物质供应管理制度
物质管理制度范本

物质管理制度范本一、总则第一条为了加强物质管理,规范物质采购、储存、使用、处置等行为,提高企业经济效益,保证企业正常运营,根据国家有关法律法规和企业实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有物质的管理工作,包括零星材料、办公生活用品、固定资产等。
第三条物质管理应遵循合法、合规、合理、安全、节约的原则,确保物质资源的有效利用。
第四条企业应设立物质管理组织机构,明确各部门和人员的职责,建立健全物质管理制度,确保各项制度的贯彻执行。
二、物质采购管理第五条物质采购应根据项目需求和实际情况,提前做好采购计划,确保采购过程的公开、公平、公正。
第六条采购计划应包括物质名称、规格、型号、数量、质量标准、供应商选择等内容,由项目经理签字确认后执行。
第七条采购过程中,应进行询价、比价、定价,选择合格的供应商,确保采购成本的合理性。
第八条对于特殊材料,应充分考虑材料的使用环境与供应要求,提前做好材料需求计划,并与供货商进行技术性交底。
第九条采购员应按照采购计划进行采购,严禁擅自采购无计划物质。
第十条采购完成后,应进行验收、入库、领用等环节的管理,确保采购物质的质量和数量。
三、物质储存管理第十一条物质储存应根据物质的性质、用途、数量等因素,选择合适的储存方式,确保物质的安全、整齐、便于查找。
第十二条储存物质应建立详细的账务记录,包括物质名称、规格、型号、数量、存放位置、有效期等信息,定期进行盘点、核对。
第十三条对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物质,应按照国家有关法律法规和企业的相关规定,采取特殊的安全措施,确保人员和财产的安全。
第十四条物质储存场所应保持通风、干燥、清洁,防止物质受潮、生锈、霉变等现象。
四、物质使用管理第十五条物质使用应严格按照规定程序进行,确保物质的有效利用和合理节约。
第十六条使用物质前,应进行必要的培训和指导,确保使用人员了解物质的特性和使用方法。
第十七条建立物质领用制度,实行领用审批、签字确认,确保物质使用的合理性和可追溯性。
学校食堂物质管理制度

第一章总则第一条为加强学校食堂物资管理,确保食堂正常运营,提高食堂服务质量,保障师生饮食安全,根据国家有关法律法规和学校相关规定,制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有物资的采购、验收、储存、使用、报废等各个环节。
第三条学校食堂物资管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、确保安全”的原则。
第二章物资采购第四条食堂物资采购应严格按照国家有关法律法规和学校财务管理制度执行。
第五条食堂物资采购应实行公开招标,确保采购过程的公平、公正、透明。
第六条采购部门应根据食堂需求编制采购计划,经食堂负责人审核后报学校相关部门审批。
第七条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商,签订采购合同,明确质量、价格、交货期限等条款。
第八条采购物资应符合国家食品安全标准,严禁采购和使用不合格、过期、变质等物资。
第三章物资验收第九条食堂物资到货后,验收部门应立即进行验收,确保物资的数量、质量、规格符合要求。
第十条验收部门应详细记录验收情况,对不合格物资应立即退回供应商,并要求重新配送。
第十一条验收合格后,验收部门应将物资入库,并填写入库单。
第四章物资储存第十二条食堂物资应按照种类、规格、性质进行分类存放,确保物资安全。
第十三条储存区域应保持干燥、通风,避免阳光直射,防止物资受潮、变质。
