验证主计划
验证主计划管理规程

起草人:Initiator 起草日期:Drafting Date审核人:Reviewer 审核日期:Review Date批准人:Approver 批准日期:Approval Date文件修改历史/Document History【目的】:指导本公司在各项验证过程中,有组织、有计划、有步骤的进行,使各项验证必须依据计划起草、审批和实施。
【范围】:适用于本公司所有确认与验证工作的组织、管理和执行。
【责任者】:验证小组【内容】:1、简介1.1公司简介XXXXXXX在2008年12月年通过了GMP认证,生产地址为xxxxxx,由于2010年公司整体搬迁至xxxxxx,生产地址发生了变更,为新的xxxxx全厂搬迁项目一期联合厂房,建筑物为局部三层框架结构,厂房建成时间为2013年,总高度17.3m,建筑物占地面积为3782.8m2,建筑面积8110.1 m2。
厂区严格按照《药品生产质量管理规范》(2010版)总体设计,主要包括原料药车间、制剂车间、质检中心、成品库、原辅料、包材库。
公司生产品种包括原料药:甲硫氨酸、苏氨酸、丙氨酸、脯氨酸固体制剂:片剂、胶囊剂、颗粒剂1.2验证总计划范围1.2.1 厂房设施及公用系统确认;1.2.2 仪器校验与检验方法验证;1.2.3 设备确认;1.2.4 清洁验证;1.2.5 工艺验证。
2、生产区域概述2.1 厂房设施及公用系统说明:公司拥有原料药5个品种:甲硫氨酸、苏氨酸、丙氨酸、脯氨酸、乙酰谷酰胺;片剂:39个品种,51个品规;胶囊剂:14个品种,15个品规;颗粒剂:2个品种,5个品规。
公司现有厂房、设备能满足生产所需;质管部检验设备能满足生产品种的检测。
2.2 人流及物流说明:2.2.1 整个厂区分有人流和物流通道。
生产、行政、生活和辅助区已全部分开。
对厂区的环境进行了绿化,基本无露土。
2.2.2 生产按洁净区级别要求,划分了人流及物流通道。
人流通道分为一更、二更、缓冲间,再进入生产操作间。
验证主计划(VMP)模板资料

验证主计划(V M P)模板验证主计划VALIDATIONMASTER PLAN项目编号Project Number---------- SystemBy验证主计划批准目录一.前言……………………………………4二.公司及工厂概况……………………………………4 ◆公司简介……………………………………4 ◆公司组织机构图……………………………………4 ◆公司产品……………………………………5 ◆项目描述……………………………………6 ◆操作流程图……………………………………7三.公司标准……………………………………8 ◆指南……………………………………8四.主计划目的……………………………………8五.部门职责……………………………………9◆运行(工程)部门XXX-设备工程师……………………………………9◆药品生产( 原料药)部 XXX –生产主管……………………………………9◆QA部门XXX- QA 主管……………………………………10◆验证部门XXX –验证&培训组织者……………………………………10六.验证方法……………………………………11七.设备、公用设施和系统的确认……………………………………11◆安装确认草案……………………………………11◆运行确认草案……………………………………12◆性能确认草案……………………………………14◆工艺验证……………………………………16◆总结报告 (16)…17 八.验证支持系统……………………………………◆校正…………………………………17…◆SOPs操作程序和SOPs书写程序…………………………………17…◆清洁验证…………………………………17…◆人员培训…………………………………17…九.修改、变更控制和再验证…………………………………17…18 附件1 工厂全面规划图……………………………………19 附件2 公司组织机构图……………………………………20 附件3 工艺流程图……………………………………21 附件4 设施及操作流程图……………………………………22 附件5 公司标准操作程序……………………………………23 附件6 需验证的设备设施系统……………………………………24 附件7 验证项目时间表……………………………………一.前言验证主计划所述方法,应验证用于控制工艺步骤的设备和公用系统。
