公司督查小组检查表
企业督察督办工作表模板

1.本期督察发现,没
1.整改后的现是哪天?在
续的保证措施吗?3.在 督察过程中发现其他
同一督察区域还有类似 问题了吗?各公司人
的问题吗?
员反映了什么问题了
吗?
3
检查人:
日期:
责任人:
日期:
集团督察人:
日期:
要求:本表填制时,一个事项填制一行,并附相关证明性材料;相关人员签名并填写日期;内容填写齐全,不得有空白项。
督察督办检查表
公司名称:
部门:
检查时间: 年
月
日
时
分
序 号
检查过程中发现的问题(现象)
详细整改措施及完成 集团督察组检查整改措施完
时间
成情况
整改后的现状或效果
本期及上期检查情况 说明
由公司督察小组成员,对照检查的 1 标准,据实填写,并附相关证明资
料。
由被检查部门的责任 人填写
由集团督察组成员填写
由集团督察组成员填写
说明本期没完成项目 及另外督察的事项
公司督察人员要落实清以下问题: 1.有问题吗?2.谁负责的?3.产生 2 的原因是什么?4.有整改措施吗? 5.整改措施由谁来实施?6.有具体 完成时间吗?
要求整改措施详细明 确,步骤清楚,有具 体责任人及完成时间 。
集团督察人员每次督察时要 完成以下工作:1.各公司按 时督察了吗?2.反映的情况 属实吗?3.问题发现了吗? 4.有整改措施或原因分析 吗?5.整改措施实施了吗?
化妆品经营企业日常监督检查标准表格

公司名称:序检查检查方式号内容化妆品现场检查1合法性查阅资料化妆品2现场检查表记标签化妆品经营公司平常督查检查表检查时间:年月日审查要点检查结果备注(1)所经营的国产化妆品可否由获取有效的《化妆品生产公司卫生赞同证》的公司生产。
(2)国产特别用途化妆品可否获取“国产特别用途化妆品赞同文号”。
(3)进口非特别用途化妆品可否获取“进口非特别用途化妆品备案凭证”(查察复印件);进口特别用途化妆品可否获取“进口特别用途化妆品卫生赞同批件”(查察复印件)。
(4)经营的进口化妆品可否在卫生赞同批件或备案凭证有效期内入境。
(5)进口化妆品可否经过查验检疫部门查验。
(6)所经营的化妆品可否有质量合格标记。
(7)产品名称可否吻合《化妆品命名规定》、《花销品使用说明化妆品通用标签》及其他化妆品标签表记管理相关规定。
(8)国产化妆品可否注明生产公司的名称和地址;进口化妆品注明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。
( 9)产品可否注明生产日期和保质期,也许注明生产批号和限时使用日期。
购货现场检查3查收制度查阅资料4产品保质期现场检查储蓄条件5现场检查卫生情况产品宣传6现场检查店内宣传(12)检查化妆品经营公司可否执行化妆品进货查验制度;可否索取供货公司的相关合法性证件资料;可否建立供货公司档案;可否建立购货台账。
(13)抽查化妆品可否过期。
(14)检查化妆品经营公司经营场所和库房可否保持内外齐整;可否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施;散装和供顾客试用的化妆品可否有防污染设施。
(15)可否按规定的储蓄条件储蓄化妆品。
(16)所经营的化妆品可否宣传疗效;所经营的化妆品可否使用医疗术语;所经营的化妆品可否注明有适应症。
(17)所经营的化妆品可否存在虚假或夸张宣传。
(18)检查店内宣传资料可否存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。
7其他行为现场检查(19)可否有自制化妆道德为等。
检查结论:检查组成员:检查组长:年月日被检查单位建议:负责人:年月日。
评估工作督查组检查表

是否存在不正确履职、不作为、慢作
为、乱作为的问题;
工作环境及工作效率
各单位办公室、资料室环境卫生、物品摆放情况;
是否存在工作迟缓、办事拖拉、影响评估进程的问题;
服务
质量
是否存在服务意识不强、服务不到位的问题;
制度
执行
各单位岗位责任制、首问负责制、限时办结制等作风建设工作制度执行落实情况;
其它问题:
被督(检)查单位:督(检)查时间:
督(检)查组人员:
迎评工作作风督(检)查组督(检)查表
督查项目
督查内容
督查情况
工作
作风
考勤制度、请销假制度执行情况;是否有签到簿或点名册,请假人员是否有请假条;
工作人员无故ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ到、早退、离岗、缺岗、串岗情况;领导干部在岗情况;
工作时间上网打牌下棋、玩游戏、网购、炒股、观看与工作无关视频或从事其他与工作无关活动情况;
工作电脑中下载安装游戏软件、炒股、彩票、网购支付软件等与工作无关的软件清理情况;
安全生产监督检查标准表格