第十四条储存物资应定期检查,发现损坏、过期等情况应及时处理。
第五章物资使用第十五条食堂物资使用应严格按照操作规程进行,确保食品卫生安全。
第十六条食堂工作人员应定期对物资进行盘点,确保物资账实相符。
第十七条食堂物资使用过程中,应遵循“先进先出”的原则,避免物资积压。
第十八条食堂工作人员应爱护物资,不得浪费,对损坏的物资应及时报修或更换。
第六章物资报废第十九条食堂物资因过期、变质、损坏等原因无法继续使用时,应进行报废处理。
第二十条报废物资应经食堂负责人审核,并报学校相关部门审批。
第二十一条报废物资应按照国家相关规定进行处理,不得随意丢弃。
第七章责任与奖惩第二十二条学校食堂物资管理人员应严格遵守本制度,对违反制度的行为,将按相关规定进行处罚。
学生食堂物质采购管理制度

学生食堂物质采购管理制度1. 引言学生食堂是学校环境中不可或缺的重要组成部分。
为了保证学生食堂正常运营和食品安全,需要建立一套科学合理的物质采购管理制度。
本制度旨在规范学生食堂物质采购的流程、标准和责任,确保食堂的食品安全和食品供应的质量。
2. 采购流程2.1 采购计划学生食堂每学期初,由食堂管理部门根据学生食品消费情况、菜品需求和预算情况编制采购计划。
采购计划应明确物品名称、数量、价格预算等信息,并经相关部门审核和批准。
2.2 供应商选择食堂管理部门应根据采购计划,认真评估供应商的资质、信誉和价格等因素,选择合适的供应商进行物资采购。
供应商的选择应公开、公平、公正,确保供应商的合法合规。
2.3 采购合同签订食堂管理部门与供应商达成协议后,应签订采购合同,明确双方的权益和责任。
采购合同应包括以下内容:采购物资的名称、数量、价格、交货期限、质量标准等。
2.4 物资采购根据采购合同的要求,食堂管理部门与供应商保持沟通,及时确认物资的交货时间和数量。
在物资到达后,食堂管理部门应核验物资的数量和质量,并填写验收单。
如有问题,应及时与供应商协商解决。
2.5 物资入库管理食堂管理部门应建立完善的物资入库管理制度,并严格执行。
入库人员应对入库物资进行验收,并按照规定将物资存放在指定的仓库中,做好分类、标记和整理工作。
同时,应及时录入入库信息,并保证入库环境整洁和安全。
3. 物质质量监管3.1 质量检验食堂管理部门应设立质量检验岗位,对每批次的物资进行抽样检验。
质量检验应包括外观检查、口感品尝和化验等环节,以确保物资的质量符合要求。
3.2 食品安全抽检食堂管理部门应定期委托专业机构对食品进行抽检。
抽检项目应包括生产日期、生产批次、卫生指标和添加剂等内容,以确保食品安全合格。
3.3 不合格物资处理一旦发现不合格物资,食堂管理部门应及时采取措施,如下架、封存、退货等,并与供应商协商处理方式。
同时要进行调查和分析,查找不合格物资的原因,以避免类似问题再次发生。
物质供应 管 理 制 度

物资供应管理制度
限额发料,定额供应。
为发展本厂的生产,加强物资管理,加速资金周转,降低成本,提高警惕经济效益,对各类物资要做到:
1生产原、辅材料,根据年、季、月生产计划,以消耗定额制订出较先进合理的采购供应计划。
2根据消耗定额按月核算生产原辅料供应计划。
3生产原、辅材料按月(季)核算计划发料,超定额用料一律用料单位部门向供销部写出申请报告,经总经理批准后方可继续供应。
4生产用料一律按领料单发料,绝不允许无料单发放,否则追究个人责任。
物品供货规章制度内容有哪些

物品供货规章制度内容有哪些为了规范公司物品供货流程,保证供货的安全、及时、准确,特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有物品的供货行为,包括日常办公用品、办公设备、工程物资等各类物品的供货管理。