年度验证总计划总结(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济社会的发展,企业竞争日益激烈,为了确保企业持续健康发展,提高企业核心竞争力,企业需要定期进行年度验证。
年度验证是对企业全年经营状况、管理水平和风险控制的一次全面评估,旨在发现问题、改进措施、提升企业整体管理水平。
本总结旨在回顾本年度验证工作的开展情况,总结经验教训,为今后年度验证工作提供借鉴。
二、年度验证总计划概述1. 验证目的本次年度验证旨在全面了解企业全年经营状况、管理水平和风险控制情况,发现问题,提出改进措施,提升企业整体管理水平,确保企业可持续发展。
2. 验证范围本次年度验证范围包括:企业发展战略、组织架构、人力资源、财务管理、生产运营、市场营销、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。
3. 验证时间本次年度验证时间为2021年1月至2021年12月。
4. 验证方法本次年度验证采用现场检查、资料审查、访谈、问卷调查等方法。
三、年度验证工作总结1. 企业发展战略验证(1)验证情况:本年度企业发展战略得到有效执行,市场占有率、营业收入、利润等关键指标均达到预期目标。
(2)改进措施:针对市场变化,调整产品结构,提高产品竞争力;加强品牌建设,提升企业形象;拓展市场渠道,提高市场占有率。
2. 组织架构验证(1)验证情况:企业组织架构合理,各部门职责明确,协作顺畅。
(2)改进措施:优化组织架构,提高管理效率;加强部门间沟通,形成合力;选拔优秀人才,充实管理层。
3. 人力资源验证(1)验证情况:企业人才队伍建设取得显著成效,员工素质不断提升。
(2)改进措施:完善人才培养机制,提高员工职业素养;加强绩效考核,激发员工积极性;优化薪酬福利体系,提高员工满意度。
4. 财务管理验证(1)验证情况:企业财务管理规范,财务状况良好。
(2)改进措施:加强财务风险控制,提高资金使用效率;优化成本控制,降低企业运营成本;加强财务信息化建设,提高财务管理水平。
5. 生产运营验证(1)验证情况:生产运营稳定,产品质量合格。
验证主计划

甘肃阿敏生物清真明胶有限公司
文件编号:STP-YZ5有效,也就无法保证药品的质量。因此,验证
工作是 GMP 管理的最重要工作之一。 鉴于验证工作的如此重要性,公司制定验证方针如下: 所有新的关键方法、规程、工艺及新的关键系统、设备在投入使用前 应经验证。 当发生的变更影响产品质量时,所涉及的变更应经过验证。 当验证状态发生漂移时应进行再验证。 关键工艺参数和关键工艺步骤应进行验证。 检验方法发生变化时应进行验证。
附录,如包括的原始数据及其它支持性信息等。无法存放在文件附录 12
中的文件,要有足够的参引。
对一些特别简单的验证项目,可将方案和报告一体化。验证执行时可直 接将检测数据填在方案的记录表格中,由此形成验证报告。 6.2.2 验证记录
验证记录是在验证过程中的实验、校验以及检查的记录,格式可以是日 常的记录格式,也可以是在方案中为了此验证而专门设计的记录格式,具体 的记录格式可以以附件的形式体现。
1.2 范围 本验证主计划包括公司涉及的验证活动。具体包括: ➢ 关键生产设备和检验仪器确认 ➢ 公用系统验证 ➢ 分析方法验证 ➢ 生产工艺验证 ➢ 清洁验证 ➢ 消毒、灭菌验证 ➢ 变更验证 ➢ 再验证
2、验证方针 GMP 是保证生产出符合既定质量标准药品的唯一手段,而验证是证明和保
证关键生产要素,包括设施、系统、仪器设备、生产工艺、分析方法、清洁 规程以及消毒/灭菌规程符合既定要求的公认方法。 没有良好有效的验证工
5、 验证计划、方案、报告的起草审批程序 5.1 验证计划由质量管理人员起草,验证方案和报告由验证小组组织起草。 5.2 以上文件的审核由验证委员会相关人员审核。 5.3 所有验证计划、方案、报告均由验证委员会负责人(或QA经理)批准。
