餐饮采购管理制度

合集下载

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度

餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量,做好采购管理工作,应制定规范的餐饮采购管理制度。

下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。

餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。

特制定以下制度:一、采购制度1、食品采购应根据实际需要,有计划地采购食品,在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量,及时列单,有计划地实施采购,不得盲目采购,引起大量积压变质。

2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购,签订协议以保证食品质量、价格。

采购青菜等蔬菜时,最多不超过两天。

做到每日为新鲜蔬菜。

3、采购物品应做到价廉物美,择优录取,时鲜,季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用,切实提高餐厅的产品质量和效益。

4、食品采购必须坚持货比三家原则,不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品,严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。

5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时,商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。

6、采购单按规定填写清楚、完整,每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。

7、采购人员须及时掌握食品安全形势,不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。

8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。

9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码,做到记录清晰易查。

10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查,核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符,检验报告是否与所采购批次相符。

二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。

进行原料验收的目的在于:核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符,防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。

餐饮采购食品安全管理制度

餐饮采购食品安全管理制度

餐饮采购食品安全管理制度一、目的为确保餐饮服务过程中食品的安全性,保障消费者健康,根据相关法律法规,特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有从事餐饮服务的企业和个体工商户。

三、采购原则1. 合法性原则:采购的食品及其原料必须符合国家食品安全法律法规的要求。

2. 安全性原则:优先采购安全、无污染的食品及其原料。

3. 可追溯性原则:确保采购的食品及其原料具有完整的来源信息和合格证明。

4. 经济性原则:在保证食品安全的前提下,考虑成本效益。

四、采购流程1. 供应商选择:选择具有合法资质的供应商,并定期评估其供应的食品质量。

2. 采购计划:根据经营需要制定采购计划,明确食品种类、数量和采购时间。

3. 采购验收:对采购的食品进行严格的验收,包括外观检查、合格证明核查等。

4. 记录保存:详细记录采购信息,包括供应商信息、产品信息、采购日期、验收结果等。

五、食品储存1. 分类存放:不同种类的食品应分开存放,避免交叉污染。

2. 温度控制:根据食品的储存要求,控制适宜的温度和湿度。

3. 定期检查:定期检查食品的储存状态,及时发现和处理变质或过期食品。

六、不合格食品处理1. 退货处理:对于不合格的食品,应立即与供应商联系,进行退货处理。

2. 销毁记录:对已销毁的不合格食品进行记录,包括销毁原因、数量、时间等。

七、员工培训1. 定期培训:对采购人员进行食品安全知识和相关法律法规的培训。

2. 培训记录:记录培训内容、时间、参与人员等信息。

八、监督管理1. 定期自检:定期对采购流程、食品储存等环节进行自检,确保制度的有效实施。

2. 接受监督:接受市场监督管理部门的监督检查,并根据指导意见进行改进。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 对本制度的解释权归餐饮服务单位所有。

3. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触,按国家法律法规执行。

请根据实际情况和当地法律法规的要求,对上述模板进行适当的调整和补充。

最新餐饮业采购管理制度(5篇)

最新餐饮业采购管理制度(5篇)

最新餐饮业采购管理制度一、根据《食品卫生安全法》第二十五条,采购员在采购下列食品及其原料时,应当按照国家有关规定进行索证。

1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

二、采购上述食品时,应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照,并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时,还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

三、表明具有保健功能的食品,还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

六、食品卫生检验合格证明或化验单,应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。

证、单只对该批号产品生效,证、单有效期限与该批食品的保质期一致,证、单不得涂改或伪造。

七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。

采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

最新餐饮业采购管理制度(二)第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准。

食堂采购管理制度(通用21篇)

食堂采购管理制度(通用21篇)

食堂采购管理制度(通用21篇)食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选,管理部主管进行资格审查,对送货品种、质量、规格进行约定。

(价格数目大的须签订供货协议。

)2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如发现3次以上类似情况的,仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价,并在报价单上签名,所有报价单报管理部主管备案,要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划,交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收,核对品种、数量,食品有效期等,厨师负责检查原物料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕,由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。

7、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格由集体或厂长做决定。

餐饮店进货出库管理制度

餐饮店进货出库管理制度

餐饮店进货出库管理制度一、制度背景餐饮店进货出库管理制度是针对餐饮店日常采购与出库等管理流程而制定的一套规范与标准,目前已经成为越来越多餐饮企业中不可或缺的重要管理制度之一。