所有相关部门必须严格遵守本规章制度的规定,确保供货流程顺畅、高效。
二、供货流程1.需求审批:各部门提出物品供货需求时,需按照公司内部规定流程递交申请。
申请人须填写供货申请表,需由部门负责人签字批准后方可提交至物资管理部门。
2.供应商选择:物资管理部门根据供货需求及市场情况,选择合适的供应商进行洽谈。
供应商需具备合法资质,有一定的供货经验和良好的信誉。
3.合同签订:双方在确定供货细则后签订供货合同,明确供货物品、数量、价格、交付时间等具体内容。
4.物品采购:供货商按合同要求履行供货义务,准备好物品后按时交付至公司指定地点。
5.验收收货:收到供货物品后,接收部门需进行验收工作。
核对数量、品质、规格是否与合同一致,有不符合的情况需及时反馈给物资管理部门。
6.入库管理:验收合格的供货物品,需进行入库管理。
物资管理部门负责将物品分类、编号、记录入库信息,确保物品信息准确无误。
7.付款结算:确认供货物品符合合同要求后,财务部门进行付款结算。
按照合同约定的付款方式和时间进行结算,及时支付供应商。
8.供货评估:定期对供货商的供货情况进行评估,包括供货质量、交货准时率、服务态度等方面。
对供货商的评价结果作为合作决策的重要参考。
三、责任分工1.物资管理部门负责统筹和协调公司内部各物品的供货工作,制定相应的供货计划和流程。
2.各部门负责人负责审批本部门的物品供货需求,确保需求合理、准确。
3.接收部门负责对供货物品进行验收工作,确保供货质量符合要求。
4.财务部门负责对供货物品进行结算工作,按照合同要求及时支付供应商。
5.供应商负责按照合同要求履行供货义务,确保供货质量和时间。
四、违规处理1.对于未经审批擅自私下购买物品或忽略验收程序导致损失的行为,相关部门负责人将被通报批评,情节严重者将追究责任。
公司物质管理制度

公司物质管理制度第一章总则为规范公司物质管理工作,提高资源利用效率,降低成本,保障公司正常运营,特制定本制度。
第二章组织机构一、公司物质管理部门是公司的专门机构,负责统一领导和管理公司的物质管理工作,负责制定物质管理制度、规范物资采购、仓储和库存管理工作。
二、公司各部门应配合公司物质管理部门的工作,按照公司的规定和要求履行物资管理职责。
第三章物资采购一、公司物资采购应根据公司生产经营需要和规划进行,采取统一招标、询价等方式,确保采购品质和价格合理。
二、所有采购物资应经过审批和备案,并签订合同或协议,保证合作双方的权益。
三、采购部门应做好供应商的管理和评估工作,保证供应商的服务质量和信誉。
第四章仓储管理一、公司应建立完善的仓储管理制度,规范仓库管理流程,保证物资的安全、完整和清洁。
二、对进出仓库的物资应进行登记、分类存放和标识,便于查找和统计。
三、定期进行库存盘点,确保库存的准确性和及时性。
第五章物资使用一、公司应根据生产计划和订单需求,合理规划物资使用计划,避免过量购买和浪费。
二、各部门应按照使用要求,妥善保管和维护物资,延长物资的使用寿命。
三、对于过期、损坏等无法使用的物资,应及时报废或处理,以避免对公司造成损失。
第六章资源流转一、公司应推行物资资源共享和再利用,实现资源的最大化利用效益。
二、建立物资资源流转管理制度,规范和激励员工参与资源共享和再利用行为。
三、加强对资源流转过程的监督和管理,保证资源的合法合规使用。
第七章监督检查一、公司物质管理部门应定期对公司的物质管理工作进行检查和验收,发现问题及时跟进和整改。
二、对于重要物资的采购、仓储和使用环节应加强监管,避免因管理不善导致的损失和事故。
第八章处罚措施一、对于违反公司物质管理制度和规定的行为,应按照公司规定进行处理,包括批评教育、警告、罚款等处罚措施。
