生纠纷。

5.3陈列食品的保质期和生产日期必须明显标注,提醒顾客注意。

5.4陈列食品应该按照不同种类进行归类,方便顾客浏览和购买。

每日优鲜超市管理制度上墙

每日优鲜超市管理制度上墙

每日优鲜超市管理制度上墙一、引言每日优鲜超市是一家新型的生鲜超市,致力于提供新鲜、优质、便捷的商品和服务。

为了保障超市的正常运营,提高管理效率,确保员工和顾客的权益,我们特制定了一系列的管理制度,以规范超市的经营行为和流程。

二、人事管理制度1. 招聘与培训:每日优鲜超市会定期进行员工招聘,招聘的岗位应与企业实际经营需求相匹配。

在员工入职后,超市将进行相关培训,以使员工更好地融入工作环境,并提高工作技能。

2. 工资和福利:超市将按照相关法律法规,合理设定员工的工资标准,并提供完善的福利保障,包括社会保险、住房公积金等。

3. 岗位设置:超市将根据实际经营需求设定相应的岗位,并明确工作职责和权限。

三、货品管理制度1. 采购管理:每日优鲜超市将建立完善的采购管理制度,确保货品的新鲜、优质,合理选择供应商,开展采购业务。

2. 货品陈列:超市将按照一定的陈列标准,将各类商品陈列在指定位置,并及时更新商品信息。

3. 货品保质期管理:超市将对货品的保质期进行严格管理,确保销售的商品都是新鲜的,不允许出售过期食品。

四、服务管理制度1. 服务标准:超市将建立客户服务标准,制定一系列的服务规范和流程,为顾客提供专业的购物指导。

2. 投诉管理:超市将建立完善的投诉管理机制,保证顾客的投诉能够得到及时的处理和解决。

3. 安全管理:超市将严格执行安全管理制度,确保员工和顾客的人身财产安全,做好安全防范措施。

五、财务管理制度1. 费用控制:超市将制定合理的费用控制标准,规范各项支出。

2. 财务报表:超市将做好财务报表的编制和管理工作,确保财务信息的真实性和准确性。

六、违规处罚与奖励制度1. 违规处罚:超市将严格执行违规处罚制度,对于员工违反规定的行为,将按照公司规定进行处罚,包括警告、罚款、停职甚至解雇。

2. 奖励制度:超市将建立奖励制度,对于表现突出的员工进行奖励,包括奖金、晋升等。

七、监督检查与评估制度1. 监督检查:超市将建立监督检查制度,确保各项管理制度能够得到有效执行。

超市生鲜管理制度

超市生鲜管理制度

超市生鲜管理制度摘要:超市生鲜管理制度是指针对超市中销售的生鲜食品进行管理和控制的一套制度和流程。

生鲜是超市中非常重要的销售品类之一,因此,建立一套完善的管理制度能够保证生鲜食品的质量和安全,提高超市的经营效益。

本文将从生鲜采购、储存、陈列和销售等方面介绍超市生鲜管理制度的内容。

一、生鲜采购管理制度1. 供应商选择:超市应建立一个供应商评估体系,评估供应商的信誉、资质、食品安全等方面的情况,选择合格的供应商合作。

2. 采购配送:超市应定期与供应商进行采购协商,确保生鲜食品的品种、质量和数量等达到要求。

在运输过程中,应确保食品保持新鲜和原有质量。

3. 采购记录:超市应建立完善的采购记录系统,记录每次采购的品种、质量、数量和价格等信息。

二、生鲜储存管理制度1. 仓库规划:超市应确保生鲜食品有专门的储存区域,并按照不同品种进行分类,保持良好的通风和环境卫生。

2. 温度控制:超市应根据不同的生鲜食品要求,对储存区域进行温度控制。

例如,肉类应保持在低温环境下,蔬菜水果应保持在适宜的温度下,以延长食品的保质期。

3. 货架管理:超市应对储存在货架上的生鲜食品进行定期检查和整理,确保食品的新鲜度和品质。

三、生鲜陈列管理制度1. 陈列摆放:超市应根据生鲜食品的品种、特点和销售需求,合理摆放陈列台和货架,使得食品能够清晰地展示给顾客。

2. 库存管理:超市应定期检查陈列台上的生鲜食品库存情况,及时补充和调整货架上的食品,以保持陈列的充足和新鲜。

3. 产品标识:超市应对每个生鲜食品进行标识,包括品名、价格、生产日期和保质期等信息,以便顾客了解和选择。

四、生鲜销售管理制度1. 售货员培训:超市应定期对售货员进行生鲜食品知识和销售技巧的培训,提高售货员的专业水平和服务质量。

2. 权责分工:超市应明确每个售货员的工作职责和权限,确保顾客能够得到专业和及时的咨询和帮助。

3. 顾客反馈:超市应积极收集和处理顾客关于生鲜食品的反馈和投诉,及时采取措施解决问题,提升顾客满意度。

生鲜部门的规章制度

生鲜部门的规章制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除生鲜部门的规章制度篇一:生鲜采购管理制度生鲜采购部管理制度第一条总则为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。

第二条目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。

第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员,价格之审核、接单、订购、验收等,除另有规定外,悉以本制度处理。