二、管理目的旨在确保餐饮店日常采购和出库等管理流程的合理、高效、安全,以最大限度保护企业的利益和推动企业的长远发展。

三、管理规范3.1 进货规范•1、要求餐饮店采购员采购货品时严格按照相关政策法规进行采购,包括采购的货品质量、数量、价格、运输方式、收据等必填文件。

•2、在选择供应商时应选择质量优越、信誉良好、经济实惠的供应商。

同时供应商应提供完整、正确的产品信息以及商品质量证书和发票等资质文件。

•3、进货完成后,应明确商品属性,对商品进行专业分类,如生鲜、速食、调料等,并将相关商品信息精确录入电子化系统进行统计分类管理。

•4、调配货品时,应遵循“先进先出”、“分类管理”、“密切观察”的供应原则,避免错误的分类和损耗,提高货品周转率和利润率。

3.2 出库规范•1、出库应按照确定的规定进行,禁止“抽屉式”零存系统,禁止随意调度。

•2、出库应保持清晰,每份出库单要有单纯的编号,带有出库店铺名称、出库日期,商品信息、数量及购买金额等必要信息。

•3、根据出库单中商品的数量、实际入库商品数量进行严格核对。

确保入库、出库数量和实际数量之间没有出入。

•4、要求出库时质量管控人员仔细检查,并在检查结果后进行核对,确保商品质量符合要求后方能发货。

3.3 监督检查•1、餐饮店所有货品应按照实际情况进行数量盘点,发现漏报、错报和差数时,应立即进行调整。

•2、在出库前每天进行一次品质检查,对质量不合格的产品进行封存和退换。

•3、定期对每个库位进行检查,发现问题应及时汇报,确定问题并及时处理。

•4、管理人员应持续不断地进行培训,加强职工理解和掌握制度规定和执行情况。

同时对违反规定者施以纪律处分,确保制度的有效性。

四、制度实施经过严密的制度设计与规定,应按照餐饮店的实际情况,认真落实进货出库管理制度,并根据经验及时总结制度流程,弥补存在的不足和缺陷,不断完善制度,确保餐饮店的长期稳定发展。

餐饮业原材料采购管理制度

餐饮业原材料采购管理制度

餐饮业原材料采购管理制度1. 管理目的本制度的目的是规范餐饮业原材料采购流程,加强供应商管理,确保餐饮业原材料采购的合规性、安全性和质量稳定性。

2. 适用范围本制度适用于所有餐饮企业的原材料采购管理工作,包括但不限于采购流程、供应商管理、采购人员管理等方面。

3. 采购流程3.1 采购计划编制1.采购计划应当根据餐饮企业的实际情况制定,包括采购品种、数量、时间等方面的具体要求。

2.采购计划由餐饮企业的相关部门负责编制,经过内部审批后方可执行。

3.2 供应商管理1.供应商应当具备营业执照、产品质量检验报告、供货能力等方面的必要资质。

2.餐饮企业应当对供应商进行定期考核,对不符合标准的供应商及时淘汰,并通知其他餐饮企业不再采购。

3.采购人员应当严格按照采购程序进行采购,不得以任何形式接受供应商的贿赂。

3.3 采购验收1.采购人员应当按照采购订单核对采购品种、数量、质量等信息,对于存在问题的应当及时沟通协商。

2.到货后,采购人员应当按照餐饮企业的验收标准进行验收,不合格产品应当及时退换货。

4. 采购人员管理4.1 职责分工1.餐饮企业应当设置采购部门并制定职责分工,明确每个人的工作职责。

2.采购人员应当按照职责分工执行采购任务,并保证采购过程的公正、透明、安全。

4.2 岗位培训1.餐饮企业应当为新任采购人员提供必要的岗位培训,包括采购流程、质量要求、安全管理等方面的培训。

2.餐饮企业应当定期对采购人员进行培训和考核,提高采购人员的素质和能力。

5. 其他1.餐饮企业应当建立健全原材料采购档案,包括采购合同、发票、付款凭证等。

2.餐饮企业应当对原材料质量进行监测和控制,确保原材料符合餐饮需求。

3.餐饮企业应当定期对本制度进行审查和修订,确保其符合实际情况和法律法规要求。

6. 结束语本制度是针对餐饮业的原材料采购管理而制定的,对于改进餐饮企业采购管理有一定的指导意义。

希望通过严格实施本制度,推动餐饮企业的持续发展和进步。

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法关于《餐饮业采购管理办法》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

鲜货蔬菜水发货的采购数量,设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人,签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员,厨师长质检员不定时抽检质量。

以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文,欢迎参阅!餐饮业采购管理办法篇一(一)、采购工作流程中须规范事项:1、确定供货商,签订供货合同。

供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。

2 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

3.制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循“最小库存”原则。

①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写,采购申请必须填写一式三联,报采购部经理审批,采购部作出复查,无误后组织采购。

②采购申请单一共三联:第一联作仓库收货用。

第二联采购部存档并组织采购。

第三联财务部成本会计存档核实。

(二)、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。

酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品。

(三)、采购项目的结算1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。

但不得超过20xx元,超过20xx元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。

2.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算.3. “食品原料申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