二、对于严重违规行为,应按照公司纪律规定进行严肃处理,包括停职、调岗、开除等处理措施。
猪场物质管理制度

猪场物质管理制度一、前言猪场作为一个大型养猪生产基地,拥有大量的猪只和需要用到的物资。
物质管理制度的建立和实施对于猪场的健康发展和效益提升具有非常重要的意义。
本文将从物资的采购、存储、使用和管理等方面,对猪场物质管理制度进行详细的阐述。
二、物质采购管理1、采购计划的制定猪场的物质采购要根据养猪生产的需求进行合理的计划,首先需要对养猪的规模、饲养环境、生产水平等进行详细的调查和分析,以此为基础,积极借鉴其他猪场的经验,结合市场行情,进行科学的采购计划。
2、采购渠道的确定经过采购计划的制定后,猪场需要选择信誉良好、价格合理的供应商,并建立稳定的采购渠道,与供应商签订长期合作协议,确保物资的品质和供应的稳定性。
3、采购流程的规范化猪场需要建立健全的采购流程,包括审批、询价、比价、订货、验收等环节的规范操作,确保采购工作的透明化、公正化和规范化。
4、采购风险的控制在采购过程中,猪场需要对市场价格的波动进行密切关注,及时调整采购计划和进货量,以控制采购风险,确保生产经营的正常进行。
三、物资存储管理1、存储设施的建设为了确保物资的质量和安全,猪场需要建设专门的存储设施,包括仓库、库房、冷库等,根据不同的物资性质,进行合理的存储区划和布局。
2、存储条件的控制猪场需要对存储设施的温度、湿度、通风等环境条件进行严格的控制,确保存储环境符合物资的要求,防止物资受潮、发霉等问题的发生。
3、存储管理的安全猪场需要建立完善的存储管理制度和操作规程,明确物资的入库、出库、盘点、保管等具体工作要求,严格执行,确保存储安全。
四、物资使用管理1、使用计划的制定猪场需要根据生产计划和养猪的需求,合理制定物资的使用计划,包括用量、时间、方式等,以确保物资的有效利用。
2、使用程序的规定猪场需要建立严格的使用程序,包括领用申请、领用审批、使用记录等,严格按照程序进行操作,确保物资的合理使用。
3、使用监督的加强猪场需要加强对物资使用的监督与管理,对重点物资进行专人看管,确保物资不被浪费或挪用。
公司物质管理制度内容

公司物质管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司物质管理工作,提高物资利用效率,节约成本,保障生产经营安全,制定本制度。
第二条公司物质管理制度适用于公司所有部门和人员,任何单位和个人在公司物质管理活动中都必须遵守本制度。
第三条具体的物质管理政策、措施和办法由公司领导小组审定,并由相关部门牵头实施。
第二章物品的采购管理第四条公司各部门对于新的物品采购需求,应当提前编制采购计划,并在计划中注明采购数量、预算金额、采购时间等基本信息。
第五条采购计划应当经过相关主管部门审批后方可实施。
第六条公司采购应当坚持公开、公平、公正原则,采取公开招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
第七条采购人员应当严格按照程序要求进行采购活动,不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
第八条采购人员应当定期监督供应商的履约情况,对于不合格的供应商应当及时处理。
第九条采购人员应当保存好采购文件和凭证,以备审计查验。
第十条公司应当建立完善的采购档案管理制度,确保采购记录的全面、真实和可追溯。
第十一条采购人员应当认真履行职责,消除采购中的腐败风险,确保采购活动的合法合规。
第十二条公司应当建立健全的物品质量管理制度,确保采购物品的质量符合国家标准和公司要求。
第十三条采购人员应当加强对采购合同的管理,确保合同的履行和效果。
第十四条公司应当对采购人员定期进行培训和考核,提高采购人员的专业素养和履职能力。