6、 文件 6.1 文件范围
总验证计划与验证主计划

确保所有验证活动都符合组织的质量、 安全和法规要求,同时提高组织的生 产效率和产品质量。
验证计划的制定过程
需求分析
分析组织的需求和目标,确定验证活动的范围和重点。
资源评估
评估组织现有的验证资源和能力,包括人员、设备、设施和技术等。
计划制定
根据需求分析和资源评估结果,制定总验证计划,明确验证活动的目 标、范围、时间表、责任分配和监控措施等。
05
计划的最佳实践
制定明确的计划目标与范围
明确验证目的
在制定总验证计划和验证主计划 时,首先需要明确验证的目的和 目标,以便为后续的计划制定提 供方向。
确定计划范围
明确计划所涉及的方面和范围, 包括系统、设备、工艺、软件等, 以确保计划的全面性和针对性。
设定关键性能指标
根据验证目的和范围,设定关键 性能指标,以便在计划执行过程 中进行监控和评估。
培训与沟通
对参与验证活动的人员进行培训,明 确各自的职责和要求。同时加强沟通, 确保活动的顺利进行。
监控与调整
在验证活动实施过程中,对验证主计 划的执行情况进行监控,及时发现和 解决潜在问题。同时根据实际情况对 计划进行必要的调整。
实施验证
按照验证主计划的要求,实施各项验 证活动,并记录相关数据和结果。
实施总验证计划与验
04
证主计划的挑战与解
决方案
资源分配问题
总结词
资源分配问题是实施总验证计划与验证主计划时面临的重要挑战之一。
详细描述
在实施过程中,可能会遇到资源不足或资源分配不均的情况,导致计划无法按期完成或质量不达标。为了解决这 一问题,需要充分评估现有资源,合理分配人力、物力和财力,并根据实际情况进行调整。同时,加强内部沟通 与协作,确保资源得到有效利用。
验证主计划

1 验证方针与目的1.1 验证方针➢GMP是保证生产出符合既定质量标准药品的唯一手段,而验证是证明和保证关键生产要素,包括设施、系统、仪器设备、生产工艺、分析方法、清洁规程以及消毒/灭菌规程符合既定要求的公认方法。
验证主计划是公司进行确认与验证的纲领性文件,指导公司在各项验证过程中,有组织,有计划,有步骤的进行,使各项验证必须依据计划起草、审批和实施,确保验证工作能够顺利进行和验证的有效性,为保证产品质量提供可靠的保障和依据。
➢鉴于验证工作的重要性,本公司将验证工作放在GMP管理体系的重要位置,并给予高度重视。
提出通过确认与验证确立控制生产过程的运行标准,通过对已验证状态进行监控,控制整个工艺过程,确保质量,并不断通过验证、建标、监控、再验证、再建标的循环动态控制为指导方针。
1.2 验证目的编制验证主计划是GMP(2010版)法规及附录《确认与验证》的要求。
➢GMP(2010版)法规要求:验证主计划中应当作出规定,确保厂房、设施、设备、检验仪器、生产工艺、操作规程和检验方法等能够保持持续稳定。
➢附录《确认与验证》的要求:⏹所有的确认与验证活动都应当事先计划。
确认与验证的关键要素都应在验证主计划或同类文件中详细说明。
⏹验证主计划应当至少包含以下信息:◆确认与验证的基本原则;◆确认与验证活动的组织机构及职责;◆待确认或验证项目的概述;◆确认或验证方案、报告的基本要求;◆总体计划和日程安排;◆在确认与验证偏差处理和变更控制的管理;◆保持持续验证状态的策略,包含必要的再确认和再验证;◆所引用的文件、文献。
⏹对于大型和复杂的项目,可制定单独的项目验证主计划。
文件编号:生效日期:第2 页共17页本验证主计划概括地描述了本公司应该进行的验证和确认活动的管理原则,包括验证方针、组织机构、范围领域、文件管理、计划安排、实施程序、简要方法和可接受标准等,以确保本公司的验证工作按照规定得到良好执行,满足新版GMP有关验证的要求。
生产设备验证主计划

生产设备验证主计划1.目的2.概述2.1公司概述2.2车间描述2.3厂房、设备设施描述2.4工艺描述3.术语4.验证方法5.验证范围和接收标准6.验证支持系统7.验证组织机构及职责8.验证进度表9.修改、变更控制和再验证10.附件1.目的:此文件可以指导验证小组有计划的进行年度所有的验证和确认工作,验证主计划中包括设备与公用设施的确认、工艺验证、设备清洗验证、分析方法验证、计算机系统验证以及其它所有影响到产品质量的系统的验证。