第四条权责1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作2、订单处理负责订单的收集汇总,生鲜产品的销售统计3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核4、储运部门负责对货物进行运输,加工,分拣,配送第五条采购原则1、严格执行询价议价程序。

生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估2、职责分离原则。

采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作3、一致性原则。

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号,数量相一致。

4、廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。

5、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督第六条采购计划的制定1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求,核对仓库的库存量,确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划3、采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部各持一份,采购部依据采购计划进行采购作业,财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批第七条采购的实施1、选择供应商(1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取;(2)本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据(3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购主管亲自与供应商议定价格(4)公司领导在核价时,均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价2、价格调查(1)已核定的商品,采购必须经常分析或收集商品资料,作为降低成本的依据本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情,以利于领导做决策参考(2)已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低,应及时了解相关情况汇总上报(3)采购数量或频率有明显的浮动时,应及时作出采购计划的调整以应对变化3、询价和比价(1)根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象;(2)采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;(3)在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析,以便选择条件最优的供应商;(4)供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时,采购人员要经过主管的确认为准;(5)专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价;(6)在供应商的报价条件不能满足要求时,采购人员应与供应商及时进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致。

超市生鲜食品采购管理制度

超市生鲜食品采购管理制度

超市生鲜食品采购管理制度-X ĦU⅛超市生鲜食品采购管理制度是为了规范超市生鲜食品采购的过程,保障食品的质量和安全,提高超市的管理效率和经济效益,制定的一系列管理制度。

二、适用范围本制度适用于超市生鲜食品采购环节中的任]可职能部门及其工作人员。

三、采购流程1.采购申请:各职能部门在需要采购新鲜的食品时,应向采购部门提出申请,提供食品名称、数量、使用用途、要求到货时间等详细信息。

2.供应商选择:采购部门应在评估供应商的信誉、产品质量和价格等方面后,选择可靠的供应商,签订供货合同。

3.采购订单:采购部门应根据实际需求,编制详细的采购订单,注明食品名称、数量、价格、交货方式和要求到货时间等信息,并将采购订单发送给供应商。

4.食品入库:当食品到货后,非负责部门的人员不彳导验货和拆封,由冷链仓库管理员负责验货和拆封,检查食品是否符合卫生标准和质量标准,对于有疑问的食品按照程序报告到采购部门。