第十五条公司应当建立健全的风险管理机制,及时发现和避免采购中可能出现的风险。
第十六条公司应当建立健全的供应商评估机制,对供应商进行定期评估和备案,提高供应商管理水平。
第十七条公司应当倡导绿色采购理念,优先选择环保、节能、安全的物品进行采购。
第十八条公司应当建立健全的采购审核制度,加强对采购活动的监督和管理。
第十九条公司应当建立健全的采购合同管理制度,规范合同签订、变更和履行等活动。
第二十条公司应当建立健全的采购验收制度,确保所采购物品的质量和数量符合合同要求。
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物质供应管理制度一)、计划管理⒈矿属各基层用料单位,必须在每月25日前做出本单位下月材料,配件月度计划,并经各分管矿长审批,联责费用科室审核签字后,一式三份送供应科汇总,供应科根据库存情况,结合生产实际和储备情况编制申请计划,经营矿长审核,矿长批准后方可采购。
⒉各基层用料单位月初因作业计划变更或计划考虑不周,需要补充计划的必须在月初五日前,将补充计划报供应科,凡不报月度申请计划和月度补充计划的,供应科将按所领物资金额5%进行处罚,因此面影响生产的,责任由使用单位自负。
⒊各单位月度计划申请完成率必须在85%以上,否则每降低1%,扣材料员50元。
临时计划,包括月度补充计划在内,每月不得超过六次(每次考虑五天用量),否则每超过一次,罚单位主管和材料员各50元。
⒋各单位材料申请计划要写清物资的用名、规格、数量、单价、金额,配件申请计划要写清主机名称,配件型号、数量、单价、金额,对特殊要求的配件,必要时必须注明厂家。
井上下配件计划由机电科长负责审批把关,以便及时准确的组织进货,对各单位生产急需的材料或配件要求必须注明到货时间。
⒌各单位物资申请计划必须贴近生产,贴近实际,科学规范,不得随意扩大或缩小用量以免造成积压或者影响生产,凡不按实际需要申请,造成计划失误,致使供应科储备上升或积压的单位,供应科将按照未出库金额2倍进行处罚。
二)、材料、配件发放管理⒈供应科分配员根据各用料单位审批完整的申请计划,结合库存物资到货情况进行分配,不得开空头票(库内无货先开票),分配员有权拒绝计划外任何物资的请求,保管员按分配员开具的数量进行发放,不得随意更改票据,多发或少发,票据涂改无效。
⒉各单位材料员凭章印齐全并盖有“材料消耗考核章”的料单进行领料,但需要交旧领新的物资必须先交旧,并持交旧票据到仓库领料(特殊情况不能交旧者,必须经供应科长年批准),否则保管员拒绝发料,造成的损失,单位自负。
⒊供应科严格执行按工作量和工作进行度供料,专用工具,大型材料,油脂乳化液,配件、设备必须经联责费用科室机电科长签字审批;支护材料、建工材料、坑木、火工品,必须经联责科室生产科长签字审批,劳保用品由供应科按发放标准控制发放。
低值易耗品必须经综合办主任签字审批。
⒋可民用物资发放时,必须经供应科长经营矿长在材料分配单上签字审批,保管员才能予以发放。
⒌各单位材料员每月28日以前必须到供应科及时核对本单位当月消耗情况,否则供应科将按票据结算,造成一切后果,由用料单位承担。
⒍对非生产急需的材料,配件确需发放时,必须经调度主任或当天第一值班长签字,供应科方可发放,次日必须补办手续。
三)、物资采购管理⒈严格执行集团公司规定的采购范围,不得超范围采购,特殊情况按规定程序审批后方可自采,但自采物资价格不得超过集团公司现价。
⒉理顺采购渠道,坚持以厂家、集团公司内部市场为主,禁止从个人商店等非正常渠道进货。
⒊超过五万元的大堆材料实行合同(协议)供货,凡无合同(协议)的货主,一律不准进货,以保证质量价格的稳定性。