验证主计划提供各类验证的方法和接受标准以及验证的工作进度计划。
它还规定了验证组织的成立以及相关的职责,各部门和相关人员必须按照此文件履行其职责并完成所有的验证和确认工作。
2.概述:2.1公司概述2.2车间概况要求:尽可能详尽。
其中要包括以下内容:建成时间、建筑面积、层高、生产品种、通过认证情况。
2.3产品描述要求:至少包括以下内容:产品化学名称、通用名、分子式、结构式、分子量、产品性状及理化指标、合成步骤、产品主要用途。
2.4厂房、设备设施描述2.4.1厂房、设备设施描述洁净室的设施、洁净度、压差、温湿度等,均符合GMP的有关标准,并进行严格的监控,车间的主要设备有蒸馏水机、空调机组。
蒸馏水机采用多效蒸馏水机,316L不锈钢材料、电抛光。
贮罐采用316L不锈钢制作,内壁抛光,并做钝化处理。
夹套可进行蒸汽加热。
贮罐的排气口及蒸馏水机冷凝器的排气口装有0.22μm的过滤器。
管道采用316L不锈钢管,内外壁电抛光,采用热熔式氩弧焊焊接,卫生夹头分段连接,阀门采用洁净隔膜阀车间洁净区的空调系统均采用初、中、高效三级过滤,排风口加装过滤装置,防止粉尘污染大气。
3不锈钢制作,内壁抛光,并做钝化处理。
夹套可进行蒸汽加热。
贮罐的排气口及蒸馏水机冷凝器的排气口装有0.22μm的过滤器。
管道采用316L不锈钢管,内外壁电抛光,采用热熔式氩弧焊焊接,卫生夹头分段连接,阀门采用洁净隔膜阀车间洁净区的空调系统均采用初、中、高效三级过滤,排风口加装过滤装置,防止粉尘污染大气。
验证主计划

{Contract Logo}: VMP-01-A : :: 1 of 29{Client Logo}题目:文件编号.版本 生效日期 页码A 供审核及讨论徐文勤2022-03-11.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.1. 组织结构表 (6)5.2. 福尔验证经理 (6)5.3. 福尔质量保证部 (6)5.4. KCS 验证项目经理 (6)5.5. KCS 验证工程师主管 (6)5.6. KCS 验证工程师(公用设施) (6)5.7. KCS 验证工程师(工艺) (7)5.8. KCS 文档控制员 (7)5.9. 设备供应商验证团队 (7)........................................................................................................6.1. 总原则 (7)6.2. 验证序列 (7)6.3. 文件系统 (8)6.4. 再验证 (9)...................................................................................................................................................................................8.1. 用户需求(URS) (10)8.2. 验证主计划(VMP) (10)8.3. 设计确认(DQ) (10)8.4. FAT/SAT (11)8.5. 调试 (11)8.6. 安装确认(IQ) (11)8.7. 运行确认(OQ) (13)8.8. 性能确认(PQ) (15)8.9. 工艺验证(PV) (17)....................................................................................9.1 工程变更控制 (20)9.2 验证变更控制 (20)9.3 验证偏差管理 (20).