5.食品销售:超市应将新鲜食品及时陈列,并根据产品的保质期和质量状况调整销售策略,保证商品的新鲜和安全。

四、采购管理1.保证采购质量:采购部门应建立供应商资质评估体系,定期评估和监督供应商的质量。

2.严格把关采购程序:各职能部门应按照采购程序,严格把关采购环节,保证采购的质量和安全。

3.确保合同履行:采购部门应监督供应商按时履行合同,及时补货,确保库存充足。

4.积极遵守食品安全法律法规:采购部门应积极了解和遵守相关法律法规,关注食品安全问题,确保食品质量和安全。

五、食品质量控制1.确保食品安全:采购部门应建立食品质量控制体系,加强对食品的购买、储存和销售的监督和管理,保证食品的质量和安全。

2.食品检测:采购部门应定期对所有进货的食品进行严格检查和质量评估,对疑似假冒伪劣食品进行认真鉴别和处理。

3.健康证明:采购部门应对所有进货的食品,要求供应商提供检验检疫等相关健康证明,保证食品的质量和安全。

4.物流运输:采购部门应要求供应商选择可靠的物流公司,确保食品在运输过程中的质量和安全。

生鲜公司采购管理制度

生鲜公司采购管理制度

生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为,加强企业内部管理,提高采购效率,特制定本制度。

第二条在生鲜公司的采购过程中,必须严格遵守本制度的各项规定,加强内部协作,确保采购行为的合规性和效率性。

第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则,促进公司的健康发展。

第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于:生鲜食材、包装材料、设备器材等。

第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定,且质量优良、价格合理、供货及时,具有良好的信誉度。

第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素,采取合理的采购策略。

第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。

第八条需求申请环节:各部门根据生产、营销、财务等需要,提出采购需求,并填写采购申请单。

第九条供应商选择环节:采购部门根据采购需求,确定合适的供应商,并进行供应商审查、评估和比价。

第十条合同签订环节:采购部门与供应商协商并签订采购合同,明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。

第十一条采购执行环节:核对采购订单,确保供货和收货无误,并及时跟进订单进度。

第十二条验收入库环节:对所收货物进行验收,确保质量和数量与合同一致,及时入库。

第十三条付款结算环节:按照合同约定,及时结算供应商货款,并建立完善的财务记录。

第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台,实现采购流程的全程监控和数据分析。

第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能,严格遵守公司的相关规定,杜绝违规操作。

第十六条采购人员需不断提升自身采购能力,积极参加培训和学习,提高专业水平。

第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化,加强供应商管理,确保采购品质、价格和交货期。

第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制,对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。

超市生鲜商品采购管理方案

超市生鲜商品采购管理方案

商场生鲜商品采买管理一、生鲜食品采买的特点及采买模式1.生鲜食品的特点与一般商场对比,生鲜食品拥有以下特点:(1) 生鲜食品价钱变化很大,批零差价大,好多商品价钱改动幅度整年能达到 1 0%以上,大多商品价钱是一天一个价。

(2) 除了面包和熟食外,生鲜食品的品种季节性很强,这些商品均在短短的一个期间集中上市,在生产、销售和价钱上都表现出显然的季节性的改动趋向。

(3) 生鲜食品大多为初级农副产品,其质量目前还主要沿用感官判定,缺少一致的质量标准,造成生鲜食品在质量分级订价上标准拟订困难。

(4) 生鲜食品保质期短,易变质、易腐败,其商品消耗大大高于其余商品。

2.生鲜食品采买管理的特点正是因为生鲜食品与一般商品对比存在以上特点,相应地生鲜食品的采买也拥有自己一些特点:(1) 采买的复杂性。

因为生鲜食品价钱改动较大,这就造成了采买人员市场采价困难,同时也增添了对采买人员吃拿回扣的控制的难度;因为生鲜食质量量难以标准化,这使得采买部门对厂家的质量比对和控制困难,相同也给采买人员降低质量以牟取个人私益留下了空间。

因为季度性很强,再加上农业产品靠天吃饭所造成的产量不确立性,这使得对生鲜食品的采买的品种和数目的预测困难。

正是因为以上三个问题,造成生鲜食品采买的不确立性、复杂性加大。

(2) 风险性。

因为生鲜食品,特别是生鲜三果,经营成本、消耗大,操作复杂,假如采买管理不慎,就有可能使商场因经营生鲜食品而出现损失或加大亏损,难认为继,这也是很多商场想经营生鲜食品,却又不敢冒然进人的一个原因。