4. 仓库根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

原材料货物验收制度1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。

餐饮企业采购管理制度

餐饮企业采购管理制度

餐饮企业采购管理制度餐饮企业是一个与时间和季节性密切相关的行业,所以对于采购管理的要求也非常高。

餐饮企业采购管理制度的建立和执行,能够保证餐饮企业的原材料质量和供应的稳定性,提高经营效益,并更好地满足消费者的需求。

一、采购目标与原则餐饮企业采购目标是确保原材料的质量安全,供应的稳定性,以及合理的价格。

为了实现这一目标,餐饮企业采购管理的原则如下:1. 供应商选择原则:餐饮企业将根据供应商的信誉度、产品质量、价格和配送能力等因素进行供应商选择。

2. 产品质量与安全原则:餐饮企业要严格按照国家相关法律法规的要求,确保采购的原材料符合食品安全标准。

3. 价格合理原则:餐饮企业采购过程中,应根据市场的价格水平,进行合理的议价和比较,以确定最佳采购价格。

4. 供应稳定原则:餐饮企业与供应商之间应建立稳定的合作关系,确保原材料的供应能够满足企业的需求。

二、采购流程1. 采购需求确认:餐饮企业根据菜单和销售预测,确认每日所需要的原材料,并编制采购计划。

2. 供应商选择与评估:根据采购需求,餐饮企业选择供应商,并进行评估,包括评估其信誉度、产品质量、价格和配送能力等。

3. 询价与比较:餐饮企业向选择的供应商发送采购询价单,并与各供应商进行比较,确定最佳供应商。

4. 合同签订:餐饮企业与最佳供应商签订采购合同,明确双方的权责义务,以及价格、质量和配送等要求。

5. 采购执行与验收:餐饮企业根据合同约定,按时进行采购,并在到货时进行验收,确保原材料符合质量要求。

6. 供应商绩效评估:餐饮企业对供应商的供货情况进行绩效评估,根据评估结果,对供应商进行奖惩,并调整供应商的采购订单。

三、质量管理与监控1. 原材料质量检验:餐饮企业要建立原材料入库质量检验制度,对每批原材料进行质量抽检,确保符合食品安全标准。

2. 不良品处理:对于不合格的原材料,餐饮企业要依照相关规定进行处理,包括退货、追溯和索赔等程序。

3. 供应商考核:餐饮企业需要定期对供应商进行绩效评估,包括交货准时率、产品质量和服务等方面的考核。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

餐饮采购管理制度令狐采学为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。

采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。

第一条基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。

合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

4.出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

第四条采购的定价原则1. 设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

2. 定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3. 价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。

价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序(一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。

写明所需物品的品种、数量、规格等,经总经理审批后,交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。

需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。

(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单,申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联),由部门负责人签字后,交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

(三)供货商送货的申购程序:1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,经总经理审批后,交采购部门办理。

2、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。

3、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条采购数量的确定原则为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条:货物的验收原则(一)验收的质量标准:根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收(二)验收的数量标准:根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

(三)验收人员:采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

(四)验收时间:每日上午9:30---10:00 下午4:30(五)验收程序:1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。

入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

签字完毕后的入库单或验收单一式三联(采购员或供货商、仓管员、财务部各一联)。

2、对不符合《采购物资质量标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。

第八条仓库管理(一)、负责入库货物的验收,保管及发放工作。

(二)、货物入库1、认真验收,查核货物的数量、质量、保存有效期等。

符合要求的方能入库。

2、开出入库验收单3、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

(三)、库存保管1、合理利用仓库条件,分门别类保管好各类货品。

2、做到先进先出、防止积压变质。

3、设“慢流动表”,凡是库存超过100天,都要上“黑名单”,上报部门负责人。

(四)、发放管理1、直入厨房:以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等,凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

2 、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购。

在采购过程中,因市场行情发生变化,而影响采购数量和质量的,要及时与所购商品物资的使用部门联系,征得同意后方可购买。

2、在采购过程中,自购鲜活食品、蔬菜时,应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额,(预制已列明菜品的一式二联的采购清单,采购人员自留一份,财务结账一份)。

菜品要分别堆放装运,以便领货。

鲜活及易碎菜品要轻拿轻放,严禁挤压,以免影响菜品质量。

冷藏肉品注意保鲜。

3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。

4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大),须单独列明并说明原因,报总经理批准方可报账。

5、采购部工作职责:i、建立供应厂商与价格记录;ii、采购方式设定及市场行情调查;iii、询价、比价、议价、订购工作;iv、送货进度控制与督促;v、来货质量、数量异常处理;vi、付款整理、审查;vii、提交采购工作报告。

采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表:(1)本月采购货物的类别与比例;(2)本月因采购质量不符存在退货的次数;(3)本月各供应商供货的金额及分布情况;(4)询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况;(5)供应商送货效率;(6)各供应商存的问题及改进建议;(7)采购中存在的问题及改进建议;(8)与各部门勾通,协调解决处理的问题分析。

6、采购人员职责:采购人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则,询价后报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。

在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。

同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好采购工作。

必须始终贯彻执行有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。

必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在采购工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

第十条其他(一)本制度由本公司制定、解释和修改。

(二)本制度自颁布之日起施行。

相关文档
最新文档