原材料管理制度
原材料管理制度_原材料管理制度

原材料管理制度_原材料管理制度原材料是指在生产过程中用来制造成品的各种物质,其管理对于生产企业的正常运营至关重要。
因此,建立健全的原材料管理制度能有效提高生产效率,降低成本,提高产品质量,保证生产的正常运行。
1.采购管理:建立完善的采购管理流程,明确采购员的职责和权限,制定有效的采购计划。
通过多方报价,选择优质、性价比高的供应商。
在签订合同前进行合格供应商的评估,确保供应商具有可靠的质量控制和交货能力。
2.入库管理:对原材料进行严格的入库检验,确保原材料符合相关的质量标准和企业的要求。
对入库的原材料进行标识、分类、编号、记录,建立相应的库存管理系统。
入库记录应包括原材料的名称、型号、数量、质量指标等信息,以便日后查询和备案。
3.库存管理:建立合理的库存管理制度,进行定期的盘点和清点。
根据生产计划和销售情况,合理安排原材料的进货和使用,避免原材料过期、腐败等问题。
对不合格的原材料及时进行处理或退换,确保原材料库存的质量和数量的准确性。
4.订单管理:根据客户需求和生产计划,及时下达原材料的采购订单,确保原材料的及时供应,并避免生产线因原材料短缺停工或延误。
与供应商保持良好的沟通,及时了解供应商的生产能力和交货能力,避免因供应商原因造成的生产线停滞。
5.质量控制:建立完善的质量控制制度,对原材料进行严格的质量检查,确保原材料的质量符合产品生产的要求。
对不合格品及时进行处置,追溯不合格品的原因,防止不合格品再次进入到生产过程中。
定期进行原材料的抽样检测和质量监控,提高原材料的稳定性和一致性。
6.安全管理:建立原材料的安全管理制度,制定相关的安全操作规程,确保原材料的储存、运输和使用过程中的安全。
对于易燃、易爆、腐蚀等有害特性的原材料,要建立相应的安全措施和仓库设备。
定期进行安全检查和培训,提高员工的安全意识和操作技能。
7.成本管理:建立原材料的成本核算制度,详细记录原材料的采购成本、库存成本和使用成本。
原材料管理制度

原材料管理制度一、总则为了规范和优化企业原材料的采购、入库、存储、使用和销售管理,提高企业原材料的管理水平和运作效率,特制定本原材料管理制度。
二、管理责任1. 原材料管理属于企业生产运营的重要环节,由生产部门负责实施。
生产部门负责制定和实施原材料管理制度,并确保制度的执行情况。
2. 采购部门负责实施原材料采购工作,对采购原材料的质量和数量负责。
3. 仓储部门负责原材料的入库、存储和出库工作,对原材料的存储条件和周期进行监督和管理。
4. 生产部门负责对原材料的使用和消耗进行监控,确保原材料的合理使用和减少浪费。
三、采购管理1. 采购计划(1)根据企业生产计划和市场需求,制定原材料采购计划。
(2)采购计划应包括采购的原材料种类、数量、价格、供应商等信息。
(3)采购计划由生产和采购部门共同制定,经企业领导层审批后执行。
2. 采购流程(1)确定需求:生产部门根据生产计划确定原材料的需求量和种类。
(2)寻找供应商:采购部门通过招标、询价等方式找到合适的供应商。
(3)签订合同:与供应商签订采购合同,明确原材料的品质、数量、价格、交货期等条款。
(4)验收:收到原材料后,仓储部门进行验收,确认原材料的品质和数量是否符合合同要求。
(5)入库:合格的原材料进入仓库进行入库管理。
四、仓储管理1. 仓库设置(1)仓库应根据原材料的种类和特性合理设置,避免混淆和交叉污染。
(2)仓库应配备专业人员进行管理,保证原材料的安全和完整。
2. 入库管理(1)原材料进入仓库后,必须进行清点和验收,确保原材料的品质和数量无误。
(2)对原材料进行分类、标识和定位,便于查找和管理。
3. 出库管理(1)生产部门提出原材料需求后,仓储部门按照排产计划进行出库处理。
(2)出库时需填写出库单,标明原材料的名称、数量、领用人等信息。
五、使用管理1. 监控原材料的使用情况,确保按照生产计划进行合理使用。
2. 严格控制原材料的消耗量,在保证生产进度的同时减少浪费。
原料库管理制度(6篇)

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识二、不合格产品严禁入库,做好原料出入库登记,做到数据准确,帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。
五、对入库原料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位:按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时,应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识,适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料的日常管理制度