⒋对价格较高,采购难度较大的大宗材料配件的采购,必须订立供货合同,供货合同必须经计划员按合同条例填写报供应科长,经营矿和,矿长审批准后,经公司有关领导审查,加盖合同专用章,合同生效,方可采购。
⒌采购计划,每月月底28日前由材料、配件计划员做出下月计划,经有关单位会审签字,经经营矿长、矿长审批后,交采购员购货。
下矿和临时急需物资计划员做临时采购通知单,经供应科长批准,交经营矿长审核,矿长年批准后方可采购,采购通知单必须标明价格、名称、规格、数量等。
⒍供应科对物资采购建立比值比价台帐,实行货比三家,择优比价采购,按照集团公司现行计划价格目录,采购统管,统供物资价差率达-14%,统管统供配件价差率达-14%,下矿材料,配件价差达-14%,下矿汽配达-24%,低值易耗品达-24%。
对完不成规定价差率,除供应分公司月度考核外,每少完成1%,罚供应部门100元,其中计划员50%、结算员30%、科长20%。
⒎严格执行国家税率政策,按照定标准完成进项税率,其中土产,林产品税率达6%,其余材料、配件、汽配达16.5%,不能开具增值税发票的,考核净价为主,达到价税双控指标,对不能实现双控指标的,除供应分公司月度考核外,每降低1%,罚供应部门100元其中科长50%,计划员50%。
⒏紧缺物资采购,经公司领导和矿经营矿长、矿长审批后,必须在一周内到货,特殊情况可延长到15日,否则按未完成任务处罚,每超过一天处罚供应科50元,并追究有关人员责任。
四)、物资验收管理⒈供应科物资到库后,应详细检查件数、包装是否齐全完好,并认真做好到货记录,作到准确无误。
⒉物资到库后,应立即组织验收,特殊物资到货两日内验收完毕,验收时供应根据不同的物资,通知相关科室共同验收,材料中的机电产品、阀门、轴承等;配件中的所有备品、备件、电器;设备中的各台设备由机电科派专业技术人员配合,共同验收,验收合格,业务科室验收人、供应科保管员、送货人在供应科预验快报上签字,月底供应科核实快报,才能做付款承付单。
⒊坑代支护,建工材料的到货验收,必须及时通知生产技术科,由生产技术科派技术人员与供应科共同验收,验收合格后,生产技术人员有预验快报上签字,供应科月底才能做付款承付单,同时,供应科还要定期给生产部门提供报告,以确保支护材料,建工材料质量合格。
⒋验收中如发现数量缺少、盈余、损坏、质量差或与凭证不符合等情况,必须查明原因,落实责任,及时报告领导及相关部门,按照规定进行处理。
⒌对经验收质量不合格的材料、配件、设备,各使用单位有权退货更换,并根据情节追究采购员的责任,如验收合格,具体在使用过程中出现质量不合格问题,则要追究验收人的责任。
⒍物资验收后,保管员应及时填写验收快报,验收快报必须详细填写供货单位,物资名称、规格型号、单位、数量并注明所附带合格证,技术资料情况,以及初验情况,并有保管员,送货人、相关科室验收人签字,一式六份,分报供应科长,计划员、结算员、送货人、保管员自留。
⒎月底供应科结算员根据各保管员、报送签字齐全的预验快报,核实发票,经供应科长、经营矿长审批后做验收承付单,月底没有回来发票的材料配件,结算员应根据预验快报估价入库,否则一律不准估价入库。
⒏估价入库要严格正式估价单据,分类分册办理,并设立专用估价台帐。
凡估价入库的物资两个月必须开发票冲帐。
⒐所有验收快报都必须实行编号管理。
⒑供应科所发生的所有入帐票据,必须经供应科长签字,经营矿长审核,矿长批准,方可入帐。
五)|物资储备管理⒈严格执行公司核定过的储备定额,按单项品种核定储备,积极组织处理积压和闲置。
提高物资有效储备,加速资金周转,减少资金占用,提高有效库存,每月5日以前财务帐面数字为准,向供应分公司及财务处上报储备资金占用表。
⒉储备资金必须下库,责任到计划员、分配员、保管员、结算员,纳入日常工作考核,严格奖罚兑现。