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.1 项目验证计划 (21)12.2 常规验证计划 (21)............................................................................................................................................................................................................附录一验证序列表 (22)附录二验证明细表 (22)附录三验证时间表 (22)附录四工厂布局图(最新版本) (22)附录五人流和物流图(最新版本) (22)附录六GMP 区域分级图(最新版本) (22)附录七工艺P & ID 图(最新版本) (22)本验证主计划为福尔生化狂苗改造项目验证活动的指导文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
验证主计划一、项目介绍1.1公司企业简介这里主要是对企业进行简单介绍,如:名称、地址、占地面积、生产车间数量、公用系统情况等。
描述企业的验证方针如:1)确定需要进⾏的确认或验证⼯作,以证明有关操作的关键要素能够得到有效控制。
2)确认和验证的范围和程度应根据⻛险评估的结果确认。
(采⽤最差状况⽅法来确定验证)。
3)确认与验证应当贯穿于产品⽣命周期的全过程。
4)⼚房、设施、设备或⼯艺的的重要变更可能会直接或间接影响到产品质量时,应进⾏确认和验证。
包括:①所有新的关键⽅法、规程、⼯艺及关键系统、设备在投⼊使⽤前应经验证。
②所有的变更当影响产品质量时,应经过验证。
③当质量回顾、偏差或其它事件表明验证状态发⽣漂移时应进⾏再验证。
④关键⼯艺参数和关键⼯艺步骤应进⾏验证。
⑤检验⽅法发⽣变化时应进⾏验证。
本验证总计划(VMP)描述了企业应该进行的验证和确认活动的验证组织机构、验证方针、验证内容及其计划安排。
以确保公司的各项验证活动有组织,有计划,有步骤的进行,满足GMP对于验证的要求。
概括地阐述验证目的、原则、方针、项目、计划、方法和可接受标准等。
四、组织机构及职责简单描述公司的验证的组织机构的组成,及各部门和关键人员职责如:人员职责质量负责人确保为相关部门的验证工作提供足够的资源,以达到VMP中规定的验证目标,并符合GMP要求。
带领验证委员会,按照本验证总计划与各项次级验证计划,领导和组织本公司的全部验证活动的发动和实施。
确保各项验证活动按GMP要求开展和实施;审核验证总计划,确保验证活动计划符合GMP要求;参与验证方案与验证报告的审核;批准验证方案与验证报告;验证活动中偏差调查结论的批准;QA组织本验证总计划的起草;确保按照QA合格标准及GMP要求完成所有的验证和确认;审核验证计划、方案和报告;验证过程偏差的调查;验证的协调工作;根据批准的验证报告发放验证合格证书建立验证档案生产部负责支持验证总计划验证步骤中所包括的工作方案。
负责提供各类工艺参数;负责书写或修改制定的SOP负责保证与验证方案相关的生产部门人员接受适当的培训,并有培训记录。
负责拟订与生产工艺有关的设备安装要求,交所验证部门上报审核批准负责将全部验证相关的原始记录/文件等进行汇编确认,并移交质管部负责各类验证的具体实施。
设备工程部负责支持验证总计划验证步骤中所述的具体方案负责设施、设备、仪器的安装、调试,并做好相应的记录。
负责建立设备、仪器档案。
负责仪器、仪表的校正。
负责收集设施、设备验证的各项验证文件、试验记录,交所验证部门上报审核批准。
负责起草设备(包括公用设施)的操作、清洗、维护保养的标准操作规程参与清洁验证负责对验证中相关部分进行确认并与全部原始记录等文件进行汇编确认后移交质量部人力资源部负责培训记录备案。
负责组织对验证中应该掌握的技能的培训。