第一章总则第一条为加强原材料管理,确保原材料的质量、数量和供应,提高企业经济效益,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的管理,包括采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则:1. 质量第一:确保原材料质量符合国家相关标准和要求。
2. 供应稳定:确保原材料供应及时,满足生产需求。
3. 优化库存:合理控制原材料库存,降低库存成本。
4. 严格监督:加强原材料管理,防止浪费和损失。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作,采购计划应根据生产计划、库存情况和市场供应情况制定。
第五条采购人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料市场行情。
3. 严格遵守采购流程和纪律。
第六条采购流程:1. 制定采购计划。
2. 招标或询价。
3. 确定供应商。
4. 签订采购合同。
5. 发货、验收。
第三章验收管理第七条验收部门负责原材料的验收工作,验收人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料质量标准。
3. 严格遵守验收流程和纪律。
第八条验收流程:1. 接收货物。
2. 检查货物包装、数量、质量。
3. 核对采购合同。
4. 验收合格,办理入库手续;验收不合格,通知采购部门处理。
第四章储存管理第九条储存部门负责原材料的储存工作,储存人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料性质和储存要求。
3. 严格遵守储存流程和纪律。
第十条储存流程:1. 按照原材料的性质、规格、型号分类存放。
2. 保持仓库清洁、通风、干燥。
3. 定期检查原材料质量、数量。
4. 防止原材料受潮、变质、损坏。
第五章领用管理第十一条领用部门负责原材料的领用工作,领用人员应具备以下条件:1. 具备相关专业知识和技能。
2. 了解原材料用途和领用标准。
3. 严格遵守领用流程和纪律。
第十二条领用流程:1. 制定领用计划。
2. 填写领用单。
3. 经审批后办理领用手续。
4. 领用完毕,及时反馈使用情况。
原材料管理制度(精选)

原材料管理制度第一章总则1.1制度目的本制度的目的是规范和优化公司的原材料管理流程,确保原材料的有效采购、储存、使用和追踪,以提高生产效率,降低成本,确保产品质量,实现公司可持续发展。
1.2适用范围本制度适用于公司所有与原材料有关的管理活动,包括但不限于原材料采购、入库、出库、库存管理、质量控制等环节。
1.3制度依据本制度的制定参考了国家相关法律法规、行业标准以及国际先进企业的最佳实践,确保制度的合法性和先进性。
第二章采购管理2.1供应商评估公司采购部门应建立供应商评估体系,评估供应商的资质、信誉、质量管理体系等,确保选择合格的供应商。
2.2采购合同公司采购部门应制定明确的采购合同,明确原材料的品种、数量、质量标准、交付期限、价格等,确保采购的透明度和合法性。
2.3采购流程公司采购部门应建立规范的采购流程,包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、付款等环节,确保采购过程的顺畅和合规。
第三章入库管理3.1入库登记仓库管理人员应及时将采购的原材料进行入库登记,记录原材料的品种、数量、生产日期、供应商等信息。
3.2质量检验入库后的原材料应进行质量检验,确保原材料符合公司的质量标准,不合格的原材料应及时退回供应商。
3.3入库流程公司应建立规范的入库流程,包括验收、入库登记、质量检验、上架等环节,确保入库过程的科学和高效。
第四章出库管理4.1出库申请生产部门提出的出库申请应包括原材料的品种、数量、用途等信息,经过相关部门审批后方可执行。
4.2出库流程公司应建立规范的出库流程,包括申请、审批、拣货、包装、出库等环节,确保原材料的有序出库。
第五章库存管理5.1定期盘点公司应定期对原材料库存进行盘点,确保库存数据的准确性,及时发现和纠正差异。
5.2库龄管理公司应对原材料的库龄进行管理,合理安排原材料的使用顺序,避免库存过期造成的损失。
第六章质量控制6.1质量标准公司应明确原材料的质量标准,并建立相应的质量检验体系,确保原材料的质量符合公司的要求。
原材料的管理制度

原材料的管理制度原材料的管理制度篇一一、物资材料进场实行双轨制,入库单除保管员签字外,还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试,并进行监督和管理。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收,复试不合格的并做好标识,一律退回。
同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
三、原材料等物资进场前,要有厂家资质证明文件:营业执照复印件;所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;报项目部和监理工程师确认。
进场时,必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。
并做好记录,其中需要复试的,应先进行复试,合格后再发放使用。
四、原材料等物资进场后,需经检测和试验方可使用的产品,如:水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检,检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施,确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。
及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点,帐物相符。
如果发现短缺,要查明原因,按有关规定处理,系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
原材料的管理制度篇二1、原材料进厂入库,仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损,产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡,包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3、存放区应持续清洁,应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量,由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养,搞好清洁卫生,及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、用心做好防火安全工作,杜绝不安全因素的`发生。
档案管理制度原则有哪些档案管理制度的范本篇三特点合同档案除具有一般档案共性外,还具有以下3个独有的特点。
突出的依据凭证性依据凭证性,是合同档案最突出也是重要的特点,意思是说依法订立的合同对当事人具有法律的约束力。
原材料管理制度及不合格管理制度

