计量器具自检记录表

合集下载

计量器具(监测设备)自检记录表

计量器具(监测设备)自检记录表



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31




































操作工 签字
操作工 签字
操作工 签字
设备日常 设备名称
设备编号
序号 1 2 3 4 5 6
常规检查项目
校准合格证 量具、量具盒清洁
校对量杆、量具 零位校对 各运转组件 刻度值



名称

本厂 编号
早班 中班 晚班
计量器具(监测设备)自检记录表

设备型号
使用单位
检 符
√:正常序

常规检查项目
合格标签完整且在有效期内
7
附件
量具表面洁净无碰伤、盒内整洁无杂物
8
电池的电量
无缺失、无碰伤、无磨损
9
连接线接头
零位校对正常、无偏差
10
数字显示结果
运转灵活无卡滞、各零部件齐全无遗失
11
刻度线完整、清晰可见。
12
设备运行 标准试块校验
○:已处理 △:待处理
日 期 备注:计量器具(监测设备)自检在 每班开始生产前进行检查。谢谢合作
检查要求 完好、无缺失 电池电量应能维持当前检测活动 接头无损坏,设备连接状态良好 显示屏显示的数字清晰可见、易读取 启动运行正常、无杂音 校验读数在设备示值允许范围内

仪器使用点检记录表

仪器使用点检记录表

否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□
XXXX包装有限公司
版本号A/0
仪器名 称:
日期(白班)
是否正确回零,显 示值是否稳定正确
仪器表面是否 清洁干净
仪器使用记录
表单编号:QP-16-02
仪器编号:
操作人
日期(夜班)
是否正确回零,显 示值是否稳定正确
仪器表面是否 清洁干净
操作人
是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
注:此仪 保器是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□
否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□

计量器具校准记录表(11月)

计量器具校准记录表(11月)
耐震压力表
04.12.76
双河质检所
次/六月
2005/09/16
耐震压力表
04.7.518
双河质检所
次/六月
计量器具登记表
单位:HN-XJ203队2005年11月1日
序号
编 号
计量器具名称
类别
数量
型号、规格
精度等级
主要参数
制 造 厂 家
出厂日期
检定周期(月、次)
最后一次检定日期
检定结果
备注
1
浙制0723268
合格
计量器具校准记录表
单位:HN-XJ203队2005年11月1日
校准时间
器具名称
器具编号
检定机构
检定周期
2005/08/25
机械式拉力表
浙制0723628
双河质检所
次/三月
2005/09/20
机械式拉力表
浙制0615902
双河质检所
次/三月
2005/06/01
液压指重表
河南油田质量检定所
次/六月
2005/09/16
机械式拉力表
1
GLG-01型
2.0
0-80KN
浙江中恒仪器仪表有限公司
2004.09.25
次/三月
2005/08/25
合格
2
浙制0615902
机械式拉力表
1
GLG-01型
2.0
0-80KN
浙江中恒仪器仪表有限公司
2003.08.15
次/三月
2005/09/20合格源自3液压指重表1
JZ60
2.5
0-600KN
江汉石油局仪表厂
2000.4.10

02计量器具维护保养检查记录表

02计量器具维护保养检查记录表
10
10
检查人:年月日
计量器具维护保养检查记录表
编号:JL/ZJ-8.2.3-02受检单位:
序号
项目
检查内容
单项
评分
得分

保管
1、有专人负责,定置存放。
2、量具有盒、刃具有格、仪具有罩。
3、有帐、卡、物一致
4、有合格证。
5、附件齐全。
51055源自5二保养1、定期清洗上油、无锈蚀、无磕碰。
2、定期送计量部门进行周检。
3、不放在易腐蚀,带磁、不安全的地方,存放处做到清洁无灰。
20
5
5

使用
1、使用者,对计量器具的构造原理有一般的了解,操作仪器有操作证。
2、用前先检查各部,对好零位。
3、使用中轻动各手把、螺钉等不易用力过猛。
4、用后擦干净,较长时间不用时,上好油。用电仪器切断电源盖好罩。
5
5
5
5

注意
事项
1、不经计量部门或领导同意,不得随意拆卸计量器具。
2、发现计量器具具有故障及时送计量部门处理。

计量器具登记表内容

计量器具登记表内容

计量器具登记表内容
计量器具登记表是企业或机构对于使用的各种计量器具进行管
理的一种记录表格,其内容应包括以下要素:
1. 计量器具名称:记录每个计量器具的名称、型号和规格。