各保管员每月对安全生产所需主要物资的单项储备定额执行情况,必须写出书面分析报告,对短缺不足,超储备品种进行分别统计,由计划员汇总后报分管矿长。
六)|废旧物资管理⒈回收的各类物资,必须单独建帐,实行专项管理。
⒉坚持材料、配件、工具交旧领新制度,对不按规定交回者,按原值处罚。
⒊所有复用价值的物资要分类存放,及时组织修复,减少新品投入。
⒋对内、对外处理回收的废旧物资,必须经过矿长批准、考核,公安部门参加验收把关、供应科负责上交或变现,并按集团公司规定提取15%的管理费。
严禁任何单位和个人处理分管范围内的废旧物资,否则按违纪论处。
⒌供应科对废旧物资管理,应建立健全回收台帐,修旧利废台帐,实行正规票据入库,出库管理。
七)、仓库管理⒈供应科按照标准化仓库的标准,高标准起步,分步骤实施,制定相应的仓库管理基本制度(保管员岗位责任制、物资验收制度、物资发放制度、放火及安全制度)和操作标准确保仓库储存合理,收发有序,保管保养先进,安全工作可靠。
⒉仓库物资要严格按订货合同和采购计划验收入库,无合同无计划必须经领导同意,签发临时采购通知单,方可验收入库,物资到货后必须立即组织验收,特殊物资两日内验收完毕,验收时要认真履行验收程序,做到验收记录及时、完整、签字齐全,待验收物资单独存放。
⒊仓库物资存放应做到:物资堆放、料架摆放、料签悬挂一条线,并实“四号定位”“五五摆放”,露天存放的物资要上盖下垫,定置存放,同时要坚强物资保管保养,杜绝“十不”现象,即:不冻、不潮、不锈、不蛀、不漏、不腐、不变、不露、不坏、不丢失。
⒋仓库物资严格发放手续,“坚持先进先领,推陈出新”的原则,发料时要严格审查票单,印签,手续是否齐全,做到准确及时。
严禁白条发放,特殊情况执行相关规定,并及时补办手续。
⒌坚持一月一次盘库工作,做到盘亏盘盈有原因,损坏事故有报告,调整有依据,收发登记无差错,保证帐、卡、物、资金四相符。
⒍认真填写各类牌板,收支单据按月分类,装订成册,帐册单据,技术资料要妥善保管。
⒎库内外物资要严加管理,保管好消防器材,做好放火、防水、防电、防盗、防鼠、防霉等工作,搞好仓库安全,环境卫生工作。
⒏加强仓库保管人员的业务培训工作,实行每周三次业务培训工作和每月两次队组材料员同业务培训工作,不断提高仓库保管员和队组材料员素质和管理水平,推动物资管理水平的进一步提高。
⒐仓库保管员必须在每月一日前准确无误地报出上月物资余额表,及时做好票据的传递工作。
八)、火工品管理办法⒈火工品库房必须建立严格的库房管理制度和安全保障制度,严格出入库登记,火工品领用人员要凭留存备案的证件和领用单领取。
领用人员严禁带矿灯等易燃易爆品进入库房,井上、井下火工品仓库要有明显的禁火标志。
⒉火工品要按规定分库存放,不能混存,不同规格的火工品要固定货位,分别存放,码放要整齐,稳固,防止倾倒,箱距 1.3m,墙距20m,炸药垛高不超过7箱,雷管垛不超过5箱,并按堆挂牌,标明品名、规格、批量,出厂日期,入厂日期。
⒊火工品库要建立健全收、发、退、存台帐、库房内实行收房,存牌板管理,各队组领用火工品,必须凭生产技术科签发的火工品领取,退库凭小队长签发的消耗单据退库,退库必须由放炮员亲自退库,保管员按每天领用和退库情况,月底汇总消耗量,报供应科统一分队组出库。
⒋火工品保管员应每日检查,记录库存情况,核实库存数量,做到库存日清月结,记录数字工整、清晰、准确,达到帐、卡、物相符。
如发现数量不符时,应立即报告供应科长、安通科长和公安保卫部门共同查找原因,迅速处理。
⒌公安、供应、安通部门每月至少三次以上定期检查和不定期检查火工品仓库的安全工作,并及时排查解决火工品管理中存在的问题,经常性的对职工进行安全教育,杜绝违章现象,落实“四防”措施,严格贯彻火工品管理制度,消除各类安全隐患。