原材料管理制度及不合格管理制度一、原材料管理制度的意义原材料是产品生产的基础,对于企业的产品质量和生产效率有着重要的影响。
建立科学合理的原材料管理制度,能够保证原材料的及时供应、安全质量和合理使用,从而提高产品质量和降低生产成本。
同时,原材料管理制度还能够帮助企业建立良好的供应商关系,提高供应链的稳定性和可靠性。
二、原材料管理制度的内容1.原材料采购管理(1)建立供应商合格评估制度,对潜在供应商进行评估,并制定合格供应商名录。
(2)确定负责原材料采购的相关人员,并明确其职责和权限。
(3)建立采购流程,包括需求确认、询价比价、合同签订等环节,确保采购过程的透明公正。
2.原材料入库管理(1)建立原材料入库登记制度,记录原材料的种类、批号、数量等信息。
(2)对原材料进行验收,确保符合相关质量要求,检验合格后方可入库。
(3)确保原材料的存放环境符合相关要求,防潮、防尘、防火等。
3.原材料领用管理(1)建立领用申请、审核和发放流程,确保原材料的合理领用和内部流转。
(2)制定原材料领用标准,根据生产计划进行有效管理,避免过量领用或过期闲置。
4.原材料库存管理(1)建立库存盘点制度,定期对库存进行实物盘点,确保库存数据的准确性。
(2)建立库存报废制度,及时处理失效、过期或质量不合格的原材料。
5.原材料供应商管理(1)建立供应商评价制度,定期对供应商进行评估,根据评估结果及时调整供应商名录。
(2)与供应商保持良好的沟通和合作关系,及时解决供应商提出的问题,确保供应链的稳定性。
三、不合格管理制度的意义不合格产品是指不符合相关质量标准的产品。
对于企业而言,不合格产品会导致客户投诉、重做费用等问题,严重影响产品质量和企业形象。
建立不合格管理制度,能够及时发现、记录和处理不合格产品,从源头上控制产品质量问题,确保产品符合质量要求。
四、不合格管理制度的内容1.不合格品的定义和分类(1)明确不合格品的定义,包括产品外观、尺寸、材料、性能等方面的问题。
原材料仓库管理制度范文(三篇)