安 全 生 产 督 查 检 查 表(检查日期:年代日)被检查单位:检查单位:序检查检查主要资办理状况(限时整整顿落真相况及检查内容检查状况改、罚款、责令停号事项料及方法时间产、约谈等)1、安全生产责任制和职业健康制度安全生的成立状况。
查文件、资料、产责任 2、企业主要负责人对本单位安全生 1记录、责任书制落实 产人、财、物的落实和亲力亲为状况。
等相关资料状况 3、全员岗位责任制成立及培训教育状况。
安全生产责任2制落实状况序检查号事项风险管3控状况1、对生产领域的机械损害、有限空 间、有害气体、高空作业、用电用气查文件、台账等环节的检查状况。
及现场抽查2、对操作规程及安全生产法律法规、规章,标准等履行状况。
检查主要资办理状况(限时整整顿落真相况及检查内容检查状况改、罚款、责令停料及方法时间产、约谈等)1、成立安全风险普查、评估、警示 制度状况。
2、能否制作风险通知栏、岗位安全 风险确认和安全操作表记标牌。
查文件、台账3、作业场所能否整齐、规整、干净 及现场抽查 有次序。
4、班组能否落实企业安全风险管控 和隐患排查治理两重预防体系。
隐患排隐患排查治理制度及隐患排查治理台账成立状况,隐患整顿率能否达4查及整到100%,对一时难以整顿的隐患是改状况否做到“五落实”。
企业安全管理企业成立安全管理机构和专(兼)5机成立职安全管理人员装备状况立状况序检查检查内容号事项对班组如检查生产场所及作业过程能否存生产此刻“三违现象”,能否按企业安全6场的安管理制度严格履行,市场作业的环全检查境能否吻合职业健康标准等。
查台账及现场检查查文件、台账检查主要资办理状况(限时整整顿落真相况及检查状改、罚款、责令停料及方法况时间产、约谈等)现场检查1、企业主要负责人和安全管理人安全教员,以及特别工种作业人员由特地7 育培训机构核查合格,持证上岗状况。
状况2、员工三级教育等相关培训落真相况。
安全生1、安全投入年度估量及提取使用情产投入况。
XX集团安全检查督查表

XX集团安全检查督查表一、基本信息1.公司名称:2.检查日期:3.检查地点:4.检查主体:5.监督对象:6.监督人员:7.被检查单位:8.被检查部门:二、问题分类将被检查单位的问题按照分类整理,例如:1.物理安全:-系统保护措施是否完善?-电气设备是否存在安全隐患?-防火防爆措施是否到位?2.信息安全:-网络安全是否状况良好?-数据备份是否及时有效?-信息系统是否存在漏洞?3.人员安全:-员工是否接受过必要的安全培训?-是否建立了员工背景调查制度?-是否对访客进行有效的身份核实?4.环境安全:-是否建立了环境保护管理制度?-废物的处理是否符合法规要求?-是否存在可能对环境造成污染的行为?三、具体内容基于问题分类,针对每个问题具体列出需要检查的事项,例如:1.物理安全:-确认大门和围墙是否完好,并具备防护措施;-检查监控摄像头的数量和功能是否正常;-检查安全门的使用情况;-检查安防警报系统的工作状态;-检查消防设备的种类和数量是否满足需求;-检查有关防踏板、防滑设备等防范措施的使用情况等。
2.信息安全:-检查网络设备的安全设置;-检查网络是否正常、畅通;-检查是否存在未授权的外部访问;-检查数据备份的频率和完整性;-检查系统是否更新到最新版本;-检查防火墙和杀毒软件的工作状态等。
3.人员安全:-检查员工接受安全培训的情况和频率;-检查是否建立健全了员工背景调查制度;-检查员工在进出公司场所时是否进行了有效的身份核实;-检查员工是否佩戴工牌;-检查保安人员的配置和工作情况等。
4.环境安全:-检查环境保护管理制度的制定和执行情况;-检查废物的储存和处理情况;-检查可能对环境造成污染的行为,如偷排污水、乱倒废弃物等;-检查有关清洁工具和设备的使用情况;-检查是否存在环境保护污染事件应急预案等。
四、整改措施对每个问题列出具体的整改措施,包括时间和责任人确定,例如:1.物理安全:五、监督结果对整改措施的完成情况进行监督和记录,例如:1.物理安全:-围墙和大门整修完毕,整改时间:2024年5月31日,监督人员:XX;-监控摄像头更新完毕,整改时间:2024年6月30日,监督人员:XX;-安全门更换完毕,整改时间:2024年7月31日,监督人员:XX等。
纺织企业安全生产督导检查表