负责组织验证所有验证管理人员和操作人员都应参加所参与的验证方案的培训供应部负责为验证提供各种保障负责验证过程中的样品检测工作QC负责验证过程中的取样工作参与验证过程中的OOS调查审核验证方案、报告验证编写职责矩阵表:验证活动供应商最终用户工程部QCQA质量负责人验证主计划VMP-RRRW、RA用户需求URS-W,RW,RRRA系统影响评估SIA-W,RW,RRRA风险评估RA-W,RW,RRRA设计确认DQ-W,RW,RRRA调试EEERR-现场验收FAT/SATW,EEERRA设备交付包WRR---W,EE,RE,R-E,RA安装确认IQ运行确认OQW,EE,RE,R-E,RA 计算机化系统验证W,EE,RE,R-E,RA 性能确认PQ-W,EW,ERE,RA清洁验证CV-W,ERRRA分析方法验证---W,ERA工艺验证PV-W,RRRRASOP编制-W,R--RAVMP总结报告-RRRW、RA备注W:编写R:审核A:批准E:执行五、工艺、产品描述5.1生产工艺描述简单介绍生产的产品类型,简单描述工艺,工艺操作过程,生产工艺的CPP/CQA信息,生产工艺流程图等。
5.2厂房设计布局描述生产车间厂房的组成,占地情况,洁净区情况(D/C/B/A),采用的HVAC系统简介。
附上厂房平面布局图、洁净区平面布局图、HVAC流程图5.3水系统描述描述水系统的制备方式、谁设计的,按什么标准设计的、主要用途,附上水系统的PID图及制备流程图5.4氮气或空压系统描述描述氮气或空压的制备方式、谁设计的,按什么标准设计的、主要用途,附上氮气或空压的PID图及制备流程图5.5生产设备简单描述用到了什么类型的生产设备,附上设备清单5.6计算机化系统描述用到的计算机化系统有哪些,用途等。
附上计算机化系统清单5.7QC简单描述QC的布局、QC用到的检测仪器,QC微生物平面布局、QC微生物HVAC系统情况。
附上QC平面布局图、仪器清单。
5.8仓库描述对仓库进行描述,仓库的数量、面积、原料的存放原则、库房采用的温控方式等。
对于直接影响系统需要进行验证确认工作。
对于直接影响系统进行风险评估,评估出设备/系统的关键方面及关键设计要素。
对关键方面及设计要素进行确认。
系统影响评估按下标准执行:(参考ISPEC&Q)1系统是否直接影响CPP/CQA2系统是否与产品或工艺流直接接触,并对最终产品质量或患者有影响3系统是否提供原料或溶解,而提供的物质质量对产品或患者有影响4系统是否用于清洗、消毒灭菌,系统的失败可能导致清洗、消毒灭菌失败,从而导致产品质量风险5系统是否提供合适的生产环境,包含产品避免污染或保护产品质量6系统是否产生、处理、存储用于放行接受的数据(G某P数据)7系统是否提供容器密封保护产品8系统是否提供标识信息,避免混淆上述问题中如果有一个回答是Y,则为直接影响系统。
关键方面的评估CA:可以依据下列评估标准去确定设备设施的特性及功能对产品质量的影响。
(参考PDATR54)1识别出与CPP有关的功能2识别出满足药典的要求特性功能3识别出与防治污染有关的设备功能4识别出满足数据支持的功能5识别出与产品质量CQA直接有关的特性设计确认:设计确认主要是对URS中提出与GMP有关的内容,确认设备的设计是否满足GMP要求和生产使用要求。
安装确认:运行确认:OQ用于证实设备/系统正常的功能,并在预定的全部操作范围及模式内正常操作。
此外检查记录操作SOP、维修、清洁及校验程序的方案完成情况。
OQ方案中有接受标准,用于判断检测过程是否成功。
OQ证实设备/系统按预期的全部操作范围内运行并符合控制运行参数的接受标准。
OQ将测试并记录特定的,通常是关键的设备/系统参数。
但不一定与生产过程完全一致。
相反,OQ用于建立在处理设备故障时设备的性能基线。
根据设备/系统的复杂程度OQ测试的范围及次数有所不同。
测试包括,但不仅限于,自动/手动模式、警报、安全互锁、限度开关、传感器功能及其他参数。
对于公用系统,测试应证实在峰值负荷情形下能正常供应。
所有关键仪表(压力表、流量计等)OQ时必须校验。
此外,所有用于OQ的检测仪器必须校验,并符合NIST的可追溯原则。
OQ是证实SOP,校验及预维修程序已建立性能确认:结合具体的生产工艺,采用模拟产品生产的方式,通过确认设备的性能能持续满足生产使用要求。
6.2检验仪器类根据6.1项下的SIA原则对QC检验仪器进行影响性评估。
评估出关键仪器。