(3) 规模性降低。

因为生鲜食品保质期短,有的仅 1+2 天,再加上很多商场未形成规模经营,这使得生鲜食品的采买半径缩短,使得很多商场,特别是跨地域经营的商场门店自行采买商品,降低了连锁经营在一致集中采买上所能获得的规模效益。

这也是在洋商场的进逼下,很多商场仍有生计空间的原由。

因为洋商场在全国有一二十家,但在某一地域还只有一两家商场,这些商场在生鲜食品的规模效益还不是很显然,而当地商场只需规模达到必定程度,一致集中采买,在价钱上仍是有必定优势的。

超市生鲜冻货管理制度

超市生鲜冻货管理制度

超市生鲜冻货管理制度第一章总则第一条为了规范超市生鲜冻货的管理,提高产品质量,保障消费者权益,制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于超市内所有生鲜冻货的管理工作。

第三条超市生鲜冻货的管理,必须遵循“新鲜、卫生、安全、合理”的原则。

第四条超市生鲜冻货管理人员必须熟悉、掌握本制度的内容,严格依照执行。

第五条超市生鲜冻货管理人员必须具备相关的专业知识和操作技能,严禁无证上岗。

第六条客户在选购生鲜冻货过程中,有权了解商品的产地、品质等信息,对于擅自陈列作假货物或隐瞒商品信息的行为,超市将严肃处理。

第七条超市生鲜冻货管理人员需要认真履行职责,严禁擅自调换或篡改生鲜冻货标签,一经发现,将严肃处理。

第八条超市生鲜冻货管理人员不得随意接受厂商的回扣、赠品等,对于违反此规定的人员将进行处罚。

第二章生鲜冻货采购管理第九条超市生鲜冻货采购人员必须遵循合理采购原则,保证产品质量和价格的合理性,严禁接受厂家的贿赂、回扣等行为。

第十条采购人员必须经过专业培训,掌握商品的品质鉴别和检验方法,确保采购的货物符合国家质量标准。

第十一条采购人员必须与合作厂商建立良好的合作关系,及时了解商品的产地、保质期等信息,并定期对货物进行检验和抽样检测,确保商品质量。

第十二条超市生鲜冻货采购必须从正规渠道进行,不得采购来源不明的商品,确保商品的安全和卫生。

第三章生鲜冻货陈列管理第十三条超市生鲜冻货陈列必须按照保鲜、分类、分区域的原则进行,保证商品的新鲜和卫生。

第十四条超市生鲜冻货陈列必须遵循“先进先出”的原则,即先陈列的商品先售出,保证商品的新鲜度。

第十五条超市生鲜冻货陈列必须保持货架的整洁和干净,避免杂物或灰尘污染商品。

第十六条超市生鲜冻货陈列必须定期进行清洁和消毒,清除过期或变质商品,确保陈列区域的卫生。

第十七条超市生鲜冻货陈列必须在显眼位置标示商品的产地、保质期、价格等信息,保证消费者的知情权。

第四章生鲜冻货销售管理第十八条超市生鲜冻货销售人员必须熟悉商品的品质、产地等信息,并能够对消费者提出的问题进行解答。

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生鲜超市采购管理制度生鲜超市采购管理制度(精选7篇)在现实社会中,制度对人们来说越来越重要,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度(精选7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

生鲜超市采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费,依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元,批量购置10000元的固定资产,要上报局机关审批。

四、采购单价在500元(含500元)以下的(来源:)低值易耗品和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一一登记。

领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时,对所购物品需经市场调查,做到心中有数。

严把质量关,力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后,对采购发票要严格按照财务制度把关,发票内容要实事求是,所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

生鲜超市采购管理制度2一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上(含20xx 元)的,报办公室主任审批。

三、经审批,由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。

七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

生鲜超市采购管理制度3为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。

涉密采购项目,应当在政工科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

生鲜超市采购管理制度4一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的'采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

否则,财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。

请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作!生鲜超市采购管理制度5为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组,由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。

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