5
用电安全
各种电气设备的接地连接是否规范可靠。手持电气设备(电熨斗、吊瓶熨斗)、移动电气设备、潮湿场所的电气设备是否绝缘良好,有无定期检测电阻记录。
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6
劳动防护
是否为员工配备合适的劳动防护用品和装备。员工是否按要求正确佩戴使用。
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7
职业健康
车间内防烫伤辐射、隔声降噪、降温除尘、排废清毒、排风等设施是否有效、良好。
2.设备、场所的危险部位是否设置了醒目的安全警示标志。
3.生产车间、库房等是否按消防规范划分防火分区,并采用防火墙、防火门或防火卷帘进行分隔。厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求。
4.逃生通道、楼梯、安全出口是否畅通,工作期间不得上锁。疏散用门是否朝向疏散方向开启。车间逃生通道、安全出口和仓库是否设置疏散指示标志和应急照明。
查看现场
查看现场
3
安全防护
各种设备外露的旋转、切割、冲压、传动、轧点、挤压等危险部位是否安装了防护罩(网、套、盖、栏、门等)。经常需要调整及维护的设备中旋转、打击、切割、冲压、挤压等危险运动部位、部件是否具有机械联锁和电气联锁的保险措施。
查看现场
4
Байду номын сангаас消防安全
1.各种水喷淋、干粉、泡沫灭火器、消防水池、室内(外)消火栓、消防水管网、消防泵房等设施是否经消防部门检验合格。
企事业单位安全生产督导检查表(现场部分)
行业领域:纺织
序号
检查内容
检查标准
检查办法
检查结果
1
总体布局
重点车间(粉尘、易燃)、仓库、办公区、宿舍等是否分开设置,是否存在生产经营、储存、住宿“三合一”现象,各建(构)筑物的安全间距是否符合消防规范。
公司专项治理检查表

4.是否存在领导干部不如实申报个人有关事项,以及事权划分不清晰、内控体系不健全、对下属企业管控监督不到位等问题;
5.是否存在“四乱”及周转料管理;
6.是否存在“禁止转分包”问题。
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
5
抓党风建设和反腐败工作中不到位、不得力的问题
1.是否存在对党员干部教育引导不够,学习制度落实不到位,领导干部忽视理论学习和党性锻炼、党性修养等问题;2.是否存在抓改革发展和反腐倡廉“一手硬、一手软”,履行主体责任不到位等问题;3.是否存在反腐败工作失之于宽、失之于软,不敢向腐败问题开刀,党风建设责任制落实不到位,对干部监督管理不力等问题。
2.是否对党中央决策部署阳奉阴违、自行其是、说三道四;
3.是否破坏党的团结、培植私人势力;
4.是否违背组织程序、超越权限办事;
5.是否违反组织决定、搞非组织活动;
6.是否纵容默许亲属和身边工作人员利用便利条件谋取非法利益等问题。
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
2
以权谋私、贪污受贿等违法问题
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
4
独断专行、有章不循、管理混乱等问题
1.是否存在违反规定的决策程序,搞家长制、一言堂、个人拍板决定,决策过程不公开不透明,(是否有企务公开栏,决策程序是否公开);
2.是否存在“三重一大”决策制度落实不到位,(是否按照公司“三重一大”制度办法执行,对三重一大决策问题是否有会议记录);
汽运公司安全生产检查督查表

一、安全生产检查督查表
单位:年月日
检查负责人:检查人:被查单位负责人:
二、现场安全生产检查督查表
(一)车辆及驾驶员安全检查表
单位:车号:皖年月日
检查负责人:检查人:被查驾驶员:
二、现场安全生产检查督查表
(二)汽车修理厂安全检查表
检查负责人:检查人:被查单位负责人:
二、现场安全生产检查督查表
(三)加油(气)站现场安全检查表
单位:年月日
检查负责人:检查人:被查单位负责人:
二、现场安全生产检查督查表
(四)汽车站现场安全检查表
单位:年月日。
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序号 类别
检查内容
检查情况记录
1、生产车间辅料、半成品、成品的摆放是否整齐;
一
生产类
2、员工工作纪律、投入性情况; 3、生产损耗的控制情况;
4、各生产记录是否符合要求(回避日期)。
1、正在生产的订单首件版是否有及时签核;
2、质量体系文件是否更新、保存是否完好;
3、现场量测仪器是否完好,校准标签是否在有效期内;
二
品质类
4、不合格产品的标识及跟进处理情况;(内部品质异常、 客户退货);
5、生产过程巡检是否及时(1.5h/次),生产过程中的品
质记录是否及时、清晰;(首件确认表、制程检查记录表
、QA批检记录表是否及时审核。)
1、机器设备保养记录; 2、电线、电源、插座等是否老化; 三 设备类 3、电源电箱线路检查; 4、机器设备的防护罩是否安装(皮带、齿轮是否外露); 5、特种设备的定期检测和特种人员操作证是否过期。
检查人/ 检查时间
改善情况消防设施器材是否完好; 四 安全类 3、消防器材是否点检; 4、劳保用品是否按要求佩戴; 5、化学品二次容器及标签是否齐全;
1、厂服、厂牌穿戴情况; 2、准时上班、打卡考勤情况; 五 厂规类 3、厂区清洁卫生情况、洗手间卫生状况; 4、宿舍门窗、用电情况; 5、饭堂厨房卫生、饭菜卫生情况。