2. 购置日期:记录每个计量器具的购买日期,以便掌握其使用年限。

3. 出厂编号和检定合格证书编号:记录每个计量器具的出厂编号和检定合格证书编号,以便在检定和维护时查找。

4. 用途:记录每个计量器具的具体用途。

5. 使用部门:记录每个计量器具所归属的使用部门。

6. 使用地点:记录每个计量器具所放置的具体位置。

7. 检定周期:记录每个计量器具的检定周期。

8. 检定日期:记录每次计量器具检定的日期和结果。

9. 维修保养情况:记录每个计量器具的维修保养情况,包括保养时间和维修情况等。

10. 报废日期:记录每个计量器具的报废日期,以便及时更换。

通过对计量器具登记表的管理,可以有效地控制计量器具的使用和维护,保障生产和质量的稳定性和可靠性。

计量记录表格

计量记录表格
计量记录表格(一)
序号
编号
记录表名称
管理部门
保存
期限
1
JB-01
计量器具申购计划表
质量安全部
三年
2
JB-02
计量器具管理台帐
质量安全部
三年
3
JB-03
计量器具周期检定表
质量安全部
三年
4
JB-04
周期检定通知单
区域/专业公司
三年
5
JB-05
计检中心《检定证书》
计检中心
三年
6
JB-06
中建八安《检定结果通知单》
三年
24
JB-24
三表检定记录
计检中心
三年
25
JB-25
绝缘电阻表检定记录
计检中心
三年
26
JB-26
工艺及质量管理计量器具配备统计表
质量安全部
三年
27
JB-27
()季度工艺质量管理计量检测情况统计表
质量安全部
三年
28
JB-28
工艺及质量管理计量检测率汇总表
质量安全部
三年
29
JB-29
物料进出厂计量检测情况统计表
质量安全部
三年
36
JB-36
能源计量检测率汇总表
质量安全部
三年
37
JB-37
球壳板曲率样板鉴定记录
质量安全部
三年
38
JB-38
椭圆样板鉴定记录
质量安全部
三年
计检中心
三年
19
JB-19
电子自动电位差计检定记录
计检中心
三年
XXX公司第37页

集贸市场在用计量器具检查记录表模板

集贸市场在用计量器具检查记录表模板
集贸市场在用计量器具检查记录表
被检查单位概况
被检查单位名称:
负责人:
地址:
联系电话:
检查记录
计量管理
检查内容
检查结论
在用强制检定计量器具是否按规定登记造册
□是□否
在用其他计量器具是否按规定制定具体的检定管理办法和规章制度
□是□否
在用计量器具是否经检定合格后使用
□是□否
在用计量器具是否存在超过检定周期使用的情况
□是□否
计量性能核查是否合格
□是□否□不适用
强制检定计量器具
计量器具名称
在用台(件)数
未登记造册台(件)
未经检定台(件)
检定超期台(件)
检定不合格台(件)
电子计价秤
其它非强制检定计量器具
在用台(件)数
未按规定定期检定或校准台(件)
现场计量性能核查
现场计量性能核查台(件)数
现场计量核查性能不合格台(件)数
ห้องสมุดไป่ตู้电子计价秤
检查结果
检查中发现的问题
处理结果
备注
检查日期:
被检查单位负责人签名(盖章):检查人员签名:

福建省法定计量检定机构监督检查记录表

福建省法定计量检定机构监督检查记录表

福建省法定计量检定机构监督检查记录表
填表说明:
一、检查依据:《行政许可法》、《计量法》、《计量法实施细则》、《法定计量检定机构监督管理办法》《计量授权管理办法》《计量标准考核管理办法》、《计量违法行为处罚细则》、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》、《法定计量检定机构考核规范》(JJF1069)《计量标准考核规范》(JJFIo33)及计量标准相关技术规范。

二、检查结论判定标准
1各项检查项目均符合要求,检查结论为合格;
2.带5”的项目“不符合”,检查结论为不合格;
3,带的项目“存在缺陷”;不带的项目“不符合”或“存在缺陷”,检查结论为存在缺陷。

三、处理措施
1对检查结论为存在缺陷的,整改期限为15个工作日;
2.对检查结论为不合格的,依据相关规定进行处理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档