原材料仓库管理制度范文1.概述本制度旨在规范原材料仓库管理流程,确保原材料的储存、领取和使用符合相关法律法规和公司要求,保证仓库的安全、高效运营。
2.责任与权限2.1 仓库管理员负责管理原材料仓库,包括库存管理、仓库安全等事务。
2.2 生产部门负责提供原材料需求计划,指定原材料的使用量和期限。
2.3 采购部门负责根据生产部门的需求计划,采购原材料,并将其交付给仓库管理员储存。
3.原材料储存3.1 仓库管理员按照标准化要求,对原材料进行分类、编码,并进行仓库管理系统登记。
3.2 储存原材料时,仓库管理员应按照相关规定,确保储存环境符合要求,避免受潮、受热、受污染等情况。
3.3 仓库管理员负责定期检查储存的原材料,确保其质量和数量满足需求,并及时报告采购部门补货。
4.原材料领用4.1 生产部门按照生产计划,提出原材料领用申请,并将申请交给仓库管理员。
4.2 仓库管理员根据领用申请和库存记录,核准原材料的领用数量,并在仓库管理系统中进行相应的调整。
4.3 领用原材料时,仓库管理员应记录领用人员的姓名、领用日期、领用数量等信息,并要求领用人员在领用单上签字确认。
4.4 领用人员领用完原材料后,应及时归还领用单,并将剩余原材料归还给仓库管理员。
5.原材料使用5.1 生产部门负责对领用的原材料进行使用,确保按照要求和规定进行生产操作。
5.2 原材料使用时,生产部门应注意使用的顺序,避免过期或者滞销的情况发生。
5.3 生产部门应根据实际生产情况,及时调整原材料的使用量和期限,并将相关调整信息及时告知仓库管理员。
6.仓库安全6.1 仓库管理员应保证原材料仓库的安全高效运营,防止火灾、偷盗等意外事件的发生。
6.2 原材料仓库应定期进行安全检查,并制定相应的整改措施,确保仓库设施设备的正常运行。
6.3 仓库管理员应定期对仓库进行清理、整理,并确保出入仓库的人员按规定佩戴相关个人防护装备。
7.仓库管理制度评估为确保仓库管理制度的有效性和适用性,公司应定期进行仓库管理制度的评估和修订,并根据评估结果进行相应的改进和完善。
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原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内,以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作,特制定如下原材料管理制度。
一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部,保管部门为仓库,原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
二、原材料的采购管理规定(一)原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存不足常态库存的情况下,仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请,由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、原材料的采购审批1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后,应及时核对原材料库存量,经确认需采购后,应及时组织本部门人员落料采购;2. 如原材料的价格及产地发生变化,原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
(三)原材料产地及价格发生变动时的处理1. 原材料的价格与产地,研发人员、生产技术人员应严格遵照执行,因市场变化而导致的价格或产地的变更,需要原料产地时,由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作:原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格,财务中心将该原材料价格调整登帐后,应及时通知管理员,由管理员重新核定产品的成本价格,并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
三、原材料的库存管理规定(一)原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法(1)物资常态库存的形成:企业生产经营活动所需的物资,是分批进货陆续消耗使用的。
因此,企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备,称为库存物资。
确定合理的库存量标准,应该以先进合理为原则。
因为,过多的储备会造成物资积压,影响资金周转,而储备量过少,则会造成停工待料。
2、常态库存储备定额的制定:企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动,从而形成了库存的经常储备,其制订方法如下:1) 日期定量法:即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数),然后,据以确定物资的经常储备。
2) 日期定量法计算公式:库存经常储备定额=平均每天需要量×经常储备合理天数(二)原材料的库存管理1. 原材料入库后,仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放;2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐,不得虚报冒领;3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度,当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量;验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显,发出的货物要与《货物出库单》相一致,并及时登帐,做到帐物相符;4. 仓库应保持干净整洁,确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风;5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”;6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理,不得新货新发,整货拆发,应按到货先后,做到先到先用,防止久放变质;7. 仓库管理员要严格执行收发管理制度,杜绝无单据交接货物(因特殊情况未能及时提供凭证者,仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整),不得无手续出入库;8. 仓库管理员要经常检查仓库货物,发现有盛装物破损,要及时给予更换,防止因泄漏造成公司财产损失;9. 除财务中心因业务需要外,未经总经理批准同意,其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据;10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心,不得拖延而影响财务核算工作。
四、原材料的出入库管理规定(一)原材料入库1. 原材料进厂后,应放置在材料待检区,由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对,查看品名(中英文),数量是否一致,确定无误后,由仓库管理员通知质控部门取样检验,符合质量标准的由质控部门开具《合格证》,仓库方可凭质控部门开具的《合格证》将货物验收入库;2. 经质控部门检验不合格的原材料,由质控部门开具《不合格证》,仓库管理员接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理,原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料,而生产确需使用时,原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行;3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求,做到分类合理、摆放规范有序;4. 未经检验和检验不合格原材料,仓库不能入库,车间不能使用,否则造成的质量事故和经济损失,由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。
(二)原材料出库1、研发部门申请领用由研发部写《领料单》,向部门总监提出申请,少量原材料由部门总监批准后,仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。
批量原材料领用申请由技术副总经理批准。
)2、生产部门申请领用由生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产计划单》向仓库领用原材料。
3、特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。
4、任何人无上述所要求的签批手续,仓库管理员一律不得发放原材料;5、原材料出库后,仓库管理员必须及时销帐,确保库存物资的帐物相符。
成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围成品库及待处理品库的管理。
三、内容1、职责成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
成品入库①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。
产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。
并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间,划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。
具体要求如下:①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;②按型号、批号放,高度不得超过6层;③放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品,发放时应做到:①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合出库凭证要求的才能发放;③发放完毕,库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核,单据应妥善保管;④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。
⑥成品出库后,仓库管理员必须及时销帐,确保库存物资的帐物相符。
5、仓库内部管理● 成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。
原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。
发现问题,及时解决。
● 库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。
对有保质期的产品要防止失效。
发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。
距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。
若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。
● 仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
● 仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。
冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。
仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。
消防器材不允许占压。
● 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
● 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。
经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
● 成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
● 原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。
根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
● 对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。
● 凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。
没有标识的应做出标识。
● 成品库负责样品的包装、发放。
样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。
样品应在生产后的三个月内发放。
若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。