并按USP《1058》原则对QC仪器进行二次分类。
A类通常指没有测量能力或有校准要求的标准设备,其中制造商对基本功能的标准作为用户需求被接受。
A类设备与用户需求的符合性可以通过目视观察其操作来确认,并以文件记录,不需要独立的确认过程。
B类通常包括提供测量所得数值的标准设备和仪器,以及控制需要校准的物理参数(例如温度、压力)的设备,其中用户需求通常与制造商的功能标准和操作限度相同。
B类仪器或设备对用户需求的符合性是按照该仪器或设备的标准操作程序来测定的,并在IQ和OQ中以文件记录。
C类通常包括具有计算机化分析系统的分析仪器,其功能、操作和性能限度应该符合特定分析需求。
C类仪器对用户需求的符合性通过具体的功能测试和性能测试来测定。
C类仪器应进行完整的确认。
法是符合准确度和可靠性标准的。
分析方法验证是论证某一分析方法适用于其用途的过程。
一般分析方法关键性的评判按以下原则进行:1方法是否用于原料、中间体、中间过程控制方法、制剂的注册(如杂质、含量、稳定性、生物活性等)2方法是否用于物料和产品放行3方法是否用于测量产品关键质量属性4方法是否用于测量产品关键工艺参数5是否通过质量评估审查或年度工艺审查显示不耐用的方法(例如,失效的方法)6方法是否用于产生清洁验证,洁净环境控制等支持GMP放行的数据7生产工艺步骤中使用经验证方法放行是否必要上述问题中有一个回答Y,就应当进行分析方法验证。
验证的程度应当结合风险确定(参考PDATR57):险等级描述产品/工艺风险系数值(RPN)验证策略A新建方法新4-5全验证新建方法a旧/经验3-4a全验证+AMC(方法B证)可比性研究)C分析平台技术(APT)方法-小的变化b新2-3部分验证D经过验证的旧方法新1-2部分验证或确认E项目鉴别杂质定性杂质定量含量专属性√√√√准确度————√√重复性————√√中间精密度————√√检测限√(WHO)√√——定量限————√——————√√线性耐用性√(WHO)√√√系统适用性√√√√6.4计算机化系统验证策略根据计算机化系统清单对计算机化系统进行G某P系统评估。
已确定是否G某P相关的计算机化系统。
1生成、处理或控制数据用于支持法规安全与有效申报的系统2控制临床前、临床中、开发与生产过程中的关键参数或数据的系统3控制或提供与产品发布相关的数据或信息的系统4控制在产品召回时所需数据或信息的系统5控制不良反应事件及投诉记录或报告的系统6支持药物警戒的系统若上述问题中有1个回答是Y,则为G某P系统,应该进行验证。
根据系统的影响程度产品质量、数据完整性、患者安全、系统的复杂性进行评估,识别出关键方面,并根据系统的影响程度(产品质量、数据完整性、患者安全)和系统的复杂性进行分类;硬件:标准硬件12定制硬件软件系统1标准基础软件记录系统软件版本,安装位置等信息3不可配置软件用户需求规范基于风险的供应商评估方法记录版本号,验证正确的安装方式在根据使用要的基础上进行风险测试(对于简单的系统,常规校准可能可以替代测试)有用于保证系统合规、并符合预定用途的规程4可配置软件基于风险的供应商评估方法证明供应商有合适的质量控制体系(简称QMS)某些生命周期文档可能只由供应商保留(如设计规范)记录版本号,验证正确的安装方式进行基于风险的测试,以表明应用软件在测试环境下按照设计要求运行进行基于风险的测试,以表明应用软件在业务流程中按照设计要求运行具有用于保证系统合规并符合预定用途的规程5定制软件更严格的供应商评估,包括可能的供应商审计(功能规范(简称FS),设计规范(简称DS),结构测试等)设计与源代码审查记录版本号,验证正确的安装方式进行基于风险的测试,以表明应用软件在测试环境下按照设计要求运行进行基于风险的测试,以表明应用软件在业务流程中按照设计要求运行具有用于保证系统合规并符合预定用途的规程或者:简单系统属于上表中的3类,固件,不需要连接电脑的中等系统属于上表中的3类,需要连接电脑的复杂系统属于上表中的4类或5类,需要连接电脑,且基于网络结构的多个可配置或自定义组件组成6.5清洗方法验证策略列出生产过程中计划要用到的设备设施及工器具,评估设备是否与生产工艺接触,接触方式、接触产品种类等。